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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE LOS

RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

COORDINADOR HSE ADMINISTRADOR GERENTE


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CODIGO: PRC-SIG-002

 FECHA: 21-SEPTIEMBRE-2017  VERSION: 01

1. OBJETIVO
Establecer la metodología a seguir para realizar la identificación de peligros, valoración y control
de riesgos para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2. ALCANCE
Comienza con Identificación de peligros y valoración de riesgos y termina con el planteamiento
de controles con el fin de mitigar el riesgo valorado. El presente procedimiento aplica para todos
los trabajadores, subcontratistas, contratistas y visitantes de ELECTROLINEAS Y
CONSTRUCCIONES LTDA

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

ACCIDENTE DE TRABAJO (LEY 1562 DE 2012 ART. 3): Es accidente de trabajo todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los


trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función


sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se
produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de


actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación
del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de
servicios temporales que se encuentren en misión.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha


planificado y es estandarizarlo.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un


proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar
el nivel del riesgo (ISO 31000).

AST / ATS: Análisis de seguridad en el trabajo, es un análisis que se hace antes de realizar un
trabajo, determinando paso a paso, cuáles son los peligros que existen y las medidas de control
para mitigarlos.

CONSECUENCIA: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un


riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
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COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y


habilidades.

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado del procedimiento sistemático


para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Resultado del procedimiento sistemático para


determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural
que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión
584 de la Comunidad Andina de Naciones).

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre
un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-
OHSAS 18001).

ENFERMEDAD LABORAL (LEY 1562 DE 2012 ART. 4): Es enfermedad laboral la contraída
como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará,
en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que
una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación
de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad
laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de protección ante
un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos.
Ejemplo, sistema de detección contra caídas.

EVALUACIÓN HIGIÉNICA: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de


trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.

EXPOSICIÓN: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los peligros.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS
18001).

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas


con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).

MEDIDA(S) DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de


incidentes.
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MONITOREO BIOLÓGICO: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre,


orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores con el fin de
hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que
éstas producen en los trabajadores.

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de


peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de
las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un


tiempo determinado durante la jornada laboral.

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por
el nivel de consecuencia.

PARTES INTERESADAS: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-
OHSAS 18001).

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001).

PERSONAL EXPUESTO: Número de personas que están en contacto con peligros.

PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir


consecuencias.

PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales


transforman elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000).

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)


peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
ocupacional (NTC-OHSAS 18001).

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001).

4. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS

- MAT-SIG-002 Matriz de peligros


- Gestion del Cambio
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FRECUENCIA

Se identifican los peligros y se valoran los riesgos según los hallazgos de auditorías, requisito
legal, simulacros, análisis de tendencias, visitas planeadas, incidentes, entre otras actividades
que impacten al sistema

AST/ATS

 Cada vez que se requiera


 Cuando se presente una nueva actividad

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABL
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
E
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Recopilación de la información: Coordinador Matriz de
Se ha definido la metodología de la GTC 45 SIG / Identificación de
versión 2012 Segunda actualización como la Coordinador HSE Peligros, Valoración y
herramienta que proporcionará las directrices Determinación de
generales y se utilizará para registrar de forma Controles de los
sistemática la información proveniente del Riesgos
proceso de la identificación de peligros y
valoración del riesgo, la cual será actualizada
periódicamente teniendo en cuenta los resultados
de auditorías, simulacros, análisis de tendencia,
visitas planeadas, incidentes, entre otras
actividades que impacten al sistema, o cuando
por gestión lo amerite. Para lo cual se utilizará la
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos; se define de acuerdo con el
tamaño y características de la empresa una
Matriz en la cual se incluye el área operativa y el
área administrativa, en la cual se consignará la
siguiente información de acuerdo a las
necesidades de la empresa:
a) Área / Proceso
b) Descripción de actividades
c) Descripción de tareas
d) Personal Expuesto
e) Zona o Lugar
f) Rutinaria / No rutinaria
g) Peligro
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 Clasificación
 Descripción

h) Efectos posibles
 Efectos
 Clasificación de gravedad
i) Controles Existentes
• Fuente
• Medio
• Trabajador
j) Evaluación del riesgo (según los criterios de la
GTC 45 2012 Segunda actualización)
K) Priorización
l) Controles sugeridos según valoración del
riesgo
Identificación de los peligros:
Realizar un listado de los peligros, incluir todos
aquellos relacionados con las actividades. Se
puede Guiar con el Anexo A de la GTC 45. La
identificación de los peligros se hará mediante el
recorrido y la observación por las instalaciones o
locaciones propias o del cliente y operaciones
Matriz de
que realiza la empresa. En la identificación de
Todo el personal/ Identificación de
peligros participará todo el personal de la
Coordinador Peligros, Valoración y
empresa. Cuando se realicen inspecciones,
SIG / Determinación de
auditorias, análisis de tendencias, simulacro, se
Coordinador HSE Controles de los
presenten incidentes de trabajo, entre atrás
Riesgos
actividades y se presenten peligros o condiciones
de riesgo no contemplados, se debe revisar la
matriz de peligros con las nuevas situaciones
encontradas.
NOTA: Igualmente se identificarán los peligros
asociados a las actividades no rutinarias, así
como actividades realizadas en la base y campo.
Matriz de
Identificación de los posibles efectos:
Identificación de
Establecer los efectos posibles de los peligros
Coordinador SIG Peligros, Valoración y
sobre la integridad o salud de los trabajadores,
Coordinador HSE Determinación de
para la clasificación de la gravedad se tendrá en
Controles de los
cuenta la Tabla N°1 de la GTC 45.
Riesgos
Identificación de los controles existentes: Coordinador Matriz de
Relacionar todos los controles (Fuente – Medio – SIG / Identificación de
Persona) que la organización ha implementado Coordinador HSE Peligros, Valoración y
para reducir el riesgo asociado a cada peligro Determinación de
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Controles de los
identificado.
Riesgos
VALORACIÓN DE RIESGOS
Valoración del riesgo:
Incluye la determinación de los criterios de Matriz de
aceptabilidad del riesgo, la evaluación de los Identificación de
Coordinador
riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los Peligros, Valoración
SIG /
controles existentes, y la decisión de si son y Determinación de
Coordinador HSE
aceptables o no, con base en los criterios Controles de los
definidos, todo esto se realizará según las Riesgos
directrices de la GTC 45.
Evaluación de los riesgos:
Se determinará la probabilidad de que ocurran
eventos específicos y la magnitud de sus
consecuencias, mediante el uso sistemático de la
información disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se
Matriz de
determinará según:
Identificación de
NR = NP x NC Coordinador
Peligros, Valoración
Dónde: NP = Nivel de probabilidad SIG /
y Determinación de
NC = Nivel de consecuencia Coordinador HSE
Controles de los
A su vez, para determinar el NP se requiere:
Riesgos
NP = ND x NE
Dónde: ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición
La evaluación del Nivel de Riesgo se hará en una
escala cual-cuantitativa según los criterios
establecidos en la GTC 45.
Determinación del nivel de deficiencia (ND)
Se determinará el Nivel de Deficiencia de los
controles existentes según los criterios
establecidos en la Tabla N°2 de la GTC 45.
NOTA: Para la determinación del nivel de Matriz de
deficiencia para los peligros psicosociales la Identificación de
Coordinador
empresa utilizará el diagnostico Psicosocial Peligros, Valoración
SIG /
realizado un profesional experto (Psicólogo y Determinación de
Coordinador HSE
Especialista en Salud Ocupacional con licencia Controles de los
vigente) y que esté acorde con la legislación Riesgos
nacional vigente, que para la fecha de
elaboración de esta guía corresponde a la
resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la
Protección Social.
Determinación del nivel de exposición (NE): Coordinador Matriz de
Se determinará el Nivel de Exposición de los SIG / Identificación de
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Peligros, Valoración
trabajadores según los criterios establecidos en y Determinación de
Coordinador HSE
la Tabla N°3 de la GTC 45. Controles de los
Riesgos
Determinación del nivel de probabilidad (NP):
Matriz de
Se determinará el Nivel de Probabilidad como el
Identificación de
producto del Nivel de Deficiencia por el Nivel de Coordinador
Peligros, Valoración
Exposición, según los criterios establecidos en la SIG /
y Determinación de
Tabla N°4 de la GTC 45. Para la interpretación de Coordinador HSE
Controles de los
los niveles de probabilidad se utilizará la Tabla
Riesgos
N°5 de la GTC 45.
Determinación del nivel de consecuencia
(NC):
Matriz de
Se determinará el Nivel de Consecuencia según
Identificación de
los criterios establecidos en la Tabla N°6 de la Coordinador
Peligros, Valoración
GTC 45. Para evaluar el nivel de consecuencias, SIG /
y Determinación de
se tendrá en cuenta la consecuencia directa más Coordinador HSE
Controles de los
grave que se pueda presentar en la actividad
Riesgos
valorada, según los posibles efectos
determinados.
Determinación del nivel de riesgo y de
intervención:
Se determinará el Nivel de Riesgo como la Matriz de
Magnitud de un riesgo resultante del producto del Identificación de
Coordinador
Nivel de Probabilidad por el Nivel de Peligros, Valoración
SIG /
Consecuencia, según los criterios establecidos y Determinación de
Coordinador HSE
en la Tabla N°7 de la GTC 45. Para la Controles de los
interpretación del Nivel de Riesgo se utilizará la Riesgos
Tabla N°8 de la GTC 45, igualmente para
establecer los niveles de intervención.
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Aceptabilidad del riesgo:
Una vez determinado el Nivel de Riesgo, la
Matriz de
organización decidirá cuales riesgos son
Identificación de
aceptables y cuáles no. En una evaluación con Coordinador
Peligros, Valoración y
métodos semi cuantitativos como el de la matriz SIG /
Determinación de
de riesgos descrito en la GTC 45, la organización Coordinador HSE
Controles de los
establece que categorías son aceptables y cuáles
Riesgos
no. Se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en la Tabla N°9 de la GTC 45.
CONTROLES ADICIONALES
Medidas de intervención: Coordinador SIG Matriz de
Una vez completada la valoración de los riesgos, Coordinador HSE Identificación de
y que se hayan tenido en cuenta los controles Peligros, Valoración y
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existentes, la organización determinará si los


controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Se
priorizará y determinaran de acuerdo con el
principio de eliminación de peligros, seguidos por
la reducción de riesgos (es decir, reducción del
Nivel de Probabilidad o de Exposición; el Nivel de
Consecuencia potencial de la lesión o daño), con
la adopción de una jerarquía de los controles. Se
implementará la jerarquía de controles según los
siguientes criterios:
Determinación de
Controles de los
-Eliminación: Modificar un diseño para eliminar
Riesgos
el peligro.
-Sustitución: Sustituir por un material menos
peligroso o reducir la energía del sistema.
-Controles de ingeniería: Instalar sistemas de
ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
-Señalización, advertencias, y/o controles
administrativos: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los
equipos, controles de acceso, capacitación del
personal.
ACTUALIZACIÓN SISTEMATICA
Retroalimentación de la identificación de
peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles en las áreas de
oficinas, y/o campo:

La organización retroalimentara la identificación


de peligros con todas las actividades que
impactan al sistema, tales como resultados del
programa de seguridad basado en el
comportamiento, análisis de tendencia de los
PVE y programas de gestión establecidos,
inspecciones y visitas a, oficinas, y/o campo,
investigación de accidentes, incidentes,
instalaciones del cliente , generados por la
vecindad entre otras actividades que ameriten la
identificación de un peligro que no se ha tenido
en cuenta, o, el incremento o disminución en las
valoraciones existentes de los riesgos.
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COMUNICACIÓN
Comunicación:
Se comunican los riesgos a las diferentes partes
interesadas, asi como los controles definidos por Identificación de
Coordinador SIG
la organización de acuerdo con la identificacion peligros y evaluación
Coordinador HSE
de peligros, mediante inducción, capacitación, de riesgos
plegables para visitantes, el programa de
comunicaciones, y los AST’s.
UBICACIÓN
Instalaciones:
La matriz Matriz IPVRDC para su actualización Identificación de
Coordinador SIG
permanente se encontrara a disposicion en peligros y evaluación
Coordinador HSE
cualquiera de los equipos de computo de de riesgos
propiedad de la empresa.
Campo:
La matriz MAT-SIG-002 Matriz IPVRDC se
Identificación de
mantendra siempre en trabajos de campo mayor Coordinador SIG
peligros y evaluación
a cinco dias. se hara responsable el Coordinador Coordinador HSE
de riesgos
HSE quien sera el encargado de actualizar los
peligros que identifique en el area.

5.1 INFORMACIÓN ADICIONAL

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

TABLA DE
DESCRIPCIÓN FUENTE GENERADORA
PELIGROS
RUIDO (Impacto Taladro, martillo, equipo soldador, todo tipo de
Intermitente y continuo) maquinaria
ILUMINACIÓN (Luz visible
Luminarias, luz Natural
por exceso o deficiencia
VIBRACIÓN (Cuerpo
Pulidora, taladro neumático
entero, segmentaria)
TEMPERATURAS
Calor y frio
FÍSICO EXTERNAS
PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Trabajos en altas latitudes
(Normal y ajustada)
RADIACIONES
Rayos Gama, Beta y Alfa
IONIZANTES
RADIACIONES NO
Laser, ultravioleta, infrarroja
IONIZANTES
DISCONFORT TÉRMICO
QUÍMICO POLVOS ORGÁNICOS E
Aerosoles Solidos
INORGÁNICOS
LÍQUIDOS NIEBLAS Y Aerosoles Líquidos
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ROCÍOS
GASES Y VAPORES Combustibles, pinturas
HUMOS METÁLICOS Y
Aerosoles Solidos
NO METÁLICOS
MATERIAL
Aerosoles Solidos
PARTICULADO
Estilo de mando, pago, contratación, participación,
GESTIÓN
inducción y capacitación, Bienestar social,
ORGANIZACIONAL
evaluación de desempeño, manejo de cambios
CARACTERÍSTICAS DE
Comunicación, tecnología, organización del trabajo,
LA ORGANIZACIÓN DEL
demandas cualitativas, y cuantitativas de la labor.
TRABAJO
CARACTERÍSTICAS DEL
Relaciones, cohesión, calidad de interacciones,
GRUPO SOCIAL DE
trabajo en equipo
TRABAJO
PSICOSOCIAL
Carga mental, contenido de la tarea, demandas
CONDICIONES DE LA
emocionales, sistemas de control, definición de
TAREA
roles, monotonía
Conocimientos, habilidades con relación a la
INTERFASE PERSONA demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y
TAREA reconocimiento, identificación de la persona con la
tarea y la organización
Pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras
JORNADA DE TRABAJO
descansos.
POSTURAS Exceso de tiempo en la misma posición
ESFUERZOS Levantamiento de objetos pesados
MOVIMIENTO
BIOMECÁNICOS Monotonía, tareas repetitivas
REPETITIVO
MANIPULACIÓN DE
Iteración continua con equipos y herramientas
CARGAS
VIRUS Estado atmosférico
BACTERIAS
Lugares húmedos
HONGOS
PARÁSITOS
BIOLÓGICOS
PICADURAS Toda clase de Insectos
MORDEDURAS Serpientes
FLUIDOS O
Rumia de animales
EXCREMENTOS
CONDICIONES Elementos o partes de máquinas, herramientas,
DE SEGURIDAD MECÁNICO equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados
solidos o fluidos
ELÉCTRICO Contacto directo e indirecto con corriente eléctrica
Sistemas y medios de almacenamiento, Superficies
de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia
LOCATIVO
de nivel) , condiciones de orden y aseo (caída de
objetos)
TECNOLÓGICO Incendios, derrames, fugas, explosión
TRANSITO Excesos de velocidad, animales en la vía, poca
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señalización
TRABAJO EN ALTURAS
ESPACIOS CONFINADOS
SISMO Acumulación de calor en el centro de la tierra
TERREMOTO Movimiento de capas tectónicas
VENDAVAL Fuertes vientos
FENÓMENOS Constantes lluvias y crecimientos de las fuentes
INUNDACIÓN
NATURALES hídricas
Cambios naturales en la tierra por afectación del
DERRUMBE
clima
caída de agua solida o liquida para la condensación
PRECIPITACIONES
del vapor sobre la superficie terrestre

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS

Categoría del
Daño Leve Daño moderado Daño extremo
daño
Enfermedades que
Molestias e irritación causan incapacidad
Enfermedades agudas o
(ejemplo: dolor de temporal. Ejemplo:
crónicas; que generan
cabeza); enfermedad pérdida parcial de la
Salud incapacidad permanente
temporal que produce audición; dermatitis;
parcial, invalidez o
malestar (ejemplo: asma; desórdenes de
muerte.
diarrea) las extremidades
superiores.
Lesiones que generen
amputaciones; fracturas
de huesos largos; trauma
cráneo encefálico;
Laceraciones; heridas
Lesiones superficiales; quemaduras de segundo
profundas; quemaduras
heridas de poca y tercer grado;
de primer grado;
profundidad, alteraciones severas de
Seguridad conmoción cerebral;
contusiones; irritaciones mano, de columna
esguinces graves;
del ojo por material vertebral con compromiso
fracturas de huesos
particulado. de la medula espinal,
cortos.
oculares que
comprometan el campo
visual; disminuyan la
capacidad auditiva.

5.2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

Nivel de
ND Significado
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible
la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de
Muy Alto (MA) 10
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.
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Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar


Alto (A) 6 a incidentes significativo(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes
Medio (M) 2 poco significativos, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.
No se
El riesgo está controlado.
Bajo (B) Asigna
Valor
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo
y de intervención cuatro (IV) Véase tabla 8.

5.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Nivel de
NE Significado
exposición
La situación de exposición se presenta sin interrupción o
Continua (EC) 4 varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces
Frecuente (EF) 3
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez
Ocasional (EO) 2 durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.
La situación de exposición se presenta de manera
Esporádica (EE) 1
eventual.

5.4 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de Exposición (NE)


Niveles de Probabilidad
4 3 2 1
Nivel de 10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
deficiencia 6 MA – 24 A – 18 A – 12 M-6
(ND) 2 M–8 M–6 B–4 B–2

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
NP Significado
probabilidad
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Situación deficiente con exposición continua, o muy


deficiente con exposición frecuente.
Entre 40 y
Muy Alto (MA)
24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Entre 20 y esporádica.
Alto (A)
10
La materialización del Riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Medio (M) Entre 8 y 6
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica,
o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición.
Bajo (B) Entre 4 y 2
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible.

5.5 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA

Nivel de Consecuencias NC

Mortal o Catastrófico (M) 100

Muy grave (MG) 60

Grave (G) 25

Leve (L) 10
Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que
se pueda presentar en la actividad valorada.

5.6 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Nivel de riesgo y de intervención Nivel de probabilidad (NP)


NR = NP x NC 40-24 20-oct 08-jun 04-feb
Nivel de I I I II
100
consecuencias 4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
(NC) 60 I I II II 240
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 FECHA: 21-SEPTIEMBRE-2017  VERSION: 01

2400-1440 1200-600 480-360 III 120


I II II III
25
1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
II II 200 III III 40
10
400-240 III 100 80-60 IV 20

5.7 SIGNIFICADO DE NIVEL DE RIESGO

Nivel de Riesgo NR Significado


Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo
I 4000-600
esté bajo control. Intervención urgente.

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.


Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III 120 – 40
intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.

5.8 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de Riesgo Significado Explicación


I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente
No Aceptable o Aceptable
II Corregir o adoptar medidas de control
con control específico
III Mejorable Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más
IV Aceptable
preciso lo justifique

6. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL
VERSIÓN No. FECHA DE APROBACIÓN
CAMBIO
01 21-septiembre-2017 Elaboración del documento

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