Está en la página 1de 2

INGEVIAS S.A.S.

INGENIERIA Y VÍAS S.A.S DOCUMENTO No.


PMC-FO-05
FORMATO PARA MEJORA CONTINUA Versión 2

FECHA: ______________________________ ACCIÓN N° __________

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD
Revisión por la Dirección Auditoría Interna Producto no - conforme
Quejas y reclamos del cliente Auditoría Externa Otro:
Proveedor Inspección Interna

TIPO DE ACCION: CORRECCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA

PROCESO ASOCIADO:

DESCRIBIR LA NO CONFORMIDAD O LA MEJORA:

NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA N.C. O LA MEJORA:

FIRMA:

CAUSAS DEL PROBLEMA O JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA (Si se requiere) Entre otras causas pueden
estar la gente, los equipos, herramientas, los materiales, el ambiente, entre otras.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL ANÁLISIS DE CAUSAS O JUSTIFICACIÓN:

FIRMA:

PLAN DE ACCIÓN (Describir correcciones inmediatas y los planes para eliminar las causas):

RESPONSABLE (S) DEL PLAN DE ACCION:

FECHA DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION :

FECHA DE REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN:


INGEVIAS S.A.S.
INGENIERIA Y VÍAS S.A.S DOCUMENTO No.
PMC-FO-05
FORMATO PARA MEJORA CONTINUA Versión 2

RESULTADOS Y EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN :

FIRMA DEL GERENTE: _____________________________________

FIRMA DIRECTOR DEL SGI _________________________________

REQUIERE NUEVA ACCIÓN: SI ___ NO ___ N°______

También podría gustarte