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1. OBJETIVO:
Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de identificación de peligros y
evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones para el control de sus consecuencias.
2. ALCANCE:
3. RESPONSABILIDADES:
El Coordinador del Programa es responsable por velar que este procedimiento se cumpla.
Es responsabilidad de cada Jefe de Área, el evaluar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores,
contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos, se basará en las disposiciones legales vigentes, en las normativas
internas de la empresa relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional en el historial de pérdidas y en el análisis de las
causas potenciales de incidentes.
a) TERMINOLOGÍA
Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos
negativos en el lugar de trabajo.
Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra pérdida.
Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es
condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de
exposición, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de
la complejidad de la actividad, entre otras variables.
Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y elementos de protección
personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones,
instrucción laboral, entrenamiento, etc.
Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de valores de la
Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FECHA: 15/08/2022
EVALUACIÓN DE RIESGOS
MR = Probabilidad x Consecuencia
Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato
este nivel.
Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto generar un producto, servicio
o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas)
Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio)
Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en sí mismo, es decir posee un
propósito y un resultado especifico. (Ej. Retirar los materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
b) DOCUMENTOS RELACIONADOS:
- Procedimientos de Trabajo
- Registros de Inspecciones
- Informes de Investigación de Accidentes/Incidentes
- Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)
- Hojas de Seguridad de Productos Químicos, otros.
d) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
Mapa de procesos
Levantamiento de Peligros,
Investigación de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo
Resultados de Inspecciones
Nuevas actividades
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FECHA: 15/08/2022
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Se procede a realizar una identificación de todos los Peligros en las distintas áreas y procesos de la empresa, los
que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos
Críticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organización de deben identificar las actividades relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definición de tarea).
Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de categoría de peligros.
3. Fuego y Explosión 9. Mentales y/o Psicosociales
· Fuego y explosión de gases · Elevadas exigencias cognitivas (atención sostenida o
· Fuego y explosión de líquidos simultaneidad de tareas que exigen manejo de
· Fuego y explosión de sólidos información)
· Fuego y explosión combinados · Elevada probabilidad de error con consecuencias
· Incendios importantes
· Incendios eléctricos · Tareas muy poco variadas que se repitan a lo largo
· Incendios – Medios de lucha de la jornada
· Incendios Evacuación · Trabajó con turnos
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FECHA: 15/08/2022
EVALUACIÓN DE RIESGOS
4. Químicos 10. Otros
· Polvos (Sílice, granos, otros) · Asaltos
· Metales (Soldaduras, Fundición y otros) · Hurtos
· Solventes orgánicos ( pinturas, barnices, · Altura Geográfica
desengrasantes, lavado de piezas, otros) · Hiperbárismo (ej. Buzos)
· Ácidos · Trabajo en espacios confinados
· Álcalis (soda cáustica, otros)
· Gases y Vapores
· Plaguicidas
Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud, en función
De su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud del Riesgo (MR) se determinará de acuerdo a
la siguiente relación:
MR = Probabilidad x Consecuencia
Todos los Riesgos Críticos, se analizaran para definir las medidas para su control, lo que deberá ser registrado en la
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá realizar una nueva identificación de
Peligros / Evaluación de riesgos.
j) DIFUSIÓN, UTILIZACIÓN Y/O OPERATIVIDAD DEL INVENTARIO DE RIESGOS:
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de una empresa de servicios /
contratista, deberá conocer los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con sus actividades o
trabajos.
5. REGISTROS
6. ANEXOS
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO / SUB PROCESO / ÁREA: RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS 2 Asistente de Residente de Obra 15 Vigilancia 2 Sustitucion
OBRAS PRELIMINARES
EVALUACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO
CONTROLES EXISTENTES CONTROLES PROPUESTOS
RIESGO SIGNIFICATIVO
RIESGO SIGNIFICATIVO
FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD PROBABILIDAD
N° PERSONAS EXPUESTAS
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
GRADO DEL
GRADO DEL
SEVERIDAD
SEVERIDAD
Personas expuestas
Personas expuestas
PLAN RESPUESTA
PLAN RESPUESTA
RIESGO
RIESGO
RIESGOS
SUSTITUCIÓN
EMERGENCIA
SUSTITUCIÓN
EMERGENCIA
PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
ELIMINACIÓN
CONTROL DE
ELIMINACIÓN
CONTROL DE
Frecuencia de
Frecuencia de
Capacitación
Capacitación
INGENEIRIA
INGENEIRIA
SEÑALIZAC.
SEÑALIZAC.
Probabilidad
PERSONAL
Probabilidad
PERSONAL
PELIGRO
ADMINIST.
ADMINIST.
Exposición
Exposición
Controles
Controles
EQUIP.
EQUIP.
ITEM TAREA CONDICION DE OPERACION
PRE
EPP
TIPO DE PELIGRO DESCRIPCION TIPO DE RIESGO DESCRIPCION P1 P2 P3 P4 P S PxS E S CI A EPP PRE P5 P6 P7 P8 P S PxS
CI
E
A
S
Retirar los clavos de las m aderas, alambres.
Colocar capuchones a fierros corrugados .
Entrenam iento.
MOVILIZACIÓN Y Mecánicos: Elementos cortantes, Perdida de m iembros, tétano, Inspección de herramientas m anuales
1 Normal MECANICOS SEGURIDAD 3 DIARIA 3 1 1 1 6 3 18 IMPORTANTE SI Supervisión perm anente. 3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE NO
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS punzantes y contundentes amputaciones (m anejo de
Revisión del diseño de ingeniería.
código de colores por m es).
Identificar los peligros y riesgos en el ATS.
Entrenam iento.
MOVILIZACIÓN Y Cam bio de cintas antideslizantes en las
12 Normal LOCATIVOS Locativos: Pis os desnivelados SEGURIDAD Golpes , fracturas 3 DIARIA 3 1 1 1 6 3 18 IMPORTANTE SI Supervisión perm anente. 3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE NO
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS escaleras .
Revisión del diseño de ingeniería.
Entrenam iento.
TOPOGRAFÍA, TRAZO Y Cam bio de cintas antideslizantes en las
22 Normal LOCATIVOS Locativos: Pis os desnivelados SEGURIDAD Golpes , fracturas 3 DIARIA 3 1 1 1 6 3 18 IMPORTANTE SI Supervisión perm anente. 3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE NO
REPLANTEO escaleras .
Revisión del diseño de ingeniería.
Locativos: Falta de orden y lim pieza Delimitacion de Zona de Trabajo con cinta y Entrenam iento.
TOPOGRAFÍA, TRAZO Y
24 Normal LOCATIVOS (obstaculos a desnivel, objetos SEGURIDAD Golpes , contusiones 3 DIARIA malla. 3 1 1 1 6 3 18 IMPORTANTE SI Supervisión perm anente. 3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE NO
REPLANTEO
suspendidos,etc.) Orden y Limpieza en la zona de de trabajo. Revisión del diseño de ingeniería.
Entrenam iento.
TOPOGRAFÍA, TRAZO Y Ergonóm ico: Controles de mano mal Lesión Musculo esquelética. Inspección de los controles de mano.
33 Normal ERGONOMICOS SEGURIDAD 3 DIARIA 3 1 1 1 6 3 18 IMPORTANTE SI Supervisión perm anente. 3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE NO
REPLANTEO ubicados Síndrom e de túnel carpiano Pausas activas (ejercicios de m ano y brazos).
Revisión del diseño de ingeniería.
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FECHA: 15/08/2022
EVALUACIÓN DE RIESGOS
FECHA:
ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (A.S.T) HORA:
PROYECTO: AMPLIACION INNOVA SCHOOLS SANTA ANA - SEDE LOS OLIVOS TURNO Día NOCHE
Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X): Aplica (A) / No aplica (NA) (2)
P erm is o de trabajo P ro c edimie nto es pecífico Capa citació n es pecífica . M o nito reo de gas es M o nito reo de ruido M SDS
OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:
1.- El AST deberá incluir el ento rno : Líneas e nergizadas , des niveles de s ue lo , velo cidad del vie nto , baja iluminació n, tem peratura, etc.
2.- S o lo las pers o nas ca pacitadas y auto rizadas c o mo vigías po drán realizar dic ha labo r.
3.- Antes de inicia r un tra bajo s iga es to s pa s o s : (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿C ó mo lo vo y hacer? (3)¿Qué nec es ito para ha cerlo ? (4)¿C ó mo m e po dria ac cidentar? y (5)¿Que haré para evitarlo ?
4.- El J EFE DE GR UP O/SUP ERVISOR DIR ECTO: No as igna rá labo res de o peració n de equipo s y/o herramientas de po der a pers o nal de catego ría inferio r a Ofic ial, que adem ás de berá es tar ca pacita do y e ntrena do en el us o de es e equipo o he rramienta.
CÓDIGO: PRO-SSOMA-F01 Revisión: 0 Aprobado por la Jefatura de SSOMA : 15.08.2022