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Integración de Información para la Revisión por la Dirección Secretaría de Administración y Finanzas


SAF-GE-F-11 Rev.0

Elementos de Entrada:

1. Resultados de las auditorías internas y externas


2. Retroalimentación de los demandantes de servicios(Clientes)/ partes interesadas
3. Desempeño de los procesos (Objetivos, indicadores, metas) y conformidad del Producto
4. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
5. Estado y seguimiento del Producto No Conforme
6. Acciones de seguimiento de revisiones previas
7. Cambios que podrían afectar al SAU
8. Recomendaciones para la Mejora
9. Estado del Clima Organizacional
10. Estado de la Política de Calidad

Especificaciones:
 Este informe se debe entrega por Proceso en el formato original (Word) y el detalle de la información reflejada en este documento puede ser en
Excel o cualquier otro formato.
 Esta información deberá entregarse de manera cuatrimestral independientemente de que esté planificada una reunión de revisión por la
dirección o no.

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0. DATOS GENERALES

Periodo que se reporta:

Proceso:

Objetivo:

Responsable:

Área:

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1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

ACTIVIDAD
Auditoría Estado Fecha de RESULTADOS ACCIONES
Hallazgo Descripción breve
(Interna/Externa) (Abierta/Cerrada) cierre
NC OM Obs

Análisis de los resultados:

NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES


Subproceso Medio utilizado para Fecha de
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evaluar la percepción del realización de


cliente evaluación

OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:


Número de:
Subproceso Quejas/Reclamos Incumplimientos en Tendencia ACCIONES
Rechazos Otra
o sugerencias tiempo de entrega

Análisis de los resultados:

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Subproceso:

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Objetivo:
INDICADORES
¿Mejora respecto
Cumplimiento ¿Alcanza ¿Requiere plan de ¿El indicador
Desempeño general del proceso Tendencia al periodo
Meta objetivo? acciones? aún es válido?
anterior?
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4

¿El Objetivo aún es válido?

¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )


ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción Fecha prevista inicio
Descripción de la acción Responsable
(AC, AP, AM) implantación

De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:
 Acciones de Mejora (AM) - Desplegar detalle en formato SAF-GE-PP-01 Plan de Mejora
 Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato SGCUV-GE-F-08 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas

Análisis de los resultados:

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Subproceso:
CONTROL Y SEGUIMIENTO

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AC Verificación de las acciones


Estatus Fecha de
No. Folio Fecha /AP / Descripción de la acción ¿Se eliminó Fecha Observaciones
(Abierta/Cerrada) cierre
OM la causa raíz? revisión

Análisis de los resultados:

Número
Acciones Correctivas (AC)
Acciones Preventivas (AP)
Oportunidades de Mejora (OM)
Totales
5. ESTADO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Subproceso:
Área de Área que Estatus
Detectado en: Número del PNC y Descripción ACCIÓN TOMADA
Origen debe atender (Abierto/cerrado)

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¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )


ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción
Descripción de la acción Fecha de compromiso Responsable

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS


Subproceso:

No. Acuerdo o acción Fecha de Estado


Responsable En No Otro Observaciones
Revisión (Descripción breve) cumplimiento Cumplido
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Proceso Cumplido

Análisis de los resultados:

7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SAU

¿Existen cambios que puedan afectar al SGC? Si ( ) No ( )


Cambios … Describir brevemente Acciones a tomar
a. normativos
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b. de Personal
c. en la organización (estructurales)
d. en el Sistema (alcance, reingeniería, etc.)
e. en el proceso
f. en los procedimientos
g. otros (describirlo)

Análisis de los resultados:

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA


Fecha de
Recomendación Responsable Recursos Beneficios esperados
compromiso

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Análisis de los resultados:

9. ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

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Análisis de los resultados:

10.ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

¿Considera válida la Política de calidad vigente? Si ( ) No ( )

En caso de no ser válida, indique


porqué
Propuesta de Política de calidad
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HISTÓRICO DE REVISIONES

FECHA REVISIÓN O SECCIÓN O PÁGINA


NO. DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN MODIFICADA
0 15/Mayo/2016 NA Documento de Nueva creación

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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

FECHA
PROPONE AUTORIZA
AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR

15/Mayo/2015 20/Mayo/2015
Mtro. Eduardo Maggio Chena Mtra. Clementina Guerrero García
Representante de la Alta Dirección Secretario de Administración y Finanzas

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