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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONT. PUBLICOS AUDITORES 2020, agradece a MARA LTDA la ocasión de poder


mostrar nuestra propuesta de auditoria. Este trabajo será presentado y realizado
con total compromiso y dirigimos todos nuestros conocimientos con el objeto de
rebasar todas sus expectativas.

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Tunja 20 de marzo del 2020

Señores
ASAMBLEA GENERAL
MARA LTDA.
Ciudad.

Ref. Propuesta de Servicios Profesionales en Auditoria

Señores Socios
Ante todo, agradecemos a MARA LTDA, la oportunidad que nos da de presentar
nuestro plan de trabajo, ya que somos una firma comprometida con el desarrollo de un
excelente servicio, esto con el fin de brindarles a nuestros clientes alternativas de
mejoras y eficiencias en sus labores empresariales.
Considerando su amable invitación, CONT. PUBLICOS AUDITORES 2020,
profesionales con experiencia en el área de la auditoria y la revisoría fiscal,
comprometidos con la ética y la responsabilidad social que nos permiten emitir:
conceptos, opiniones, sugerencias y recomendaciones de alta calidad, para el buen
desarrollo y crecimiento económico y social de entidades públicas y privadas, nos
agrada presentar nuestra propuesta de servicios profesionales, como candidatos al
cargo Auditor Externo en los siguientes términos:
1. OBJETO

Sin prejuicios a desarrollar auditorias con estricto apego a los mejores


estándares de calidad es objeto de nuestra permanente preocupación y que la
responsabilidad de los auditores externos en materia está debidamente acotada
por las normas profesionales, en las circunstancias actuales el mercado espera
que los auditores seamos capaces de brindar a los clientes una mayor seguridad
respecto a la oportuna detección de eventualidades fraudes que pueden afectar
los estados financieros.
Como objeto principal contamos con la prestación de servicios de Auditoria con el fin de
establecer la razonabilidad de los estados financieros del periodo del 1 de julio a 31 de
diciembre de 2019:
 Estado de situación financiera
 Estado de Resultados integral
 Procedimientos empleados

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 Control interno de la empresa
 Prestación de servicios
 Manejo de cartera
Todos estos serán analizados en el periodo respectivo a junio del 2019 hasta diciembre
del 2019.
2. ALCANCE

Nuestro trabajo se realizara de acuerdo a lo ordenado por el artículo 207 del


Código de Comercio y otras normas legales vigentes y de acuerdo con las
necesidades especiales de MARA LTDA, dicho enfoque incluye un adecuado
planeamiento que nos permite familiarizarnos con los procedimientos usados
con el propósito de cumplir las Normas de Auditoria aplicables en Colombia con
el fin de emitir una opinión y recomendación, sobre las siguientes áreas y
actividades:
2.1. Cumplimiento, por parte de la empresa, de la normatividad legal aplicable, de
los reglamentos internos y de los mandatos de los asociados y el consejo de
administración.
2.2. Funcionamiento y calidad del control interno.
2.3. Capacitación de los empleados en seguridad.
2.4. Procedimientos empleados para el manejo de los implementos de protección.
2.5. Utilización adecuada y custodia de los activos de propiedad de la empresa.
2.6. Manejo de libros de contabilidad, de acuerdo con las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas para Colombia, las orientaciones profesionales del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública y las instrucciones de la
Superintendencia de Sociedades.
2.7. Libros de actas.
2.8. Declaraciones tributarias.
2.9. Estados financieros, con sus correspondientes notas.
3. PROGRAMA DE TRABAJO

La metodología utilizada en el examen de los estados financieros tiene como


finalidad emitir opinión sobre los mismos de la compañía por el periodo
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. El trabajo será realizado
bajo responsabilidad personal del Auditor principal aplicando técnicas de
interventoría de cuentas (como lo estipula el artículo 208 del Código de
Comercio) y, en lo que sea pertinente, Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas; a través de pruebas sustantivas y de cumplimiento, con base en
muestreo selectivo de acuerdo con el volumen de las operaciones de MARA
LTDA.
 Realizaremos una revisión general de los procedimientos de contabilidad y
control interno, y así determinar el alcance y la profundidad de nuestras pruebas,

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esto con el fin de seleccionar procedimientos que aplicaremos en los Estados
Financieros y en la estructura de control interno.
 Se examinarán los Estados Financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria, así como los costos directos e indirectos,
procedimientos de compra, determinando se en las adquisiciones realizadas
fueron utilizadas prácticas comerciales sanas, cargos directos por sueldos,
cargos por gastos de viajes y transporte y activos conformados por suministros,
materiales, vehículos y equipos adquiridos.
 Revisaremos y evaluaremos la gestión de la plana administrativa, para tener un
conocimiento de las políticas y procedimientos de control y si tales políticas y
procedimientos fueron puestos en práctica.

4. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Para desarrollar nuestra labor solicitamos que se nos facilite la siguiente información:
4.1. Copia de los estatutos de la y de los reglamentos internos vigentes.
4.2. Balances de comprobación de saldos al 31 de diciembre de 2019 hasta el 1 de
junio de 2019, antes de asientos de cierre de año.
4.3. Listado de socios de MARA LTDA., con dirección de correo electrónico y
número celular.
4.4. Copia de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 hasta el 1 de junio
de 2019, con las notas ordenadas por el decreto 2649 de 1993 (Normas de
auditoria Generalmente Aceptadas para Colombia) e información
complementaria que ustedes puedan allegar, junto con los dictámenes
respectivos Además, es indispensable que la gerencia nos permita examinar
todos los libros de contabilidad (oficiales y auxiliares) y sus correspondientes
soportes, así como libros de actas y todos los archivos (físicos y virtuales),
observar, cuando lo deseemos, el desarrollo de sus diversas operaciones y que,
en cuanto sea posible, envíe a nuestra dirección electrónica información que
solicitemos, relacionada con las actividades de MARA LTDA.

5. EQUIPOS Y ESPACIO NECESARIOS


Para la realización del trabajo, agradecemos poner a nuestra disposición entre otras
cosas, un espacio adecuado sin interferencias ruidosas y con buena iluminación, un
escritorio un computador con acceso a internet, calculadora, así como servicios de
impresora, fotocopiadora, teléfono y fax.

6. DEDICACIÓN DE TIEMPO Y PERSONAL ASIGNADO

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El examen se llevará a cabo una vez aceptada nuestra propuesta. Para el cumplimiento
de sus funciones, el Auditor y/o su colaborador estarán presentes en la sede de MARA
LTDA. en la ciudad de Tunja, todos los días martes y miércoles durante los meses de
marzo, abril y mayo con duración de cuatro (4) horas en horario de 2 pm a 6 pm.
Comenzaremos las labores de auditoria una vez decepcionado todos los documentos
(Estados Financieros, Notas y Anexos al cierre del Balance al 31 de diciembre de 2019.
Este compromiso será atendido por nuestro grupo de personal permanente y estará
compuesto por:
Contadora pública: Maryan Alejandra Moreno Barreto
Contadora pública: Gloria Solórzano Ramírez
Contadora pública: Alexander Sánchez Linares

7. INFORMES A ENTREGAR
 Informe donde se expresará una opinión detallada sobre la razonabilidad de los
estados financieros de MARA LTDA. Por los meses de junio hasta diciembre del
2019 el cual será entregado el día 5 de junio de 2020.
 Informes donde se exprese una opinión detallada de los procedimientos en el
manejo de empleados, el manejo de la cartera, indicando hallazgos y las
recomendaciones necesarias para mejorar estos procesos y procedimientos.
8. HONORARIOS PROFESIONALES Y FORMA DE PAGO
Por estos servicios como Auditor externo MARA LTDA. Pagará honorarios por valor de
$9’600.000 de pesos más el IVA respectivo. Por tratarse de honorarios, esta
remuneración no causará prestaciones sociales ni aportes parafiscales y de seguridad
social.
El pago se hará a favor ALEXANDER SANCHEZ LINARES. Dentro de los primeros
cinco días calendario del mes siguiente al de la prestación de los servicios, previa
presentación de la correspondiente factura.

Con gusto atenderemos sus observaciones.

Atentamente,
Alexander Sanchez Linares
Cont. Públicos Auditores. 2020

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CONTADORES P. AUDITORES 2020
Somos una empresa de contadores especializada en la auditoria de empresas con más
de tres años de experiencia prestando servicios con estándares internacionales de alta
calidad y una atención personalizada para cada empresa que contrate nuestros
servicios auditores.
NUESTRA VISION
Somos una firma comprometida con el desarrollo del mejor servicio y conformado por
un equipo altamente capacitado a ofrecer servicios especializados de alta calidad.
NUESTRA MISION
Ser una firma de servicios multidisciplinarios comprometida a alcanzar los mejores
rendimientos para nuestros clientes, brindándoles alternativas de mejoras y eficiencia
en sus labores empresariales.

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