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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/11/2019 06:31:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/12/2019 11:27:08 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2470264
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
URBANO SIN ACCESO AL SERVICIO DE DISTRITAL 1511
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS ATENDIDAS/AÑO
ENERGÍA ELÉCTRICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Responsable de la OPMI: FERNANDO MAYTA HUAHUACONDORI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Responsable de la UF ENRIQUE CRUZ ESCOBEDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
Responsable de la UEI CARLOS ABRAHAM SALAZAR COILA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 1280 - MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CORANI
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0075665954802280 / -70.74162058251248 PUNO CARABAYA CORANI QUELCAYA
-14.0199913974079620 / -70.66309623139270 PUNO CARABAYA CORANI CHACACUNIZA
-13.86843925977333 / -70.60463480370363 PUNO CARABAYA CORANI CORANI
Localización geográfica de la unidad productora
-13.8715536456352580 / -70.67212991135430 PUNO CARABAYA CORANI AYMA?æA
-13.9168460432764420 / -70.54287962334537 PUNO CARABAYA CORANI ISIVILLA
-13.8204318136837380 / -70.75384609120182 PUNO CARABAYA CORANI VILUYO
-13.81779859187325 / -70.78179739134536 PUNO CARABAYA CORANI HUARACCONI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.8684184276201630 / -70.60463480370363 PUNO CARABAYA CORANI CORANI

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ISIVILLA, CHACACONIZA,
Descripción del objetivo central del proyecto QUELCAYA, CORANI, AYMANA, VILUYO Y HUARACCONI, DEL DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE
CARABAYA – REGIÓN PUNO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE ENERGIA ELESTRICA EN LAS SIETE

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LOCALIDADES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,511.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2039 1,934.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos


LA POBLACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO ES DECIR LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS
POBLADORES DE LAS SIETE LOCALIDADES COMO ES ISIVILLA, CHACACONIZA, QUELCAYA,
CORANI, AYMANA, VILUYO Y HUARACCONI DEL DISTRITO DE CORANI, POR LO QUE SE HA
Denominación de los beneficiarios directos ESTIMADO DE ACUERDO A LA POBLACIÓN ESPERADA DEL DISTRITO DE CORANI EN EL ÁREA
URBANA Y RURAL; LOS CUALES ESTÁN COMPUESTO POR LAS PERSONAS QUE HABITAN EN
ESTA ZONA DE ESTUDIO, DE ACUERDO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2017 ASCIENDE A
UN TOTAL DE 4,240 HABITANTES.
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1511
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,934.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE LÍNEAS PRIMARIAS DE 64.06 KILÓMETROS,
REDES PRIMARIAS DE 18.78 KILÓMETROS, REDES SECUNDARIAS DE 37.46 KILÓMETROS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS 1,511
ABONADOS. SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS EXISTENTES DE LAS SIETE LOCALIDADES QUE CUENTAN CON
SERVICIO ELÉCTRICO MONOFÁSICO CON SERVICIO ELÉCTRICO TRIFÁSICO. LÍNEAS PRIMARIAS LA LÍNEA PRIMARIA PROYECTADA COMPRENDE
EXTENSIONES DESDE LAS LÍNEAS PRIMARIAS EXISTENTES DE LA SET ANTAPATA 138/22,9/10 KV (7/7/2,5 MVA) EN CONSTRUCCIÓN, CON ENERGÍA
PROVENIENTE DEL SEIN; ESTAS LÍNEAS PRIMARIAS PROYECTADAS TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: LAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS SON: SISTEMA : TRIFÁSICO TENSIÓN NOMINAL : 22,9 KV. LONGITUD : 64,056 KM TRIFÁSICO SIMPLE
TERNA. CONDUCTORES : ALEACIÓN DE ALUMINIO AAAC DE 95 MM2. ESTRUCTURAS : POSTE DE MADERA IMPORTADA (PINO AMARILLO DEL SUR)
45 PIES CLASE 4 Y 5 (CIMENTACIÓN CON MATERIAL PROPIO DE LA ZONA). AISLADORES : PORCELANA LINE POST POLIMÉRICO DE 36 KV Y
AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO SUSPENSIÓN DE 36 KV. CRUCETA : DE MADERA DE 102 MM X 127 MM X 2.40 M Y 102 MM X 127 MM X 1,50 M CABLE
DE GUARDA : CABLE DE ACERO DE ¼” ¿ TIPO HS. RETENIDAS : CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN DE 10 MMØ CON VARILLA DE ANCLAJE
DE 2.4 M. X 16 MM, BLOQUE DE ANCLAJE DE CONCRETO DE 0.4 X 0.4 X 0.15 CM. PUESTA A TIERRA : TIPO PAT-1 CON VARILLA DE ACERO
Alternativa 1 (Recomendada) RECUBIERTO DE COBRE DE 2,4M LONGITUD Y 16MM2¿, COPPERWELD DE 2 AWG PARA LA BAJADA A TIERRA Y PARA LOS CONTRAPESOS;
TRATAMIENTO DEL TERRENO CON TIERRA DE CULTIVO. EN EL PROYECTO SE HA CONSIDERADO LA INSTALACIÓN DE DOS RECLOSER TRIFÁSICO,
VER VOLUMEN VII DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA Y COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN. REDES PRIMARIAS SISTEMA : TRIFÁSICO. TENSIÓN NOMINAL :
22.9/13.2 KV. CONDUCTOR : ALEACIÓN DE ALUMINIO AAAC DE 50 MM2. ESTRUCTURAS : POSTES DE CONCRETO ARMADO DE 13/400, 13/500
SISTEMA TRIFÁSICO. AISLADORES : PIN POLIMÉRICOS Y AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO SUSPENSIÓN. RETENIDAS : CABLE DE ACERO GRADO
SIEMENS MARTIN DE 10 MMØ CON VARILLA DE ANCLAJE DE 2.4 M. X 16 MM, BLOQUE DE ANCLAJE DE CONCRETO DE 0.4 X 0.4 X 0.15 CM. PUESTA A
TIERRA : ELECTRODO COPERWELD DE 2.4 M. DE LONGITUD X 16 MMØ, CABLE DE ACERO RECUBIERTO METALÚRGICO DE COBRE DE 4 AWG (21.5
MM2). EQUIPOS DE PROTECCIÓN : SECCIONADORES FUSIBLES CUT-OUT DE 27/38 KV, 170 KV BIL. REDES SECUNDARIAS LAS REDES
SECUNDARIAS, CONFORMADAS POR LAS REDES DE BAJA TENSIÓN 1F 440/220 Y 220 V, PRESENTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN
NOMINAL : 440/220 V SISTEMA ADOPTADO : AÉREO - AUTOPORTANTE TIPO DE DISTRIBUCIÓN : MONOFÁSICO MULTIATERRIZADO FRECUENCIA : 60
HZ SOPORTES : POSTES DE CºAº DE 8/200/120/240 TIPO DE CONDUCTOR - DE FASE : ALUMINIO CABLEADO DE 7 HILOS AUTOPORTANTE, AISLADO
CON POLIETILENO RETICULADO, TEMPLE SUAVE. - NEUTRO O MENSAJERO : ALEACIÓN DE ALUMINIO CABLEADO, DE 7 HILOS DESNUDO SECCIÓN
NOMINAL : 16 MM² LONGITUD RS. : 87.848 KM

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20


Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,511 1,531 1,551 1,571 1,591 1,612 1,633 1,655 1,676 1,698 1,720 1,743 1,766 1,789 1,812 1,836 1,860 1,884 1,909 1,934
Servicio de energía eléctrica Usuario/año
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Renovacion de linea primaria :
Infraestructura Espacios fisicos 7.00 Km 64.06 6,111,222.05 12/2019 02/2020 03/2020 02/2021
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS
Renovacion de red primaria :
Infraestructura Espacios fisicos 7.00 Km 18.78 1,403,868.97 12/2019 02/2020 03/2020 02/2021
CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS
Renovacion de red secundaria :
CONSTRUCCIÓN DE REDES Infraestructura Espacios fisicos 7.00 Km 37.46 3,454,073.85 12/2019 02/2020 03/2020 02/2021
SECUNDARIAS
2. SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Capacitacion de organizacion : Número de
Intangibles 2.00 2.00 18,000.73 12/2019 02/2020 03/2020 02/2021
CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 5,484,582.44 5,484,582.43 10,969,164.87

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Intangibles 0.00 9,000.00 9,000.73 18,000.73
Subtotal 0.00 5,493,582.44 5,493,583.16 10,987,165.60
Gestion del proyecto 54,935.84 0.00 0.00 54,935.84
Expediente técnico 219,743.32 0.00 0.00 219,743.32
Supervisión 0.00 192,275.39 192,275.39 384,550.78
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 274,679.16 192,275.39 192,275.39 659,229.94
Costo de inversión total 274,679.16 5,685,857.83 5,685,858.55 11,646,395.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
Infraestructura Km 0.00 60.30 60.00 120.30
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2021


Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360 114,360
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi
960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90 960.90
ento
Con Proyecto
139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480 139,480
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421. 22,421.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,645,189.08

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 12,817,285.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.17
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ REFERIDO SI SE GARANTIZA O NO LA OPERACIÓN NORMAL DEL PROYECTO DURANTE EL
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO; ENTENDIÉNDOSE POR ELLO DE QUE LOS DIFERENTES ASPECTOS COMO ES LA PREVISIÓN DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y EN ACTUAL OPERACIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD
NORMAL. SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA GARANTIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CORANI, DEBIDO A QUE EXISTE DOCUMENTOS DE
COMPROMISO ENTRE ELECTRO PUNO S.A.A, EN DONDE SE COMPROMETEN ASUMIR ANUALMENTE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE Y LA RESPECTIVA OPERACIÓN DEL SISTEMA. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. EN LA FASE DE FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EL GOBIERNO LOCAL DE CORANI PARTICIPARÁ EN LAS GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN MEM/DGER PARA QUE SE CULMINE CON LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EN LA FASE DE
FUNCIONAMIENTO QUE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE ELECTRO PUNO S.A.A. ESTA
INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA BUENA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. LOS RECURSOS PARA LA FASE
DE EJECUCIÓN PROVENDRÁN DEL TESORO PÚBLICO MEDIANTE LA GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE ELECTRIFICACIÓN MEM/DGER. SOSTENIBILIDAD SOCIAL. LA FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO ES EN BASE A LA
PRIORIDAD ESTABLECIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, PERO TAMBIÉN A LA GESTIÓN DE LOS PROPIOS POBLADORES A TRAVÉS
DE SUS CONSTANTES PEDIDOS Y COORDINACIONES EFECTUADAS A DIVERSAS INSTITUCIONES Y SU PARTICIPACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LOS
ESTUDIOS RESPECTIVOS. LOS BENEFICIARIOS NO EFECTUARÁN APORTES EN FORMA DE CUOTA INICIAL NI COMO MANO DE OBRA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HARÁ POSIBLE QUE EL SERVICIO A BRINDARSE SEA EFICIENTE, ES MUY POSIBLE QUE
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE INCREMENTE EN EL FUTURO, LO QUE GARANTIZA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO. LOS
COSTOS OPERATIVOS, SE FINANCIAN CON LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ENERGÍA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EL
PROYECTO CUBRE TANTO LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COMO LA COMPRA DE ENERGÍA, CON LOS INGRESOS PROVENIENTES
POR TARIFAS. A ESTE EFECTO SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO DESPUÉS DE CUBRIR LOS COSTOS PODRÁ OBTENER ALGUNOS INGRESOS
QUE LE PERMITAN RECUPERAR A MUY LARGO PLAZO PARTE DE LA INVERSIÓN. EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO COMO ES LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SE HARÁ CARGO LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD (ELECTRO PUNO S.A.A.).
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos

Pág. 3
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
6 - FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO img008_compressed.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS COSTOS.pdf Descargar
PERFIL PERFIL-comprimido.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION img009_compressed.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENILIDAD.pdf Descargar

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