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5/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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5/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MANTENER Intento 2 41 minutos 72 de 90

MÁS RECIENTE Intento 2 41 minutos 72 de 90

Intento 1 79 minutos 36 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 72 de 90


Entregado el 5 de mayo en 16:40
Este intento tuvo una duración de 41 minutos.

Incorrecto Pregunta 1 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Lady, dentro de la fase de ejecución de la


auditoria, debe realizar una reunión de inicio principalmente para:

Dar a conocer el cronograma y su grupo de trabajo.

Comunicar los objetivos y alcances de la auditoria.

1 y 2 son correctos.

Ninguno de los anteriores.

Incorrecto Pregunta 2 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Se debe hacer seguimiento continuo, a los procesos de
evaluación de la auditoria por parte de los auditores, con el fin de corregir
los hallazgos o las no conformidades que hayan existido.

Verdadero
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Falso

Pregunta 3 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Martin siendo auditor interno tiene la posibilidad de practicar
auditorías internas, en cualquier Entidad ya que no requiere estudio
previo, es decir se practican todas igual.

Verdadera

Falsa

Pregunta 4 9 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. Responda falso o


verdadero, según corresponda. El proceso de Auditoría Interna,
adelantado por las Oficinas de Control Interno, su objetivo principal, es
ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando a la
mejorara continua a los procesos de gestión de riesgos, control y
gobierno.

Verdadero

Falso.

Pregunta 5 9 / 9 pts

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ACTUALIZACIÓN DE MECI. Los principales cambios que se dieron en la


actualización del Modelo Estándar de Control Interno de 2005 a 2014 se
ven reflejados en que:

Todas

La información y comunicación se convierten en componentes


transversales al Modelo

Los tres subsistemas de control a los que se refería la versión anterior se


convierten en dos Módulos de Control

Los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del


Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis
Componentes.

Pregunta 6 9 / 9 pts

Rol oficinas CI. En el marco del Sistema de Control Interno el rol que
debe desempeñar la oficina de control interno frente a la administración
del riesgo es:

Proveer la evaluación (aseguramiento) sobre la efectividad del manejo de


los riesgos.

Establecer y operar la política de administración del riesgo

Eliminar los riesgos residuales

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Buscar mecanismos para que se implementen las políticas de riesgo en la


entidad.

Pregunta 7 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Jorge como auditor interno, puede desarrollar el rol de
asesoría y acompañamiento, principalmente en la orientación técnica y
definición de recomendaciones, en mejoras de procesos.

Falso

Verdadero

Pregunta 8 9 / 9 pts

MECI 2014. En el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento del


MECI 2014, el componente Planes de Mejoramiento, donde se
establecen los planes administrativos con las acciones de mejoramiento
para fortalecer el desempeño de los procesos y áreas responsables
dentro de la organización pública, en procura de las metas y resultados
institucionales, se establece a partir de:

Todas

Hallazgos de las auditorías internas y externas

Acciones preventivas

Oportunidades de mejora

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Pregunta 9 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. El fin de realizar auditorías es proporcionar consejos y
buenas prácticas orientados a al cumplimento de estrategias, pero esto
no quiere decir que evita que haya reducción de riegos en las entidades.

Falso

Verdadero

Pregunta 10 9 / 9 pts

INFORMACIÓN Y COMUNICACION. En el eje transversal de MECI 2014


Información y Comunicación es el elemento que determina el recurso
humano como parte fundamental para operar alimentar y utilizar los
sistemas de Información, está contemplado en el componente:

Información y comunicación externa Respuesta correcta

Sistemas de Información y comunicación

Actividades de control interno

Ambiente de control interno

Puntaje del examen: 72 de 90

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