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PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACION
DE CONTROLES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

CIP. 151211
Fecha: Octubre 2022 Fecha: Octubre 2022 Fecha: Octubre 2022

2022
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Código: SST-STAHL-PR-01-2022
SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01
Fecha de vigencia: Octubre 2022
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 00
Próxima Revisión: Octubre 2023
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Página: 1 de 5
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos, asociados a las actividades y determinar medida de control en STAHL
SAC.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades a realizar por STAHL
SAC.

3. RESPONSABILIDADES
Este procedimiento será de responsabilidad y aplicación de todo el personal
involucrado en las actividades de STAHL SAC.

4. DEFINICIONES
1.
2.
3.
4.
4.1. Actividad: Conjunto de tareas que determinan un proceso, las cuales
tienen que ser evaluadas.
4.2. Consecuencia: Los resultados o impactos de un evento.
4.3. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta
durante algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier
control existente, y diciendo si el riesgo es o no significativo (Alto, medio,
bajo).
4.4. Nivel de Aprobación: Es el nivel máximo de aprobación para un
documento, según su tipo.
4.5. Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o
efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad,
daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos.
4.6. Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se
derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado.
4.7. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso.

5. REFERENCIAS
5.
5.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 D.S. N°005-2012-TR
5.2. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR
5.3. Decreto Supremo N° 002 - 2020 – TR.
5.4. RM N° 1275-2021-MINSA.
5.5. D.A. N° 321 – MINSA/DGIESP – 2021.

6. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
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El presente procedimiento se define según su Matriz STAHL-SST-FOR-13.


El proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles (IPERC) es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de
un año, se realiza en cada puesto de trabajo, con participación del personal
competente, en consulta con las y los trabajadores, así como con sus representantes
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de ser el caso y según aplique.
Además, el presente procedimiento se enmarca según el Método 2 según RM
050 2013, por ser considerado el más adecuado para las actividades de
STAHL SAC, y es como sigue:

En la evaluación IPERC se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia


del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente
la valorización del riesgo: Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del
daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las
medidas de control son adecuadas según la escala:

BAJA El daño ocurrirá raras veces.


MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Para determinar el nivel de las ocasiones previsibles (NC) deben considerarse


la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o


LIGERAMENTE magulladuras, irritación de ojos por el polvo.
DAÑINO Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
Disconfort.
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.
DAÑINO Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis,
asma, trastornos musculares esqueléticos.
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones,
EXTREMADAMENTE fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud
DAÑINO irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que da la


exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia
en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con
máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo


ESPORÁDICAMENTE 1
corto de tiempo. Al menos una vez al año.
EVENTUALMENTE 2 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea
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con tiempos cortos. Al menos una vez al mes.


Continuamente o varias veces en su jornada
PERMANENTEMENTE 3 laboral con tiempo prolongado. Al menos una
vez al día.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la


consecuencia del daño, según la matriz:

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo


con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en
cuestión. El grado de Riesgo “TRIVIAL (T)” y “TOLERABLE (TO)” se
considerarán “NO SIGNIFICATIVO (NS)”, caso contrario será “SIGNIFICATIVO
(S)”.
Después de las medidas de control, se evaluará nuevamente los riesgos,
determinándose así el riesgo residual.

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE RIESGO

NIVEL DE
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO
RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo


Intolerable hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
SI
25-36 posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se


haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Importante
Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que SI
17-24
se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Moderado SI
9-16 Se deben hacer esfuerzos para el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias externamente dañinas (mortal o
muy graves), se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las
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medidas de control.

No se necesita mejorar la acción preventiva.


Tolerable Sin embargo, se deben considerar soluciones
NO
5-8 más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante.

Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción. NO

7. TABLA HISTÓRICA DE CAMBIOS

8. ANEXOS

Matriz IPERC - CÓDIGO: STAHL-SST-FOR-13.

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