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Informe Auditoria Interna
Informe Auditoria Interna
VERSIÓN 2
FECHA DE
INFORME AUDITORIA INTERNA GRZ APROBACIÓN
17/04/2024
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CÓDIGO AUDITORÍA
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
PROCESO
AUDITADOS
AUDITOR LÍDER
AUDITORES APOYO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA
NO CONFORMIDADES
Detalles de No conformidad:
Detalles de No conformidad:
Detalles de No conformidad:
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA NO CONFORMIDADES
CÓDIGO PI-GRZ-MB-01
VERSIÓN 2
FECHA DE
INFORME AUDITORIA INTERNA GRZ APROBACIÓN
17/04/2024
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la
Si No
organización para el Sistema Integrado de Gestión