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CÓDIGO PI-GRZ-MB-01

VERSIÓN 2
FECHA DE
INFORME AUDITORIA INTERNA GRZ APROBACIÓN
17/04/2024

PÁGINA 1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS

PROCESO

FECHA DE LA AUDITORÍA FECHA DEL INFORME

AUDITADOS

AUDITOR LÍDER
AUDITORES APOYO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

No. Requisito relacionado:

Detalles de No conformidad:

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA NO CONFORMIDADES
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VERSIÓN 2
FECHA DE
INFORME AUDITORIA INTERNA GRZ APROBACIÓN
17/04/2024

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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Es conforme con los requisitos de las norma internacionales y con los requisitos propios de la
Si No
organización para el Sistema Integrado de Gestión

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Si No

Firma del auditor líder: Firma del Auditado:

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