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Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Control

2022
REGLAS DE CONVIVENCIA

A
Ubique la salida
más cercana

A A
Ubique los

A
servicios
higiénico
Celulares
☛ SS.HH apagados o en
modo silencioso

Esta prohibido
fumar A
La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o
varios procedimientos para la
identificación continua de los
peligros, evaluación de los riesgos
y la determinación de los controles
necesarios.
Agenda
1. Definiciones básicas
2. Identificación de Peligros
3. Evaluación de Riesgos
4. Establecimiento de Controles
5. Matriz IPERC y Mapa de Riesgos
6. Actualización y archivo
1. Definiciones Básicas
• Peligro:
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
proceso y ambiente. DS 005 - 2012 – TR

Fuente o situación con un potencial para causar daños y deterioro de la salud (ISO 45001).

• Riesgo:
Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad
o lesión. DS 005 - 2012 – TR

Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del


daño o deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición (ISO 45001).

• Daño y deterioro de la salud:


Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.
2. Identificación de Peligros
2. Identificación de Peligros
• Proceso sistemático y documentado que requiere de la
participación de los trabajadores y sus representantes.
• Se realiza por puesto de trabajo.
• Se debe incluir:
 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Situaciones de emergencia.
 Cambios en los procesos.
 Peligros que surgen por las condiciones físicas del lugar de
trabajo.
 Cómo se realiza el trabajo (carga laboral, liderazgo y cultura
de la organización).
2. Identificación de Peligros
3. Evaluación de Riesgos
• Es la aplicación de una metodología para medir el riesgo:

• Existen diversas metodología, en Parque Arauco se emplea el método


2 propuesto por el Ministerio de Trabajo, para riesgos a la SST.

Nivel de Riesgo = Probabilidad* Severidad

Probabilidad = Personas Expuestas+ Procedimientos Existentes+ Capacitación+ Exposición al Riesgo


Fuentes de Información

• Requisitos legales y procedimientos internos.

• Resultados globales de exámenes médicos ocupacionales.

• Inspecciones, observación de tareas y monitoreos ocupacionales.

• Reportes de Incidentes, Accidentes.

• Informes de Auditorias, evaluaciones o diagnósticos de base.

• Participación y consulta del personal.

• Información sobre instalaciones, procesos, actividades y equipos.

• Mejores prácticas y peligros típicos en otras organizaciones.


Índice Probabilidad Severidad Estimación del Nivel
de Riesgo
Personas Procedimientos Capacitación Exposición al riesgo Grado de Puntaje
Expuestas Existentes Riesgo

1 De 1 a 3 Existen son Personal entrenado. Al menos una vez al año Lesión sin incapacidad (S) Trivial (T) 4
satisfactorios y Conoce el peligro y lo (s)
suficientes previene
Esporádicamente (SO) Disconfort / Incomodidad Tolerable De 5 a 8
(SO) (TO)

2 De 4 a 12 Existe Personal parcialmente Al menos una vez al mes Lesión con incapacidad Moderado De 9 a 16
parcialmente y entrenado, conoce el (s) temporal (S) (M)
no son peligro pero no toma
satisfactorios o acciones de control Eventualmente (SO) Daño a la salud reversible Importante De 17 a 24
suficientes (IM)

3 Más de 12 No existen Personal no entrenado, no Al menos una vez al día Lesión con incapacidad Intolerable De 25 a 36
conoce el peligro, no (S) permanente (S) (IT)
toma acciones de control
Permanentemente (SO) Daño a la salud irreversible

SEVERIDAD

ÍNDICE 1 ÍNDICE 2 ÍNDICE 3

Trivial Tolerable Moderado


4 5-8 9-16
Índice de Probabilidad
PROBABILIDAD

(A+B+C+D)

Tolerable Moderado Importante


5-8 9-16 17-24

Moderado Importante Intolerable


9-16 17-24 25-36
Riesgo aceptable
Valoracion del Riesgo:
NIVEL DE RIESGO VALOR DE RIESGO INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.


Intolerable 25-36 Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse
el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
Importante 17-24 corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en RIESGO
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
SIGNIFICATIVO
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
Moderado 9-16 Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente
dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.
RIESGO NO
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar SIGNIFICATIVO
soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga económica
Tolerable 5 -8 importante.Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción.


4. Establecimiento de Controles
Jerarquía para establecer controles:

Situación Tradicional Situación Objetivo


Eli
mi Eliminar
na
r
Sustituir
Sustituir

Controles de Ingeniería
Controles de Ingeniería Controles de Diseño
Señalización,
advertencias Controles menos efectivos
Señalización, advertencias y/o y/o controles
controles administrativos administrativos
EP
P’
EPP’s s
• Cuando se determinen controles o se consideren cambios
para los existentes, se debe aplicar la siguiente jerarquía:
1. Eliminar el Peligro
2. Sustituir el Peligro
3. Controles de Ingeniería
4. Procedimientos, Señales, Controles Administrativos.
5. Equipo de Protección Personal.
• Al aplicar la jerarquía deberían considerarse los costos
relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la
fiabilidad de las opciones disponibles.
5. Matriz IPERC y Mapa de Riesgos
• I: Identificación
• P: Peligros
• E: Evaluación
• R: Riesgos
• C: Establecimiento de Controles

Metodología sistemática y ordenada, orientada a Identificar los peligros y evaluar los riesgos a fin
de priorizar la implementación de medidas de control
2da Evaluación Riesgo
1era Evaluación
(con controles propuestos) residual
Mapa de Riesgos

Recepción Oficina ICP


6. Actualización y archivo
1. Se debe actualizar como mínimo una vez al año y en los siguientes casos:
▫ Existan nuevos peligros.
▫ Cambios realizados por la organización.
▫ Cambios en la legislación
▫ Resultados de investigación de Incidentes, situaciones de emergencia o en
simulacros.
▫ Cambios propuestos en acciones correctivas y preventivas
2. Publicar de forma visible a partes interesadas
3. Archivar por 5 años.
Taller
GRACIAS

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