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Versión 05

Cod: FC-11
ACCIONES DE MEJORA
Fecha Revisión 25-10-2011
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FUENTE DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA. FECHA: 15/10/2014 0M # 7


QUIEN IDENTIFICA LA 0M.
AUDITORIA INTERNA NUBIA MENDEZ
/ AUDITOR:
RESPONSABLE DEL PROCESO
JULIO CUADROS/ADRIANA RODRIGUEZ
/ AUDITADO:
ÁREA DONDE SE IDENTIFICA LA O.M. PROCESO: DISEÑO
DOCUMENTO: CÓDIGO:
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se evidencia que la orden de producción 6200, 6260 y 6344 se le realizaron cambios en el diseño y no se
identifica cual es el diseño vigente, de igual forma no aparece firma de la persona que libera el cambio en el
diseño y en la orden de producción 6255 no tienen la firma de la persona que reviso la orden de producción
Lo anterior incumpliendo el numeral 7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo de la norma ISO
9001:2008

ANÁLISIS DE CAUSAS

QUIENES PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS DE CAUSAS


NOMBRE CARGO FECHA DEL ANÁLISIS:
SE TOMAN ACCIONES DE MEJORA?
SI NO
Versión 05
Cod: FC-11
ACCIONES DE MEJORA
Fecha Revisión 25-10-2011
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PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE ACCIÓN
FECHA DE IMPLEMENTACION
N# DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
CR PR / RESPONSABLE

CR: ACCIÓN CORRECTIVA PR: ACCIÓN PREVENTIVA


RESULTADO DE LAS ACCIONES TOMADAS
FECHA SEGUIMIENTO QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO

CIERRE
FECHA DEL CIERRE: RESPONSABLE DEL CIERRE:
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE Y EFICACIA DE LA ACCIÒN.

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