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Código: ID-AC-01

INFORMACION DOCUMENTADA
ACCIONES CORRECTIVAS
Edición: 1
Fecha: 12/07/2018

AÑO MES DIA PROCESO/CLIENTE: No.

ACCIÓN GENERADA POR: PARA INFORME DE NO CONFORMIDAD POR AUDITORIA INTERNA:


AUDITORIA INTERNA____QUEJAS Y RECLAMOS ____REVISIÓN
GERENCIAL____PRODUCTO NO CONFORME____ OTRO____ PERSONA AUDITADA:________________________________________________
__________________________________________________________ AUDITOR PRINCIPAL:________________________________________________
SOLICITADA POR:_______________________________________ AUDITOR ACOMPAÑANTE:____________________________________________
DOCUMENTO APLICABLE:______________________________________________
CARGO:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
PARA QUEJA O RECLAMO: CODIGO:___________________________________________________________
O.COMPRA/PEDIDO/PROD.______________________________________
CONTRATO___________________________________________________
ACCIÓN: CORRECTIVA__________

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD DETECTADA

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

CORRECCIÓN

ACCIÓN TOMADA

CONSECUENCIA

RIESGO DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA

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Código: ID-AC-01
INFORMACION DOCUMENTADA
ACCIONES CORRECTIVAS
Edición: 1
Fecha: 12/07/2018

ANALISIS DE CAUSA 3 POR QUE


1 Porque

2 Porque

3 Porque

Causa Raíz:

DECRIPCION DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD/ ISO - IEC 17020

A M D
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN

ESTADO DE AVANCE A M D REALIZADO POR

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