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INTRODUCCION A LOS 20 PUNTOS DEL CHECK LIST

PARA PROVEEDORES WALMART.

La siguiente guía te servirá como referencia para el desarrollo correcto del


check list de proveedores.

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1.-CHECK LIST DE PROVEEDORES: formato que engloba 20 requisitos
solicitados por Walmart.

2.- LISTADO DE CUADRILLA AUTORIZADA ´PARA LA EJECUCIÓN DE LOS


TRABAJOS: Lista del personal del proveedor que realizara trabajos en cualquiera
de las unidades y esta deberá estar actualizada y anexada en la carpeta de
seguridad del proveedor.

3.-ANALISIS DE RIESGOS INICIAL QUE CONSIDERE LAS DIFERENTES


ACTIVIDADESY ETAPAS DE LOS TRABAJOS QUE A EJECUTAR EN ESE
MOMENTO EN LA UNIDAD QUE ESTE PRESENTE: Es un análisis detallado de
las actividades de manera cronológica, condiciones de las instalaciones y peligros,
tipos de factores de riesgo, clasificación de los mismos, causas de que conlleven a
la ocurrencia de los accidentes, análisis, medidas de seguridad etc.
IMPORTANTE: revisar que las actividades descritas en el análisis sean las
que se van a ejecutar. Se debe contar con este documento para poder iniciar
las actividades programadas.
FIRMAS: este documento después de ser revisado debe firmarse por:
1. Gerencia de la tienda.
2. Encargado de mantenimiento.
3. Protección de activos.
4. Proveedor (responsable)
5. Casco rojo del contratista (en caso de llevarlo)
6. Casco rojo de supervisión (nosotros).
SELLO: se debe sellar con el sello de la unidad que tenga fecha, nombre y
determinante. Debe ser legible la información.

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4.- REGLAS DE ORO:

Estas deberán estar impresas, firmadas y anexadas en la carpeta del


contratista, hacer énfasis en la concientización del personal del proveedor.
Estas son proporcionadas por Walmart a sus proveedores.

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Junto con la credencial autorizada deben traer un gafete con estas reglas.

5.- REGLAS DE SEGURIDAD SANITARIA: parte del paquete de documentos


proporcionados por Walmart y que deben estar impresos dentro de la carpeta de
seguridad del proveedor. Promover la aplicación de este reglamento durante la
estancia en la unidad donde se realizan los trabajos.

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6.- FOTOS DE TARJETAS, CANDADOS Y DISPOSITIVOS PARA APLICAR
BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO).

7.-CREDENCIALES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON EL FORMATO


ESTABLECIDO POR WM.

8.- ALTAS DEL IMSS O ÚLTIMO (VIGENTE) PAGO DEL SUA. Importante que
se presente por parte del proveedor y verificado correctamente ya que sin
este no se pueden iniciar las actividades programadas.

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9.- DC3 DE CADA TRABAJADOR, VIGENTES, CON UN AÑO DE VIGENCIA
(MAXIMO DESPUES DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN) Y CON LAS FIRMAS
CORRESPONDIENTES. LA DC3 DEBE INDICAR EL NÚMERO DE REGISTRO
DEL AGENTE CAPACITADOR (DC5). Una herramienta de gran utilidad es la
plataforma de la STPS donde nos ayuda a poder tener una mayor certeza de que
el documento es legítimo y el ACE está registrado.
Aspectos que podemos verificar:
1. Número de registro de ACE.
2. Registro del curso.
3. Número de horas del curso.
4. Datos generales del ACE.
NOTA: en algunos casos de alta sospecha de documentación apócrifa
podemos auxiliarnos de la anterior información. Se debe tener la
documentación en físico de cada trabajador que esté involucrado en las
actividades para poder iniciar las actividades programadas.

10.- CHECK LIST DE INSPECCIÓN PARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y


EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. La aplicación de estos deben realizarse
previo al inicio de actividades y anexarse en la carpeta del proveedor.

11.-CUESTIONARIO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS COVID.


NOTA: si no cuenta con el cuestionario el proveedor se debe detener la
actividad o no se puede iniciar la actividad.

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12.- PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.
Documentación proporcionada por WM a los proveedores y esta deberá estar
impresa y anexada en la carpeta del proveedor.

13.-PROCEDIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA


TERCEROS. Documentación proporcionada por WM y esta debe estar impresa y
anexada en la carpeta del proveedor.

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14.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Documentación entregada por WM a los
proveedores y debe estar impresa y anexada en la carpeta del proveedor.
Debemos hacer conciencia al proveedor de que debe estar relacionado con la
misma ya que le ayuda a identificar las medidas de seguridad que deben
cumplir durante las ejecuciones de las actividades dentro de las
instalaciones de WM.
Cumplir con el marco regulatorio de Seguridad e Higiene, Seguridad Sanitaria,
Protección Ci vil, Medio Ambiente y Anticorrupción.

15.-PERFIL DE CASCO ROJO. Debe contarse impreso y anexado en la carpeta


del proveedor el cv completo (con su documentación) en caso de contar con casco
rojo el contratista.

16.- LISTADO DE MATERIALES Y FOTO QUE CONTIENE EL BOTIQUÍN DE


PRIMEROS AUXILIOS. Se debe contar con la impresión de este listado
acompañado de las fotografías anexado en la carpeta de seguridad del proveedor.

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17.- FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO ´PELIGROSO (PTP). Se debe llenar
correctamente con los datos correspondientes proporcionados por el proveedor,
firmado para la apertura y cierre del mismo y sellado en ambos lados. Deberá
contar con la fecha, nombre de la tienda y determinante correspondientes.
FIRMAS: este documento después de ser revisado debe firmarse por:
1. Gerencia de la tienda.
2. Encargado de mantenimiento.
3. Protección de activos.
4. Proveedor (responsable)
5. Casco rojo del contratista (en caso de llevarlo)
6. Casco rojo de supervisión (nosotros).
SELLO: se debe sellar con el sello de la unidad que tenga fecha, nombre y
determinante. Debe ser legible la información.

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NOTA: debe ser llenado de manera correcta ya que sin este se deben detener
las actividades o no se pueden iniciar las actividades.

18.- LECCIONES APRENDIDAS DE ACCIDENTES CON SUS TRABAJADORES


Y ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOR PROVEEDORES QUE
EJECUTAN LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD. Formato donde el proveedor lleva
el registro en caso de haber tenido algún accidente. En el caso de no haber tenido
accidente alguno debe tener impreso dicho formato.
19.-HOJA DE SOLICITUD DE SERVICIO, ORDEN DE TRABAJO O IMPRESIÓN
DE CORREO ELECTRÓNICO DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARA EN LA
UNIDAD. Este documento debe estar en físico para firma y sellado.
NOTA: se debe contar con este documento para dar inicio a las actividades.
FIRMAS: este documento después de ser revisado debe firmarse por:
1. Gerencia de la tienda.
2. Encargado de mantenimiento.
3. Protección de activos.
4. Proveedor (responsable)
5. Casco rojo del contratista (en caso de llevarlo)
6. Casco rojo de supervisión (nosotros).
SELLO: se debe sellar con el sello de la unidad que tenga fecha, nombre y
determinante. Debe ser legible la información.

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20.- PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA TRABAJOS
DE ALTO RIESGO. Este procedimiento es REALIZADO por el PROVEEDOR y
debe estar impreso y anexado dentro de su carpeta de seguridad. el personal del
proveedor debe estar informado y relacionado con este documento.

Bibliografía
MEXICO, W. (s.f.). Cuestionario de Detección de Sígnos y
Síntomas de COVID-19 Construcciones y
remodelaciones v2.

MEXICO, W. (s.f.). Permiso de Trabajo Peligroso.

MEXICO., W. (Noviembre de 2019). SH-PROC-005-17


Procedimiento de Seguridad para contratistas.

MEXICO., W. (marzo de 2021). Check List Revisión de


Carpeta de Seguridad Proveedores de Conservación.

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