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PDVSA

MANUAL DE INGENIERA DE RIESGOS


VOLUMEN 1

PDVSA N

IRS17

OCT.06

REV.

FECHA

TITULO

ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

EMISIN ORIGINAL

APROB. Siegfried Diller

E PDVSA, 2005

DESCRIPCION
FECHA OCT.06

38

V.S.

PAG. REV.
APROB. ngel Esteban

L.T.

L.C.

APROB. APROB.
FECHA OCT.06

ESPECIALISTAS

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su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio
(electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacin por escrito de su propietario. Todos los derechos estn
reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se
reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en


materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte
del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y
calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas
y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la
participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la
Ley orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de
Control Fiscal, Artculos 3539.

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ndice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2

Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetivos Especficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3

2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Actividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades Operacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlisis de Riesgos del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Custodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejecutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidas Preventivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
4
4
4
4
4
4
4

5 CONDICIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4
5.5

Actividades Operacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades No Operacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5

6 METODOLOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1
6.2
6.3

Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Identificar Peligros y Riesgos Asociados a cada Actividad . . . . . . . . . . . .
Establecer Medidas de Prevencin y Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
7
8

7 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1
7.2

Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
9

8 VIGENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . .

12

ANEXO B CLASIFICACIN DE PELIGROS Y SUS MEDIDAS DE


PREVENCIN Y CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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OBJETIVOS
1.1

Objetivo General
Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos asociados a
actividades de mantenimiento, construccin y operaciones, as como establecer
acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar
eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, la comunidad, los
equipos y/ o la continuidad operacional.

1.2

Objetivos Especficos

1.2.1

Identificar los riesgos operacionales y tomar las medidas preventivas y de control,


durante actividades de sacar o poner en servicio, equipos que requieran
mantenimiento o modificaciones.

1.2.2

Determinar y aplicar medidas preventivas y de control en actividades


operacionales, de construccin y mantenimiento para asegurar y evitar eventos
que pudiesen afectar al trabajador, ambiente, comunidad, equipos, servicios o
instalaciones interrelacionadas, asi como la continuidad operacional.

1.2.3

Involucrar al personal propio, contratado y de contratistas, en el anlisis de


riesgos especficos en las actividades de construccin, mantenimiento o
modificacin.

ALCANCE
El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades
operacionales, de inspeccin, de mantenimiento y de construccin o
modificacin; realizadas por personal de PDVSA o contratistas, en todas las
instalaciones de las filiales o negocios de PDVSA.

REFERENCIAS
PDVSA IRS00 Definiciones.

DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Sin embargo a continuacin se
presentan trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.

4.1

Actividad
Son los pasos secuenciales que comprende un trabajo.

4.2

Actividades Operacionales
Son todas aquellas actividades realizadas por el operador custodio de un equipo
o instalacin con la excepcin de sacar o poner en servicio un equipo o
instalacin.

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4.3

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Anlisis de Riesgos del Trabajo


Es el proceso documentado que consiste en la identificacin de los peligros y
evaluacin de los riesgos, antes y durante la ejecucin de un trabajo, para el
establecimiento de medidas preventivas y de control que ayuden a evitar la
ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y/o daos al
ambiente, instalaciones o equipos.

4.4

Custodio
Es la persona responsable por la operacin, mantenimiento y disponibilidad de
una instalacin, rea, unidad, equipo o proceso.

4.5

Ejecutor
Es la persona debidamente autorizada para la ejecucin de un trabajo,
cumpliendo con las normas, procedimientos y prcticas seguras establecidas.
Este puede ser personal propio de PDVSA, contratado o de empresas
contratistas.

4.6

Evento
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad y origina consecuencias adversas.

4.7

Exposicin
Es la accin o efecto de exponer o exponerse a un agente de peligro en el
ambiente de trabajo, en trminos de tiempo, nivel o concentracin. Se dice que
una exposicin es aguda cuando se produce en trminos de corto tiempo y alto
nivel o concentracin, y la exposicin es crnica cuando se produce en trminos
de tiempo prolongados a baja concentraciones.

4.8

Medidas Preventivas
Son las acciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o reducir los riesgos.

4.9

Trabajo
Para efectos de esta norma, son todas las actividades de mantenimiento,
operacin, construccin, reparacin, modificacin, inspeccin, entre otras
actividades, que se ejecutan en equipos o instalaciones.

CONDICIONES GENERALES
5.1

Para la ejecucin de cualquier trabajo de mantenimiento, operacin, inspeccin,


reparacin, modificacin o construccin, se debe elaborar previamente el

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Anlisis de Riesgo del Trabajo, para identificar los riesgos y establecer las
medidas de prevencin y control de dichos riesgos, que deben acometerse para
ejecutar la actividad.

5.2

Los Anlisis de Riesgos del Trabajo deben ser revisados y aprobados, por la lnea
supervisoria de la organizacin custodia y/o contratante (Superintendente o Jefe
de Unidad). Cualquier cambio de alcance de la actividad planificada, obliga a la
elaboracin de un nuevo Anlisis de Riesgos del Trabajo.

5.3

Se debe identificar una lista de los trabajos tpicos de la ocupacin u organizacin,


para completar en forma progresiva un banco de Anlisis de Riesgos, a medida
que los trabajos son ejecutados. Esto es especialmente provechoso para
trabajos repetitivos como: mantenimiento correctivo/ preventivo de bombas
centrfugas, inspeccin y reemplazo de partes de equipos de procesos,
calibracin/mantenimiento de vlvulas de seguridad, inspeccin y reemplazo de
secciones de tubera de procesos, entre otros.
Para determinar prioridades en esta lista, es importante tomar en cuenta los
trabajos que:
S Tienen el potencial de ocasionar lesiones graves o fatalidades, impactos
ambientales y/ o prdidas materiales.
S Consistentemente han causado lesiones, impactos ambientales,
enfermedades o condiciones disergonmicas.
S Involucran nuevos equipos o maquinarias.
S Son rutinarios en la instalacin, o por el contrario, extraordinarios o de alto
riesgo.

5.4

Actividades Operacionales

5.4.1

Los Anlisis de Riesgos del Trabajo deben ser elaborados por el custodio de la
instalacin, apoyado por un equipo multidisciplinario conformado por
operadores, personal de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional y
de otras organizaciones requeridas, con comprobada experiencia en la actividad
a realizar, en la planta y/ o rea operacional, formados en tcnicas de
identificacin de peligros y anlisis de riesgos. Los Anlisis de Riesgos del
Trabajo de estas actividades deben formar parte del Procedimiento Operacional
respectivo.

5.4.2

Para la ejecucin de actividades operacionales no se requiere la elaboracin de


la Seccin C del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo.

5.5
5.5.1

Actividades No Operacionales
Los Anlisis de Riesgos del Trabajo deben ser elaborados por el custodio de la
instalacin o por el ejecutor del trabajo, apoyado por un equipo multidisciplinario

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conformado por operadores, mantenedores, personal de seguridad industrial,


ambiente e higiene ocupacional y de otras organizaciones requeridas, con
comprobada experiencia en la actividad a realizar, en la planta y/ o rea
operacional, formados en tcnicas de identificacin de peligros y anlisis de
riesgos. La elaboracin del Anlisis de Riesgos, por parte del custodio, no exime
al ejecutor del trabajo de elaborar el Anlisis de Riesgos del Trabajo a realizar.

5.6

El Anlisis de Riesgos del Trabajo elaborado por el ejecutor, deber incluir todos
los riesgos particulares del trabajo, adems de las condiciones de entrega de los
equipos o instalaciones a intervenir. Por ejemplo; riesgos asociados a
condiciones atmosfricas, aislamiento, bloqueo y etiquetado de equipos,
caractersticas fsicoqumicas del producto que maneja o contiene el equipo o
instalacin.

5.7

Cuando se utilice un Anlisis de Riesgos elaborado con anterioridad, ste debe


ser revisado y validado en sitio por todos los involucrados en la actividad a
ejecutar, antes de iniciar el trabajo, ya que es posible que durante la revisin se
identifiquen nuevos riesgos; en caso de que esto ocurra, los riesgos identificados
deben ser registrados en la Seccin C del formato de Anlisis de Riesgos del
Trabajo.

5.8

Todos los trabajadores, ejecutores del trabajo, colocarn sus nombres y firmas
en la Seccin C del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, evidenciando de
este modo que el mismo fue revisado y analizado y que los trabajadores fueron
notificados de los riesgos a los cuales se vern expuestos y las medidas
preventivas, para realizar el trabajo de manera segura y confiable.

5.9

En el caso de trabajos de emergencia los Anlisis de Riesgos del Trabajo pueden


ser elaborados en sitio, por personal con experiencia comprobada, formados en
tcnicas de identificacin y anlisis de riesgos; los Anlisis de Riesgos del Trabajo
deben ser revisados y aprobados por el responsable de trabajo, el ejecutor y el
custodio de la instalacin donde se realizar el trabajo.

5.10

La copia del formato del Anlisis de Riesgos del Trabajo, incluyendo la Seccin
C; deber permanecer en el sitio hasta completar las actividades previstas en el
mismo, el original lo conservar el custodio de la instalacin.

METODOLOGA
Para la elaboracin de un Anlisis de Riesgos completo y eficaz, se debe seguir
el proceso indicado en esta Seccin.

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6.1

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Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo

6.1.1

Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los


pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de
ejecucin.

6.1.2

Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato de


Anlisis de Riesgos del Trabajo. (ver Anexo A).

6.1.3

Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los materiales,


equipos o herramientas requeridos. Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de
Riesgos del Trabajo tambin constituye una herramienta til de planificacin.

6.2

Identificar Peligros y Riesgos Asociados a cada Actividad

6.2.1

Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los peligros


y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las personas, a
las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo,
que los trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de quemaduras, asfixia,
intoxicacin, golpeado por un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del
mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad ocupacional, etc. En el Anexo B se
presenta una referencia general sobre los riesgos tpicos que se pueden
encontrar en la industria petrolera, la cual es nicamente una gua y no sustituye
el Anlisis de Riesgos de la actividad.

6.2.2

En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo (ver


Anexo A) se deben registrar en forma descriptiva los riesgos identificados y
asociados a cada actividad.

6.2.3

Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los
posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes,
comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del
proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros.

6.2.4

Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones


mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se
debe observar atentamente, y de forma estructurada, de lo general a lo especfico
y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente:

a.

Ambiente Circundante
Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido,
vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.
Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y
trnsito de peatones, almacenaje

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b.

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Sistema o Proceso
Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables,
explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.
Aislamiento de Fuentes de Energa
Control de Fuentes de Calor/Chispas
Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe
ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y
controlados para cada caso en forma individual y conjunta.

c.

Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo


Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido.
Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.

6.3

Establecer Medidas de Prevencin y Control

6.3.1

Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad, se


deben registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo,
las medidas de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos
riesgos.

6.3.2

Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero al


control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el
receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos
asociados al trabajo.

a.

En la Fuente:
Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.
Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos.

b.

En la Trayectoria:
Incorporar dispositivos de seguridad.
Instalar sistemas de deteccin y alarma.
Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo,
capacitacin del personal, entre otros.

c.

En el Receptor o Trabajador:
Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

RESPONSABILIDADES
7.1
7.1.1

Generales
Los Gerentes Operacionales, Gerentes de Mantenimiento y Gerentes Tcnicos,
sern responsables por la divulgacin y aplicacin de esta norma, tanto al

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personal propio, contratado y contratista; debiendo realizar auditorias peridicas


al proceso. As mismo, son responsables por que el custodio de instalacin,
supervisores de mantenimiento y supervisores de obra, estn capacitados en la
elaboracin de los Anlisis de Riesgos respectivos.
7.1.2

Cada supervisor de operaciones, mantenimiento o ejecucin de contratos ser


responsable por la aplicacin apropiada de esta norma en sus reas de trabajo.

7.1.3

El custodio de la instalacin conservar el original del Anlisis de Riesgos del


Trabajo firmado por los involucrados por un perodo de 3 meses. La copia de
dicho Anlisis de Riesgo se le entregar al ejecutor del trabajo.

7.2

Especficas

7.2.1

Personal Custodio de Equipos e Instalaciones

a.

Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y de control establecidas


en los Procedimientos Operacionales y Anlisis de Riesgos del Trabajo para
Actividades Operacionales.

b.

Elaborar el Anlisis de Riesgos del Trabajo para actividades de parar o poner en


servicio las instalaciones o equipos, antes de ser entregados al personal que
laborar en los mismos. Esto aplica tanto a equipos estticos como a equipos
dinmicos.

c.

Solicitar al personal supervisorio, propio, contratado o contratista (receptores/


ejecutores), encargado de supervisar el trabajo de mantenimiento modificacin
o construccin, la elaboracin del Anlisis de Riesgos respectivo.

d.

Revisar el Anlisis de Riesgos del Trabajo elaborado por el receptor/ ejecutor y


firmar la Seccin C del formato de Anlisis de Riesgos, a fin de detectar
desviaciones en su elaboracin y tomar las acciones necesarias en cada caso.

e.

Verificar y exigir que cada trabajo a ejecutarse en su rea de influencia, tenga en


sitio, en forma visible su respectivo Anlisis de Riesgos del Trabajo.

f.

Otorgar el Permiso de Trabajo respectivo (si aplica) una vez completado y


revisado el Anlisis de Riesgos del Trabajo, as como haber verificado en el sitio
donde se ejecutar el trabajo, que las condiciones del rea, las instalaciones, los
equipos, las herramientas y los Equipos de Proteccin Personal, cumplen con los
requisitos de seguridad exigidos.

g.

Asegurarse que todas las condiciones de seguridad se mantienen a lo largo de


la ejecucin del trabajo.

h.

Paralizar las labores en caso de observar condiciones no contempladas en el


Anlisis de Riesgos del Trabajo, o desviaciones que pudiesen ocasionar algn
evento daino para los trabajadores, la instalacin o el ambiente; tomando los

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correctivos adecuados e informando de ello al supervisor de PDVSA


(receptor/ejecutor) responsable del trabajo.
7.2.2

Personal PDVSA (receptor/ejecutor del trabajo)

a.

Planificar sus actividades, a fin de participar en la elaboracin del Anlisis de


Riesgos del Trabajo, en los trabajos que estn bajo su responsabilidad.

b.

Verificar que todos los trabajos bajo su responsabilidad, tengan elaborado,


revisado y aprobado el respectivo Anlisis de Riesgos del Trabajo.

c.

Entregar al custodio de la instalacin o equipo el Anlisis de Riesgos del Trabajo.

d.

Solicitar al personal supervisorio contratista, encargado de ejecutar el trabajo, el/


los Anlisis de Riesgos del Trabajo respectivo(s).

e.

Revisar las condiciones en las cuales el operador/ custodio est entregando los
equipos o instalaciones, a fin de detectar riesgos que pudiesen afectar la
realizacin del trabajo.

f.

Revisar y validar el Anlisis de Riesgos del Trabajo y completar la Seccin C del


formato.

g.

No aceptar Anlisis de Riesgos del Trabajo que estn mal elaborados, ilegibles
o que no tengan las firmas de todo el personal involucrado.

h.

Asegurarse que los trabajos no se inicien hasta tanto se haya revisado el Anlisis
de Riesgos correspondiente y tomado las medidas preventivas y de control de
riesgos recomendadas.

i.

Solicitar los respectivos Permisos de Trabajo, en caso de ser requerido, una vez
cumplidos los requisitos de seguridad y cubiertas las acciones preventivas y de
control, necesarias para la ejecucin del trabajo.

j.

Paralizar las labores, en caso de detectar condiciones no contempladas en el


Anlisis de Riesgos del Trabajo, o desviaciones que pudiesen ocasionar algn
evento daino para los trabajadores, la instalacin o el ambiente; tomando los
correctivos adecuados e informando de ello al custodio de la instalacin o equipo.

k.

Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y de control de riesgos,


establecidas en los Anlisis de Riesgos del Trabajo, por parte del personal propio,
contratado y contratista a su cargo; a objeto de detectar desviaciones y tomar las
medidas correctivas.

7.2.3

Personal Contratista (supervisorestrabajadores ejecutores del trabajo)

a.

Elaborar el/ los Anlisis de Riesgos del Trabajo, someterlos a la revisin y


validacin de la organizacin contratante/ custodia.

b.

Si un trabajo involucra varias pericias o disciplinas, cada grupo realizar el


Anlisis de Riesgos del Trabajo que le competa y, el supervisor del trabajo deber

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verificar e informar sobre los riesgos a los otros grupos o cuadrillas, en caso de
actividades enlazadas.

c.

Revisar y discutir, en el sitio de trabajo, el/ los Anlisis de Riesgos del Trabajo
respectivos con la participacin de todo el personal involucrado y completar la
Seccin C del formato.

d.

Revisar las condiciones en las cuales el operador/ custodio est entregando los
equipos o instalaciones, a fin de detectar riesgos que pudiesen afectar la
realizacin del trabajo.

e.

Desarrollar acciones tendentes a eliminar, minimizar o controlar las condiciones


de riesgos detectadas; antes de iniciar las labores.

f.

Paralizar las labores en caso de detectar condiciones de riesgos que puedan


afectar la integridad del personal, la instalacin o al ambiente, notificando
inmediatamente al supervisor PDVSA encargado del trabajo y reanudando las
actividades una vez corregidas las condiciones detectadas.

g.

Cumplir con todas las recomendaciones establecidas en el Anlisis de Riesgos


del Trabajo en su cuerpo principal y las contenidas en la Seccin C.

h.

Mantener en sitio visible, el Anlisis de Riesgos del Trabajo conjuntamente con


el permiso de trabajo emitido (cuando aplique).

VIGENCIA
El Anlisis de Riesgos del Trabajo, tendr la misma vigencia del Permiso de
Trabajo asociado, cuando aplique.
Si el trabajo no est amparado por un Permiso de Trabajo, el Anlisis de Riesgos
del Trabajo tendr como vigencia mxima una jornada de trabajo, siempre y
cuando las condiciones especificadas en la Seccin C no hayan variado; en el
caso contrario (condiciones diferentes) se debe revisar nuevamente el Anlisis
de Riesgos del Trabajo y llenar de nuevo la Seccin C del formato.
Cada vez que se requiera un nuevo Permiso de Trabajo, para el mismo trabajo,
el Anlisis de Riesgos del Trabajo deber ser revisado, actualizado y refrendado.

ANEXOS

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO


ANEXO B CLASIFICACIN DE PELIGROS Y SUS MEDIDAS DE
PREVENCIN Y CONTROL

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO


ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQU

1- N

SECCIN A: IDENTIFICACIN DEL TRABAJO


2- INSTALACIN/ REA/ UNIDAD:
3- DESCRIPCIN DEL TRABAJO:
4- EJECUTOR DEL TRABAJO:

PDVSA

5- FECHA DE ELABORACIN:

CONTRATISTA

7- ELABORADO POR:

8- REVISADO POR:

6- REVISIN:

9- APROBADO POR:

SECCIN B: IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ RIESGOS


N

10- SECUENCIA DE TAREAS BSICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO

11- DESCRIPCIN DE LOS RIESGOS

12- MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES DE CONTROL

13- REVISADO POR PDVSA:


ORGANIZACIN:
NOMBRE:

14- REVISADO POR PDVSA:


ORGANIZACIN:
NOMBRE:

15- REVISADO POR PDVSA:


ORGANIZACIN:
NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

IR-S-17 Anlisis de Riesgo del Trabajo Rev.0, Oct. 06, Pg. 12

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO


SECCIN C: APLICACIN EN CAMPO
INFORMACIN GENERAL:
16- INSTALACIN/ REA/ UNIDAD:

17- GERENCIA CUSTODIA:

19- DESCRIPCIN DEL TRABAJO :

20-N DE ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO:

22- FECHA:

23-HORA:

18- GERENCIA EJECUTORA:


21-REVISIN N:

24- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO N:

25- IDENTIFICACIN DE CAMBIOS

SI

A.

SE USARN NUEVAS HERRAMIENTAS, DIFERENTES TCNICAS U OTRO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRABAJO?

B.

SE REQUIEREN TAREAS ADICIONALES?

C.

EL REA DE TRABAJO PRESENTA CONDICIONES DIFERENTES A LAS CONTEMPLADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y EN ESTE ANLISIS DE RIESGOS?

D.

LAS CONDICIONES DEL PROCESO GENERAN RIESGOS ADICIONALES A LOS INDICADOS EN ESTE ANLISIS DE RIESGOS?

E.

EXISTEN CONDICIONES ATMOSFRICAS ADVERSAS (EJ.: FUERTES VIENTOS, LLUVIAS, TORMENTA ELCTRICA)?

F.

OTROS: ESPECIFIQUE:

IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ RIESGOS ASOCIADOS A LOS CAMBIOS DETECTADOS


N

26- SECUENCIA DE TAREAS BSICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO

27- DESCRIPCIN DE LOS RIESGOS

28- MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES DE CONTROL

COMPROMISO:

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y NOS
COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS
29- NOMBRE Y APELLIDO

30- CEDULA DE IDENTIDAD

33- CUSTODIO DE LA INSTALACIN O EMISOR:

31- EMPRESA

32- FIRMA

34- SUPERVISOR O RECEPTOR:

35- CAPATAZ O EJECUTOR:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:____________________________________________________

FIRMA:____________________________________________________

FIRMA:____________________________________________________

IR-S-17 Anlisis de Riesgo del Trabajo Rev.0, Oct. 06, Pg. 13

NO

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

La planilla o formato debe ser llenado siguiendo lo especificado en la norma PDVSA


IR-S- 17 y de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Seccin A: Identificacin del Trabajo
1.-

Coloque el nmero del Anlisis de Riesgos. Debe ser un nmero correlativo


no repetido.

2.-

Identifique la instalacin, unidad, rea y equipo en donde se realizar el


trabajo. Se debe ir de lo general a lo especfico. En caso de trabajos en
unidades mviles, haga referencias de la instalacin ms cercana. Si se trata
de oleoductos o gasoductos, identifique el tramo (en Km.).

3.-

Describa en forma clara, concisa y breve el trabajo o actividad a realizar.

4.-

Identifique el ejecutor del trabajo, marcando con una tilde ; en la casilla


respectiva y escriba el nombre de la persona o empresa segn corresponda.

5.-

Coloque el da, mes y ao en el cual es elaborado el Anlisis de Riesgos del


Trabajo.

6.-

Indique el nmero de la revisin del Anlisis de Riesgos del Trabajo, si es la


primera emisin, el nmero de Revisin ser 0 cero.

7.-

Indique el nombre y apellido de la persona que realiz el Anlisis de


Riesgos.

8.-

Indique el nombre y apellido de la persona que revis el Anlisis de Riesgos.

9.-

Indique el nombre y apellido de la persona que aprob el Anlisis de


Riesgos.

Seccin B: Identificacin de Riesgos/Peligros


10.-

Indique las tareas a seguir para realizar la actividad, no deben ser muy
generales ni muy especficos.

11.-

Identifique los riesgos asociados a cada una de las tareas, en el Anexo B se


presenta una referencia general sobre los riesgos tpicos que se pueden
encontrar en la industria petrolera, la cual es nicamente una gua y no
sustituye el Anlisis de Riesgos de la actividad

12.-

Indique las medidas de prevencin y control que permitan reducir o


minimizar dichos riesgos. Las medidas de prevencin y control de riesgos
deben orientarse, primero al control de dichos riesgos en la fuente, luego en
la trayectoria y por ltimo en el receptor.

IR-S-17 Anlisis de Riesgo del Trabajo Rev.0, Oct. 06, Pg. 14

ANEXO A ANLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO


13-15.- En caso de que Anlisis de Riesgos, sea elaborado por una empresa
contratitas, las organizaciones de PDVSA relacionadas con el trabajo deben
revisar el Anlisis de Riesgos y firmar como REVISADO, indicando: la
organizacin a la que pertenecen, nombre y apellido y firma.
Seccin C: Aplicacin en Campo
Esta seccin se debe llenar en el sitio de trabajo, antes del inicio de las actividades.
16.-

Identifique la instalacin, unidad, rea y equipo en donde se realizar el


trabajo. Se debe ir de lo general a lo especfico. En caso de trabajos en
unidades mviles, haga referencias de la instalacin ms cercana. Si se trata
de oleoductos o gasoductos, identifique el tramo (en Km.).

17.-

Indique el nombre de la gerencia custodia de la instalacin.

18.-

Indique el nombre de la gerencia responsable por la ejecucin del trabajo.

19.-

Describa en forma clara, concisa y breve el trabajo o actividad a realizar.

20.-

Indique el nmero del Anlisis de Riesgos que aplica para el trabajo.

21.-

Indique el nmero de la revisin del Anlisis de Riesgos del Trabajo (es el


mismo nmero del punto 6)

22.-

Indique el da, mes y ao en el cual se est aplicando el Anlisis de Riesgos.

23.-

Indique la hora de inicio de las actividades.

24.-

Indique el nmero del procedimiento de trabajo que aplica para la actividad.

25.-

Identifique los cambios que se presentan en comparacin al Anlisis de


Riesgos elaborado, utilice las preguntas desde la A hasta la F, para
identificar los cambios.

26.-

Indique las tareas/cambios, necesarios para realizar el trabajo.

27.-

Identifique los riesgos asociados a los cambios/ tareas.

28.-

Identifique las medidas preventivas y acciones de control.

29.-

Indique los nombres y apellidos del personal que ejecuta el trabajo.

30.-

Indique el nmero de cdula de identidad del personal que ejecuta el trabajo.

31.-

Indique el nombre de la empresa ejecutora del trabajo.

32.-

Coloque las firmas del personal de la empresa, despus de haber discutido


el Anlisis de Riesgos del Trabajo.

33.-

Coloque el nombre y firma del custodio de la instalacin.

34.-

Coloque el nombre y firma del supervisor del trabajo.

35.-

Coloque el nombre y firma del capataz o ejecutor del trabajo.

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Indice norma

ANEXO B LISTADO DE RIESGOS, AGENTES DE PELIGRO Y MEDIDAS


BSICAS DE PREVENCIN Y CONTROL
B.1 Presencia de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
PELIGRO
INCENDIO O
EXPLOSIN

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Material

combustible
o S Eliminar, evitar o limitar la presencia del
lquidos, vapores inflamables
material o sustancia en el sitio de trabajo
mediante aislamiento de la fuente de
S Material produce una reaccin
energa.
exotrmica (genera calor).

S Vehculos de motor en reas S Conocer caractersticas fsicoqumicas


de proceso.

S Iluminacin

del
material
mediante
lectura e
interpretacin correcta de las Hojas de
Seguridad de Productos Qumicos.

no clasificada
como a prueba de explosin
S Variables de inters: lmites de
intrnsecamente segura.
inflamabilidad inferior y superior, rango
S Uso de telfonos celulares y
inflamable, punto de inflamacin, punto de
otros
equipos
no
ignicin, punto autoignicin.
intrnsecamente seguros.
S Medir y monitorear concentracin
inflamable en el rea de trabajo y
garantizar que est muy por debajo del
lmite inferior de inflamabilidad.

S Utilizar herramientas adecuadas para


ambientes con presencia de vapores,
neblinas o sustancias inflamables. Si los
trabajos
son
de
impacto,
usar
herramientas con extremo de bronce.

S No permitir el acceso de equipos no

INCENDIO O
EXPLOSIN,
GENERACIN
VAPORES TXICOS

clasificada como a prueba de explosin


intrnsecamente
seguros
a
reas
operacionales donde no se pueda
garantizar una atmsfera libre de vapores
inflamables.
S Material cuyas caractersticas S No utilizar agua como agente de extincin.
fsicoqumicas son alteradas S Consideraciones de almacenamiento (Ver
en
presencia de agua
Seccin C.6).
(REACTIVO CON AGUA)
S Nunca mezclar materiales incompatibles.
S Material que gana un electrn
en una reaccin qumica: flor,
oxgeno,
cloro,
azufre.
Qumicamente reactivo, con
produccin de calor y puede
propagar incendios.

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PELIGRO

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DESCRIPCIN DEL
PELIGRO
(OXIDIZANTE)

S Material

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S No utilizar agua como agente de extincin.


extremadamente S Precauciones
especiales
durante

inflamable y generalmente
txico (ORGNICO)

combate de incendios.

S Material que se derrite al arder

PRDIDA DE
INTEGRIDAD
MECNICA
INCENDIO O
EXPLOSIN,
GENERACIN
VAPORES TXICOS
PRDIDA DE
INTEGRIDAD
MECNICA
INCENDIO O
EXPLOSIN,
GENERACIN
VAPORES TXICOS
CONTACTO CON
SUPERFICIES A
TEMPERATURAS
EXTREMAS
INCENDIO O
EXPLOSIN,
CONTACTO CON
SUPERFICIES A
TEMPERATURAS
EXTREMAS

y pueden propagar incendios,


produciendo
vapores
extremadamente
txicos
(POLMEROS)
S Material corrosivo (bases o S Eliminar, evitar o limitar la presencia del
lcalis) que tiene procesos
material en el sitio de trabajo mediante
asociados que convierten
aislamiento de la fuente de energa.
minerales y metales en
productos indeseados.

S Pueden producir ignicin con


contacto
con
materiales
orgnicos
S Material
criognico
que S Eliminar, evitar o limitar la presencia del
presenta peligro de exposicin
material en el sitio de trabajo mediante
a fro extremo con posibles
aislamiento de la fuente de energa.
quemaduras
S Uso de proteccin personal (guantes) al
S Puede producir la ruptura de
manipular vlvulas y equipos de proceso.
su recipiente por violenta
expansin

S Pueden licuar otros gases,


causando bloqueo de venteos
de
tanques
de
almacenamiento
S Material que presenta peligro
del fenmeno explosin de
vapores de
lquidos en
ebullicin
(BLEVE)
e.g:
Propano, Butano, Etileno,
Sulfuro
de
Hidrgeno,
Isobutano,
Isobutileno,
Propileno, Cloruro de Vinilo,
Metano

S Diseo adecuado

del recipiente de

almacenamiento.

S Mantener la operatividad de sistema de


enfriamiento en caso de incendios.

S Mantener boquillas sin obstrucciones para


garantizar cobertura total del recipiente

S Plan de emergencias y desalojo del


personal.

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PELIGRO
INHALACIN,
CONTACTO CON O
INGESTIN

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Vapores, gases, slidos y S Eliminar, evitar o limitar la presencia del


lquidos txicos, que presenta
material en el sitio de trabajo mediante
peligro de enfermedad o
aislamiento de la fuente.
muerte, dependiendo de la S Conocer caractersticas fsicoqumicas
concentracin, duracin y tipo
del
material
mediante
lectura e
de exposicin.
interpretacin correcta de las Hojas de
Nota: Ruta ms directa:
Seguridad de Productos Qumicos
sistema respiratorio, los gases
(MSDSs por sus siglas en Ingls).
son absorbidos por el torrente
S Uso de proteccin personal: proteccin
sanguneo inmediatamente al
respiratoria, a la piel y ojos, de acuerdo a
ser inhalados
la concentracin ambiental permisible
S Inhalacin y contacto con
CAP.
gases y humos, con posible
S Control de la fuente: fuga, filtracin o
afeccin respiratoria o de ojos,
condicin operacional anormal, trabajos
piel, mucosas
de oxicorte y soldadura.

S Evaluacin del riesgo: tipo y peligrosidad


de gases y vapores.

S Mantener exposicin por debajo de la


concentracin
CAP.

ambiental permisible

S Uso de proteccin respiratoria para gases


y
vapores:
mscaras
o
aire
suplido/autocontenido de acuerdo a la
concentracin ambiental permisible
CAP.

S Uso de proteccin para ojos: lentes,


mscaras de media cara/cara completa.

S Uso de proteccin para la piel: trajes


INHALACIN,
CONTACTO CON O
INGESTIN

parciales o encapsulados, material acorde


al riesgo.
S La inhalacin de fibras de S No superar en ningn caso la
asbesto
puede
producir
concentracin ambiental permisible CAP
enfermedades
pulmonares:
Promedio Ponderado de Tiempo de 0,1
asbestosis,
cncer
f/cc. (0,1 fibra por cc de aire).
broncognico y mesotelioma. S Cercamiento y ventilacin por aspiracin
local para equipos y operaciones de
remocin.

S Uso de proteccin personal: proteccin


respiratoria, a la piel y ojos, de acuerdo a
la concentracin ambiental permisible
CAP.

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PELIGRO
INHALACIN

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S El

monxido de carbono S No superar en ningn caso la


desplaza al oxgeno de la
concentracin ambiental permisible CAP
sangre, causando sofocacin
Promedio Ponderado de Tiempo de 25
y asfixia.
ppm (partes por milln).

S Uso de proteccin personal: proteccin

INHALACIN,
CONTACTO CON O
INGESTIN

respiratoria, a la piel y ojos, de acuerdo a


la concentracin ambiental permisible
CAP.
S Los polvos o humos de plomo S No superar en ningn caso la
pueden
producir
graves
concentracin ambiental permisible CAP
desrdenes
Promedio Ponderado de Tiempo de 0.1
gastrointestinales, a la sangre
mg/m3 (miligramos por metro cbico)
y al sistema nervioso central. S Uso de proteccin personal: proteccin
Nota: el Tetraetilo de Plomo
respiratoria, a la piel y ojos, de acuerdo a
(TEL) es muy voltil, se
la concentracin ambiental permisible
absorbe rpidamente a travs
CAP.
de la piel

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PELIGRO
INHALACIN, CONTACTO CON O INGESTIN

Indice manual

Indice norma

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Exposicin por inhalacin y S Control de la fuente: fuga, filtracin o


contacto de polvos y partculas
condicin operacional anormal.
(Tamao 0.1 a 25 m) 1 m = S Evaluacin del riesgo: tipo y peligrosidad
1/10000 cm, con posible
de polvos y partculas.
afeccin respiratoria o de ojos,
S Control de polvo mediante mtodos
piel, mucosas.
hmedos.

S Mantener exposicin por debajo de la


concentracin
CAP.

ambiental permisible

S Uso de proteccin respiratoria para


polvos.

S Uso de proteccin de cara y ojos: lentes


contra impacto, pantalla facial.
IMPACTO AMBIENTAL

S Desperdicios,

S Limpieza peridica de polvo decantado.


de S Disponer de contenedores, inspeccin

residuos
comida, bolsas, potes, latas,
etc.
S
S Derrame / filtracin de
vlvulas,
accesorios
mal
ajustados o deteriorados, S
acarreo
de
lquidos
contaminados.

S Contaminacin de agua por

orden y limpieza.
Realizar inspeccin de calidad, ajuste de
prensaestopa,
verificar
buenas
condiciones de vlvulas y mangueras.
Disposicin
adecuada
de
aguas
contaminadas, sistema cerrado de manejo
de efluentes, uso de recipientes de
recoleccin.

descargas furtivas o aguas S Mantenimiento adecuado de equipos,


residuales.
procedimiento de trabajo adecuado.
S Contaminacin atmosfrica S Equipo adecuado para acarreo, descarga
debido a chimeneas y venteos
de efluentes en sitios autorizados, orden y
de lneas.
limpieza.

S Contaminacin

de suelos S No intervenir los drenajes naturales,


debido
a
residuos
descargar efluentes en sitios adecuados,
petrolizados,
derrames,
instalacin de disipadores de velocidad,
descargas
de
efluentes,
actividades de revegetacin.
disposicin inadecuada de
productos qumicos.

S Procesos erosivos debido a


descarga de efluentes, mala
compactacin, obstruccin de
drenajes naturales, remocin
de capa vegetal.

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Indice manual

Indice norma

B.2 Fuentes de Energa


PELIGRO
CONTACTO CON
FLUJO DE CRUDO O
PRODUCTO

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO
S Flujo de crudo o producto
S Superficies o fluidos
temperaturas extremas

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL
S Aislamiento del sistema mediante vlvulas
a

de bloqueo y colocacin de bridas ciegas:


el 80% de las vlvulas filtran, siempre es
ms seguro colocar una brida ciega.

S Uso de tarjetas de sealizacin con datos


del trabajo.

S Uso de candados para asegurar vlvulas


que deben permanecer cerradas.

S Colocacin de tapones en vlvulas de


CONTACTO CON
ELCTRICIDAD

drenaje.
S Contacto directo o indirecto S Aislamiento de interruptor de energa
con energa elctrica que S Uso de candados para mantener
pueden ocasionar:
interruptores abiertos.
Choque elctrico
S Mantener condicin a prueba de explosin
Quemaduras elctricas
de tableros elctricos: tornillos/remaches
completos y ajustados.
Electrocucin
S Desenergice y ponga a tierra las lneas
Fibrilacin cardiaca
elctricas entes de trabajar en ellas.

S Aseguramiento mediante candados y/o


sealizacin mediante tarjetas.

S Puesta a tierra incorporada al equipo o


recipiente.

S Puesta a tierra complementaria (en caso


de trasegado de fluidos).

S Uso de proteccin personal segn el


riesgo: botas y guantes dielctricos,
protegidos por cubreguante de cuero,
proteccin para trabajos en altura.

S Verifique si existen lneas elctricas de


alta tensin areas o indicadores de
lneas elctricas enterradas.

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PELIGRO
CONTACTO CON
ELCTRICIDAD

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Mantngase al menos 3 m alejado de


lneas elctricas de alta tensin. Siempre
asuma que estn energizadas.

S Use escaleras de madera no conductiva o


fibra de vidrio cuando trabaje cerca de
lneas de tensin.

S Use interruptores de circuito de falla a


tierra (GFCIs) en todos los receptculos
de 120voltios, de una sola fase, y
receptculos de 15 y 20 amperios.

S Siga las recomendaciones fabricante para


comprobar que el interruptor de circuito de
falla a tierra (GFCI) est trabajando de
forma adecuada.

S Use equipos y herramientas doblemente


aislados elctricamente y siga
instrucciones de uso del fabricante.

las

S Inspecciones visualmente todo equipo


elctrico antes de usarlo.

S Saque de servicio cualquier equipo con


cable defectuoso o magullado, conexin a
tierra faltante, cubierta pelada, rota o
fisurada.

S Coloque

una tarjeta a un equipo


defectuoso y no permita su uso hasta
tanto este haya sido reparado.

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PELIGRO

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

CONTACTO CON
ELCTRICIDAD

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL
Cables de Extensin

S Use slo extensiones ensambladas de


fbrica.

S Use nicamente extensiones de tres


cables.

S Use slo extensiones designadas para


trabajo pesado o extrapesado.

S Use slo extensiones equipadas con


accesorios y dispositivos de alivio de
tensin.

S Nunca

retire
una
extensin del
receptculo halndola por el cable.
Extrigala por el conector o enchufe.

S Inspeccione las extensiones elctricas

APRISIONADO POR/
ENTRE
GOLPEADO POR /
CONTRA
CONTACTO CON
OBJETOS CORTANTES
O PUNZANTES

constantemente, retire las que estn


empatadas y las que no tienen
designacin de trabajo pesado o
extrapesado.
S Energa Cintica, partes en S Aislamiento de interruptor de energa de
movimiento,
mquinas
y
equipos en movimiento: mezcladores,
herramientas.
ventiladores, maquinarias.

S Objetos que caen, equipos y S Uso


estructuras.

S Mquinas

de candados
interruptores abiertos.

para

mantener

y herramientas S Mantener resguardos de maquinarias.


filosas,
materiales
de S La intervencin de equipos con posibilidad
construccin.
de contacto con partes en movimiento
requerir
la
parada,
bloqueo
y
desenergizacin de los mismos.

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PELIGRO
CADA A UN MISMO
NIVEL
CADA A DIFERENTE
NIVEL
CADA AL AGUA

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Energa Gravitacional.
S Superficies de trabajo sin obstruccin ni
puntos resbaladizos.
S Pisos
resbaladizos,
obstculos,
superficie S Existencia y uso correcto de barandas,
barreras, pasamanos.
irregular, escaleras, pisos con
desnivel, zanjas, alturas.
S Uso correcto de proteccin personal
S Cuerpos de agua.
contra cadas: cinturn gua o cinturn tipo
arns, segn el riesgo.

S Herramientas

manuales/porttiles
y
materiales/equipos
sujetados
sin
obstaculizar el paso.

S Sealizacin del rea debajo del rea de


trabajo.

S Considere las condiciones mnimas de


orden y limpieza (ver Seccin C.6).

S Construccin y certificacin de andamios:


Construya los andamios de acuerdo a
instrucciones del fabricante o mejores
prcticas. Coloque sistemas de
resguardo a los lados abiertos y al final
de las plataformas. Para andamios de
ms de 3 m de altura use resguardos
sistemas de prevencin de cadas:
mallas de seguridad y/o cinturones de
sujecin personal.
Provea
acceso seguro a las
plataformas de trabajo en andamios.
No utilice los elementos estructurales
diagonales del andamio como manera
de acceso.

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PELIGRO
CADA A UN MISMO
NIVEL
CADA A DIFERENTE
NIVEL
CADA AL AGUA
(CONT.)

CONTACTO CON SUPERFICIE A TEMPERATURA EXTREMA

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Uso correcto de escaleras.


S Uso correcto de escaleras porttiles:

Coloque la escalera en el ngulo


correcto con respecto a la pared. La
distancia desde el pie de la escalera
hasta la base de la pared debe ser la
cuarta parte (1/4) de la longitud til de
la escalera.
Las escaleras que se usan para subir a
un techo o
plataforma, deben
extenderse al menos 1 m por sobre la
superficie
de
ascenso/descenso.
Cuando esto no sea posible asegure
los largueros de la escalera.
Inspeccione la escalera entes de su
uso, no la utilice si tiene fisuras,
travesaos faltantes o estn daados
los dispositivos de seguro y sujecin.
No ponga ms peso en la escalera del
que est diseada para soportar.
Use slo escaleras aprobadas por el
fabricante.
S Contacto
con
hornos, S Uso de proteccin personal acorde al
tuberas,
calderas,
riesgo: guantes, traje de amianto
compresores,
bombas,
aluminizado.
turbinas, motores, equipo de S Uso de ropa de trabajo que permita
soldadura con posibles:
movimiento de aire y vapor de agua.
Quemaduras de primero,
S Aclimatacin del personal.
segundo y tercer grado.
S Monitoreo del riesgo por estrs calrico:
Estrs calrico
Temperatura de Globo de Bulbo Hmedo.

S Control exposicin a temperatura extrema


(calor).

S Mantener exposicin por debajo de la


concentracin
CAP.

ambiental permisible

S Controles administrativos: instrucciones


verbales y por escrito, hidratacin,
monitoreo
especial
a
enfermos
cardiovasculares o bajo medicacin.

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Indice manual

PELIGRO
MORDEDURA
PICADURA
EXPOSICIN A
MICROORGANISMOS
CONTACTOS CON
PLANTAS TXICAS O
URTICANTES

DISERGONMICOS

RUIDO

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

S Serpientes
S Insectos
S Hongos,

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Control

de
insectos,
serpientes,
arcnidos, roedores (trabajos a campo
travieso con cercana de reas verdes
densas).

bacterias,
excrementos de animales,
S Respetar las normas/procedimientos.
aguas contaminadas
S Trabajar en equipo.
S Plantas txicas o urticantes.
S Evitar comer alimentos y beber agua
contaminada.

S
S Adquirir posturas forzadas o S
inadecuadas.
S
S Movimientos repetitivos.
S
S Levantamiento de cargas
excesivas.
S Equipos
(compresores,
turbinas, motores).

S
S
S
S

Mantener la limpieza del lugar de trabajo.


Respetar las normas/procedimientos.
Trabajar en equipo.
Adoptar posturas
levantar peso.

adecuadas

para

rotativos S Control de la fuente: equipos con


bombas,
especificaciones de bajo ruido, fuga,
filtracin o condicin operacional anormal.

Friccin de fluidos en tuberas S Evaluacin del riesgo: nivel y tipo


(continuo, intermitente, de impacto o
Venteo
impulso) del ruido.
Vibracin
S Mantener exposicin por debajo del la
Maquinaria,
herramientas
concentracin ambiental permisible
neumticas
CAP.

S Uso de proteccin auditiva acorde al


riesgo: tapones material expansivo.

S Establecer perodos de descanso y


rotacin del personal.

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Indice manual

PELIGRO
VIBRACIN

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

S Maquinaria,

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

herramientas S Control de la fuente: equipos con


especificaciones de baja vibracin, fuga,
filtracin o condicin operacional anormal.
S Equipos rotativos
S Evaluacin del riesgo: tipo (continua,
S Lanchas
intermitente, impulsiva, brazomano o
cuerpo
completo),
frecuencia
y
aceleracin de la vibracin.
neumticas

S Mantener exposicin por debajo de la


concentracin
CAP.

ambiental permisible

S Uso de herramientas antivibracin.


S Uso de proteccin personal: guantes de
material atenuante o antivibracin.

S Establecer perodos de descanso y


EXPOSICIN A
RADIACIN IONIZANTE

S
S
S
S

Fuentes radioactivas
Rayos X
Equipos de gammagrafa
Medidores de gravedad

rotacin del personal.


S Control de la fuente: mantener las
radiaciones tan bajas como sea posible
mediante
recubrimientos,
distancia,
tiempo
de
exposicin,
proteccin
personal.

S Evaluacin del riesgo: medicin de dosis


de radiacin.

S Mantener exposicin por debajo de la


EXPOSICIN A
RADIACIN NO
IONIZANTE

concentracin ambiental permisible


CAP.
S Hornos, calderas, equipos de S Control de la fuente.
soldadura,
campos S Evaluacin del riesgo: medicin del nivel
electromagnticos,
que
de energa (J/m2) en la frecuencia
pueden causar
eritema y
respectiva (nm).
fotoqueratitis.

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Indice norma

B.3 Control de Fuentes de Ignicin


DESCRIPCIN DEL
MEDIDAS DE PREVENCIN Y
TIPO DE TRABAJO
PELIGRO
CONTROL
LIJADO Y
S Energa
suficiente
para S Asegurar que la atmsfera est libre de
ESMERILADO

ocasionar la ignicin de
vapores inflamables, mediante equipo de
vapores inflamables. Posible
medicin adecuado y calibrado.
explosin o incendio.
S Uso de herramientas porttiles y manuales
con su protector frontal y guarda
protectora de la piedra.

S Esmeriles fijos: el descanso debe estar tan


cerca de la piedra como sea posible (3
mm.) Su ajuste debe hacerse con el
esmeril apagado.

S Cables y conexiones elctricas en buen


estado

S Piedra bien ajustada y balanceada, la


CORTE Y SOLDADURA

circunferencia de la piedra debe


corresponder a la velocidad del esmeril.
S Asegurar que la atmsfera est libre de
vapores inflamables, mediante equipo de
medicin adecuado y calibrado.

S De ser posible, traslade el trabajo a un


rea exenta de combustible traslade los
combustibles a una distancia de al menos
12 m del trabajo.

S Mantenga las llamas y chispas lejos de los


cilindros y las mangueras.

S Ventilacin

natural o forzada
mantener una atmsfera segura.

para

S Proteccin de sumideros y alcantarillas


con mantas de amianto. Si la soldadura es
en altura, usar proteccin de laterales de
andamios con mantas de amianto.

S Disponibilidad de un observador equipado


con un extintor de polvo qumico seco en
el lugar de trabajo.

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TIPO DE TRABAJO

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL
S Usar slo un encendedor de chispa
aprobado para encender un soplete.

S En caso de corte y soldadura en


superficies con recubrimiento, retirar
previamente todo el recubrimiento que sea
posible.

S Inspeccione al rea al completar el trabajo


HERRAMIENTAS
MANUALES, IMPACTO
ENTRE SUPERFICIES

OTRAS FUENTES DE
CALOR:
Vehculos de motor
en reas de proceso
Iluminacin
no
clasificada como a
prueba de explosin

intrnsecamente
segura
Uso de telfonos
celulares y otros
equipos
no
intrnsecamente
seguros

para asegurarse que est libre de chispas,


brasas o llamas.
S Si los trabajos son de impacto, usar
herramientas con extremo de bronce.

S Usar las herramientas adecuadas para el


trabajo, las mismas deben estar en buen
estado.
S No permitir el acceso de estos equipos a
reas operacionales donde no se pueda
garantizar una atmsfera libre de vapores
inflamables.

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Indice norma

B.4 Aspectos de Seguridad Clave en Prcticas de Trabajo Seguro


TIPO DE TRABAJO
TRABAJOS EN
CALIENTE

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO
S Salpicadura

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

de
chispas, S
ignicin
de
vapores
inflamables
o
materiales
combustibles.
S
S Humos metlicos

S Radiaciones UV/IR
S Exposicin a calor

Asegurar que la atmsfera est libre de


vapores inflamables, mediante equipo de
medicin adecuado y calibrado.
De ser posible, traslade el trabajo a un
rea exenta de combustible traslade los
combustibles a una distancia de al menos
12 m del trabajo.

S Ventilacin

natural o forzada
mantener una atmsfera segura.

para

S Aislamiento del rea con barreras.


S Disponibilidad de un observador equipado
con un extintor de polvo qumico seco en
el lugar de trabajo.

S Proteccin de sumideros y alcantarillas


con mantas de amianto. Si la soldadura es
en altura, usar proteccin de laterales de
andamios con mantas de amianto.

S Proteccin personal: casco de seguridad,


anteojos con lentes apropiados, mangas,
delantal, pernal de cuero; guantes de
vaqueta, zapatos seguridad, proteccin
respiratoria.

S Inspeccione al rea al completar el trabajo


para asegurarse que est libre de chispas,
brasas o llamas.
Corte y Soldadura Con Acetileno

S Mangueras ntegras y sin fisuras/empates,


conexiones con abrazadera, reapretadas,
manqueras desenrolladas y lejos del
operador. Anillos de goma para proteccin
de las mangueras.Trabajo interrumpido o
terminado: aliviar el contenido de las
mangueras, cerrar todas las vlvulas.

S Equipo de soldadura siempre en pie, ms


15 inclinacin vertical.

S Cilindros separados y nunca dentro de


espacios confinados.

S Vlvula
Acetileno.

cortallama

en

cilindro

de

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TIPO DE TRABAJO
TRABAJOS EN
CALIENTE (Cont.)

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Salpicadura

de
chispas, Corte y Soldadura Con Acetileno (Cont.)
ignicin
de
vapores S Mantenga las llamas y chispas lejos de los
inflamables
o
materiales
cilindros y las mangueras.
combustibles.
S Usar slo un encendedor de chispa
S Humos metlicos.
aprobado para encender un soplete.
S Radiaciones UV/IR.
S En caso de corte y soldadura en
superficies con recubrimiento, retirar
S Exposicin a calor.
previamente todo el recubrimiento que sea
posible.
Soldadura Elctrica

S Cable de tierra, nunca cerca de tuberas o


inflamables.

S No soldar en reas hmedas.


S Cables, interruptores, cable tierra y porta
electrodo en buenas condiciones.
TRABAJOS DE
IZAMIENTO DE
CARGAS

S Contacto directo o indirecto S Haga certificar el equipo de izamiento


con lneas de alta tensin, con
posibles
quemaduras,
fibrilacin cardiaca o muerte.

S Golpes a lneas o equipos de


proceso.

S Cada de la carga con posibles


golpes a personal o equipos.

conforme a la recomendacin del


fabricante: frenos, embragues, controles,
mecanismos de descenso y levantamiento
de la pluma y la carga, mecanismos de giro
y
desplazamiento,
dispositivos
de
seguridad y prueba de capacidad.

S Antes de cada movimiento de carga


inspeccione el equipo: funcionamiento
adecuado de freno y embrague, niveles de
combustible, aceite lubricante, fluido de
refrigeracin, nivel de agua en la batera,
instrumentos de tablero de mando,
sujecin correcta de la carga, correcta
nivelacin de la mquina.

S Inspeccionar accesorios: guayas, bloque,


gancho, grilletes, eslingas, cables de
acero.

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TIPO DE TRABAJO
TRABAJOS DE
IZAMIENTO DE
CARGAS (Cont.)

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Contacto directo o indirecto S Verifique que el equipo cuenta con su ficha


con lneas de alta tensin, con
posibles
quemaduras,
fibrilacin cardiaca o muerte.

S Golpes a lneas o equipos de

de identificacin de izamiento de carga:


identificacin, caractersticas, contrapeso,
relacin de accesorios, indicacin de
horas de operacin, fecha de certificacin.

S Verifique estabilidad del terreno.


S Cada de la carga con posibles S Verifique condiciones climticas, si se
proceso.

golpes a personal o equipos.

opera en lugares propicios a descargas


elctricas o es indispensable operar con
peligro de lluvia, se realizar puesta a
tierra conectando un cable de entre el
pie de la pluma y la malla de tierra o barra
de puesta a tierra.

S Verifique que el equipo tiene la capacidad


para levantar la carga, la tabla de carga
debe estar a disposicin en la cabina del
operador.

S Mantenga pluma, mstil, contrapeso,


cables o cualquier componente del equipo
de izamiento alejado al menos 3 m. de
lneas elctricas de alta tensin, si el
voltaje es de 50 kV o ms, conserve una
distancia de 5 metros. Siempre asuma que
estn energizadas.

S Deber existir una sealizacin corporal


estandarizada de acuerdo a norma, a no
ser que exista comunicacin por telfono,
radio o equivalente. La comunicacin con
el operador deber ser realizada slo por
una persona.

S Aislar y sealizar el rea bajo la operacin


de izamiento. No pasar la carga por
encima de personas. Izar cargas por
encima de lneas o equipos de proceso no
es aceptable, en caso de ser estrictamente
necesario se debe realizar un anlisis
cualitativo de riesgos y comparar con los
criterios de tolerancia de riesgos antes de
tomar la decisin a los niveles de autoridad
correspondientes y ejerciendo estricta
supervisin.

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TIPO DE TRABAJO
TRABAJOS DE
IZAMIENTO DE
CARGAS (Cont.)

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Contacto directo o indirecto S Seguir el procedimiento de movimiento de


con lneas de alta tensin, con
posibles
quemaduras,
fibrilacin cardiaca o muerte.

S Golpes a lneas o equipos de


proceso.

S Cada de la carga con posibles


golpes al personal o equipos.

carga el cual debe contener:


Memoria de clculo de la estructura y
carga a ser izada.
Certificado de prueba, cantidades, especificaciones y capacidades de los
accesorios de izamiento.
Coordenadas y elevacin de la base del
equipo, construcciones y obstculos (lneas elctricas).
Dimensiones y elevaciones de las extremidades del equipo de izamiento
(contrapeso, camin, pluma, mstil)
Detalles de fijacin del equipo de izamiento.
Indicacin de los puntos de sujecin de
la carga.
Indicacin del tipo de preparacin del
terreno y uso de tablones.
Secuencia de izamiento de los equipos
segn la secuencia del montaje.
Posiciones iniciales y finales en coordenadas de los centros de giro.
Indicacin de los radios de carga, acceso y desplazamiento de los equipos a
ser movilizados. Indicar caractersticas
de los equipos de izamiento para cada
movilizacin. Indicar descansos mnimos.

S Suspensin del trabajo, si las condiciones


son muy desfavorables.

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TIPO DE TRABAJO
TRABAJOS EN
ESPACIOS
CONFINADOS

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Atmsfera peligrosa: gases S Aseguramiento mediante candados y/o


txicos o inflamables.

sealizacin mediante tarjetas.

S Deficiencia

Oxgeno S Verificacin de atmsfera peligrosa,


pruebas de gases txicos, inflamables,
oxgeno.
S Exceso de Oxgeno (ms de
S Ventilacin adecuada.
22%).
de
(menos de 19,5%).

S Pobre iluminacin.
S Iluminacin adecuada (a prueba de
explosin o intrnsecamente segura).
S Dificultad de entrar/salir o
S Uso de iluminacin artificial.
escapar.
S Proteccin personal segn riesgo,
atencin proteccin respiratoria.

S Observador del trabajo confinado.


S Vas de escape definidas y plan de escape
de emergencia.

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TIPO DE TRABAJO
EXCAVACIONES

Indice manual

DESCRIPCIN DEL
PELIGRO

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL

S Cadas de diferente nivel.


S Preparacin de la zanja: pendiente
requerida y banqueo de paredes, y
S Atrapamiento por material de
suelos.

S Atmsfera peligrosa: gases


txicos o, inflamables.

S Deficiencia

de
(menos de 19,5%).

Oxgeno

aseguramiento con puntales


clasificacin de suelos.

segn

S Verificacin

de atmsfera peligrosa,
pruebas de gases txicos, inflamables,
oxgeno, especialmente cuando se trabaja
con equipos a motor con gasolina/diesel
existe contaminacin del suelo con
hidrocarburos.

S Control de acumulacin de agua y


estructuras inestables.

S Proteccin

personal segn
atencin proteccin respiratoria.

riesgo,

S Inspeccin del rea de excavacin antes


de comenzar el trabajo, antes de cada
jornada, despus de lluvia o tormenta y
cuando sea necesario.

S Equipos y material (suelo) debern


colocarse al menos a 60 cm. del borde de
la excavacin.

S Vas de acceso y egreso definidas y plan


de escape de emergencia.

S Provea escaleras para excavaciones de


ms de 1,15 m de profundidad y a menos
de 7,6 m de distancia de los trabajadores.

S Delimitacin y sealizacin del rea de


excavacin.

S Proteccin contra trfico vehicular.


S Mantenga la excavacin abierta slo por el
tiempo que sea necesario.

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Indice norma

B.5 Trabajos Efectuados en Paralelo


SISTEMA
REAS DE CUSTODIA DE
PERMISOLOGA
SISTEMA DE TUBERAS

SISTEMA DE
ALIMENTACIN DE
SERVICIOS: agua, vapor,
electricidad, aire
comprimido, aire
respirable.
EQUIPOS O SISTEMAS
CERCANOS LOS CUALES
SE MANTIENEN EN
OPERACIN

MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL


S Definir desde la fase de planificacin reas de custodia y
responsabilidades.
S Revisar los requerimientos de aislamiento, bloqueo y sealizacin
de fuentes de insumos y productos para trabajos diferentes en
sistemas de tubera compartidos.
S Revisar los requerimientos de aislamiento, bloqueo y sealizacin
de fuentes de servicios para trabajos diferentes en sistemas de
tubera compartidos.

S Revisar capacidad de sistema de aire suplido o respirable.


S Revisar si existen condiciones anormales de calor, vibracin, ruido,
corrosin, fugas/derrames, en equipos cercanos al rea de trabajo
los cuales se mantienen en operacin.

B.6 Aspectos de Seguridad en el Equipo a ser Intervenido


PELIGRO
PRESENCIA DE
PRODUCTO
ELECTRICIDAD,
ESTTICA
SISTEMA DE
SALVAGUARDA DE
PROCESOS
SISTEMAS PASIVOS Y
PASIVOS DE
PROTECCIN CONTRA
INCENDIOS

MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL


S Asegurar que el equipo fue puesto fuera de servicio, drenado,
neutralizado, purgado con vapor o gas inerte, ventilado, segn el
riesgo.
S Puesta a tierra incorporada al equipo o complementaria.

S Integridad de cajetines y cajeros elctricos a prueba de explosin.


S Registro de inhibicin de sistemas de salvaguarda (parada de
emergencia, despresurizacin y venteo) que contenga justificacin,
fecha de inhibicin y fecha de sustitucin.

S Sistemas de venteo, vlvulas rompevaco y vlvulas de alivio.


S Integridad del recubrimiento de proteccin contra fuego.
S Operatividad del sistema de enfriamiento o combate de incendios
asociado al equipo o rea de trabajo.

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Indice manual

Indice norma

B.7 Condiciones Meteorolgicas Desfavorables


DESCRIPCIN DEL
MEDIDAS DE PREVENCIN Y
TIPO DE TRABAJO
PELIGRO
CONTROL
TRABAJOS EN
S Prdida de equilibrio.
S Uso correcto de proteccin personal
ALTURAS

TRABAJOS DE
IZAMIENTO DE
CARGAS

TRABAJOS
ELCTRICOS
MANTENIMIENTO DE
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
TIPO TECHO
FLOTANTE EN
SERVICIO

contra cadas.

S Choque

S Uso correcto de escaleras.


cargas S Suspensin del trabajo, si las

de
suspendidas con equipos de
condiciones son muy desfavorables.
proceso, desprendimiento de S Aseguramiento de la carga.
la carga.
S Conservar distancia mnima con
S Contacto inadvertido con
relacin a los cables de alta tensin.
lneas de alta tensin.
S Contacto
directo/indirecto, S Suspensin del trabajo.
arcos elctricos.
S Ignicin de vapores en el sello S Suspensin del trabajo.
del tanque.

B.8 Condiciones Mnimas de Orden y Limpieza


CATEGORA
MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL
CONTROL Y RESPUESTA
S Sealizacin de vas de escape.
A EMERGENCIAS
S Rutas de escape sin obstruccin.
S Escaleras libres y limpias.
S Puertas de escape o contra fuego sin obstruccin o cerradura.
S Equipos de combate de incendios sin obstruccin: mltiples de
conexin, vlvulas manuales, paneles de control, monitores,
gabinetes de mangueras, extintores, equipos porttiles duales
CO2/polvo qumico seco.

S Vehculos de la empresa estacionados de retroceso, con la llave


pegada o accesible.

S Duchas y lavaojos de emergencia accesibles y operativos.

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CATEGORA
REAS DE PROCESO y
TRNSITO DE PEATONES

Indice norma

MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL


S
S
S
S
S
S
S
S

Rutas de trnsito peatonal identificadas y demarcadas.

S
S
S
S

Ausencia de trapos, cuerdas y restos de trabajos anteriores.

Pisos limpios, sin obstrucciones, sin defectos o discontinuidad.


Cambios de nivel o zonas de baja altura sealizados claramente.
Pavimentacin nivelada y limpia.
Drenajes abiertos de equipos de proceso: con su rejilla.
Ausencia de acumulacin de agua de lluvia, insumos o productos.
Faldas de torres de proceso libres de residuos, trapos, grasa.
Equipos contra incendio en pasillos sujetados en forma segura:
extintores, mangueras.
Pasarelas colocadas para permitir paso peatonal.
Herramientas y objetos en uso: aseguradas.
Cables de herramientas elctricas conectadas sin obstaculizar
trnsito.

S Recipientes secundarios con lquidos voltiles en uso: identificados


y tapados.

ALMACENAJE

S
S
S
S
S
S
S
S

Salientes y protuberancias resguardados y sealizados.


Carteles de precaucin antes de limpiar pisos y corredores.
rea definida, demarcada e iluminada.
Materiales sujetados y ordenados en el stock.
Altura lmite del stock.
Materiales ordenados segn compatibilidad: toxicidad, reactividad.
Contenedores y tambores identificados.
Drenaje de aguas de lluvia, sistema de contencin en caso de
derrames.

S Materiales a granel dentro de sacos o contenidos en recipientes.

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