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5/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MÁS RECIENTE Intento 1 73 minutos 63 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 63 de 90


Entregado el 5 de mayo en 14:59
Este intento tuvo una duración de 73 minutos.

Incorrecto Pregunta 1 0 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno. Después


de un proceso de auditoría, las acciones inmediatamente que deben
desarrollar en el proceso de evaluación del control interno son:

1 y 2 son correctas.

La formulación de estrategia de evaluación para alcanzar los objetivos y el


establecimiento de los objetivos de implementación, de evaluación y del
mejoramiento continúo.

Los resultados deben ser comunicados a todas las personas


Inmediatamente después de la auditoria.

El análisis de las propias,debilidades así como las oportunidades y


amenazas.

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Pregunta 2 9 / 9 pts

MEDICIÓN. Elemento de control perteneciente al componente de


Direccionamiento Estratégico, conformado por el conjunto de
mecanismos con variables cualitativas y cuantitativas sujetas a la
medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en la Entidad buscando determinar la eficiencia, eficacia y
efectividad:

Manual de procedimientos

Políticas de operación

Indicadores de Gestión

Sistema de información y comunicación

Pregunta 3 9 / 9 pts

MECI 2014. En el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento del


MECI 2014, el componente Planes de Mejoramiento, donde se
establecen los planes administrativos con las acciones de mejoramiento
para fortalecer el desempeño de los procesos y áreas responsables
dentro de la organización pública, en procura de las metas y resultados
institucionales, se establece a partir de:

Hallazgos de las auditorías internas y externas

Todas

Acciones preventivas

Oportunidades de mejora

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Incorrecto Pregunta 4 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Pedro le informa a su equipo de trabajo


que van hacer auditados para establecer que todos los procesos en los
que ellos intervienen se están haciendo de una manera adecuada, para
que esta sea un éxito y el equipo se comprometa les explica que es
específicamente el concepto de auditoria.

La auditoría, es únicamente la verificación de estados financieros y de la


contabilidad, para determinar la realidad económica de la empresa.

La auditoría es un proceso de investigación de la planeación estratégica y


a un enfoque detallado, para pronosticar todas las fases y actividades que
se realizan, detallando la interacción de los recursos que se utilizan como
personal, tiempo, implementos, espacio, entre otros.

El fin de la auditoria es tener un análisis y recomendación, acerca de los


procesos que maneja la institución.

La auditoría tiene como objetivo es tener un informe, en donde se opina y


avala la información contable del área.

Pregunta 5 9 / 9 pts

COMPONENTES PARA MEDIR EL CONTROL INTERNO. Dentro de los


componentes o conjunto de normas que son utilizadas para medir el
control interno y determinar su efectividad, el que define la probabilidad
de que un evento o acción, interna o externa, afecte adversamente a la
Entidad es:

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Actividades de control gerencial

Sistema de información y comunicación

Análisis y valoración del riesgo

Políticas de operación

Pregunta 6 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Dentro de los resultados de la auditoria de Pedro,
encuentra que como todos sus procesos están funcionando de una
manera correcta y que no debe hacer ningún tipo de ajuste, ni mejora.
¿Esto puede llegar a ocurrir?

Falso

Verdadero

Pregunta 7 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Cuando un auditor trabaja en la Auto-


evaluación de la auditoría y a nivel general de la actividad, se dice que
está en la fase de:

Comunicación

Planeación

Programación

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Desempeño

Pregunta 8 9 / 9 pts

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Responda falso o verdadero, según


corresponda. El propósito del control interno es procurar que todas las
actividades, operaciones y así como la administración de la información y
los recursos..., se realicen de acuerdo con las normas dentro de las
políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas u objetivos
previstos.

Verdadera

Falsa

Incorrecto Pregunta 9 0 / 9 pts

INFORMACIÓN Y COMUNICACION. En el eje transversal de MECI 2014


Información y Comunicación es el elemento que determina el recurso
humano como parte fundamental para operar alimentar y utilizar los
sistemas de Información, está contemplado en el componente:

Ambiente de control interno

Información y comunicación externa Respuesta correcta

Sistemas de Información y comunicación

Actividades de control interno

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Pregunta 10 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. El fin de realizar auditorías es proporcionar consejos y
buenas prácticas orientados a al cumplimento de estrategias, pero esto
no quiere decir que evita que haya reducción de riegos en las entidades.

Falso

Verdadero

Puntaje del examen: 63 de 90

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