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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

CALLAO – CALLAO
OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
ALCALDE DISTRITAL

A.H. 6 DE AGOSTO, ZONA CENTRO

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN


ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE
AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA –
CALLAO – CALLAO”

CÓDIGO SNIP N° 2380307

2017
ÍNDICE
NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................................................... 1
1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 1
2. BASE LEGAL .................................................................................................................................. 1
3. OBJETIVO ...................................................................................................................................... 1
4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 1
5. ALCANCE DEL ESTUDIO ............................................................................................................... 1
6. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO ESPECIALIZADO ......................................................... 1
6.1. LINEAMIENTOS TÉCNICOS .................................................................................................................. 1
6.2. OBJETOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS ....................... 1
6.3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................................... 1
6.3.1. Revisión de la información bibliográfica y cartográfica ................................................................ 1
6.3.2. Trabajo de campo ...................................................................................................................... 2
6.3.3. Trabajo de Gabinete .................................................................................................................. 2
7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................................................ 2
7.1. UBICACIÓN ...................................................................................................................................... 2
7.2. FISIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 2
7.3. LIMITES ........................................................................................................................................... 3
8. ASPECTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO ......................................................................................... 3
8.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS ..................................................................................................................... 3
8.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS ................................................................................................................... 3
8.2.1. Geología regional....................................................................................................................... 3
8.2.2. Geología local ............................................................................................................................ 3
8.3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS ......................................................................................................... 4
9. GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................................................. 5
9.1. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS .................................................................................................... 5
9.2. PROCESOS ...................................................................................................................................... 5
9.2.1. Identificación de riesgos .............................................................................................................. 5
9.2.2. Análisis de riesgos ...................................................................................................................... 5
9.2.3. Planificación de las respuestas a los riesgos ............................................................................... 7
9.2.4. Asignación de los riesgos ............................................................................................................ 8
9.2.5. Resumen de los riesgos ............................................................................................................ 10
9.2.6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en base a sus especificaciones técnicas -
Control Operacional ................................................................................................................................ 11
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 12
11. REFERENCIAS............................................................................................................................. 13
12. ANEXOS ....................................................................................................................................... 14

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Identificación y Clasificación de Riesgos ...................................................................................... 5
Tabla 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK ................................................................. 5
Tabla 3: Valoración de Probabilidad e Impacto de Riesgos........................................................................ 6
Tabla 4: Planes de Respuesta de Riesgos ................................................................................................ 7
Tabla 5: Asignación de los riesgos ............................................................................................................ 8
Tabla 6: Riesgos Sociales y Políticos ...................................................................................................... 10
Tabla 7: Riesgos Operacional y/o Técnico............................................................................................... 10
Tabla 8: Riesgos Regulatorios ................................................................................................................ 11
Tabla 9: Riesgos Tecnológicos................................................................................................................ 11
Tabla 10: Matriz de probabilidad y consecuencia..................................................................................... 12
Tabla 11: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos asignado a cada una de sus
actividades.............................................................................................................................................. 14
Tabla 12: Matriz de control operacional ................................................................................................... 16

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
Foto N° 1: Ubicación de la Zona de Estudio .............................................................................................. 2

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1: Procesos.............................................................................................................................. 5

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa N° 1: Límites y Geología de la zona en estudio en el Distrito de Ventanilla ....................................... 3

ii
NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE
AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”

1. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Ventanilla viene realizando proyectos que están dirigidos a crear,
ampliar, mejorar o recuperar servicios de los asentamientos humanos y pueden abarcar todos
los elementos necesarios de su entorno, ya sea social, económico y ambiental. Es por ello que
se requieren de estudios que permitan determinar la magnitud del proyecto y sus efectos en
dichos aspectos.

2. BASE LEGAL
El presente estudio se ha desarrollado en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión
de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras; orientado a la eficiencia de las
inversiones en las obras públicas; y la Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante
la construcción.

3. OBJETIVO
Identificar y asignar los riesgos previsibles que puedan suscitarse durante la planificación del
proyecto de inversión pública.

4. JUSTIFICACIÓN
Los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la planificación de la obra, hacen necesario
contar con el estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras en la
formulación del proyecto, de tal forma minimizar pérdidas de vidas y/o daños materiales.

5. ALCANCE DEL ESTUDIO


Comprende el análisis de los diferentes aspectos temáticos, relacionados con la identificación y
análisis de los riesgos del proyecto empleando los criterios de la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD.

6. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO ESPECIALIZADO


6.1. Lineamientos técnicos
Basados en los criterios para la evaluación del riesgo en la planificación de la ejecución de
obras, según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, la cual es conveniente utilizar por sus
lineamientos. Por tal razón, se aplicarán las disposiciones establecidas en los Anexos: N°1
(Formatos para identificar, analizar y dar respuestas a riesgos); N°2 (Matriz de probabilidad e
impacto según Guía PMBOK); y N°3 (Formato para asignar riesgos).

6.2. Objetos de la evaluación del riesgo en la planificación de la ejecución de obras


Gestionar los riesgos, clasificados en los aspectos: Sociales y Políticos, Operacional y/o
Técnico, Regulatorios (Normas y leyes) y Tecnológicos.

6.3. Materiales y métodos


6.3.1. Revisión de la información bibliográfica y cartográfica

A. Información

 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 2013.
 Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción
 Estudios y mapas Temáticos de INGEMMET, SENAMHI e INDECI.
 Estudio de suelos y topográfico del proyecto.

B. Preparación de información básica para los trabajos de campo. Elaboración de mapas


preliminares (plano de ubicación, geológico, etc.) y tablas de identificación de riesgos.

1
6.3.2. Trabajo de campo

 Visita a la zona destinada para el desarrollo del proyecto.


 Toma de datos (formaciones superficiales y el uso del suelo) y fotografías del entorno.

6.3.3. Trabajo de Gabinete

 Análisis de la información: topográfica, uso actual del suelo del área, estudios de mecánica
de suelos.
 Elaboración de los mapas temáticos, preparación de cuadros, figuras y panel fotográfico.
 Redacción del estudio.

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

7.1. Ubicación
La localización política y geográfica del área en estudio es la siguiente:

Política

 Región : Callao
 Provincia Constitucional : Callao
 Distrito : Ventanilla
 Zona : Centro
 Asentamiento Humano : 6 de Agosto

Geográfica

El área propuesta para el desarrollo del proyecto, presenta altitudes de 41 y 58 msnm y tiene
por coordenada UTM (WGS_1984_UTM_Zone_18S):

Este Norte
267637.25 m 8687134.79 m

Foto N° 1: Ubicación de la Zona de Estudio

Zona de
estudio

Fuente: Imagen Satelital – Google Earth.

7.2. Fisiografía
Los rasgos fisiográficos de la zona en estudio, están determinados por las Planicies
Onduladas, presentando altitudes menores a 58 msnm.

2
7.3. Limites
- El distrito de Ventanilla tiene como límites:

Por el Norte : Con los cerros existentes que lo separa del Distrito de Santa Rosa.
Por el Sur : Con el cercado del Callao y el Distrito de San Martín de Porres.
Por el Este : Con el Distrito de Puente Piedra.
Por el Oeste : Con el Océano Pacífico.

- El área donde se desarrollara el proyecto se ubica en la Manzana K Lotes 1 al 7, entre el


Pasaje 06 y la Calle 02 del Asentamiento Humano 6 de Agosto, tienen como límites:

Por el Norte : Con los Lotes del 1 al 7 de la Manzana K.


Por el Sur : Con los Lotes 1 y 12 de la Manzana L y los Lotes 1 y 6 de la Manzana J.
Por el Este : Con los Lotes 1 y 6 de la Manzana J.
Por el Oeste : Con la Calle 01.

8. ASPECTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO


8.1. Aspectos Climáticos
El clima de la zona en estudio es semicálido, árido, las precipitaciones son escasas,
presentándose mayormente en forma de garúa en los meses de invierno, con humedad relativa
calificada como “húmeda”. De temperatura promedio de 19.22°C.

8.2. Aspectos Geológicos


8.2.1. Geología regional

La geología regional comprende unidades del Mesozoico y el Cenozoico. La secuencia del


Mesozoico está representada por el Grupo Puente Piedra.
El Cenozoico conformado por los cuaternarios, que son los depósitos marinos, aluviales y
eólicos.

8.2.2. Geología local

La geología presente en la zona en estudio, comprende al Volcánico Ancón (Ki-va) y los


Depósitos Cuaternarios marinos (Qpl-m).

Mesozoico
Grupo Puente Piedra (Jurásico Superior – Cretáceo Inferior)

Volcánico Ancón (Ki-va)


Consiste de una secuencia potente de brechas piroclásticas, intercaladas con derrames
andesíticos, aglomerados y esporádicas intercalaciones sedimentarias, y la parte superior de
derrames andesíticos porfiríticos.

Cenozoico
Depósitos Cuaternarios

Depósitos marinos (Qpl-m)


Estos depósitos están conformados por acumulaciones de: arena, limos y cantos los cuales
son llevados al mar como carga de los ríos y también como resultado de la acción erosiva de
las olas. Estos depósitos se encuentran a lo largo del litoral.

3
Mapa N° 1: Límites y Geología de la zona en estudio en el Distrito de
Ventanilla

Fuente: Cuadrángulos de Lima (25-i), Lurín (25-j), Chancay


(24-i) y Chosica (24-j), Boletín N°43, Serie A: Carta
Geológica Nacional, Escala 1: 100,000. INGEMMET.

8.3. Aspectos Geomorfológicos


Los rasgos geomorfológicos en los alrededores del área de estudio son el resultado del
proceso tectónico, sobreimpuesto por los procesos de geodinámica que han modelado el rasgo
morfoestructural. A nivel local la unidad geomorfológica que se identifica en el área de estudio
son las Planicies Onduladas con Cobertura Eólica.

Planicies Onduladas con Cobertura Eólica


A esta unidad geomorfológica corresponden las laderas de muy poca pendiente que están
cubiertas por depósitos eólicos, consistente en arenas muy finas, las que han sido trasladados
hasta la formación geomorfológica por acción del viento.

4
9. GESTIÓN DE RIESGOS
9.1. Determinación de los procesos
Para la Gestión de Riesgos, se tiene los siguientes procesos:

Gráfico N° 1: Procesos

Planificar la
Identificar
Analizar riesgos respuesta a Asignar riesgos
riesgos
riesgos

9.2. Procesos
9.2.1. Identificación de riesgos

Los riesgos identificados para el proyecto a realizarse entre el Pasaje 06 y la Calle 02 del
Asentamiento Humano 6 de Agosto, son:

Tabla 1: Identificación y Clasificación de Riesgos


IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO LISTA DE RIESGOS
SP Sociales y Políticos
OP Operacional y/o Técnico
REG Regulatorios (Normas y leyes)
TEC Tecnológicos

9.2.2. Análisis de riesgos

Para el análisis del riesgo emplearemos el Anexo N° 2 de la Directiva.

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑂𝐶𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑥 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 𝐸𝑁 𝐿𝐴 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑂𝐵𝑅𝐴

Tabla 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK


Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720
PROBABILIDAD

OCURRENCIA

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560


DE

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240


Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


EJECUCIÓN DE LA OBRA Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
Fuente: PMBOK.

5
El análisis de los riesgos identificados son los siguientes:

Tabla 3: Valoración de Probabilidad e Impacto de Riesgos


ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD IMPACTO
CÓDIGO SUBLISTA DE RIESGOS PxI
(0 a 1) (0 a 1)
Modificaciones inesperadas en el diseño de la cimentación por factores
SP1 0.1 0.2 0.02
externos o edificaciones vecinas.
SP2 Modificaciones en la cimentación por requerimiento especiales del cliente. 0.1 0.2 0.02
SP3 Modificaciones arquitectónicas debido a requerimientos del cliente. 0.1 0.2 0.02
Cambios o rotación de personal encargados de la coordinación, organización
SP4 0.3 0.2 0.06
y dirección del proyecto.
SP5 Falta de planeación en los procesos. 0.1 0.1 0.01
SP6 Falta de claridad en la comunicación entre los participantes. 0.1 0.2 0.02
SP7 Problemas de comunicación entre los diferentes interesados del proyecto. 0.1 0.4 0.04
Modificación del cronograma de desarrollo del proyecto por problemas como
SP8 0.1 0.2 0.02
huelgas o paros, y por la inseguridad de la zona (Pandillaje).
Inconsistencias en el diseño estructural proyectado y las condiciones del
OT1 0.1 0.1 0.01
terreno previstas, debido a problemas en el estudio de suelos.
OT2 Modificaciones arquitectónicas debidas a su función. 0.1 0.1 0.01
OT3 Reprocesos en el diseño de planos por modificaciones arquitectónicas. 0.1 0.2 0.02
Reprocesos en el proceso de análisis y modelación por modificaciones
OT4 0.1 0.2 0.02
arquitectónicas.
Reprocesos por modificaciones, correcciones u optimizaciones del diseño
OT5 0.1 0.1 0.01
previsto.
OT6 Modificación o pérdida indebida de archivos por parte del grupo de trabajo. 0.1 0.2 0.02
Reprocesos debido al desconocimiento de las condiciones geológicas del
OT7 0.3 0.2 0.06
lugar del proyecto.
OT8 Diseño del refuerzo sub o sobre estimado por errores técnicos. 0.1 0.1 0.01
OT9 Problemas en el manejo del software para la realización de diseños y planos 0.3 0.2 0.06
OT10 Errores técnicos en el proceso de dibujo de planos. 0.1 0.2 0.02
OT11 Errores presentados en el diseño por la omisión de requisitos normativos. 0.1 0.2 0.02
Errores en el diseño y reprocesos por ambigüedad en la información
OT12 0.1 0.05 0.005
suministrada como base para los diseños estructurales.
Modificaciones en planos y/o procesos de análisis y modelación realizados
OT13 0.1 0.1 0.01
incorrectamente.
OT14 Uso de información ambigua, no concordante. 0.1 0.1 0.01
Errores humanos: falta de juicio, omisión, falta de conocimiento (Accidentes y
OT15 0.5 0.2 0.1
daños a terceros).
OT16 Diseños deficientes y/o Incompletos. 0.1 0.05 0.005
OT17 Demoras en la modificación y/o reajustes a los diseños. 0.1 0.2 0.02
OT18 Falta de continuidad en los parámetros establecidos para el proyecto. 0.1 0.2 0.02
OT19 Falta de especificaciones o claridad en ellas. 0.1 0.2 0.02
OT20 Falta de la disponibilidad de material (humano o técnico). 0.1 0.2 0.02
REG1 Reprocesos en el diseño de planos por requerimientos de normatividad. 0.1 0.1 0.01
Reprocesos en el proceso de análisis y modelación por requerimientos de
REG2 0.1 0.2 0.02
normatividad.
REG3 Modificaciones y/o cambios en la normativa vigente. 0.1 0.4 0.04
REG4 Reprocesos o correcciones por requisitos de curaduría. 0.1 0.2 0.02
Reprocesos y diseños por la no aprobación de Licencias de Construcción,
REG5 0.1 0.2 0.02
normativa ambiental y arqueológica.
REG6 Necesidad de realizar nuevos trámites o permisos (Disponibilidad del predio). 0.1 0.2 0.02
TEC1 Perdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y/o informáticos. 0.3 0.4 0.12
TEC2 Uso de tecnología obsoleta. 0.1 0.2 0.02
TEC3 Manejo inadecuado de la tecnología disponible. 0.3 0.05 0.015
TEC4 Diseños obsoletos respecto de la tecnología actual. 0.1 0.05 0.005
TEC5 Incompatibilidad de la tecnología Utilizada. 0.1 0.05 0.005

6
9.2.3. Planificación de las respuestas a los riesgos

Para tratar de enfrentar estos eventos, se presentan algunos planes de contingencia


propuestos y las acciones recomendadas para actuar en caso de que se presente el riesgo.

Tabla 4: Planes de Respuesta de Riesgos


CÓDIGO ACCIÓN PLAN DE RESPUESTA
SP1 Aceptar
SP2 Aceptar
SP3 Aceptar Para este tipo de riesgos, el equipo del proyecto reconoce las
SP4 Aceptar probabilidades y los posibles impactos, pero no toma ninguna medida
a menos que el riesgo se materialice. Es importante realizar
SP5 Aceptar socializaciones de avances del Proyecto y actividades pendientes.
SP6 Aceptar Tener un plan de Gestión de Cambios.
SP7 Aceptar
SP8 Aceptar
OT1 Aceptar
OT2 Aceptar
OT3 Aceptar
OT4 Aceptar
OT5 Aceptar
OT6 Aceptar
OT7 Evitar
OT8 Aceptar Reconocido el riesgo, se actuara si se materializa, en caso el riesgo es
OT9 Aceptar importante, como el tipo de geología, se verificara desde el origen, en
OT10 Aceptar etapas tempranas del proyecto. Se pueden evitar aclarando los
requisitos y obteniendo más información. Todos los integrantes deben
OT11 Aceptar
tener una visualización clara del Proyecto, las características y el
OT12 Aceptar conocimiento en general para que aporten ideas, complementen y
OT13 Aceptar utilicen todos los requerimientos necesarios.
OT14 Aceptar
OT15 Evitar
OT16 Aceptar
OT17 Aceptar
OT18 Aceptar
OT19 Aceptar
OT20 Aceptar
REG1 Aceptar
Para esta clase de riesgos lo que queda es aceptar los cambios
REG2 Aceptar normativos. En dado caso que haya omisión de requisitos, es posible
REG3 Aceptar evitarlo realizando una socialización con los integrantes para que haya
REG4 Aceptar un aporte de ideas y puedan encontrarse fallas, es importante que
REG5 Aceptar todos conozcan el reglamento y puedan aportar ideas para el
mejoramiento del diseño.
REG6 Aceptar
TEC1 Evitar
TEC2 Mitigar Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de tecnología,
TEC3 Evitar promover el uso e invertir en la innovación, todo para mejorar y
TEC4 Evitar optimizar procesos. Mantener copia de archivos.
TEC5 Evitar

7
9.2.4. Asignación de los riesgos

Usando el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva, tendremos:

Tabla 5: Asignación de los riesgos


Anexo N° 03
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS
SNIP Nº “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE
1. CÓDIGO Y Código Nombre del Proyecto
2380307 2. DATOS GENERALES DEL AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
FECHA DEL Este: 267637.25 m
Setiembre PROYECTO Ubicación Geográfica
DOCUMENTO Fecha
2017 (Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 3.3
3.2
CÓDIGO PRIORIDAD Evitar el Transferir 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DESCRIPCIÓN Mitigar el riesgo Aceptar el riesgo Entidad Contratista
DE DEL riesgo el riesgo
DEL RIESGO
RIESGO RIESGO
SP1 1 Baja x MDV
SP2 1 Baja x - Reconocer las probabilidades y los posibles impactos. MDV
SP3 1 Baja x - No tomar ninguna medida a menos que el riesgo se MDV
SP4 1 Baja x materialice. MDV
SP5 1 Baja x - Realizar socializaciones de avances del Proyecto y MDV
SP6 1 Baja x actividades pendientes. MDV
SP7 1 Baja x - Tener un plan de Gestión de Cambios. MDV
SP8 1 Baja x MDV
OT1 1 Baja x MDV
OT2 1 Baja x - Reconocido el riesgo, se actuara si se materializa. MDV
OT3 1 Baja x - Verificar desde el origen, en etapas tempranas del MDV
OT4 1 Baja x proyecto. MDV
- Evitar aclarando los requisitos y obteniendo más
OT5 1 Baja x MDV
información.
OT6 1 Baja x MDV
- Todos los integrantes deben tener una visualización clara
OT7 1 Baja x del Proyecto, las características y el conocimiento en MDV
OT8 1 Baja x general para que aporten ideas, complementen y utilicen MDV
OT9 1 Baja x todos los requerimientos necesarios. MDV
OT10 1 Baja x MDV
OT11 1 Baja x MDV
OT12 1 Baja x MDV
OT13 1 Baja x MDV
OT14 1 Baja x MDV
OT15 1 Baja x MDV

8
Anexo N° 03
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS
SNIP Nº “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE
1. CÓDIGO Y Código Nombre del Proyecto
2380307 2. DATOS GENERALES DEL AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
FECHA DEL Este: 267637.25 m
Setiembre PROYECTO Ubicación Geográfica
DOCUMENTO Fecha
2017 (Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 3.3
3.2
CÓDIGO PRIORIDAD Evitar el Transferir 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DESCRIPCIÓN Mitigar el riesgo Aceptar el riesgo Entidad Contratista
DE DEL riesgo el riesgo
DEL RIESGO
RIESGO RIESGO
OT16 1 Baja x MDV
OT17 1 Baja x MDV
OT18 1 Baja x MDV
OT19 1 Baja x MDV
OT20 1 Baja x MDV
REG1 1 Baja x - Aceptar los cambios normativos. - En dado caso que haya MDV
REG2 1 Baja x omisión de requisitos, es posible evitarlo realizando una MDV
REG3 1 Baja x socialización con los integrantes para que haya un aporte MDV
de ideas y puedan encontrarse fallas.
REG4 1 Baja x MDV
- Es importante que Todos conozcan el reglamento y
REG5 1 Baja x puedan aportar ideas para el mejoramiento del diseño. MDV
REG6 1 Baja x MDV
TEC1 1 Baja x - Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de MDV
TEC2 1 Baja x tecnología. MDV
TEC3 1 Baja x - Promover el uso e invertir en la innovación, todo para MDV
TEC4 1 Baja x mejorar y optimizar procesos. MDV
TEC5 1 Baja x - Mantener copia de archivos. MDV

9
9.2.5. Resumen de los riesgos
A. Sociales y Políticos (SP)
Tabla 6: Riesgos Sociales y Políticos
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA Código SNIP Nº 2380307
1
DEL DOCUMENTO Fecha Setiembre 2017
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6
DATOS Nombre del Proyecto
DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
2 GENERALES DEL
Ubicación Geográfica Este: 267637.25 m
PROYECTO
(Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO SP
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Sociales y Políticos
3
Causa N° 1 Modificaciones del diseño
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Falta de planeación
Causa N° 3 Problemas de comunicación
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 x Bajo 0.10 x
4.1 Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
4
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.030 Prioridad del Riesgo Baja Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo
5
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Modificaciones del diseño.
ACCIONES PARA DAR De materializarse el riesgo se deberá realizar socializaciones de avance del proyecto y actividades
5.3
RESPUESTA AL RIESGO pendientes.

B. Operacional y/o Técnico (OP)


Tabla 7: Riesgos Operacional y/o Técnico
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA Código SNIP Nº 2380307
1
DEL DOCUMENTO Fecha Setiembre 2017
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6
DATOS Nombre del Proyecto
DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
2 GENERALES DEL
Ubicación Geográfica Este: 267637.25 m
PROYECTO
(Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO OP
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Operacional y/o Técnico
3
Causa N° 1 Modificaciones
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Reprocesos
Causa N° 3 Errores Técnicos
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 x
4.1 Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
4
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Bajo 0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.010 Prioridad del Riesgo Baja Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo
5
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Errores Técnicos.
ACCIONES PARA DAR
5.3 Se pueden evitar aclarando los requisitos y obteniendo más información.
RESPUESTA AL RIESGO

10
C. Regulatorios (REG)
Tabla 8: Riesgos Regulatorios
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA Código SNIP Nº 2380307
1
DEL DOCUMENTO Fecha Setiembre 2017
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
2
DEL PROYECTO Ubicación Geográfica Este: 267637.25 m
(Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO REG
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Regulatorios
3
Causa N° 1 Modificaciones
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Reprocesos
Causa N° 3 Nuevos tramites
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 x Bajo 0.10 x
4.1 Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
4
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.030 Prioridad del Riesgo Baja Prioridad
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Cambios normativos.
ACCIONES PARA DAR Puede evitarse realizando una socialización con los integrantes para que haya un aporte de ideas y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO puedan encontrarse fallas.

D. Tecnológicos (TEC)
Tabla 9: Riesgos Tecnológicos
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA Código SNIP Nº 2380307
1
DEL DOCUMENTO Fecha Setiembre 2017
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE
DATOS Nombre del Proyecto
AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO – CALLAO”
2 GENERALES DEL
Ubicación Geográfica Este: 267637.25 m
PROYECTO
(Coordenadas UTM) Norte: 8687134.79 m
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO TEC
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Tecnológicos
3
Causa N° 1 Daños eléctricos
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Tecnología y diseño obsoleto
Causa N° 3 Incompatibilidad tecnológica
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 x
4.1 Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.100 Bajo 0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3 Prioridad
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.010 Baja Prioridad
del Riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo
5
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Tecnología
ACCIONES PARA DAR Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de tecnología, promover el uso e invertir en la
5.3
RESPUESTA AL RIESGO innovación.

11
9.2.6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en base a sus especificaciones
técnicas - Control Operacional
Antes de dar inicio a la obra, se empleara una matriz que permita la identificación de peligros
que facilite a la línea de mando tener una referencia clara sobre el valor del riesgo asignado a
cada una de sus actividades. De ella partirá la matriz de control operacional.
𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 𝑃𝑈𝑅𝑂 = 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑥 𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷
Tabla 10: Matriz de probabilidad y consecuencia

CONSECUENCIA
1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9

PROBABILIDAD 1 2 3

NIVEL DE
Bajo Moderado Alto
RIESGO

Los resultados de este análisis se encuentran en los anexos (A y B) del presente estudio,
donde se muestra el nivel de riesgo de cada actividad durante la ejecución del proyecto.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. El presente estudio se redactó en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de
Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, que facilita la identificación, análisis,
respuestas y asignación riesgos, lo cual permite evidenciar las posibles amenazas y/o
oportunidades que pueda tener el proyecto, y así poder minimizarlas o maximizarlas,
respectivamente. Así mismo la Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la
construcción, que permite desarrollar los controles operacionales.

2. La zona en estudio, ubicada en la Manzana K Lotes 1 al 7, entre el Pasaje 06 y la Calle 02


del Asentamiento Humano 6 de Agosto, del distrito de Ventanilla, de rasgos fisiográficos
determinados por Planicies Onduladas, las cuales presentan altitudes de 41 a 58 msnm, de
clima semicálido, árido, las precipitaciones son escasas, presentándose mayormente en
forma de garúa en los meses de invierno, con humedad relativa calificada como “húmeda”.
De temperatura promedio de 19.22°C. Tiene por límites al norte con los Lotes del 1 al 7 de
la Manzana K; al sur con los Lotes 1 y 12 de la Manzana L y los Lotes 1 y 6 de la Manzana
J; al este con los Lotes 1 y 6 de la Manzana J y finalmente al oeste con la Calle 01.

3. Los riesgos identificados y analizados, se clasificaron en 4 aspectos: Sociales y políticos


(SP), Operacional y/o Técnico (OT), Regulatorios (REG) y Tecnológicos (TEC). Los cuales
se refieren a lo siguiente:
 Sociales y políticos: Referida a todo factor que afecte a las modificaciones de diseños y
cronogramas ya sea por parte del profesional, solicitud del beneficiario o factores
externos.
- El caso con mayor probabilidad de ocurrencia es la del cambio o rotación del personal
encargado del proyecto.
 Operacional y/o Técnico: Referida a modificaciones de diseños por errores técnicos
generándose reprocesos y demoras por parte del profesional.
- El caso con mayor probabilidad seria por el desconocimiento de las condiciones
geológicas del lugar del proyecto, la falta de juicio u omisión, generándose accidentes o
daños a terceros.
 Regulatorios: Referida a la normas que debe de cumplir el proyecto.
- El caso con mayor impacto sería el cambio de la normatividad vigente que generaría
modificaciones en el proyecto.
 Tecnológicos: Referida a errores informáticos y uso de software obsoletos.
- Existe moderada probabilidad de perdida de base de datos por daños eléctricos.

12
4. El plan de respuesta para cada aspecto es el siguiente:
 Sociales y políticos: Realizar socializaciones de avances del proyecto y actividades
pendientes que permitan ubicar y aclarar dudas.
 Operacional y/o Técnico: Se puede evitar desde el origen, obteniendo más información
que permitan aclarar dudas y dar solución a posibles problemas futuros
 Regulatorios: Para evitarlo se debe realizar una socialización con los integrantes del
PIP para que haya un aporte de ideas y puedan encontrarse fallas, es importante que
todos conozcan el reglamento y puedan aportar ideas para el mejoramiento del diseño.
 Tecnológicos: Promover el uso e invertir en capacitación e innovación tecnológica, todo
para mejorar y optimizar procesos de elaboración del proyecto.

5. De ello en el PIP se demostró, basado en los análisis de las sublistas de cada aspecto
(Tabla 3), que el NIVEL DE PRIORIDAD asignado es BAJO para cada uno de los riesgos
mencionados anteriormente.

6. Se recomienda que el Grupo de Trabajo de Gestión de los Riesgos del Proyecto, habilitado
por la municipalidad distrital de Ventanilla junto con la población de la Manzana K Lotes 1
al 7, entre el Pasaje 06 y la Calle 02 del Asentamiento Humano 6 de Agosto, realizar un
seguimiento del proyecto, esto como medida de prevención ante los riesgos mencionados
en el presente estudio.

7. Aumentar el interés para encontrar la forma de evitar o minimizar los riesgos en las
actividades humanas.

8. Realizar una Gestión de Riesgos en todas sus fases del proyecto, ya que es fundamental
tener en mente las posibilidades existentes de que un evento se presente y afecte
negativamente. Para ello se debe monitorear, controlar y hacer revisiones, preparando la
identificación de nuevos riesgos.

9. Identificar riesgos positivos que podrían ser oportunidades para la entidad, estos riesgos
podrían ser explotados para definir y concretar la oportunidad, compartidos para darle el
beneficio a un tercero con mayores capacidades, o mejorar, que sería una estrategia para
modificar el tamaño de la oportunidad.

10. Los asentamientos humanos deben de participar en la identificación de los tipos de riesgos,
en este caso, los participantes del proyecto, quienes son los que más viven estos hechos y
los que deben manejarlos y determinar la acción debida para evitar efectos negativos en el
desarrollo del proyecto.

11. Se recomienda implementar los formatos de Control Operacional en cada una de las
actividades que comprende la ejecución del proyecto, tal como se describen en los anexos
A y B del presente estudio.

12. Se recomienda que los capataces de la obra en forma diaria deben de realizar una Charla
de Seguridad de tal forma divulgue las medidas preventivas que evidencia el AST.

11. REFERENCIAS
 DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, “Gestión de Riesgos en la Planificación de la
Ejecución de Obras”.
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. “Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos”. (Guía del PMBOK), Quinta edición.
 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES - CENEPRED. "Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por
Fenómenos Naturales". Dirección de Gestión de Procesos, 2da Versión. 2015.
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA. "Guía
general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión
pública, a nivel de perfil". Dirección General de Inversión Pública, Lima-Perú 2014.

13
12. ANEXOS
A. Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Tabla 11: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos asignado a cada una de sus actividades

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
CONTACTO CON SUSTANCIAS

INHALACIÓN DE SUSTANCIAS
TEMPERATURAS EXTREMAS

INGESTIÓN DE SUSTANCIAS
CONTACTO CON ENERGÍA
CAIDA DE ESTRUCTURAS

FALTA DE EXPERIENCIA

TENSIÓN PSICOLÓGICA
CAIDAS DE ALTURAS
CAIDAS A DESNIVEL
CAIDA DE OBJETOS

SOBREESFUERZOS
INCRUSTACIONES
ATRAPAMIENTOS

CONTACTO CON
CAIDAS A NIVEL
ALTA PRESIÓN

TROPEZONES

VOLCADURAS
VIBRACIONES
RESBALONES
DERRUMBES
EXISTENTES
ATROPELLO

EXPLOSIÓN
ELÉCTRICA

RADIACIÓN
CHOQUES

INCENDIO
NOCIVAS

NOCIVAS

NOCIVAS
CORTES

GOLPES

RUIDO
ACTIVIDADES PELIGROS

1 OBRAS PROVISIONALES
COLOCACIÓN DE CASETA / DEPOSITO PROVISIONAL 4 4 4 4 6 3 2
COLOCACIÓN DEL CERCO PROVISIONAL DE OBRA 6 6 2 3 2 4 4 2
COLOCACIÓN DEL CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA
OBRA 6 4 6 6 3 3 2 4 4 6
2 OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 1 4 2 1 1 2 2 3
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y
HERRAMIENTAS 3 3 3 3 4 2 6 2 6 2 2 4 3 3 4 4 4
TRAZO Y REPLANTEO 2 2 1 3 2 3 3 3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN 2 4 3 3 3 9 4 3 4 3
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 2 3 4
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR 2 2 4 4
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 2 3 4
ENTIBADO EN EXCAVACIONES 3 6 4
4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRA PARA CONCRETO CICLOPEO PARA FALSA
ZAPATAS 3 3 3 3
OBRAS PARA SOLADO DE CONCRETO 3 6 3 6 3 4 4
5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
OBRAS PARA ZAPATAS 6 6 3 6 3 3
OBRAS PARA PANTALLA 6 6 3 6 3 3

14
7
VARIOS 6
ACTIVIDADES

PINTADO DE MUROS

IMPACTO AMBIENTAL
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL


COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA
SOLAQUEO DE MUROS DE CONTENCIÓN
PELIGROS

COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA DE OBRA


2

ALTA PRESIÓN

ATRAPAMIENTOS

ATROPELLO
CAIDA DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES
CAIDA DE OBJETOS

CAIDAS A DESNIVEL
2 2
2

CAIDAS A NIVEL

CAIDAS DE ALTURAS
CONTACTO CON ENERGÍA
ELÉCTRICA
CONTACTO CON SUSTANCIAS
3

NOCIVAS
CONTACTO CON
TEMPERATURAS EXTREMAS
3
3
1 4

CORTES

CHOQUES

DERRUMBES

EXPLOSIÓN

FALTA DE EXPERIENCIA
3
3

GOLPES
INHALACIÓN DE SUSTANCIAS
2 1 1
3
3 2
3 2

NOCIVAS
INCENDIO
3
2
2

INCRUSTACIONES
INGESTIÓN DE SUSTANCIAS
2
2

NOCIVAS
6
3 4

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

RADIACIÓN

RESBALONES
2 2
2 2
2 2

RUIDO
4 4 3
2 3 3
2

SOBREESFUERZOS

TENSIÓN PSICOLÓGICA
4
3
3
2
2
2

TROPEZONES

VIBRACIONES
15

VOLCADURAS
B. Control operacional

Tabla 12: Matriz de control operacional


IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ANALISIS DE RIESGO
ASUNTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FUNCIÓN / FACTOR DE FACTOR DE NIVEL DE
Nº ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONTROLES OPERACIONALES
TAREA CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO
Vehículo con revisiones técnicas
exigidas por ley, con
Atropellos y Colisiones originados por mantenimiento y señalización y
3 1 3
Maquinaria la entrada y salida de la
maquinaria será guiada por otro
Falta de Señalización personal distinto al conductor.
Señalización en el frente de
trabajo, charla informativa sobre
Movilización Vuelcos y Deslizamientos de vehículos en
3 1 3 las velocidades máximas
de equipos y Obra
Cerramiento permitidas en obra y la carga
herramientas
provisional de máxima autorizada.
1
la zona en Orden y Limpieza en la zona de
Pisos resbaladizos o
Obra Caídas en el mismo Nivel 2 2 4 trabajo y habilitación de una zona
disparejos
para guardar equipos.
No se apilaran materiales en
zona de paso o de tránsito, así
Generación de Polvos Afecciones a la Piel 3 1 3
como el uso adecuado de los
EPP.
Para esta actividad se tendrá que
Cerco de Golpes o punturas en manos, pies al
utilizar adecuadamente los EPP
Seguridad de Movimientos Forzados materializar los puntos de referencias con 3 1 3
como los guantes, cascos y
la Obra las mallas de seguridad
botas.
Ubicación de Uso de señalizaciones,
Golpes por caída del personal al mismo
zona de Superficies irregulares 2 2 4 Inspección y verificación del
nivel
trabajo, de terreno a trabajar
puntos
Equipos móvil en Uso de señalizaciones en el
Geodésicos, Atropellos, golpes por el equipo móvil 3 1 3
movimiento frente de trabajo
etc.
Uso de señalizaciones,
2 Topografía
Superficies irregulares Golpe por caída del personal al mismo nivel 2 2 4 Inspección y verificación del
Levantamiento
terreno a trabajar
Topográfico
Trabajos prolongados con Tensión muscular, fatiga, dolor de cuello en Charlas sobre posturas
3 1 3
flexión la región cervical anatómicas correctas
Procesamiento
Dimensiones inadecuadas Uso de sillas giratorias
de Datos Lesiones músculos esqueléticos 3 1 3
en la mesa de trabajo Anatómicas
(Gabinete)

16
IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ANALISIS DE RIESGO
ASUNTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FUNCIÓN / FACTOR DE FACTOR DE NIVEL DE
Nº ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONTROLES OPERACIONALES
TAREA CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO
Contacto Eléctrico Directo 3 1 3 Corte de Tensión subterránea
Instalaciones Quemaduras mortales, asfixia, tetanización
Instalaciones provisional , y Uso adecuado de
3 eléctricas muscular, caídas de tensión por la
eléctricas Contacto Eléctrico los EPP como guantes
provisionales descarga 3 1 3
Indirecto dieléctricos
Cortes, golpes y lesiones en distintas
Uso de herramientas Inspección de herramientas
partes del cuerpo por objetos 3 1 3
manuales cortantes manuales
punzocortantes
Corte y rotura Proyección de partículas Uso permanente de gafas
Herida, irritación, daño ocular 3 1 3
mecánica del (Esquirlas) protectoras
terreno Tensión muscular, fatiga, lumbalgia, dolor Capacitación en posturas
Posturas inadecuadas 3 1 3
de cuello en la región cervical anatómicas adecuadas
Afección a las vías respiratorias Uso de EPP (respiradores para
Generación de Polvo 3 1 3
(Potencial neumoconiosis) polvo)
Personal calificado y autorizado.
Atropellos o golpes por equipos móviles 3 1 3 Check List de pre uso de equipo.
Equipo móvil en Instrucción de Seguridad
Corte o movimiento Aplicar estándar de trabajos con
Fracturas o lesiones por atrapamiento o
excavación 3 1 3 equipo en movimiento, Personal
aplastamiento por vuelco de maquinas
mecánica de calificado y autorizado
terreno Capacitación en enfermedades
Generación de ruido por ocupacionales (sordera
Pérdida de audición (hipoacusia) 3 1 3
Movimiento de equipo móvil ocupacional)
4 Uso de EPP (tapones auditivos)
tierras
Uso correcto de los Equipos de
Protección Personal,
Exposición a partículas de
Problemas respiratorios y oftalmológicos 3 1 3 principalmente de respiradores
polvo
para polvo. Capacitación en el
Perfilado y uso correcto de los mismos
compactado Uso correcto de los Equipos de
Alteración al sistema nervioso /
de la Protección
Exposición al ruido Disminución y pérdida de la capacidad 3 1 3
subrasante Personal, principalmente tapones
auditiva
de oído
Derrumbes y/o daños de Verificar el estado de la estructura
Trastornos musculo esqueléticos múltiples/
estructuras por exposición 3 1 3 circundantes a la zona de
Fracturas
a vibraciones compactación
Aplicar estándar de trabajos con
Choques y golpes contra objetos móviles 3 1 3
Eliminación de equipo en movimiento
Equipo móvil en
Material
movimiento Personal calificado y autorizado.
excedente
Atropellos o golpes por equipos móviles 3 1 3 Check List de pre uso. Instrucción
de Seguridad

17
IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ANALISIS DE RIESGO
ASUNTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FUNCIÓN / FACTOR DE FACTOR DE NIVEL DE
Nº ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONTROLES OPERACIONALES
TAREA CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO
Aplicar estándar de trabajos con
Fracturas o lesiones por atrapamiento o
3 1 3 equipo en movimiento, Personal
aplastamiento por vuelco de maquinas
calificado y autorizado
Sobresfuerzo por traslado o carguío de Charlas sobre posturas
Posturas inadecuadas 3 1 3
material anatómicas correctas
Cortes, golpes y lesiones en distintas
Uso de herramientas Inspección de herramientas
partes del cuerpo por objetos 3 1 3
manuales cortantes manuales
punzocortantes
Contaminación del aire, afecciones a la piel Humedecer el área de influencia
Generación de Polvo 3 1 3
y vista y uso adecuado de los EPP

Carga con peso mayores a 60


Mala manipulación de
Golpes y cortes por objetos o herramientas 2 2 4 Kg. Deberá levantarse con ayuda
objetos y herramientas
Recepción de de un equipo o maquinaria
Madera
Zona de trabajo
Capacitación en orden del frente
desordenada y con Pisadas sobre objetos 2 2 4
de trabajo
objetos en el suelo
Habilitado y
armado de
El uso de Guantes es obligatorio
refuerzos de Armado de los fierros Cortes y laceraciones con partes punzo
2 2 4 para la manipulación de partes
acero para corrugados cortantes del acero
del refuerzo de acero
Placas de
Contención
Encofrado y
5 Retirar el material, objetos o
Desencofrado
herramientas que pueden
Superficie irregular Caídas de personas al mismo nivel 2 2 4 obstaculizar la zona de trabajo,
mantener el orden y limpieza del
ambiente de trabajo
Colocación de
tablones y El orden y limpieza en el factor
Zona de trabajo
amarres en muy importante para evitar
desordenada y con Pisadas sobre objetos 2 2 4
estructura tropezones y caídas por lo que es
objetos en el suelo
obligatorio su aplicación
Elaboración de ATS (análisis de
trabajo seguro) antes de iniciar
Mala manipulación de
Golpes y cortes por objetos o herramientas 2 2 4 actividades, charla diaria
objetos y herramientas
(manipulación manual de cargas),
Uso de EPP (faja lumbar)

18
IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ANALISIS DE RIESGO
ASUNTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FUNCIÓN / FACTOR DE FACTOR DE NIVEL DE
Nº ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONTROLES OPERACIONALES
TAREA CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO
Elaboración de ATS (análisis de
Mala maniobra o posición Golpe, sobresfuerzo, lumbalgia o lesiones
Carga, trabajo seguro) antes de iniciar
del personal al levantar / músculo-esqueléticas en zonas sensibles
descarga y 3 1 3 actividades, charla diaria
trasladar / manejar objetos como son los hombros, brazos,
Traslado de (manipulación manual de cargas),
manualmente manos y espalda
materiales y Uso de EPP (faja lumbar)
herramientas Caída de personas al Fractura, contusión en distintas partes del Orden y Limpieza del área (antes,
3 1 3
mismo nivel cuerpo durante y al termino de labores)
Supervisión y personal calificado
Partes de maquina en para uso de maquina mezcladora,
Golpe, herida 3 1 3
Uso de movimiento Ropa de trabajo adecuado para
maquina labor
mezcladora Conexiones y conectores
Contacto con energía
Quemaduras, shock eléctrico 3 1 3 eléctricos industriales, inspección
eléctrica
de pre-uso de equipos
Inspección de herramientas
Manejo de herramientas manuales (manejo de código de
Heridas, golpes 3 1 3
manuales colores por mes), charla diaria
(uso de herramientas manuales)
Elaboración de ATS (análisis de
Golpes, sobresfuerzo, lumbalgia, lesiones
trabajo seguro) antes de iniciar
Inadecuada maniobra de músculo-esqueléticas en zonas sensibles
6 Concreto 3 1 3 actividades, charla diaria
carga y descarga como son los hombros, brazos,
(manipulación manual de cargas),
manos y espalda
Uso de EPP (faja lumbar)
Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Alergias de piel y dermatitis por contacto
3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
directo
Preparación (guantes de seguridad)
de mezcla Manipulación de Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Irritación, lesión y conjuntivitis por
sustancias químicas 3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
proyección de partículas a los ojos
(cemento) (gafas de seguridad)
Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Rinitis, neumoconiosis por inhalación 3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
(mascarillas para polvo)
Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Generación de polvo Afección a la piel y a los pulmones 3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
(mascarillas para polvo)
Molestias, estrés, pérdida de audición Supervisión, uso EPP (tapón
Exposición a ruido 3 1 3
(hipoacusia) auditivo)
Inadecuada maniobra de Golpe, hernia, lesiones músculo- Elaboración de ATS (análisis de
Vaciado de
carga, transporte y esqueléticas en zonas sensibles como son 3 1 3 trabajo seguro) antes de iniciar
mezcla
descarga (uso de los hombros, brazos, manos y espalda actividades, charla diaria

19
IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ANALISIS DE RIESGO
ASUNTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN MAGNITUD DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FUNCIÓN / FACTOR DE FACTOR DE NIVEL DE
Nº ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONTROLES OPERACIONALES
TAREA CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO
carretillas o botes) (manipulación manual de cargas),
Uso de EPP (faja lumbar)
Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Proyección de partículas
Irritación, lesión y conjuntivitis 3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
de concreto a los ojos
(gafas de seguridad)
Supervisión, hoja MSDS, botiquín
Alergias de piel y dermatitis por contacto
Manipulación de mezcla 3 1 3 de primeros auxilios, uso EPP
directo
(guantes de seguridad)
Caída de personas al Fracturas, contusión en distintas partes del Orden y Limpieza del área (antes,
3 1 3
mismo nivel cuerpo durante y al termino de labores)
Señalización o barandas en
bordes de excavación (de
Caída de personas a Fractura, contusión en distintas partes del
3 1 3 acuerdo a profundidad del
distinto nivel cuerpo
terreno), señaléticas de
advertencia
Golpe, herida, fractura en distintas partes Supervisión, diseño por personal
Colapso de los encofrados 3 1 3
del cuerpo calificado
Inspección de herramientas
Caída por uso de
Golpe, fractura, herida 2 2 4 manuales (manejo de código de
escaleras
colores por mes)

20

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