Está en la página 1de 22

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Versión: 01

PANADERIA Y PASTELERIA RE-SST-PCH-002


ConjuntoInd de actividades Conjunto
Nota: losde
Em tareas ejecutadas
ACHS:
peligros de Higiene, por se
una Haga click
ACHS:paraVer
ver Tabla
tabla de
1 incidentes
Especificación
Ver Tabla 2 Ver Tabla 3 Clasificació Calificación
Ver Tablas Nº4 ACHS:
Ver tabla N°5.
Fila de Seguridad.
en la cualica
se agrupan sola
pre persona.
registran "El trabajo
enincluyen
Se total asignado
esta columna.
peligros de Seguridad, potenciales habituales.
- Indicar Si o No existente para el n Ver Listado Se
Unarefiere
vez a Fecha 26-03-2023
distintos rpuestos de a
saun trabajador individual, constituido control del peligro. medidas a
trabajo. las por
Higiene Ocupacional y Psicosocial.
con un conjunto específico de deberes “DÉLICE D’ALSACE”
- En caso de "Si" escribir si es
definido las
ejecutar
medidas de
Página 1 de 1
act ytrati
responsabilidades." (American Evaluación Cualitativa o Evaluación después de la
control. Haga
ivi Compensation
sta Association, 1992). Cuantitativa evaluación de
Click para ver
da Peligros
Sinónimo
o dedeocupación.
HigieneEjemplo: riesgos
Plan de (incluye
Acción.
de PELIGROS
Operador
cola Listadode maquinaria, cosechero,
Ver EVALUACIÓN DE RIESGOS el control de las
s perforista,
bor etc. medidas
qu ado asociadas a
e ra niveles bajo de
co riesgo).

N° TRABAJADORES
nfo Siempre se
POR E. SERVICIO
TIPO de FILA

debe definir PLAN DE ACCIÓN


POR EMPRESA

rm
an acciones o
ACTIVIDAD un PUESTO DE SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL actividades
MEDIDA DE
PROCESO (Rutinaria - pro TRABAJO INCIDENTES POTENCIAL evidenciables,
CONTROL
No Rutinaria) ces (ocupación) seperadas por
o, FUENTE, SITUACIÓN ACTO peligro.
e Todas deben
ind ser medibles, es
ica decir debe ser
r posible asociar
"() Existe Evaluación un indicador de
" si Probabilidad (P)Severidad(S) Evaluación delNivel
Riesgode Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
gestión.
de Riesgo
es
Ru
Xtin batidora, amasadora, Atrapamientos por Inducción Odi,
ari maquinas con partes capacitación en
oo
moviles, contacto trabajo seguro, Cubrir partes moviles de los equipos, charlas reforzamiento trabajo
No
electrico mantencion de seguro, comprobar uso dispositivos de protección de manera
Ru periodica. Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas.
s equipos 5 6 30 Moderado
tin Antes de comenzar a trabajar realizar un control visual para
ari detectar defectos reconocibles
o.
Ru
tin
Xari Cortadoras, Cortes Inducción ODI,
o: raspadoras, cuchillos
La
bor
es
Uso de elementos de proteccion personal para evitar cortes,
pla 5 6 30 Moderado
nifi
capacitación uso correcto de herramientas
ca
da,
Fila de Seguridad.
Fila de Higiene qu Estado de Evaluación
e Ver Listado
Xse Profundidad- Tiempo Esfuerzo Barotrauma, asfixia, Onduccion OdI.
efe de buceo- Condiciones fisico antes hipotermia, Entrega RIOHS.
ctú climaticas y despues atrapamiento, dolor Planificación de Charla de 5 min. Uso correcto de los elementos de protección
a del buceo abdominal, marea del trabajos. Exámenes personal. Lista de cheqeo del equipamiento del buzo. Procedimiento
tod ascenso (vertigo Preocupacionales. 5 8 40 Importante de buceo seguro. No realizar actividades fisícas previo y posterior al
os alterno bárico), ruptura Licencias de buceo.
Fila de Seguridad. buceo. Implementar protocolo de vigilancia de trabajadores
los de timpano. expuesto a condiciones hiperbaricas.
día
s.
No
XRu Horno Quemaduras, incendio Capacitacion uso de
tin horno, mantencion Capacitacion en trebajo seguro en uso de horno, mantenimiento de
s ari de equipos 5 8 40 Importante equipos, extintor en el area de trabjo, uso de elemnetos de
a: proteccion personal para quemaduras.
La
Xbor Pisos, polvos de Caidas, tropiezos,
es harina exposición a polvos de Uso de mascarillas, lentes de seguridad, pisos secos y libres de
sin harina 5 6 30 Moderado
pla
obstaculos
nifi
Xcac Cargas sobre 25 kilos Sobreesfuerzos Inducción Odi, ley
ión 2001. No levantar mas de 25 kg, según ley 2001, apoyo de usos
s ,o 5 6 30 Moderado
mecanicos para izar la carga
qu
e
Fabricación de
masas Rutinario Xse Panadero Pisos humedos, Caidas mismo y Capacitacion orden
efe mojados, obstrucción distinto nivel en areas de trabajo Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se
horneadas ctú
s de objetos 5 4 20 Moderado pueda tropezar con antideslizante
an Utilizar calzado adecuado.
co
n
mu
y
baj
a
fre
cu
en
cia
.
a:
La
bor
es
sin
pla
nifi
cac
ión
,o
qu
e
Fabricación de se
masas Rutinario efe
Panadero _Vacunación (NO EXISTE)
horneadas ctú - Trabajo en casa / Teletrabajo (Medidas SST para trabajo en casa,
an herramientas para teletrabajo)
co - Sistema de transporte propio de la empresa para evitar contagio
n en transporte público.
Xmu Exposición a agentes trabajar sin Enfermedad COVID- Sanitización de los - Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos adicionales, para
y biológicos como virus los EPP, no 19, Infección ambientes de reducir el número total de trabajadores en la instalación
baj SARS-CoV-2 realizar Respiratoria Aguda trabajo, reforzar las simultaneamente)
a (contacto directo entre lavado de (IRA) de leve a grave, practicas de higiene, - Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras
fre personas, contacto manos, no que puede ocasionar uso de mascarillas, instalaciones
cu con objetos tener enfermedad pulmonar distanciamiento - Exámenes médicos de ingreso (prueba COVID-19)
en contaminados) autocuidad crónica, neumonía o social, reuniones - Clasificación del riesgo de los trabajadores según circular 017 e
cia o en muerte. breves, evitar identificar personas que vive con personal de expoisición directa o
. ambientes saludos con que ellos mismos tienen factor de riesgo (HTA, diabetes,
externos a contacto, imunodeprimidos, etc.)
la empresa, - Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta
síntomas) y protocolo de limpieza (ducha desinfectante, Estación
de desinfección de zapatos, lavado de manos) incluye visitantes
- Realizar una distribución de puestos para tener una distancia igual
o mayor a 2 mt de otros compañeros o personas en el lugar de
trabajo (p.e un puesto de trabajo intercalado)
- Estándar de cantidad de personas permitida en áreas comunes,
capacitaciones y reuniones para mantener una distancia de 2 mt
entre personas.
- Plan de comunicación de emergencia / protocolo de notificación
s 9 8 72 Crítico NO
- Seguimiento de casos sospechosos y confirmados
- Control estricto de incapacidades
- Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19
(incluye lavado de manos, medidas para autocuidado en ambientes
fuera de la oficina, para entrar a casa)
Fila de Seguridad. - Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción,
Fila de Seguridad. disposición o desinfección apropiada, inspección para detectar
daños, mantenimiento y limitaciones del equipo)
- Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones
(jornada de limpieza y desinfección, nebulizadores)
- Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y
desinfección de instalaciones y equipos.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos y
desinfección.
- Sistema de lavandería especializada para lavado de ropa de
_Vacunación (NO EXISTE)
trabajo.
- Trabajo en casa / Teletrabajo (Medidas SST para trabajo en casa,
- Procedimiento de limpieza y desinfección de las máquinas o
herramientas para teletrabajo)
equipos de uso por más de un trabajador.
- Sistema de transporte propio de la empresa para evitar contagio
- Protocolo de recepción de materiales e incluso correspondencia
en transporte público.
para su desinfección.
- Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos adicionales, para
- Medidas para prevención de riesgo psicosocial por el COVID-19:
h x Exposición a agentes trabajar sin Enfermedad COVID- Sanitización de los reducir el número total de trabajadores en la instalación
Capacitaciones, Seguimiento desde gestión humana, primeros
biológicos como virus los EPP, no 19, Infección ambientes de simultaneamente)
auxilios psicológicos, actividades de bienestar (virtuales... Yoga,
SARS-CoV-2 realizar Respiratoria Aguda trabajo, reforzar las - Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras
ejercicios de respiración).
(contacto directo entre lavado de (IRA) de leve a grave, practicas de higiene, instalaciones
personas, contacto manos, no que puede ocasionar uso de mascarillas, - Exámenes médicos de ingreso (prueba COVID-19)
con objetos tener enfermedad pulmonar distanciamiento - Clasificación del riesgo de los trabajadores según circular 017 e
contaminados) autocuidad crónica, neumonía o social, reuniones identificar personas que vive con personal de expoisición directa o
o en muerte. breves, evitar que ellos mismos tienen factor de riesgo (HTA, diabetes,
ambientes saludos con imunodeprimidos, etc.)
externos a contacto, - Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta
la empresa, síntomas) y protocolo de limpieza (ducha desinfectante, Estación
de desinfección de zapatos, lavado de manos) incluye visitantes
- Realizar una distribución de puestos para tener una distancia igual
o mayor a 2 mt de otros compañeros o personas en el lugar de
trabajo (p.e un puesto de trabajo intercalado)
- Estándar de cantidad de personas permitida en áreas comunes,
capacitaciones y reuniones para mantener una distancia de 2 mt
entre personas.
- Plan de comunicación de emergencia / protocolo de notificación
9 8 72 Crítico NO
- Seguimiento de casos sospechosos y confirmados
- Control estricto de incapacidades
- Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19
(incluye lavado de manos, medidas para autocuidado en ambientes
Peligros de Higiene Estado de Evaluación fuera de la oficina, para entrar a casa)
Ver Listado Ver Listado - Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción,
Peligros de Higiene disposición o desinfección apropiada, inspección para detectar
Vendedores Ver Listado daños, mantenimiento y limitaciones del equipo)
- Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones
(jornada de limpieza y desinfección, nebulizadores)
- Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y
desinfección de instalaciones y equipos.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos y
desinfección.
- Sistema de lavandería especializada para lavado de ropa de
a trabajo.
m - Procedimiento de limpieza y desinfección de las máquinas o
equipos de uso por más de un trabajador.
a
r
g - Protocolo de recepción de materiales e incluso correspondencia
o
Cargas sobre 25 kilos Sobreesfuerzos Inducción Odi, ley paralevantar
No su desinfección.
mas de 25 kg, según ley 2001, apoyo de usos
r
5 6 30 Moderado - Medidas para
P 2001. mecanicos paraprevención de riesgo psicosocial por el COVID-19:
izar la carga
r Capacitaciones, Seguimiento desde gestión humana, primeros
a Pisos humedos, Caidas mismo y Capacitacion orden auxilios psicológicos, actividades de bienestar (virtuales... Yoga,
r
e mojados, obstrucción distinto nivel en areas de trabajo ejercicios de respiración).
n de objetos Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que se
e 5 4 20 Moderado pueda tropezar con antideslizante
Utilizar calzado adecuado.
G

ELABORADO: ANDREA CORNEJO


Ingenieron en Prevención de Riesgos

REVISADO: VICTORIA ARANCIBIA


Ingenieron en Prevención de Riesgos

PREVENCIONISTA CHILE SPA


bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje


El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces


MEDIA 5
en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más


ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje

LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,


4
DAÑINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,


esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAÑINO 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.


8
DAÑINO Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad LIGERAMENTE EXTREMADAMEN


DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico

copmuh:
Volver a Matriz Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).

Riesgos Químicos.-

Tabla 4.1.- Agentes Químicos.

Resultado de la Medición Nivel de Riesgo


(RM)
RM < 50% LP* Bajo
LP* > RM > 50% LP* Importante
RM > LP* Crítico

LP*:Límite Permisible establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el a

Riesgos FÍsicos.-
Tabla 4.2.- Iluminación.

Nivel de riesgo por fatiga visual

Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1

Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.


Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.


Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual

Tabla 4.3.- Ruido.

Criterio de evaluación de la exposición ocupacional a r


y Nivel de Riesgo

Condición
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1

Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado a
8 horas

Tabla 4.4.- Vibración mano-brazo.

Criterio de calificación para exposición a


vibración de mano-brazo
Condición Nivel de Riesgo
2
Aeq(8) < 2,5 m/s Bajo
2,5 m/s2 < Aeq(h) < 5 m/s 2 Importante
Aeq(h) > 5 m/s2 Crítico

Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equi

Tabla 4.5.- Vibración cuerpo entero .

Criterio de calificación para exposición a


vibración de cuerpo entero
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
aeq(h) > 0,813 m/s 2 Crítico
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
2
aeq(h) > 0,813 m/s Crítico

Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equiv

Tabla 4.6.- Radiaciones Ionizantes.

Clasificación de puestos de trabajo en b


equivalente (H) me
Dosis Equi valente ( H)
(Rem)
H < 1/3LA
1/3LA < H < LA
LA < H

Tabla 4.7.- Calor.

Criterio de evaluación según


CARG
Régimen de
LILIGERA MOD
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 4
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (º
< 24,5 1 < 21,0
Continuo > 24,5 2 > 21,0
> 30,0 3 > 26,7
< 24,5 1 < 21,0
75% - 25% >24,5 2 > 21,0
> 30,6 3 > 28,0
< 24,5 1 < 21,0
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0
> 31,4 3 > 29,4
< 24,5 1 < 21,0
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0
> 32,2 3 > 31,1

Tabla 4.8.- Frío.

Tabla 4.26 Criterios de evalu

Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT)


TAT > 10º C
10º C > TAT > 0º C
TAT < 0º C
Riesgos Ergonómicos.-
Tabla 4.9.- Manejo Manual de Carga.

Manejo manual de c

Categoría metodología MAC


1
2y3
4

Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Tra

Categoría OCRA Check List

0 – 11
11,1 – 22,5
> 22,5
es Químicos.

a Medición Nivel de Riesgo

% LP* Bajo
50% LP* Importante
P* Crítico Volver a Matriz copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.

fatiga visual
Nivel de
Luminancia Color Riesgo NR
1 1 Bajo
1 1
0 1 Importante
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0 Crítico

e.
e.

.
esgo de Fatiga Visual.
e Alarma o Intermedio.
de Fatiga Visual
copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
e.
e.

.
esgo de Fatiga Visual.
e Alarma o Intermedio.
de Fatiga Visual
Volver a Matriz copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

o de evaluación de la exposición ocupacional a ruido


y Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Condición
NPSeq8h < 82 dB(A) Bajo
82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) Importante
NPSeq8h > 85 dB(A) Crítico

copmuh:
Volver a Matriz Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

ción mano-brazo.

e calificación para exposición a


bración de mano-brazo
dición Nivel de Riesgo
2
2,5 m/s Bajo
Aeq(h) < 5 m/s 2 Importante
> 5 m/s2 Crítico

sición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

ción cuerpo entero .

e calificación para exposición a


ración de cuerpo entero
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s 2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s 2 Importante
0,813 m/s 2 Crítico
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s 2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s 2 Importante
2
0,813 m/s Crítico

ición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
ciones Ionizantes. Evaluación de Riesgos.

cación de puestos de trabajo en base al límite anual (LA) de dosis


equivalente (H) medida en REM
Dosis Equi valente ( H)
Ni vel
(Rem)
H < 1/3LA Bajo
1/3LA < H < LA Importante
LA < H Crítico

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

Criterio de evaluación según indicador TGBH


CARGA DE TRABAJO
de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
scanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Inde pendiente
uo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
0% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

Tabla 4.26 Criterios de evaluació n de estrés por frío

ratura Ambiente de Trabajo (TA T) Ni vel


TAT > 10º C Bajo
10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico

copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
Volver a Matriz copmuh:
Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

jo Manual de Carga.

Manejo manual de carga

ategoría metodología MAC Nivel


1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
ajo Repetitivo. identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo

Categoría OCRA Check List Ni vel

0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.
dosis

Mayor a

Nivel

Crítico

Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
l

o
ante
o
TABLA 5 Volver a Matriz copmuh:
Volver a planilla de
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS identificación de peligros y
Evaluación de Riesgos.

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"

Volver al Programa de Control de


Peligros
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Crítico HIGIENE OCUPACIONAL:


Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control de
los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Médica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
Inaceptable

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable

SEGURIDAD:
Aceptable

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.


Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

Volver a Matriz copmuh:


Volver a planilla de
identificación de peligros y
Volver al Programa de Control Evaluación de Riesgos.
Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz Volver a planilla de
identificación de peligros y
Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Administrativas de oficina Evaluación de Riesgos.
Inexistencia de manuales de operación Administrativas de Terreno
Falla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrial
Equipos:

Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manuales


Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentos
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargas
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológico
Equipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)

SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:

Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE

Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización

HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente

Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico


Ruido
Sílice - Agente Químicos
Polvo - Agentes Químicos
Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
Rocios - Agentes Químicos
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo

Volver a Matriz Volver a planilla de identificación


de peligros y Evaluación de
Riesgos.
PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Nº Asociado:

Dirección: Ingresar nombre (s) de profesional (es) que participan en la elaboración del programa. Area:
Ingresar nombre de jefatura Achs que revisa el programa. Ingresar nombre del Ejecutivo

Ciud./Reg.: Fecha:

Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:

FECHA, PLAZO,
RESPONSABLE /
Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1

2
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Actividad Fecha Marzo Abril Mayo

Elaborado por: Revisado por:

Fecha: Fecha:
DE RIESGOS

Mayo Junio Julio Agosto Octubre


###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

Aprobado por:

Fecha:

También podría gustarte