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INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

SABIO NACIONAL ANTUNEZ DE MAYOLO

PROYECTO DE NEGOCIOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE RED CON FIBRA
ÓPTICA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN DE DATOS EN EL
DISTRITO DE PAUCARÁ PARA EL
PERIODO 2022.

PRESENTADO POR:

 ELMER MALLASCA MUÑOZ


 ALEJANDRA HILARIO DE LA CRUZ

PARA OPTAR EL TITULO


PROFESIONAL TECNICO EN:

 COMPUTACION E INFORMATICA
 CONTABILIDAD
CAPITULO I

IIMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE


RED CON FIBRA ÓPTICA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN DE DATOS EN EL DISTRITO DE PAUCARÁ
PARA EL PERIODO 2022.

CODIGO CIIU
Sección :J
División : 61 Telecomunicaciones
Grupo : 612 actividades de telecomunicaciones inalámbricas
Clase :6120 Actividades de telecomunicaciones
GIRO DEL
NEGOCIO

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
CAPITULO II
ESTUDIO DE
MERCADO

DETERMINAR LA
POBLACION MUESTRA
POBLACION DE ESTUDIO

ELABORACION DEL
INSTRUMENTO
47%
53%
ESTRATEGIAS
DE SERVICIO

ESTRATEGIAS
DE PLAZA
ESTRATEGIAS
DE PRECIO
PRODUCTOS GRATIS + ANALISIS DE MACRO ENTORNO -
INSTALACION
FODA

Cable de red
cat 5

Rj-45 plug

Router
Inalámbric
o Tp-link
300MBPS
TL-
WR840N
ESTUDIO DE LA
DEMANDA
FUENTE: IPSOS CENSO NACIONAL 2017 XII de
Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas y
la Encuesta Nacional de Hogares 2018
(ENAHO).
ESTUDIO DE LA
OFERTA
IDENTIFICACION DE PRINCIPALES IDENTIFICACION DE
COMPETENCIAS DIRECTAS PRINCIPALES PROVEEDORES
ANALISIS DE MARKETING

NOMBRE Y FRASE COMERCIAL

Nombre : ANQARANET

Frase Comercial : “Pensando en la comunicación de Paucará”


CAPITULO III

III. ESTUDIO TECNICO

1. TAMAÑO DEL NEGOCIO 2. IDENTIFICACION DEL


SERVICIO

De acuerdo al análisis económico al mercado


potencial, el proyecto de red con fibra óptica
“ANQARANET S.A.C.” será una pequeña
empresa debido a que se espera tener en
ventas anuales dentro del máximo de 150
UIT – 1700 UIT. Tiene una medida de 6 m2
x6 m2 distribuido de la siguiente manera
3.3 Diagrama del Proceso de producción/servicio.

GRAFICO N° 20. Diagrama - Proceso del Servicio AnqarNet

FUENTE: ELABORACION PROPIA


4. LOCALIZACION
DEL PROYECTO

MACRO LOCALIZACION UBICACION GEOGRAFICA

De acuerdo a las encuestas realizadas y


los datos del análisis económico del
mercado potencial muestran que Paucará
es una ciudad conGRAFICO
mucho N°potencial
21. para
desarrollar del proyecto de INSTALACION
DE UNA RED DE INTERNET CON FIBRA
OPTICA.

Croquis Externo (plano de la


ciudad)

Micro localización

Foto de la antena que se ubicara en el ultimo


piso del edificio
GRAFICO N° 25. Planta en el cuarto piso (área de distribución)

FUENTE: ELABORACION PROPIA


5. IMPACTO
AMBIENTAL

Se tomara en cuenta el
uso de paneles solares
para el abastecimiento
de energía

Costo del proyecto

Activo Tangible

Mayor a ¼ de UIT
= 1150 soles
Inversión
Intangible

Capital de Trabajo

Gastos no previstos
ORIGEN DE CONTRIBUCION DE
RECURSOS SOCIOS
ANTES DURANTE DESPUES

1) Crear un plan de
1) Alejarse de ventanas y
protección civil 1) Revisar las condiciones internas del
objeto que pueden caer
2) Organizar y participar en establecimiento de la empresa
2) Conservar la calma y
simulacros de evacuación 2) Utilizar teléfono solo para emergencia
ubicarse en la zona de
3) Identificar las zonas de 3) Mantente informado y atiende las
seguridad
seguridad recomendaciones de las autoridades
3) Cortar el suministro de
4) Revisar las instalaciones 4) Mantente alerta se puede presentar replicas
electricidad
eléctricas internas 5) Aléjese de cableados eléctricos caídos
4) Alejarse de postes y
5) Tener una mochila de 6) No regrese a su establecimiento hasta que
cables
emergencia las autoridades se le indique.
CAPITULO IV
ESTUDIO ORGANIZACIONAL LEGAL Y TRIBUTARIA

FORMA SOCIETARIO

LEY N° 26887-LEY GENERAL DE SOCIEDADES

TRAMITES:
REGIMEN TRIBUTARIO
EL R.T. establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los mismos puedes
optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio,

REGIMEN LABORAL

 Es el registro de la micro empresa y pequeñas empresa


(REMYPE) es un registro en el que pueden inscribirse
las micro y pequeñas empresas (MYPE) para acceder a
beneficios laborales y tributarios.
ORGANIGRAMA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

AREA DE AREA DE INFORMATICA


ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE
GESTIÓN.
AREA DE
MOF RECEPCION/PROMOTOR
DE VENTAS
SOPORTE TECNICO

RIT
CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO


PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED CON FIBRA ÓPTICA PARA
MEJ ORAR LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN EL DISTRITO DE PAUCARÁ PARA EL PERIODO 2022.

INVERSION FIJ A - TANGIBLE Montos


A. MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 11,000.00
B. MUEBLES Y ENSERES S/ -
C. VEHICULOS Y/ O MEDIOS DE TRANSPORTE S/ 3,500.00
D. EQUIPOS DIVERSOS S/ 5,300.00
E. INFRAESTRUCTURA S/ -

>

TOTAL INVERSION FIJ A - TANGIBLE S/ 19,800.00

INVERSION FIJ A - INTANGIBLE


FINANCIAMIENTO S/. 18,936.00
>
APORTACIÓN DE
SOCIOS S/. 28,404.00

s oftwa re pa ra s oporte té cnico S/ 1,000.00


CAPITAL DE TRABAJ O S/ 25,946.00
IMPREVISTOS S/ 594.00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO >> S/ 47,340.00
FINANCIAMIENTO

FUENTE INTERNA FUENTE EXTERNA

APORTACION/SOCIOS FINANCIAMIENTO

60 % 40 %

FUENTE
TOTA
NRO DETALLE EXTERNA % INTERNA % L

1 Activo Tangible 10000.00 21.12% 9800.00 20.70%

2 Activo Intangible 1000.00 2.11% 0.00 0.00%

3 Capital de Trabajo 7936.00 16.76% 18010.00 38.04%

4 Imprevistos 0.00 0.00% 594.00 1.25%

INVERSION TOTAL 18936.00 40% 28404.00 60.00% 1.00


ESTUDIO DE COSTOS/EGRESOS PROYECTADOS
COMPRAS PROYECTADAS

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO


INCREMENTO ANUAL EN UNIDADES
1 2 3 4 5

4.0% 4.0% 4.0% 4.0%


% Incremento en unidades

MT 400 416 433 450 468


CABLE RED CAT 5
Router Inalámbrico Tp-link 300MBPS TL- UNID. 44 46 48 49 51
WR840N
Rj-45 plug UNID. 75 78 81 84 88
Antenas sectoriales UNID. 48 50 52 54 56
Rjt - cat 6 satra UNID. 61 63 66 69 71

Canaletas para cable


MT 220 229 238 247 257

TOTAL DE COMPRAS EN UNIDADES 848 882 917 954 992

COSTO TOTAL
INCREMENTO ANUAL EN COSTO UNIT.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% Incremento en Precio 4.00% 4% 4.00% 4%

CABLE RED CAT 5 1040.00 1081.60 1124.86 1169.86


2.00 1000.00
Router Inalámbrico Tp-link 300MBPS TL- 23691.20 24638.85 25624.40 26649.38
WR840N 170.00 22780.00
Rj-45 plug 156.00 162.24 168.73 175.48
2.00 150.00
Antenas sectoriales 5501.60 5721.66 5950.53 6188.55
230.00 5290.00
Rjt - cat 6 satra 1.40 85.40 88.82 92.37 96.06 99.91
Canaletas para cable 1.40 308.00 320.32 333.13 346.46 360.32
29613.40 30797.94 32029.85 33311.05 34643.49
TOTAL, DE COMPRAS EN COSTO
ESTUDIO DE VENTAS PROYECTADOS
VENTAS PROYECTADOS

INCREMENTO ANUAL EN
SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNIDADES
% Incremento en unidades 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

SERVICIO CLÁSICO - 5 A 10 MBPS SERVICIO 270 281 292 304 316

SERVICIO MEDIUM - 20 A 30 MBPS SERVICIO 165 172 178 186 193

SERVICIO AVANZADO - 35 A 40 MBPS SERVICIO 108 112 117 121 126

SERVICIO PREMIUM - 50 A 60 MBPS SERVICIO 48 50 52 54 56

Router Inalámbrico Tp-link 300MBPS TL- UNID. 206 214 223 232 241
WR840N
Antenas sectoriales UNID. 206 214 223 232 241

1003 1043 1085 1128 1173


TOTAL DE VENTAS EN UNIDADES

INCREMENTO ANUAL DE VENTA EN PRECIO DE VENTA (DEL AÑO


ANTERIOR)

INCREMENTO ANUAL EN PRECIO SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% Incremento en Precio 4.00% 4% 4.00% 4%


SERVICIO 22500.00 23400.00 24336.00 25309.44 26321.82
SERVICIO CLÁSICO - 5 A 10 MBPS
SERVICIO 27000.00 28080.00 29203.20 30371.33 31586.18
SERVICIO MEDIUM - 20 A 30 MBPS
SERVICIO AVANZADO - 35 A 40 MBPS SERVICIO 25200.00 26208.00 27256.32 28346.57 29480.44

SERVICIO PREMIUM - 50 A 60 MBPS SERVICIO 16500.00 17160.00 17846.40 89232.00 92801.28

UNID. 28980.00 30139.20 31344.77 32598.56 33902.50


Router Inalámbrico Tp-link 300MBPS TL-WR840N
UNID. 40020.00 41620.80 43285.63 45017.06 46817.74
Antenas sectoriales

TOTAL 160200.00 166608.00 173272.32 250874.96 260909.96


COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS FIJOS ANUAL
COMBUSTIBLE 300.00

PLANILLA 67,674.00
ASESOR
CONTABLE 3,000.00
OTROS GASTOS 3,120.00
ALQUILER DE
LOCAL 500.00 COSTO VARIABLE MENSU
AL
PUBLICIDAD 70.00
SERVICIO POR 200.00
TOTAL, ANUAL 74,664.00 TERCEROS
TOTAL, MENSUAL 6,222.00 TOTAL, MENSUAL 200.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

PROYECCION DE GASTOS

CONCETO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


PLANILLA 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125
OTROS GASTOS SERV. X TERCEROS 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
OTROS GASTOS 14,040 14,461 14,895 15,342 15,802

TOTAL, GASTOS DE VENTAS


35,565 35,986 36,420 36,867 37,327
PUNTO DE EQUILIBRIO
UNIDADES MONETARIAS

COSTO FIJO ( CF) S/ 6222.00


PRECIO VENTA UNITARIO (PVU) S/ 500.00
COSTO VARIABLE UNITARIO S/ 200.00
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL SERVICIO PREMIUM
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) (21) S/ 10,370.00 S/ 50,000.00
(UNIDADES MONETARIAS)
S/ 45,000.00

S/ 40,000.00

S/ 35,000.00

S/ 30,000.00

S/ 25,000.00

S/ 20,000.00

S/ 15,000.00

S/ 10,000.00

S/ 5,000.00

S/ -
0 20 40 60 80 100

Series1 Series2
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
El flujo de caja es un factor fundamental para lograr un buen desempeño en el
proyecto, ya que es un indicador que permite conocer cómo se encuentra la
liquidez de la empresa en un determinado momento al identificar los ingresos
y gastos generados a raíz de su actividad.

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

I) INGRESOS
VENTAS PROYECTADAS 160,200 166,608 173,272 250,875 260,910
TOTAL, INGRESOS 160,200 166,608 173,272 250,875 260,910

II) EGRESOS
COMPRA DE MERCADERIA 29,613 30,798 32,030 33,311 34,643
GASTOS DE ADMINISTRACION 54,669 54,762 54,859 54,958 55,060
GASTOS DE VENTAS 35,565 35,986 36,420 36,867 37,327
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3,650 3,650 3,650 3,650 3,000

TOTAL, EGRESOS 123,497 125,196 126,959 128,786 130,031


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36,703 41,412 46,314 122,089 130,879
IMPTO A LA RENTA- RER 2,403 2,499 2,599 3,763 3,914

UTILIDAD OPERATIVA 34,300 38,912 43,715 118,326 126,965


(-) GASTOS FINANCIEROS 12,588 12,588 - - -
UTILIDAD NETA 21,711 26,324 43,715 118,326 126,965
(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3,650 3,650 3,650 3,650 3,000

FLUJO NETO DE EFECTIVO 25,361 29,974 47,365 121,976 129,965


ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
También conocida como declaración de ingresos o declaración de pérdidas y ganancias, es
un documento o informe financiero que muestra los ingresos, gastos y ganancias o
pérdidas de una empresa durante un período de tiempo específico.

CONCEPTOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


VENTAS PROYECTADAS 160,200 166,608 173,272 250,875 260,910
(-) COSTO VENTAS 29,613 30,798 32,030 33,311 34,643
UTILIDAD BRUTA 130,587 135,810 141,242 217,564 226,266
GASTOS OPERATIVOS

(-) GASTOS DE VENTA 35,565 35,986 36,420 36,867 37,327


(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,669 54,762 54,859 54,958 55,060
(-) OTROS GASTOS 3,650 3,650 3,650 3,650 3,000

UTILIDAD OPERATIVA 36,703 41,412 46,314 122,089 130,879


(+) INGRESOS FINANCIEROS -
(-) GASTOS FINANCIEROS 12,588 12,588 - - -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 49,291 54,000 46,314 122,089 130,879


MENOS IMPTO A LA RENTA 2,403 2,499 2,599 3,763 3,914

UTILIDAD NETA 51,694 56,499 48,913 125,852 134,793


RATIOS DE RENTABILIDAD
Las ratios de rentabilidad son cálculos que nos ayudan a
saber si una empresa está ganando lo suficiente como para
poder hacer frente a sus gastos y aportar beneficios a sus
propietarios.
EVALUACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FINANCIERA(TIR)
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
INVERSION INICIAL 47,340
FLUJO DE EFECTIVO NETO 25,361 29,974 47,365 121,976 129,965

TOTAL (47,340 25,361 29,974 47,365 121,976 129,965


)

EVALUACION FINANCIERA

COSTO DE CAPITAL COK 13%

VALOR ACTUAL NETO s/. 176.754 VAN 4

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 84%


CAPITULO VI

CONCLUSIONES
• podríamos decir que la investigación, proporciona avances tecnológicos para
el desarrollo del ser humano, llegando a ser una alternativa de soluciona a
las necesidades de los habitantes del distrito, que se dedican a diversas
labores a través del acceso a internet.

• A través del proyecto de investigación, para el suministro de internet por


medio de fibra óptica se establece como una oportunidad ideal para reducir
los costos de la comunidad ante este servicio, mismo que después de la
evaluación financiera, implican la viabilidad financiera del proyecto
solucionando los problemas de internet en el distrito de paucara provincia de
Acobamba región de Huancavelica.
RECOMENDACIONES
• Se recomienda dar mantenimiento por lo menos cada 3 meses a las
estructuras físicas por medio de inspecciones visuales en todos los
tramos debido a que son zonas en las que frecuentemente existen
fallas de terreno ya que son inestables y continuamente se producen
deslizamientos de tierra.

• Se recomienda que este proyecto trabaje con una o más empresas


de servicio (operadoras) para que sea más factible el regreso de
inversión y se pueda ofrecer un servicio eficiente.
Gracias!

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