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CONTROL INTERNO Expositor: Lic. Aud.

Juan Sánchez
DE AUDITORÍA Balderrama – (Jusaba)
Dos días 03 y 04 de febrero de 2023
CONTENIDO: ⏰ De 19.00 a 22:00 Hrs.
1. Evaluación del control interno AUDITOR FINANCIERO-GUBERNAMENTAL-FORENSE
general
jusaba39@hotmail.com -Cel. 726-16291
2. Aspectos Generales
3. Actividades a desarrollar 1) Diplomado en “Gestión Pública 2020”
4. Comprender el ambiente de control 2) Diplomado en “Auditoria Especial 2020”
5. Comprender el proceso de evaluación de riesgos 3) Diplomado en “Metodología de la Investigación
6. Comprender el monitoreo de controles 2020”
7. Comprender el proceso de información y 4) Diplomado en “Educación Superior 2019”
comunicación 5) Diplomado en “Gerencia Pública y
8. Comprender las actividades de control Gobernabilidad 2010”.
9. Identificación de los riesgos de aseveración 6) Diplomado en “Auditoria Especial Forense
equívoca materiales relacionados con el control 2010”.
interno Experiencia en la Función Pública 30 años
10. Determinación del efecto sobre la estrategia de 1. Auditor Interno 2016-2023
auditoría 2. Asesor Financiero Sigep-Sigma DDE-SC 2014
11. Obtención de evidencia de auditoría sobre la 3. Auditor Financiero Externo 2010-2014
operatividad de los elementos del componente a 4. YPFB Logística -2008-2014
nivel de entidad 5. Plan Internacional Aspectos Financieros 2006
12. Cuestionarios de control interno COSO III seis municipios de la chiquitania.
13. Evaluación del control interno por componente 6. Asesor AASANA -UADASC. 2000-2005
14. Narrativa 7. Presupuesto y contabilidad Sincon 1995-2013
15. Flujograma 8. Analista contable -MAE – GAMW. 2015.
16. Cuestionarios de control interno
17. Detección de funciones incompatibles
18. Pruebas de recorrido
19. Pruebas de cumplimiento
20. • Documentación del resultado del examen y
evaluación del control interno

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Bs. 200

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