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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, CODIGO: CO/SST-01


EVALUACION DE RIESGOS Y VERSIÓN: 01
ACCIONES PREVENTIVAS FECHA: 10/08/23

ANEXO N° 01

IDENTIFICACION DE PELIGROS, 32

EVALUACION DE RIESGOS
Y
ACCIONES PREVENTIVAS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAMO EMP PE 3N TRAMO HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM DISTRITO: YARUMAYO PROVINCIA
DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, CODIGO: CO/SST-01
EVALUACION DE RIESGOS Y VERSIÓN: 01
ACCIONES PREVENTIVAS FECHA: 10/08/23

INDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................. 34
2. ALCANCES ................................................................................................................. 34
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................ 35
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................. 37
5. CONSIDERACIONES GENERALES.................................................................................. 37
6. PROCEDIMIENTO ....................................................................................................... 37
6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: .............................................................................. 37
6.2. EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................... 38
7. MEDIDAS DE CONTROL Y/ O ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS ....................... 42
8. MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL......................................................................... 42
9. ANEXOS ..................................................................................................................... 45
........................................................................................................................................ 45 33

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAMO EMP PE 3N TRAMO HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM DISTRITO: YARUMAYO PROVINCIA
DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología permanente que permita identificar los peligros, evaluar los
riesgos e implementar las medidas de control de manera oportuna y eficiente, con el
propósito de minimizar los Riesgos Significativos, de las actividades desarrolladas bajo el
control de la organización.

2. ALCANCES
Este procedimiento tiene por alcance identificar todos los peligros que se puedan
encontrar dentro de las instalaciones de la obra en ejecución, a la realizar la evaluación
de la magnitud del riesgo en función a la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la
severidad del mismo, con el propósito de establecer medidas de control que permitan la
aceptación del riesgo.

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:


• Actividades rutinarias y no rutinarias;
• Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo
34
contratistas y visitas;
• Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
• Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de
afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control
de la organización en el lugar de trabajo;
• Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controladas por la organización;
• Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por
la organización o por otros;
• Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales;
• Modificaciones al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos
los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
• Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios;
• El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las
aptitudes humanas;
• Registros de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo;
• No conformidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo;

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• Resultados de las auditorias de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;


• Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.
• Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas;
• Información de las consultas en Seguridad y Salud en el Trabajo a los empleados,
revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo;
• Inspecciones Planeadas.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1.Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un
proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtención de los resultados
operacionales claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o
administrativa, en función de los elementos componentes que se interrelacionan.
3.2.ATS: Análisis de Trabajo Seguro
3.3.EPP: Equipo de Protección Personal
3.4.Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente de Línea para la identificación 35
de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de medidas de control. Este
equipo está conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las
labores.
3.5.Etapa: Conformado por un grupo de actividades que tienen algo en común.
3.6.Evaluación del Riesgo: Determinada por la combinación de la probabilidad y la
consecuencia. Proceso integral de estimación de la magnitud del riesgo,
determinando Riesgos Aceptables y Riesgos No Aceptables (Significativos) en
Niveles: Alto (rojo), Medio (amarillo) y Bajo (verde).
3.7.Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de la existencia del peligro y
definición de sus características.
3.8.Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la propiedad
o víctima mortal (fatalidad).
Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima
mortal (fatalidad)
Nota 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima mortal (fatalidad)
también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre
un accidente).
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

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3.9.Jerarquía de Controles: Proceso que permite realizar una evaluación preventiva de


los controles sobre los Riesgos con la finalidad de asegurar la viabilidad de los
mismos.
3.10. No Rutinario: Situación que se presenta de forma eventual, en ocasiones se realiza
por única vez. Dentro de las operaciones se considera los proyectos nuevos,
modificaciones o eliminación de algunos (cierre total, parcial o definitivo).
3.11. Rutinario: Situación que se presenta de manera constante o habitual.
3.12. Lesión: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características negativas
en el trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz de
desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador.
3.13. Peligro: Es la fuente, situación o acto que tiene potencial para producir daños en
términos de lesiones humanas o mala salud, daño a la propiedad o la combinación
de ellos.
3.14. PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.
3.15. Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas)
36
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
3.16. Riesgos: Son los cambios adversos o beneficiosos, resultantes de manera total o
parcial de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden
afectar a la salud y seguridad.
3.17. Riesgo a la Salud: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de forma continua
en el tiempo de características negativas en el trabajo, que puede ser generado por
una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna enfermedad ocupacional.
3.18. Riesgos Significativos: Se considera así; a aquel que, luego de la evaluación
dentro del proceso operacional sea NO ACEPTABLE.
3.19. Riesgos No Significativos: Aquel que ha sido reducido al nivel que puede ser
aceptable por la organización considerando las obligaciones legales y la política del
SGI, se le denomina ACEPTABLES.
3.20. Riesgo Inicial: Refiérase al Riesgo Puro, no contiene ningún control, también
llamado Riesgo Inherente.
3.21. Riesgo Residual: Refiérase el Riesgo tratado, que ha sido analizado con la
“Jerarquía de Controles”, se aplicado los controles requeridos necesarios o que se
requieren implementar.
3.22. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

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3.23. Tarea: Secuencia lógica de pasos.

4. RESPONSABILIDADES
• El ingeniero de campo, maestro de obra / capataz son los responsables de identificar
los peligros y valorar los riesgos propios de las áreas de su ámbito de responsabilidad.
• La Alta Gerencia y del ingeniero debe verificar el cumplimiento del presente
procedimiento.

5. CONSIDERACIONES GENERALES
• La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos debe efectuarse antes el inicio
de la ejecución de las obras, en la etapa de la Planificación de la obra, y debe
revisarse periódicamente o cuando las condiciones de trabajo hayan cambiado.
• Debe tener en consideración los establecimientos en el Reglamento Interno de SST
sobre IPERC.
37

6. PROCEDIMIENTO
La Evaluación de los Riesgos de las Actividades de la obra se realiza de la siguiente
forma:

6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:


El ingeniero de campo y el maestro de obra / capataz inspeccionaran las distintas
áreas de trabajo y los procesos que implican la realización de cada actividad,
buscando identificar los peligros asociados a todas las actividades (VER FIGURA N° 01)
Se utilizará la “lista de peligros” y el formato de la matriz de identificación de peligros.

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FIGURA N° AI-01

PASO 01
SELECCIONAR UN
EQUIPO Y ENTRENARLO

PASO 06 PASO 02
COMUNICAR RECOLECTAR INFORMACION
PROCEDIMIENTOS Y Y PLANEAR EL IPER
ESTANDARES REVISADOS
Y/O NUEVOS.

AREA DE
TRABAJO

PASO 03
PASO 05
ANALISIS DE LOS PELIGROS
ANALISIS TAREAS, REVISAR
Y EVALUACION DE RIESGOS
ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO.

PASO 04
EVALUAR//REVISAR LAS
MEDIDAS DE CONTROL

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (PERU). GUIA, IDENTIFICACION DE RIESGOS - IPER
38

6.2. EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Debido a la diversidad de riesgos que se pueden encontrar en el centro de trabajo, es
necesario evaluar la magnitud de los mismos y el efecto posterior al Sistema de la
empresa. Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o
actividad se procederá a llenar la matriz de evaluación de riesgos donde se evaluará
el riesgo de los peligros de cada tarea de acuerdo a dos parámetros: consecuencia y
probabilidad.

6.2.1. CALCULO DEL RIESGO

EL Riesgo se calcula a partir de la siguiente formula:

Magnitud del Riesgo= probabilidad (NP) x Consecuencia (NS)

• Nivel del riesgo (NR)


El nivel del riesgo viene representado por el producto del nivel de severidad
(NS) por el Nivel de probabilidad (NP) previamente calculado y nos permite
valorar los riesgos. Que con el valor calcula y la siguiente matriz nos da la
valoración del riesgo.

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MATRIZ
TABLA VALORACION
N°AI-01 MATRIZ VALORACION

Severidad EXTREMADAM
LIGERAMENTE
DAÑINO (2) ENTE DAÑINO
Probabilidad DAÑINO (1)
(3)
9 a 16
0A4 5a8
BAJA (4) Riesgo
Riesgo Trivial Riesgo Bajo
Moderado
9 a 16 17 a 24
5a8
MEDIA (8) Riesgo Riesgo
Riesgo Bajo
Moderado Importante
9 a 16 17 a 24
25 a 36
ALTA (12) Riesgo Riesgo
Moderado
Riesgo Crítico
Importante

6.2.2. IPER MATRIZ 3x3


En este método de identificación de peligros y evaluación de riesgos se
utiliza para la valoración del riesgo una matriz de 3x3, valorándose el nivel
de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, 39

nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo.

• Nivel de probabilidad del daño (NP)


Para calcular la probabilidad tenemos en cuenta varios factores:
o Número de personas expuestas
o Procedimientos existentes
o Capacitación de los trabajadores
o Exposición al riesgo

Que valoraremos según las siguientes escalas:

TABLA N°AI-02

INDICE N° PERSONAS EXPUESTAS (NPE)


1 De 1 a 3
2 De 4 a 12
3 Mas de 12

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TABLA N°AI-03

INDICE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (Npr)


1 Existen, son satisfactorios y suficientes
Existen parcialmente, y/o no son satisfactorios y
2 suficientes
3 No existen

CAPACITACION (NC)

TABLA N°AI-04

INDICE CAPACITACION
Personal entrenado. Conoce los pelligros y los
1 previene.
Personal parcialmente entrenado,conoce los pelligros
2 pero no toma acciones de control.
Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma
3 acciones de control. 40

TABLA N° AI -05

INDICE CAPACITACION
1 (BAJA) Almenos una vez al año
Esporadicamente
2 (MEDIA) Almenos una vez al mes
Eventualmente
3 /ALTA) Almenos una vez al dia
Permanente

EXPOSICION AL RIESGO (NE)

La probabilidad la calcularemos de acuerdo a la siguiente fórmula:

NP = NPE + Npr + NC + NE

• Nivel de Severidad (NS)


El nivel de severidad representa el posible daño que el trabajador recibe
cuando se manifiesta el riesgo y lo calculamos de acuerdo a la siguiente
tabla:

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TABLA N° AI-06

INDICE SEVERIDAD (NS)


1 Lesion sin incapacidad Disconfort,
(LIGERAMENTE incomidad
DAÑINO)
2 Lesion con incapacidad temporal
(DAÑINO) daños a la salud.
3 Lesion con incapacidad permanente
(EXTREMADAMENTE daños a la salud irreversibles.
DAÑINO)

Cuyo significado a efectos de la actuación en función del resultado es:

TABLA N° AI-07 CRITERIO DE CONTROL DE PELIGROS

NIVEL DE
RIESGO
INTERPRETACION / SIGNIFICADO
SEGURIDAD: No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones 41
inmediatas para el control del peligro. Posteriormente, las medidas de control y otras específicas
complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional
del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser
CRITICO

realizado en forma mensual.


HIGIENE OCUPACIONAL: Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas afectadas al Programa de Vigilancia
Médica*, mediante la confección de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control de los
casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la
Inaceptable

posterior verificación de su cumplimiento y actualización del Programa de Seguimiento


Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD: Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser
IMPORTANTE

incorporadas en plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca
este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
HIGIENE OCUPACIONAL: Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán acuerdos de control con
empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualización del Programa de
Seguimiento Ambiental/ Salud.
MODERADO

SEGURIDAD: Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser


documentadas e incorporadas en plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca
este peligro. El control de estas acciones, debe ser realizado en forma anual.
HIGIENE OCUPACIONAL: No aplicable

SEGURIDAD: No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período


BAJO

posterior.
Aceptable

HIGIENE OCUPACIONAL: Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de


Seguimiento Ambiental /Salud.
TRIVIAL

No se necesita adoptar ninguna acción.

Basado en “RESOLUCIÓN MINISTERIAL 050-2013-TR: APROBAR LOS FORMATOS REFERENCIALES QUE CONTEMPLAN LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE
DEBEN CONTENER LOS REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, QUE COMO ANEXO 1
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL”

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7. MEDIDAS DE CONTROL Y/ O ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS


Las acciones que se tomarán para controlar los riesgos de cada actividad en el Proyecto
serán las siguientes: Según valores de la Matriz de Valoración de Riesgos.
En función al nivel de riesgo se deberán determinar las medidas de control a ser
aplicadas que eliminen o minimicen los riesgos en la forma más efectiva posible. Una
vez establecidas las medidas de control, se procede a definir el plan de acción dando
prioridad a los Riesgos Significativos.

TABLA N° AI-08 MEDIDAS DE CONTROL Y ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

RIESGOS VALOR ACCIONES PARA EL CONTROL

CRITICO 0–4 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación


específico + Supervisión permanente +Procedimiento +
Personal formalmente capacitado
IMPORTANTE 5 -8 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación
específico + Supervisión permanente +Procedimiento +
Personal formalmente capacitado
42
MODERADO 9 – 16 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación
+ Supervisión permanente.
BAJO 17 – 24 Capacitación de cinco minutos + ATS + Listado de verificación
+ Supervisión permanente
TRIVIAL 25 - 36 Capacitación de cinco minutos + ATS

8. MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL


Para desarrollar la Matriz de Control Operacional se identificaron las actividades críticas
asociadas con los riesgos detectados a partir de la Matriz de Identificación de Peligros y
en la cual se requiere aplicar medidas preventivas o de control. Dentro de las operaciones
y actividades de la obra lo que es la planificación se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones para poder llevar un control de las actividades críticas detectadas:
• Establecer y mantener procedimientos documentados ya que en caso de ausencia
puede afectar con el cumplimiento de la Política y de los objetivos del Plan de
Seguridad, Salud en el Trabajo.
• Estos procedimientos relacionados con los riesgos de seguridad y salud identificados
deben ser aplicados en la obra y deben ser comunicados a todos los participantes del
proyecto, así como a los proveedores y subcontratistas.
• Las actividades críticas o peligrosas identificadas en la Matriz de Peligros definen las
áreas que requieren Control Operacional en la cual se deberá tomar acción inmediata

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a través de los procedimientos de trabajo elaborados, estándares de seguridad y salud


ocupacional y la calificación de competencias del personal.

El control de riesgos nos permitirá eliminar los riesgos o minimizarlos hasta hacerlos
tolerables, teniendo en cuenta la intervención en la fuente que origina el peligro, en el
medio utilizando protecciones colectivas que muchas veces son más eficaces y eficientes
que la protección individual según el análisis y la situación en que se desarrollen las
actividades. También se tomará como medida preventiva la capacitación que necesita la
persona que participa en el proyecto, esta capacitación serializará según el programa
diseñado en base al requerimiento y nivel de avance de la implementación del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la obra.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han realizado las matrices de control
operacional para las actividades del proyecto definidas en el análisis de identificación de
peligros que a continuación se muestran:

43
TABLA N°AI- 09 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - SEGURIDAD

ACTIVIDAD: Actvidades en General


FECHA DE ELABORACION: 10/08/2023
CONTROL OPERACIONAL
PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS CRITERIO DE APLICACIÓN NORMA/DOC. QUE
PUESTO
CRITICO DESCRIBE LA
CLAVE
ACTIVIDAD

Seguridad
Caída de
Verificar posición de Antes de todo trabajo de Norma técnica peruana

Ing.
estructura
estructuras aledañas campo 400.033
existentes
Norma técnica de

Capataz
Siempre que se encuentre
Contacto con edificación g 050
Paralización de trabajo señales de presencia de
energía eléctrica "seguridad durante la
cables de energía.
construcción".

Cap
Mantener limpia y ordenada el Todo equipo, herramienta o Norma técnica de

ataz
Caída a nivel
área de trabajo. material deberá ser edificación g 050

Norma técnica de

Capataz
Guía/o ayudante siempre
En todo momento que se edificación g 050
Asfixia vigilando la actividad de
realice a la actividad "seguridad durante la
tendido de asfalto en caliente
construcción".

El personal que realice Norma técnica de

Capataz
maniobras de herramientas o edificación g 050
Golpe Uso durante la actividad
equipos deberá usar "seguridad durante la
obligatoriamente los EPP construcción". 44
Norma técnica de
Ing. Seguridad -
edificación g 050
Capataz
Todo el personal que opere
Se debe usar protector de "seguridad durante la
Ruido deberá usar protectores
oídos construcción".
auditivos.
Ley de Seguridad y salud
en el trabajo ley N° 29783

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - SEGURIDAD

ACTIVIDAD: Proceso de asfaltado en caliente


FECHA DE ELABORACION: 10/08/2023
CONTROL OPERACIONAL
NORMA / DOC. QUE
PELIGRO PUESTO
MEDIDAS PREVENTIVAS CRITERIO DE APLICACIÓN DESCRIBE LA
CRITICO CLAVE
ACTIVIDAD
Segurida

Se debe de usar filtro Todo el personal que opere


Ley de seguridad y salud
Ing.

Asfixia respirador, tapones, guantes deberá usar protectores


d

en el trabajo ley N° 29783


de jebe, lentes de seguridad. auditivos.
Seguridad

Se debe de usar filtro Todo el personal que opere


Quemadura de Ley de seguridad y salud
Ing.

respirador, tapones, guantes deberá usar protectores


ojos en el trabajo ley N° 29783
de jebe, lentes de seguridad. auditivos.
Ing. Seguridad

Se debe de usar filtro Todo el personal que opere


Irritación de la Ley de seguridad y salud
respirador, tapones, guantes deberá usar protectores
piel en el trabajo ley N° 29783
de jebe, lentes de seguridad. auditivos.

Norma técnica de
Ing. Seguridad

edificación g 050
Todo el personal que opere
Se debe usar protector de "seguridad durante la
Ruido deberá usar protectores
oídos construcción". Ley de
auditivos.
seguridad y salud en el
trabajo ley N° 29783

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9. ANEXOS
TABLA N°AI- 10 LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS

LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SEGURIDAD

1. DATOS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO


DESCRIPCION DEL PROYECTO/OBRA: “ M EJORAM IENTO DE LA RED VIAL DEPARTAM ENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAM O EM P PE 3N TRAM O HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM
DISTRITO: YARUM AYO PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAM ENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAM ENTO DE HUÁNUCO” .
LUGAR: FECHA:
I
T IDENTIFICACION DEL
SITUACION REALES O POTENCIALES RIESGO
E PELIGRO
M
1 Ruido Exposicion a ruido provenientes de… *Condiciones climaticas desfavorables.
*Operaciones incorrectas de maquinarias o la
2 Vibracion Exposicion a vibraciones provenientes de…
mala ubicación del trabajador.
Temperatura ambiental Exposicion a temperatura ambiental alta
3 *Desnivel del terreno.
alta proveniente de…
Temperatura ambiental Exposicion a temperatura ambiental baja
4 *Traslado de maquinaria a obra.
baja proveniente de…
Temperatura ambiental Cambios bruscos de temperatura ambiental
5 *Traslado de maquinaria a obra.
(cambios) debido a…
Exposicion a presiones anormales o diferentes a *Operación incorrecta de maquinaria o mala
6 Presion ambiental
la presion atmosferica durante… ubicación del trabajador.
Exposicion a radiaciones NO ionozantes
provenientes de… 45
Radiaciones no
7 *Infrarrojos (IR). *Condiciones climaticas desfavorables.
ionozantes
*Luz visible.
*Ultravioleta UV).
Iluminacion sub estandar en sitio de trabajo *Uso herramienta punzocortante para hacer
8 Iluminacion
debido a… los carteles.
9 Otros Indique la situacion *Exposicion del cuerpo a postura forzadas.
Exposicion y/o contacto con producto (s)
Solidos, liquidos, quimicos peligrosos…(solidos, liquidos, gases, *Contacto electrico directo con lineas
10
hongos, parasitos polvos, vapores o una combinacion de las electricas subterrraneas en tension.
anteriores)
Exposicion al polvo por la naturaleza propia de la *Operación incorrecta de la maquinaria,
11 Polvo
actividad. equipos o herramientas.
Virus, bacterias, Exposicion a virus, bacterias, hongos o parasitos
12 *Introduccion de particulas en los ojos.
hongos, parasitos presentes en…
* Trabajos cerca a talud, trabajos en
13 Picaduras Picaduras de animales.
excavaciones sin entibar.
*Exposicion a vibraciones por uso de
14 Mordeduras Mordeduras de animales
maquinas compactadoras.
*Expuestos al polvo por el transito de
15 Fluidos o excrementos Contacto con agua residuales y excretas.
maquinarias.
Consumo de alimentos y bebeidas
potencialmente contaminados NO previstos por *Mala ubicación de los trabajadores al
16 Alimentos o bebidas
la organización (solo incluye a trabajadores en momento de la voladura.
mismo).
*Exposicion a maltratos verbales por parte de
17 Agresion verbal Indiquela situacion
personas ajenas a la obra.
*Contacto con excremento al momento del
Posturas prolongadas o sostenidas sentado
18 Posturas (sentado) retiro de los colectores de alcantarilla
durante…
deteriorados
Posturas prolongadas o sostenidas de pie * Manipulacion de cargas al momento del
19 postura (de pie)
durante… encofrado
Distribucion del puesto Distribucion - organización inadecuada del *Poco orden en el lugar destinado al
20
de trabajo puesto de trabajo almacenaje de las tuberias.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAMO EMP PE 3N TRAMO HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM DISTRITO: YARUMAYO PROVINCIA
DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, CODIGO: CO/SST-01
EVALUACION DE RIESGOS Y VERSIÓN: 01
ACCIONES PREVENTIVAS FECHA: 10/08/23

TABLA N° AI-11 MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

ITEM REQUISITOS CRITICO IMPORTANTE MODERADO BAJO TRIVIAL

1 Procedimiento de trabajo. X X X
2 Permiso de Trabajo. X
3 Supervisión permanente X X X X X
4 Equipos de protección personal X X X X X
específicos
5 Equipo, implementos y X X X X X
herramientas especiales.
6 Equipos, implementos de trabajo X X X X X
de riesgo.
7 Equipos, implementos y X X X X X
herramientas especiales.
8 Seguro complementario de trabajo X X X X X
de riesgo.
9 Capacidad en curso básico en X X X X
seguridad, salud y el de trabajo.
10 Capacitación en el plan de X X X X X
contingencias.
11 charlas de 5 minutos X X X X X
12 ATS (Análisis de Trabajo Seguro). X X X X X
13 Entrenamiento del personal X X X 46
14 Simulacros X X X X X

TABLA N°AI- 12 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA HU-111 TRAMO EMP PE 3N TRAMO HIGUERAS - SAN JOSÉ DE COZO, L 6.00 KM DISTRITO: YARUMAYO PROVINCIA
DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO. DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

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