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Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GR... https://poli.instructure.

com/courses/13224/quizzes/46967

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

1 de 7 5/05/2020, 5:28 p. m.
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Intento Hora Puntaje


MANTENER Intento 1 42 minutos 72 de 90

MÁS RECIENTE Intento 2 19 minutos 45 de 90

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Intento Hora Puntaje


Intento 1 42 minutos 72 de 90

Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 45 de 90


Entregado el 5 de mayo en 17:27
Este intento tuvo una duración de 19 minutos.

Incorrecto Pregunta 1 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Martin siendo auditor interno tiene la posibilidad de
practicar auditorías internas, en cualquier Entidad ya que no requiere
estudio previo, es decir se practican todas igual.

Verdadera

Pregunta 2 9 / 9 pts

MECI 2014. En el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento del


MECI 2014, el componente Planes de Mejoramiento, donde se
establecen los planes administrativos con las acciones de
mejoramiento para fortalecer el desempeño de los procesos y áreas
responsables dentro de la organización pública, en procura de las
metas y resultados institucionales, se establece a partir de:

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Todas

Pregunta 3 9 / 9 pts

Rol oficinas CI. En el marco del Sistema de Control Interno el rol que
debe desempeñar la oficina de control interno frente a la
administración del riesgo es:

Proveer la evaluación (aseguramiento) sobre la efectividad del manejo


de los riesgos.

Incorrecto Pregunta 4 0 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno.


Responda falso o verdadero, según corresponda. La metodología
integral de evaluación de la gestión de control interno es más eficiente
si permite identificar, analizar, evaluar, administrar y controlar los
recursos con el fin de mejorar los resultados económicos.

Falsa

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Pregunta 5 9 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. EL Equipo MECI, está


conformado por representantes de las áreas de las entidades, con el
fin de tener retroalimentación entre el Modelo y dichas áreas. Cuáles
de los siguientes roles no pertenecen a este grupo:

Es el puente informativo entre los funcionarios ejecutores y la alta


gerencia.

Incorrecto Pregunta 6 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. María es auditora interna del DNP, ella


debe regirse de ciertas normas internacionales para poder ejecutar su
responsabilidad de la manera adecuada y estas son:

Normas sobre atributos, desempeño y de planeación estratégica.

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Incorrecto Pregunta 7 0 / 9 pts

Elementos del SCI. Los encargados de liderar el proceso de


implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de
Control Interno son:

El equipo MECI.

Incorrecto Pregunta 8 0 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno. En la


etapa de ejecución para la evaluación de la gestión de control interno,
se deben ejecutar las siguientes acciones:

Realizar todos los ajustes respectivos.

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Pregunta 9 9 / 9 pts

COMPONENTES PARA MEDIR EL CONTROL INTERNO. Dentro de


los componentes o conjunto de normas que son utilizadas para medir
el control interno y determinar su efectividad, el que define la
probabilidad de que un evento o acción, interna o externa, afecte
adversamente a la Entidad es:

Análisis y valoración del riesgo

Pregunta 10 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Jorge como auditor interno, puede desarrollar el rol de
asesoría y acompañamiento, principalmente en la orientación técnica y
definición de recomendaciones, en mejoras de procesos.

Verdadero

Puntaje del examen: 45 de 90

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