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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS PRELIMINAR DE Fecha: 06/07/21
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RIESGOS

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS
PRELIMINAR DE RIESGOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Mary Vargas Ing. Mary Vargas Ing. Johan Garay Núñez

AREA SSMA AREA SSMA GERENTE GENERAL

FIRMA: FIRMA: FIRMA:


FECHA DE
FECHA DE REVISION: FECHA DE APROBACIÓN:
ELABORACIÓN:
05/07/2021 06/07/2021
07/12/2020
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RIESGOS
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento a aplicar para el análisis preliminar de riesgos de peligros y
aspectos ambientales, evaluación y control de riesgos e impactos presentes en las
actividades y tareas que realice de SMED PERÚ S.A.C dentro de las instalaciones del
Titular Minero.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores, operaciones, actividades rutinarias, no
rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por SMED PERÚ S.A.C.

3. REFERENCIAS LEGAS Y OTRAS NORMAS


Decreto Supremo 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería”.
LEY No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Decreto Supremo 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo”.
Norma ISO 14001:2015 Requisito 6.1.2 Aspectos Ambientales
Norma ISO 45001:2018 requisito 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

4. DEFINICIONES

 APR: Análisis Preliminar de Riesgos que consiste en la metodología de Identificación de


peligros para la valoración de los riesgos y el establecimiento de controles.
 Riesgo Puro: Es el Riesgo expuesto directamente sin controles.
 Riesgo Residual: Es la valoración del riesgo ya controlado.
 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de
que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al
ambiente de trabajo.
 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente.
 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,
total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios.
 Proceso: Conjunto de actividades que abarca el trabajo a realizar.
 Actividad: Conjunto de tareas propias de un trabajo, como, por ejemplo: desatado de
rocas, pintado de pared, carguío de frente para voladura.
 Tarea: Es una parte específica de la labor / actividad asignada, como, por ejemplo:
inspección de herramientas, inspección de labor, traslado de materiales.
 Evaluación de Riesgos: Proceso que permite estimar la magnitud de un riesgo y decidir
si éste es aceptable o no.
 Riesgo aceptable: Riesgo que ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Riesgo Bajo: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización,
respetando su Política y obligaciones legales.
 Riesgo Medio: Iniciar medidas para eliminar /reducir el riesgo. Evaluar si la acción se
puede ejecutar de manera inmediata.
 Riesgo Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar
el riesgo, se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

Jr. las rosas 162 Bl 1 dpto. 702, Los Olivos - Taller y Almacén: Av. Cajamarquilla 280 Huachipa
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 Enfermedad ocupacional: Condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1 EMITIR EL FORMATO PREMILIMAR DE RIESGO (APR)


El Supervisor o responsable de cada área es el que emite los formatos de APR.
FOR-SSMA-004 Formato de Analisis Preliminar de Riesgos (APR)
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Si usted no conoce los peligros y riesgos del area de la actividad, comuníquese con su supervisor o con el dueño del área. PLAZO DE MEDIDA
Prevención del Riesgo: Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, PARE la actividad y comuníquese con su Jefatura. NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS

operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el

MEDIO riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72 HORAS


ejecutar de manera inmediata
Firma:
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

EVALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO


PELIGROS RIESGOS INICIAL* RESIDUAL* PELIGROS RIESGOS INICIAL* RESIDUAL*
A M B A M B A M B A M B
Aplastamiento Atropello / golpeado por / aplastado por

1 Cargas suspendidas ( de grúas, polipastos, tecles) Caída de objetos 8 Vehículos livianos/Pesados/maquinaria Caída de materiales/carga

Golpeado por/Golpeado contra Colisión / vuelco / descarrilamiento

Ausencia/Falta de oxigeno Contacto con


2 Espacio confinado
Contacto y/o exposición a sustancia química Proyección de metal fundido
9 Metal liquido/Superficie caliente/Calcina caliente
Contacto directo/indirecto Explosión/incendio/Ignición
Arco eléctrico Exposición a temperaturas elevadas
Energía eléctrica (MCC), mecánica (fajas,
3 ventiladores, etc), hidráulica, neumática, térmica, Cortocircuito Caída a diferente nivel
fluidos químicos, energía estática, potencial.
Aprisionamiento/Aplastamiento Atrapamiento
10 Excavaciones, abertura en el piso.
Golpeado por/Golpeado contra Derrumbe

Prevención de caídas (pisos, escaleras, Caída en un mismo nivel/tropiezo Degradación de suelo


4 plataformas, barandas,
andamios) Caída en diferente nivel 11 Vibraciones (por uso de equipos y maquinaria) Exposición a

Recursos naturales (energia, combustible, cal, Consumo/Uso Degradación


5 12 Servicios ecosistémicos ( Bosque/Areas verdes)
madera, arena, otros) Derrame/desperdicio/fuga Incendio

Ruptura/ Afectación a la estabilidad de la poza Ruptura


Pozas de residuos metalúrgicos ( tuberías, Sistemas de contención (sumideros, racks, líneas, canales,
6 instrumentos de control, balsa, bombas, otros) Infiltración por daños en gomembranas o ruptura de 13 geomembrana, guardabridas y tanques)
Infiltración
tuberías

Aplastado por/golpeador por 14 Animales Ataque de animales (mordedura/picadura/otros)


7 Movimientos sísmicos
Caída al mismo y diferente nivel 15 Microorganismos patógenos ( COVID |9) Exposición a / Contacto con

CODIGO
CONTROLES
PELIGRO
CANAL 1 (radio)
CEL: 0800-11119

SEVERIDAD / GRAVEDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS


Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad / Crítico 2 3 5 8 12 16
Serio / Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal / Marginal 4 10 14 18 21 23
Menor / No significativo 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamen
Ha Podría te
Común/ Raro que
Sucedido/ Suceder/ imposible
Regular suceda
Probable Poco común que
suceda
Evaluar el riesgo si es alto, medio o bajo. FRECUENCIA / PROBABILIDAD

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SUPERVISORES MEDIDA CORRECTIVA FIRMA HORA PLAZO DE MEDIDA


NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS

operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el

MEDIO riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72 HORAS


ejecutar de manera inmediata

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

EVALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO EV ALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO


PELIGROS RIESGOS INICIAL* RESIDUAL* PELIGROS RIESGOS INICIAL* RESIDUAL*
A M B A M B A M B A M B
Explosión/Incendio/Ignición Desprendimiento
16 Sistemas Presurizados/Trabajos en caliente
Contacto con vapor o fluido. 23 Material inestable(Calcina, refractarios, sulfatos) Golpeado por
Contacto con energías peligrosas Aplastamiento

Arco eléctrico / cortocircuito Exposición a


Herramientas 24 Gases/Vapores/Polvos/Humos metálicos
17 Golpeado por/Golpeado contra Generación de/Emisión de/Fugas
manuales/eléctricas/operacionales.

Contacto con superficies cortantes/partes móviles Exposición a


25 Ruido
Arco eléctrico / cortocircuito Golpe de ruido (Ruido intempestivo)
18 Instalaciones eléctricas Temperatura extrema calor o frío. (Caldera, horno,
Contacto directo/indirecto 26 Exposición a
frigorífico, tanque, etc).

Contacto con Radiación ionizante/no ionizante (radiación solar, Exposición a


27
de soldadura y corte, etc.) Consumo/Uso
Exposición a
19 Sustancia Química / Solución Peligrosa
Contacto con
Explosión/Incendio/Ignición

Derrame/Desborde Proyección de materiales


28 Partes móviles, cortantes y de atrapamiento.
Contacto con energías peligrosas(Ej.: térmica,
Uso inadecuado de química, dinámica, mecánica, neumática,
20 Suelos (uso/movimiento de tierras) hidráulica, etc)
Agotamiento de recurso hídrico
Alteración de calidad / topografía
Manejo manual de carga/Postura /movimiento Exposición a riesgo disergonómico Alteración de la calidad de agua
21 repetitivo 29 Agua / Efluentes ( tratados y sin tratar)
Golpeado por/Golpeado contra Generación de efluente (cantidad)

Derrame/desperdicio/fuga de agua / efluentes


Generación de
Residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos/lodos Disposición inadecuada 30 Iluminación deficiente Exposición a
22 metalúrgicos/biocontaminados)
Derrame Caída de objetos y materiales
31 Objetos y materiales
Contacto con Contacto con objetos punzo cortantes

CODIGO
PELIGRO
CONTROLES
CANAL 1 (radio)
CEL: 0800-11119

SEVERIDAD / GRAVEDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS


Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad / Crítico 2 3 5 8 12 16
Serio / Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal / Marginal 4 10 14 18 21 23
Menor / No significativo 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamen
Ha Podría te
Común/ Raro que
Sucedido/ Suceder/ imposible
Regular suceda
Probable Poco común que
suceda
Evaluar el riesgo si es alto, medio o bajo. FRECUENCIA / PROBABILIDAD

Elaborado por: Mary Vargas Uso: Interno Aprobado por: Johan Garay

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5.2 LLENADO DE DATOS PERSONALES Y EPP:

EPP NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD


Uniforme Careta
Casco de seguridad Casco y máscara de soldador
Lentes de Seguridad EPP: Trabajos en caliente
Protectores Auditivos EPP: Metal liquido
Respirador Arnés
Guantes Traje antiacido
Zapatos de seguridad Traje Material Particulado
Barbiquejo Botas PVC
Otros:

a) Actividad /Tarea: El personal deberá de colocar la actividad que va a efectuar ejm.


Pintado de barandas, vaciado de loza, remoción de escombros, Traslado de Lodos,
etc.
b) Área de Actividad: Es el área donde se está desarrollando la actividad ejm. Sección
50, sección 30, sección 81, taller SMED PERÚ S.A.C. etc.
c) Ejecutante: Es la persona que efectuará la actividad (nombre y apellidos) ejm. Juan
Pérez R, Jorge Méndez, etc.
d) Fecha: Es la fecha en la que se está llenando el APR, que es la misma a la que se
efectúa la actividad ejm. 05 de enero 2018, 24 de marzo 2017, etc.
e) Hora de Inicio: Es la hora en la que se está empezando a realizar el APR
f) EPP Necesarios para la Actividad: Son todos aquellos EPP con la que porta el
trabajador para efectuar la actividad, el trabajador deberá de marcar con una “X” o
check en el recuadro en blando de acuerdo al EPP con el que cuenta.

5.3 IDENTIFICAR LOS PELIGROS DEL ÁREA DE TRABAJO


Todo Colaborador de SMED PERÚ S.A.C. antes de realizar cualquier actividad diaria
dentro de las instalaciones del Titular Minero, deberá hacer la identificación de todos
los peligros existentes en su área de trabajo y otros trabajos presentes alrededor del
mismo, aplicando la técnica de las 6 A:
a) Arriba.
b) Abajo.
c) Adelante.
d) Atrás.
e) A la izquierda.
f) A la derecha.

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RIESGOS
Para ello se usará la ayuda de guía, peligros y riesgos mencionados en el formato
de APR

PELIGROS RIESGOS PELIGROS RIESGOS

Atropello / golpeado por / aplastado


Aplastamiento
Cargas suspendidas ( de grúas, por
1 Caída de objetos 8 Vehículos livianos/Pesados/maquinaria Caída de materiales/carga
polipastos, tecles)
Golpeado por/Golpeado contra Colisión / vuelco / descarrilamiento
Ausencia/Falta de oxigeno Contacto con
2 Espacio confinado
Contacto y/o exposición a sustancia química Metal liquido/Superficie caliente/Calcina Proyección de metal fundido
9
Contacto directo/indirecto caliente Explosión/incendio/Ignición
Energía eléctrica (MCC), mecánica
(fajas, ventiladores, etc), hidráulica, Arco eléctrico Exposición a temperaturas elevadas
3 neumática, térmica, fluidos Cortocircuito Caída a diferente nivel
químicos, energía estática, Aprisionamiento/Aplastamiento Atrapamiento
potencial. 10 Excavaciones, abertura en el piso.
Golpeado por/Golpeado contra Derrumbe
Prevención de caídas (pisos, Caída en un mismo nivel/tropiezo Degradación de suelo
4 escaleras, plataformas, barandas, Vibraciones (por uso de equipos y
andamios) Caída en diferente nivel 11 Exposición a
Recursos naturales (energia, maquinaria)
Consumo/Uso Servicios ecosistémicos ( Bosque/Areas Degradación
5 combustible, cal, madera, arena, 12 verdes)
Derrame/desperdicio/fuga Incendio
otros)
Ruptura/ Afectación a la estabilidad de
Pozas de residuos metalúrgicos ( Sistemas de contención (sumideros, racks, Ruptura
la poza
6 tuberías, instrumentos de control, Infiltración por daños en gomembranas 13 líneas, canales, geomembrana, guardabridas
balsa, bombas, otros) y tanques) Infiltración
o ruptura de tuberías
Ataque de animales
Aplastado por/golpeador por 14 Animales
7 Movimientos sísmicos (mordedura/picadura/otros)
Caída al mismo y diferente nivel

PELIGROS RIESGOS PELIGROS RIESGOS

Sistemas Presurizados/Trabajos en Explosión/Incendio/Ignición Desprendimiento


15 Material inestable(Calcina,
caliente Contacto con vapor o fluido. 22 Golpeado por
refractarios, sulfatos)
Contacto con energías peligrosas Aplastamiento
Herramientas Arco eléctrico / cortocircuito Gases/Vapores/Polvos/Humos Exposición a
16 23
manuales/eléctricas/operacionales. Golpeado por/Golpeado contra metálicos Generación de/Emisión de/Fugas
Contacto con superficies
Exposición a
cortantes/partes móviles 24 Ruido
Arco eléctrico / cortocircuito Golpe de ruido (Ruido intempestivo)
17 Instalaciones eléctricas Temperatura extrema calor o frío.
Contacto directo/indirecto 25 Exposición a
(Caldera, horno, frigorífico, tanque,
Radiación ionizante/no ionizante
Contacto con Exposición a
26 (radiación solar, de soldadura y
Sustancia Química / Solución Exposición a Consumo/Uso
18 corte, etc.)
Peligrosa Explosión/Incendio/Ignición Contacto con
Derrame/Desborde Partes móviles, cortantes y de Proyección de materiales
27 Contacto con energías peligrosas(Ej.:
atrapamiento.
Uso inadecuado de térmica, química, dinámica,
19 Suelos (uso/movimiento de tierras)
mecánica, neumática, hidráulica, etc)
Alteración de calidad / topografía Agotamiento de recurso hídrico
Manejo manual de carga/Postura Exposición a riesgo disergonómico Agua / Efluentes ( tratados y sin Alteración de la calidad de agua
20 /movimiento repetitivo 28 tratar)
Golpeado por/Golpeado contra Generación de efluente (cantidad)
Derrame/desperdicio/fuga de agua /
Generación de efluentes
Residuos sólidos (peligrosos y no
Disposición inadecuada 29 Iluminación deficiente Exposición a
21 peligrosos/lodos
metalúrgicos/biocontaminados) Derrame Caída de objetos y materiales
30 Objetos y materiales
Contacto con Contacto con objetos punzo cortantes

Realizará el marcado con un círculo o una “X” en los peligros y riesgos


identificados, para después pasar a la valoración de los riesgos.

5.4 EVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA


Luego de culminada la identificación de peligros y del colocado del riesgo, se procede
al análisis y la evaluación del riesgo asociado al peligro, para ello se utiliza la tabla de
matriz de evaluación de riesgo, la cual nos determinará el nivel del riesgo existente

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esta matriz hace mención a la frecuencia de ocurrencia del daño a la persona, al
equipo o al medio ambiente versus la severidad de exposición a dicho peligro, el valor
obtenido por la intersección de ambos factores nos dará el nivel del Riesgo presente
en dicha labor.

Tabla N° 1 Matriz APR

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS


1
Catastrófico
Daño extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Daño mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Daño moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Daño menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Daño leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Sucede Podria Raro que Imposible
Ha sucedido
Comunmente suceder suceda que suceda

FRECUENCIA

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RIESGOS
Cada riesgo asociado al peligro será evaluado considerando los criterios de
frecuencia versus severidad en la matriz de evaluación de riesgos, considerando que
el nivel del Riesgo varía según:
PLAZODE
NIVEL DERIESGO DESCRIPCIÓN
COR EC IÓN Riesgo Alto: 1 al 8.
Riesgo intolerable, requier controles inmediatos. Si no se puede
ALTO 0-24Horas
controlarPELIGROse par liza los trabajos operacionales enla abor.
Inic armedi as par eliminar/ educirelriesgo .Evaluarsila c iónse Riesgo Medio: 9 al 15.
MEDIO 0-72Horas
puede jecutarde manera inmediat

BAJO Esteriesgopued sertolerable. 1Mes Riesgo Bajo: 16 al 25.

Serán considerados riesgos inaceptables aquellos que presenten un nivel de Riesgo


“alto y medio”; así mismo serán considerados como aceptables aquellos que
obtengan una calificación de riesgos “bajos”.
EVALUACION RIESGO
PELIGROS RIESGOS INICIAL*
A M B
Sistemas Presurizados/Trabajos en Explosión/Incendio/Ignición
15
caliente Contacto con vapor o fluido.
Contacto con energías peligrosas
Herramientas Arco eléctrico / cortocircuito
16 Golpeado por/Golpeado contra 19
manuales/eléctricas/operacionales.
Contacto con superficies
cortantes/partes móviles

5.5 DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL


Una vez determinada el nivel del Riesgo presente en dicha actividad, Piense cual
sería la mejor forma de controlar los peligros para que no lo dañen a usted ni a sus
compañeros.
Considere la jerarquía para controlar los riesgos:
a. Eliminación.
b. Sustitución.
c. Controles de Ingeniería.
d. Controles Administrativos.
e. Equipo de protección personal (EPP).

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RIESGOS
5.6 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.
Se procederá a aplicar las medidas de control correspondientes en las que se pensó.
Manténgase atento a los CAMBIOS, esta es la mayor fuente de peligros durante el
trabajo.
CODIGO
CONTROLES
PELIGR
16 INSPECCIÓN DE PRE USO, VERIFICACIÓN CINTA DEL MES, USO DE GUANTES DE BADANA,

5.7 EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL.


Tomada las medidas de control necesarias a los riesgos existentes en las diferentes
actividades, se procederá a evaluar el nivel del riesgo residual, el cual nos deberá dar
como resultado de la evaluación de riesgo residual bajo, si es que sean tomado todas
las medidas de control adecuadas.
EVALUACION RIESGO EVALUACION RIESGO
PELIGROS RIESGOS INICIAL* RESIDUAL*
A M B A M B
Sistemas Presurizados/Trabajos en Explosión/Incendio/Ignición
15
caliente Contacto con vapor o fluido.
Contacto con energías peligrosas
Herramientas Arco eléctrico / cortocircuito
16 Golpeado por/Golpeado contra 19 24
manuales/eléctricas/operacionales.
Contacto con superficies
cortantes/partes móviles

5.8 VALIDACIÓN DE APR.


El líder y demas trabajadores validaran en primera instancia el formato de APR
llenado, una vez identificados los peligros, evaluados los riesgos y las medidas de
control tomadas. El supervisor o responsable de SMED PERÚ S.A.C. es el encargado
de verificar y validar con una firma el APR correctamente llenado con los riesgos
controlados, dejando alguna recomendación que se deba de tener en cuenta durante
el desarrollo de la actividad (La validación podrá realizarse durante la ejecución de la
actividad)
Proceder con el desarrollo de la tarea asignada.
Se procede con el desarrollo de la tarea, previa corrección obligatoria de los riesgos
identificados si es que los tuviera.

SUPERVISORES MEDIDA CORRECTIVA FIRMA HORA

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RIESGOS
6. RESPONSABLES

a. Gerente

 Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, así


como la revisión y mejora continua del presente procedimiento en todas las
operaciones de SMED PERÚ S.A.C.
 Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo de la
Matriz APR continuo de su área.

b. De la Línea de Mando (Jefes y Supervisores)

 Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación del


procedimiento en sus áreas de responsabilidad.
 Promover y asegurar que los lineamientos para realizar el APR, sean
adecuadamente comunicados y entendidos por sus colaboradores.
 Son responsables de capacitar en la identificación de los peligros existentes
en cada una de sus actividades y de tomar las medidas de control
encontradas por el personal, producto de la evaluación de riesgo existente en
cada labor.
 El supervisor o responsable del área donde se realiza el trabajo es el
encargado de verificar y validar con una firma el APR –correctamente llenado
con los riesgos controlados.

c. Colaboradores

 Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria deberá tomar dos


minutos para pensar en ¿COMO TE SIENTES? (Bien, apurado, distraído,
cansado, preocupado). Si el trabajador no se siente bien, PARA un momento,
reflexiona y piensa ¿Puedo continuar trabajando en este estado?, para luego
comunicar a su supervisor.
 Son los responsables de la Identificación de los Peligros y la Evaluación
cualitativa de los riesgos asociados antes de realizar sus actividades diarias
mediante la técnica de las 6 A, para luego determinar las medidas de control
necesarias para reducir o eliminar el riesgo existente, en los frentes de
trabajo.
 El líder y demás trabajadores validaran en primera instancia el formato de
APR, una vez identificados los peligros, evaluados los riesgos y las medidas
de control tomadas.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

FOR-SSMA-004 – ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGO (APR)

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RIESGOS
8. FRECUENCIA

1. Ejecución: Diaria.
2. Revisión: De acuerdo al programa de actualización de procedimientos.

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o


cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.

Revisión Fecha Modificaciones

01 29-01-19 Se actualizo cuadro N° 1 jerarquía de controles

Se realizó el cambio de Norma OHSAS 18001:2007 por ISO


45001:2018 además se actualizo la norma ISO14001:2015 Requisito
02 05-07-21
6.1.2 ; así mismo añadiendo la jerarquía de controles del requisito 8.1.2
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

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