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MANUAL DE USUARIO MODULO: FINANZAS
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4.0 Abrir y Cerrar Per. Cont.

CAPITULO 4.0: CIERRES

4.0.1. Abrir y Cerrar Periodos Contables.........................................................................................................1

4.0.1. Abrir y Cerrar Periodos Contables

 Objetivo y descripción:

El objetivo que se pretende es abrir o cerrar los periodos de


contabilización para que estos reciban o no las oportunas
anotaciones contables.

 PATH DE ACCESO:

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Entorno 


Opciones Actuales  Abrir y Cerrar Periodos de Contabilización

 TRANSACCIÓN: OB52

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 Descripción de los campos:

Denominación Significado
Variante La variante para los periodos contables nos describe las
especificaciones para un periodo contable (como por ejemplo
inicio y final). Cada sociedad señala exactamente una
variante.
Clase de Cuenta Clase de cuenta ( mayor, acreedor, deudor, materiales,
inmovilizado)
Dsd. Cuenta Inicio del intervalo de cuentas para las cuales se define la
variante.
Hst. Cuenta Final del intervalo de cuentas para las cuales se define la
variante.
Dsd. Periodo 1 Este campo junto con la determinación del ejercicio
determinan el comienzo del intervalo de contabilización de
los periodos especiales permitidos.
Hst. Periodo 1 Ultimo periodo contable permitido. Este campo en
combinación con el ejercicio determinan el final del intervalo
de contabilización de los periodos especiales permitidos.
GrA El grupo de autorizaciones permite cerrar un periodo
contable sucesivamente para los usuarios

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Los periodos especiales sirven para realizar ajustes por periodificación ( arrastre
de saldos, cierres,…).

Vamos a ver como se cierra un periodo contable:

Si vemos la variante 0400 esta definida para todo tipo de cuentas ( + ) y para los
periodos contables del 1 al 12 ( que están abiertos ) y para los periodos
especiales 13 y 14 ( que también están abiertos).

Si ahora quiero mantener abierto el primer semestre y cerrar los demás se haría
como se visualiza en la pantalla siguiente:

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Si ahora quisieramos contabilizar en cualquier periodo cerrado, por ejemplo


Diciembre de 1998 para cualquier clase de cuenta pues la variante 0400 esta
definida con el signo + (cualquier clase de cuenta ).El sistema no nos lo
permitiría.

En la parte inferior de la pantalla nos aparecería un mensaje de error que nos


informa que el periodo de Diciembre que es en el que estamos contabilizando
esta cerrado.

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