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YPFB-110.

22-
Código:
PROCEDIMIENTO PARA EL YRA-SIG-PR-04
TRATAMIENTO DE NO Versión: 1
CONFORMIDADES
Fecha: 07/04/2023

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA Y/O DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. DESARROLLO
6. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
7. REGISTROS
8. ANEXOS
9. CONTROL DE CAMBIOS

Atención a
1 Observaciones para 07/04/2023
Aprobación Vladimir Tapia Rene Pacheco Edwin Fiorilo
Sup. de Calidad Coord. CSSMA Jefe de Obra

Emisión inicial para


0 13/12/2022
Aprobación Vladimir Tapia Rene Pacheco Edwin Fiorilo
Sup. de Calidad Coord. CSSMA Jefe de Obra
Ver. Descripción Fecha Elaboró Revisó Aprobó

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controlada al Dpto. SIG de SEICAMP-P&GES.
YPFB-110.22-
Código:
PROCEDIMIENTO PARA EL YRA-SIG-PR-04
TRATAMIENTO DE NO Versión: 1
CONFORMIDADES
Fecha: 07/04/2023

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales que permitan identificar, registrar, analizar, corregir y
controlar la detección de una No Conformidad que pueda incidir en la calidad del producto
y/o servicio, la salud, seguridad y bienestar de las personas, el medio ambiente o incurrir en
una pérdida importante de bienes en el Proyecto “CONSTRUCCION DE FACILIDADES Y
DUCTO DE RECOLECCION, POZO YRA-X1”.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SIG definido en la
Asociación Accidental SEICAMP-P&GES en el proyecto “CONSTRUCCION DE
FACILIDADES Y DUCTO DE RECOLECCION, POZO YRA-X1”

3. REFERENCIAS Y/O DEFINICIONES

3.1. Referencias

• ISO 9001: Sistema de gestión de Calidad


• ISO 14001: Sistema de gestión ambiental
• ISO 450001: Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo

3.2. Definiciones

• No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito preestablecido


• Salida No Conforme: Es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple
con los requerimientos o características definidos.
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable. (Las acciones correctivas tienen que ser
verificadas en un periodo dado de tiempo para medir su eficacia).
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable. (Las acciones preventivas tienen que
ser verificadas en un periodo dado de tiempo para medir su eficacia).
• Acción Inmediata: Es aquella acción que puede realizarse de forma inmediata y que
no requiere de una verificación de su eficacia. Ejemplo: un foco quemado,
simplemente se realiza el cambio del mismo y la acción es inmediata.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente de proyecto

• asegurar los recursos para la implementación de las Acciones Correctivas y preventivas


y participar en el análisis de No Conformidades cuando sea necesario.

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4.2. Jefe de obra

• Identificación No Conformidades, definición, análisis e implementación de las acciones


relacionadas con las actividades a su cargo. Coordinar con el Jefe del SIG el reporte.

4.3. Supervisor de Calidad

• Proveer una copia de este procedimiento al personal especialista que realizará las
actividades de campo.

4.6. Supervisor SSMA

• Monitorear el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento en lo que respecta a


sus funciones cuando se realicen actividades en obra.
• Asegurar que en la actividad se darán las condiciones de trabajo seguro.

4.7. Encargado de SIG

• Apertura, Seguimiento y cierre de No Conformidades, según proceda.


• Seguimiento continuo de las No Conformidades abiertas.

5. DESARROLLO

• Para el tratamiento de No Conformidades se procederá con lo establecido en el


Documento Interno SEICAMP “COR-CAL-PR-003 TRATAMIENTO DE LAS NO
CONFORMIDADES”

6. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

6.1. Seguridad

Antes de iniciar las actividades se deberá contar con lo siguiente:


• Charlas diarias al personal involucrado en la actividad.
• Contar con el presente procedimiento operativo aprobado.
• Contar con el EPP adecuado para la actividad.
• Se deberá contar solo con el personal adecuado para la ejecución de la actividad.
• Comunicar a todo el personal los peligros de la actividad, las barreras y/o controles
de seguridad y sus responsables.

6.2. Salud

La actividad contará con:


• Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencia

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• Comunicar a todo el personal los peligros de las actividades, las barreras y/o
controles de salud y responsables.
• Se prohíbe la automedicación, cualquier medicación deberá ser de estricto
conocimiento del médico del proyecto.
• Distanciamiento mínimo de 1.5 a 2 metros en la ejecución de las actividades, cuando
sea posible.
• Evitar la aglomeración de personal o grupos de trabajo, para minimizar el contagio
ante el Covid-19.
• Realizar en lo posible periódicamente desinfección de manos y/u objetos que sean
utilizados por más de una persona.

6.3. Medio Ambiente


Todo el personal afectado al Proyecto deberá cumplir con las normas y políticas
ambientales de la Asociación Accidental SEICAMP-P&GES.
• Los residuos generados en las actividades a realizar serán dispuestos en
contenedores apropiados para su posterior clasificación y disposición final.
7. REGISTROS

o COR-CAL-FO-031 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES ACCIONES


CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

8. ANEXOS

o COR-CAL-PR-003 TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Observaciones

0 13/12/2022 Emisión Inicial para Aprobación.

1 07/04/2023 Atención a Observaciones en los Puntos: 2 y 4.7

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