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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS
PRELIMINAR DE RIESGOS
Ing. Mary Vargas Ing. Mary Vargas Ing. Johan Garay Núñez
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores, operaciones, actividades rutinarias, no
rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por SMED PERÚ S.A.C.
4. DEFINICIONES
Jr. las rosas 162 Bl 1 dpto. 702, Los Olivos - Taller y Almacén: Av. Cajamarquilla 280 Huachipa
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RIESGOS
Enfermedad ocupacional: Condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral.
Si usted no conoce los peligros y riesgos del area de la actividad, comuníquese con su supervisor o con el dueño del área. PLAZO DE MEDIDA
Prevención del Riesgo: Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, PARE la actividad y comuníquese con su Jefatura. NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el
1 Cargas suspendidas ( de grúas, polipastos, tecles) Caída de objetos 8 Vehículos livianos/Pesados/maquinaria Caída de materiales/carga
CODIGO
CONTROLES
PELIGRO
CANAL 1 (radio)
CEL: 0800-11119
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el
CODIGO
PELIGRO
CONTROLES
CANAL 1 (radio)
CEL: 0800-11119
Elaborado por: Mary Vargas Uso: Interno Aprobado por: Johan Garay
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5.2 LLENADO DE DATOS PERSONALES Y EPP:
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RIESGOS
Para ello se usará la ayuda de guía, peligros y riesgos mencionados en el formato
de APR
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RIESGOS
esta matriz hace mención a la frecuencia de ocurrencia del daño a la persona, al
equipo o al medio ambiente versus la severidad de exposición a dicho peligro, el valor
obtenido por la intersección de ambos factores nos dará el nivel del Riesgo presente
en dicha labor.
FRECUENCIA
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RIESGOS
Cada riesgo asociado al peligro será evaluado considerando los criterios de
frecuencia versus severidad en la matriz de evaluación de riesgos, considerando que
el nivel del Riesgo varía según:
PLAZODE
NIVEL DERIESGO DESCRIPCIÓN
COR EC IÓN Riesgo Alto: 1 al 8.
Riesgo intolerable, requier controles inmediatos. Si no se puede
ALTO 0-24Horas
controlarPELIGROse par liza los trabajos operacionales enla abor.
Inic armedi as par eliminar/ educirelriesgo .Evaluarsila c iónse Riesgo Medio: 9 al 15.
MEDIO 0-72Horas
puede jecutarde manera inmediat
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RIESGOS
5.6 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.
Se procederá a aplicar las medidas de control correspondientes en las que se pensó.
Manténgase atento a los CAMBIOS, esta es la mayor fuente de peligros durante el
trabajo.
CODIGO
CONTROLES
PELIGR
16 INSPECCIÓN DE PRE USO, VERIFICACIÓN CINTA DEL MES, USO DE GUANTES DE BADANA,
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RIESGOS
6. RESPONSABLES
a. Gerente
c. Colaboradores
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RIESGOS
8. FRECUENCIA
1. Ejecución: Diaria.
2. Revisión: De acuerdo al programa de actualización de procedimientos.
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