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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


CREACION DE 3+828.5 KM DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, TRAMO CENTRO POBLADO DE SANABAMBA - PARAJE
HIMAYBAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA - AYACUCHO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN TRANSPORTE
PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA VIAS VECINALES
RESPONSABLE FUNCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor RONALD RAUL DAMIAN RICALDI

Persona Responsable de la Unidad Formuladora JAIRO VALDEZ VARGAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DE AYAHUANCO

Organo Tcnico Responsable LIC RUBEN LIMACHE TAPIA

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUANTA
DISTRITO AYAHUANCO
LOCALIDAD SANABAMBA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

LOS 3+828.5 KM. DE CARRETERA EN EL TRAMO EXISTENTE, ACTUALMENTE SE HALLA EN MAL ESTADO Y ES IMPOSIBLE EL INGRESO
DE VEHCULOS Y MAS AN EN POCAS DE LLUVIA POR LO QUE LOS AGRICULTORES TRASLADAN SUS PRODUCTOS EN PEQUEA
ESCALA E INCREMENTNDOSE LOS COSTOS DE PRODUCCIN DE SUS CULTIVO, YA QUE EN ESTE ANEXO SU PRINCIPAL ACTIVIDAD
ECONMICA ES EL CULTIVO DE CAF, Y PARA TRANSPORTAR A LOMO DE BESTIA ESTA PRODUCCIN TIENEN QUE TRANSPORTAR
TRAS LARGAS CAMINATAS DE 7 HORAS, PARA ASI PODER HACER LLEGAR A LOS COMPRADORES, SITUACIN QUE SE AGRAVA EN
POCAS DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, DONDE SE ACTIVAN LAS QUEBRADAS, QUEDANDO INTRANSITABLE.

LA POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA COMPRENDIDA EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO: AOS 2012 AL 2022;
CONSIDERANDO LAS ESTIMACIONES DEL INEI, SE MANTENDR CONSTANTE DEBIDO A QUE LAS TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO
POBLACIONAL ES DE -1.0% EN LA PROVINCIA DE HUANTA.
EL DISTRITO DE AYAHUANCO TIENE UNA SUPERFICIE DE 1142.54 KM2., PRESENTA UN SUELO ACCIDENTADO QUE FLUCTA ENTRE LOS
525 Y 2,000 M.S.N.M, SU CAPITAL EST SOBRE LOS 2363 M.S.N.M. SU TOPOGRAFA ES IRREGULAR A CAUSA DE LA MORFOLOGA
ONDULADA FORMADA PARA LOS CERROS Y COLINAS CUBIERTAS PAR ARBUSTOS, BOSQUES Y REAS AGRCOLAS.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual


1.- POBLACION 154
2.-
3.-

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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EL TRASLADO DE LA PRODUCCIN


AGROPECUARIA A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES

Descripcin de las principales causas


N Causas Indirectas
(mximo 6)
VIA CON LIMITADAS CONDICIONES DE
Causa 1 Limitada infraestructura vial
TRANSITABILIDAD
VIA CON LIMITADAS CONDICIONES DE
Causa 2 Limitada obras de arte en todo el tramo de la va
TRANSITABILIDAD
Causa 3

Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central


EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EL TRASLADO DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(mximo 3) (*)
(*)
TROCHA CARROZABLE KM 0 3+828.5

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales


1 Existencia de infraestructura vial.
Existencia de obras de arte en todo el tramo de la va
n

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de N de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
cada Alternativa Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
Objetivo)
analizada directos

LA CREACIN DE 3+828.5 KM DE CARRETERA A


Existencia de infraestructura vial. NIVEL DE TROCHA CARROZABLE CON UN
ANCHO DE CALZADA DE 6 METROS.

INSTALACIN DE 4 ALCANTARILLAS CON


TUBERA METLICA TMC N 16, CON
Alternativa 1
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN CAJA 154
RECEPTORA Y EN CABEZAL DE SALIDA CON
Existencia de obras de arte en todo el tramo de la va
EMBOTELLADO DE PIEDRA E=0.15 METROS.
INSTALACIN DE 3+828.5 KM DE CUNETAS DE
0.50 X 0.50 METROS.

LA CREACIN DE 3+828.5 KM DE CARRETERA A


Existencia de infraestructura vial. NIVEL DE TROCHA CARROZABLE CON UN
ANCHO DE CALZADA DE 9 METROS

INSTALACIN DE 4 ALCANTARILLAS CON


TUBERA METLICA TMC N 16, CON
Alternativa 2 154
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN CAJA
RECEPTORA Y EN CABEZAL DE SALIDA CON
Existencia de obras de arte en todo el tramo de la va
EMBOTELLADO DE PIEDRA E=0.15 METROS.
INSTALACIN DE 3+828.5 KM DE CUNETAS DE
0.50 X 0.50 METROS.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 TROCHA CARROZABLE KM 3.8285 3.8285 3.8285 3.8285 3.8285
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

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Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Existe una demanda de 3+ 828.5 Km de trocha carrozable para el translado de sus productos y de trasporte de pasajeros

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 TROCHA CARROZABLE KM 0 0 0 0 0
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Existe 0.0 km construidos en la actualidad

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 -3.8285 -3.8285 -3.8285 -3.8285 -3.8285
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
Ejecucin (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

Unidad de Costo Costo total a precios


Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario de mercado
Expediente Tcnico GLOBAL 1 91093.045
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 1400
OBRAS PRELIMINARES GLOBAL 1 59666.78
EXPLANACIONES GLOBAL 1 702923.91
OBRAS DE ARTE GLOBAL 1 77409.27
FLETE GLOBAL 1 20000
Supervisin GLOBAL 1 91093.045
Gastos Generales GLOBAL 1 64605
Utilidad GLOBAL 1 86140
Total 1194331.05

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a Costo a


Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico 91093.045 0.79 71963.51
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
Insumo de origen nacional 1400 0.79 1106.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
OBRAS PRELIMINARES
Insumo de origen nacional 59666.78 0.79 47136.76
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
EXPLANACIONES
Insumo de origen nacional 702923.91 0.79 555309.89
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
OBRAS DE ARTE
Insumo de origen nacional 77409.27 0.79 61153.32
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
FLETE

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Insumo de origen nacional 20000 0.79 15800.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin 91093.045 0.79 71963.51
Gastos Generales 64605 0.79 51037.95
Utilidad 86140 0.79 68050.60
Total 1194331.05 943521.53

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 5 . 10
Personal (*) 0 0 0 0 0 0
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 0 0 0 0 0 0
Total a precios sociales (*) 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 5 . 10
Personal (*)
Equipos (*) 44543.8 44543.8 44543.8 168867.4 44543.8 168867.4
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 44543.8 44543.8 44543.8 168867.4 44543.8 168867.4
Total a precios sociales (*) 33407.9 33407.9 33407.9 126650.6 33407.9 126650.6

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de VP.Costo
Descripcin VP.CO&M
Inversin total
Situacin sin Proyecto 0 0 0
Alternativa 1 943521.53 446028.82 1389550.35
Alternativa 2 1334305.88 487393.05 1821698.93
Costos incrementales
Alternativa 1 943521.53 446028.82 1389550.35
Alternativa 2 1334305.88 487393.05 1821698.93

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 10
incremento de ingreso 187200 187200 187200 187200 187200 187200 187200 187200

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Los ingresos se incrementan en un 36%

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


Adecuada calidad de vida en la zona, por la mejor esttica

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluacin Social a Usar:


Costo Beneficio X Costo efectividad Ambos

VAN social 474540.88

17.2 Costo-Efectividad

VAC social

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

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18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL


Expediente Tcnico 100%
Costo Directo 100%
OBRAS PROVISIONALES 100%
OBRAS PRELIMINARES 100%
EXPLANACIONES 100%
OBRAS DE ARTE 100%
FLETE 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales 100%
Utilidad 100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL


Expediente Tcnico 100%
Costo Directo 100%
Resultado 01 100%
Resultado 02 100%
Resultado "n" 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales 100%
Utilidad 100%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Los pobladores del centro Poblado de Sanabamba conjuntamente con la Municipalidad de Ayahuanco

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los Documento Entidad / Organizacin Compromiso


acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y ACTA Beneficiarios Co- financiamiento
mantenimiento
ACTA Municipalidad Operacin y mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Transporte de los desechos para
Impacto 1: confinamiento 6000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.

(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUNPAMPA, LUIYAC, PACHOGOPATA, DISTRITO NINACACA,
PROVINCIA PASCO, REGION PASCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN AGROPECUARIA
PROGRAMA RIEGO
SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor CONSORCIO INGETEC AGRI - JUAN ESPIRITU GALVEZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora MIGUEL ANGEL VILLENA VILLANUEVA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora


GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL PASCO REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. LUIS CARBAJAL CARBAJAL

Organo Tcnico Responsable GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA PASCO
DISTRITO NINACACA
LOCALIDAD RANYAC

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RANYAC, CONFORMADA EN GENERAL POR 54FAMILIAS (184 HABITANTES), TIENEN COMO ACTIVIDAD
PRINCIPAL ECONOMICA LA AGRICULTURA Y GANADERIA, GENERALMENTE ESTA COMUNIDAD PRACTICA UNA ACTIVIDAD AGRICOLA DE
SECANO (CULTIVO CON LLUVIAS) Y NO PUEDO CONSEGUIR APROVECHAR LAS AGUAS DE SU FUENTE HIDRICA PARA REGAR EN TIEMPO DE
ESTIAJE, DEVIDO A QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE RIEGO INCOMPLETO E INOPERATIVO, QUE PUEDEN CONDICIR ESTAS AGUAS HACIA
LOS TERRENOS AGRICOLAS.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual


INFRAESTRUCTURA DE CANAL DE RIEGO (EN ML) 0
INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO (EN M3) 0
3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

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BAJOS RENDIMIENTOS E INSUFICIENTE NIVEL DE PRODUCCIN AGRCOLA DE LA LOCALIDAD DE RANYAC

Descripcin de las principales causas


N Causas Indirectas
(mximo 6)

Causa 1 DEFICIT DE AGUA PARA RIEGO INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO


INADECUADO MANEJO AGRONMICO
DE SEMILLAS , FERTILIZANTES Y
Causa 2 AGRICULTORES POCO CAPACITADOS EN MANEJO AGRONMICO Y COMERCIALIZACIN
ROTACIN DE CULTIVOS SIN
Causa 3 ORIENTACIN AL MERCADO.

Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central


INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA LOCALIDAD DE
RANYAC

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(mximo 3) (*)
(*)
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 0 2610
CONSTRUCCION DE 2 RESERVORIOS 0 715

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales


1 ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN POCAS DE ESTIAJE
EFICIENCIA EN LA GESTIN DEL AGUA PARA RIEGO
n

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de N de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
cada Alternativa Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
Objetivo)
analizada directos

CONSTRUCCIN DE OBRAS PROVISIONALES,


OBRAS DE CAPTACIN, CANAL DE CONDUCCIN
PRINCIPAL CON TUBERA DE PVC ISO 4435 D=200mm
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL
EN CANAL DE CONDUCCIN PRINCIPAL (L=2610M), 2
DE RIEGO Y RESERVORIO.
RESERVORIO APOYADO CON RECUBIERTO DE
GEOMEMBRANA O (V=715 M3), OBRAS DE ARTE,
PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO, FLETES.
Alternativa 1 184

CAPACITACIN A LA POBLACIN Y AL COMIT DE


REGANTES EN LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL
CANAL Y AGUA DE RIEGO. CAPACITACIN Y
CAPACITACION E IMPACTO AMBIENTAL ASISTENCIA TCNICA EN MEJORAMIENTO
AGRONMICO (PROCESOS TCNICOS DE SIEMBRA
Y COSECHA, MANEJO DE SEMILLAS, SERVICIOS DE
COMERCIALIZACIN AGRARIA, ENTRE OTROS

CONSTRUCCIN DE OBRAS PROVISIONALES,


OBRAS DE CAPTACIN, CANAL DE CONDUCCIN
PRINCIPAL CONCRETO SIMPLE 0.4*0.4 EN CANAL DE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO.
CONDUCCIN PRINCIPAL (L=2610M), 2 RESERVORIO
APOYADO CON RECUBIERTO DE CONCRETO
ARMADO (V=715 M3), OBRAS DE ARTE, PRUEBAS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO, FLETES.
Alternativa 2 184

CAPACITACIN A LA POBLACIN Y AL COMIT DE


REGANTES EN LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL
CANAL Y AGUA DE RIEGO. CAPACITACIN Y
CAPACITACION E IMPACTO AMBIENTAL ASISTENCIA TCNICA EN MEJORAMIENTO
AGRONMICO (PROCESOS TCNICOS DE SIEMBRA
Y COSECHA, MANEJO DE SEMILLAS, SERVICIOS DE
COMERCIALIZACIN AGRARIA, ENTRE OTROS

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)

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Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
TENIENDO EN CONSIDERACIN LAS RECOMENDACIONES DEL SNIP, SE HA ESTABLECIDO COMO HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO UN PERIOD

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Medida
Servicio 1 AREAS CULTIVADAS has 80 80 80 80 80
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


PARA LA ESTIMACION DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO LA PRECIPITACION EN LA ZONA DE INFLUENCIAS RADIACION SOLAR, EL CLIMA
EN GRADOS CENTIGRADOS, ASI MISMO LA CEDULA DE CULTIVO GENERADA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PROPUESTO TOMADO EN CUANTA
LOS DATOS DE LAS HECTAREAS DE TERRENO INCORPORADOS PARA SUS USO ASI COMO LA CANTIDAD CAPTADA

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Medida
Servicio 1 AREAS CULTIVADAS has 0 0 0 0 0
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA SIN PROYECTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA SE HAN CONSIDERADO: EL CAUDAL DE AGUA
DISPONIBLE, LA INEXISTENCIA DE INFRAESTUCTURA DE RIEGO, LA DEMANDA AREA TOTAL AGRICOLA QUE REQUIERE RIEGO, (80 HAS TODO
EL AO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Medida
Servicio 1 AREAS CULTIVADAS has -80 -80 -80 -80 -80
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
Ejecucin (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

Unidad de Costo Costo total a precios de


Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario mercado
Expediente Tcnico global 1 45000.00 45000.00
Costo Directo
Resultado 01 global 1 772453.09 772453.09
Resultado 02 global 1 9590.00 9590.00
Supervisin global 1 26184.85 26184.85
Gastos Generales global 1 77245.31 77245.31
Utilidad global 1 77245.31 77245.31
Total 1007718.56

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total Costo a


Factor de
Principales Rubros a Precios de Precios
Correccin
Mercado Sociales
Expediente Tcnico 45000.00 0.9090 40905.00
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de Origen nacional 380929.27 0.8470 322647.09
Insumo de Origen Importado 16818.47 0.8670 14581.61
Mano de Obra Calificada 70223.26 0.9090 63832.94
Mano de Obra No Calificada 304482.09 0.4100 124837.66

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Resultado 02
Insumo de Origen nacional 9590.00 0.8470 8122.73
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00
Supervisin 26184.85 0.9090 23802.03
Gastos Generales 77245.31 0.8470 65426.78
Utilidad 77245.31 0.8470 65426.78
Total 1007718.56 729582.62

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 . n
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 0 0 0 0 0 0
Total a precios sociales (*)

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 . n
Personal (*) 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Equipos (*)
Insumos (*) 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Servicios (*) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 8400 8400 8400 8400 8400 8400
Total a precios sociales (*) 7119 7119 7119 7119 7119 7119

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 5476.73

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de VP.Costo
Descripcin VP.CO&M
Inversin total
Situacin sin Proyecto 0 0 0
Alternativa 1 729582.62 45687.31 775269.93
Alternativa 2 875,117.37 69439.06 944556.43
Costos incrementales
Alternativa 1 729582.62 45687.31 775269.93
Alternativa 2 875,117.37 69439.06 944556.43

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
BENEFICIOS
Ahorro de tiempos
INCREMENTALES
TOTALES A
PRECIOS
SOCIALES 254.392 254.392 254.392 254.392 254.392 254.392 254.392 254.392

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
SE EMPLEA LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO, SE HAN LOGRADO CUANTIFICAR LOS BENEFICIOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA ADECUADO A NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACION DEDICADA A LA


ACTIVIDAD AGROPECUARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO, SIENDO LA CONTINUIDAD DE LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA MAYOR INTERES EN LA RE-INVERSION EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total


Expediente Tcnico 100
Costo Directo
Resultado 01 60% 40%
Resultado 02 60% 40%
Supervisin 60% 40%
Gastos Generales 60% 40%

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Utilidad 60% 40%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total


Expediente Tcnico 100
Costo Directo
Resultado 01 60% 40%
Resultado 02 60% 40%
Supervisin 60% 40%
Gastos Generales 60% 40%
Utilidad 60% 40%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

EL ORGANO RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO SERA EL COMITE DE REGANTES

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los Documento Entidad / Organizacin Compromiso


acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los COMISION DE REGANTES
gastos de operacin y ACTA DE RANYAC OPERACIN Y MANTENIMIENTO
mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)
PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL,
Durante la Ejecucin
PLAN DE ACCION PREVENTIVO, PLAN
DE SEALIZACION Y PROGRAMA DE
Impacto 1: CONTINGEN 5880
Impacto n: PLAN DE REFORESTACION 1470
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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