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Fecha de registro: 20/11/2019 06:31:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/12/2019 11:27:08 p.m.
B. Institucionalidad
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
CORANI
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0075665954802280 / -70.74162058251248 PUNO CARABAYA CORANI QUELCAYA
-14.0199913974079620 / -70.66309623139270 PUNO CARABAYA CORANI CHACACUNIZA
-13.86843925977333 / -70.60463480370363 PUNO CARABAYA CORANI CORANI
Localización geográfica de la unidad productora
-13.8715536456352580 / -70.67212991135430 PUNO CARABAYA CORANI AYMA?æA
-13.9168460432764420 / -70.54287962334537 PUNO CARABAYA CORANI ISIVILLA
-13.8204318136837380 / -70.75384609120182 PUNO CARABAYA CORANI VILUYO
-13.81779859187325 / -70.78179739134536 PUNO CARABAYA CORANI HUARACCONI
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.8684184276201630 / -70.60463480370363 PUNO CARABAYA CORANI CORANI
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LOCALIDADES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,511.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2039 1,934.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Pág. 2
Intangibles 0.00 9,000.00 9,000.73 18,000.73
Subtotal 0.00 5,493,582.44 5,493,583.16 10,987,165.60
Gestion del proyecto 54,935.84 0.00 0.00 54,935.84
Expediente técnico 219,743.32 0.00 0.00 219,743.32
Supervisión 0.00 192,275.39 192,275.39 384,550.78
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 274,679.16 192,275.39 192,275.39 659,229.94
Costo de inversión total 274,679.16 5,685,857.83 5,685,858.55 11,646,395.54
6. Operación y mantenimiento:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,645,189.08
EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ REFERIDO SI SE GARANTIZA O NO LA OPERACIÓN NORMAL DEL PROYECTO DURANTE EL
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO; ENTENDIÉNDOSE POR ELLO DE QUE LOS DIFERENTES ASPECTOS COMO ES LA PREVISIÓN DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y EN ACTUAL OPERACIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD
NORMAL. SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA GARANTIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CORANI, DEBIDO A QUE EXISTE DOCUMENTOS DE
COMPROMISO ENTRE ELECTRO PUNO S.A.A, EN DONDE SE COMPROMETEN ASUMIR ANUALMENTE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE Y LA RESPECTIVA OPERACIÓN DEL SISTEMA. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. EN LA FASE DE FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EL GOBIERNO LOCAL DE CORANI PARTICIPARÁ EN LAS GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN MEM/DGER PARA QUE SE CULMINE CON LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EN LA FASE DE
FUNCIONAMIENTO QUE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE ELECTRO PUNO S.A.A. ESTA
INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA BUENA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. LOS RECURSOS PARA LA FASE
DE EJECUCIÓN PROVENDRÁN DEL TESORO PÚBLICO MEDIANTE LA GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE ELECTRIFICACIÓN MEM/DGER. SOSTENIBILIDAD SOCIAL. LA FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO ES EN BASE A LA
PRIORIDAD ESTABLECIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, PERO TAMBIÉN A LA GESTIÓN DE LOS PROPIOS POBLADORES A TRAVÉS
DE SUS CONSTANTES PEDIDOS Y COORDINACIONES EFECTUADAS A DIVERSAS INSTITUCIONES Y SU PARTICIPACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LOS
ESTUDIOS RESPECTIVOS. LOS BENEFICIARIOS NO EFECTUARÁN APORTES EN FORMA DE CUOTA INICIAL NI COMO MANO DE OBRA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HARÁ POSIBLE QUE EL SERVICIO A BRINDARSE SEA EFICIENTE, ES MUY POSIBLE QUE
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE INCREMENTE EN EL FUTURO, LO QUE GARANTIZA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO. LOS
COSTOS OPERATIVOS, SE FINANCIAN CON LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ENERGÍA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EL
PROYECTO CUBRE TANTO LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COMO LA COMPRA DE ENERGÍA, CON LOS INGRESOS PROVENIENTES
POR TARIFAS. A ESTE EFECTO SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO DESPUÉS DE CUBRIR LOS COSTOS PODRÁ OBTENER ALGUNOS INGRESOS
QUE LE PERMITAN RECUPERAR A MUY LARGO PLAZO PARTE DE LA INVERSIÓN. EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO COMO ES LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SE HARÁ CARGO LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD (ELECTRO PUNO S.A.A.).
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
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incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
5 - RECURSOS DETERMINADOS
6 - FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO img008_compressed.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS COSTOS.pdf Descargar
PERFIL PERFIL-comprimido.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION img009_compressed.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENILIDAD.pdf Descargar
Pág. 4