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PROCEDIMIENTO PARA LA Edicin: 01


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REVISIN POR LA DIRECCIN
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1 OBJETIVO

1.1 Establecer el modo de realizar las revisiones del sistema de calidad, de manera que
dichas revisiones permitan comprobar si el sistema de calidad es adecuado y
efectivo para:

Dar cumplimiento a lo establecido en la poltica de calidad


Lograr los objetivos de la empresa
Introducir cambios y mejoras necesarias

2 ALCANCE

2.1 El presente procedimiento es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de


SELSA, definido segn consta en el Manual de Calidad vigente.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 El Director es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.

3.2 El responsable de Calidad es el encargado de proveer a la Direccin de toda la


informacin necesaria para la revisin.

3.3 Los responsables de las diferentes reas suministran al responsable de Calidad los
datos necesarios para la elaboracin de los informes pertinentes.

4 DEFINICIONES

4.1 Revisin por la Direccin: revisin formal, efectuada por el ms alto nivel de la
direccin, del estado y adecuacin del sistema de la calidad con relacin a la poltica
de la calidad y sus objetivos.

NOTAS

1 La Revisin por la Direccin debe incluir la revisin de la Poltica de Calidad y los Objetivos del
Sistema.

2 Los resultados de las Auditoras Internas de la Calidad constituyen uno de los datos de entrada para
la revisin por la direccin.

5 DESCRIPCIN

5.1 Frecuencia

5.1.1 Las revisiones se realizan en forma ordinaria, al menos una vez por ao.

5.1.2 Extraordinariamente pueden realizarse revisiones del sistema, objetivos y


poltica si se considerase necesario.

5.1.3 Al menos una vez al ao se lleva a cabo la revisin de la Poltica de la Calidad y


se fijan los objetivos para el perodo siguiente.

5.1.4 El Director establece la fecha de realizacin de las Revisiones (ordinarias o


extraordinarias).

5.1.5 La fecha de realizacin de la revisin por la Direccin, ya sea de carcter


ordinario o extraordinario es registrado en el Programa Anual de Auditora
Interna y Revisin por la Direccin F-CALI-02.
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5.2 Participantes

5.2.1 Participan, adems del Director y el responsable de Calidad, los responsables


de cada rea.

5.3 Factores que se analizan

5.3.1 Resultados de Auditoras Internas y Externas.

5.3.2 Retroalimentacin del cliente (Atencin de Reclamos Informe de Satisfaccin


al Cliente).

5.3.3 Desempeo de los procesos y conformidad del producto (Anlisis de


Indicadores de la Calidad, Plan de Mantenimiento Preventivo, Plan de
Calibraciones y Plan de Capacitacin)

5.3.4 Estado de las acciones correctivas y preventivas.

5.3.5 Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.

5.3.6 Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.

5.3.7 Recomendaciones para la mejora.

5.3.8 Revisin de la Poltica y Objetivos de la Calidad.

5.4 Acciones Correctivas / Preventivas

5.4.1 Cuando se detectan situaciones susceptibles de ser mejoradas se pone en


marcha el procedimiento P-03 Tratamiento de AC-AP-OpM o se
establecen planes de accin de mejoras.

5.4.2 En el Informe de la Revisin (F-CALI-07) se registran las acciones de mejora


a implementar as como la asignacin del responsable y los recursos
necesarios y el plazo previsto.

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 Manual de Calidad


6.2 Procedimiento P-03, Tratamiento de AC-AP-OpM

7 ANEXOS

7.1 No aplicable
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8 REGISTRO DE REVISIN

Revis Aprob Emiti


Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
01/2013 - 01/2013 - 01/2013 -
Leandro Nicenboim Enrique Chirom Leandro Nicenboim
Aclaracin Aclaracin Aclaracin

RESUMEN DE MODIFICACIONES

Puntos modificados / nuevos Fecha Edicin


Nuevo Procedimiento por adecuacin del SGC a la nomenclatura y 01-2013 01
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.

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