Está en la página 1de 3

REGION - AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES


Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

PLANILLA DE VIAJE Nº ………….


640.00
Ayacucho, 30 de junio del 2015
Nombre y Apellidos: Ruben ANAYA CAVERO
Conductor
Doc. Referencia: MEMORANDO MULTIPLE N° 726-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
Nº de H.C.C :
Nº de SIAF :
Nº de C/P :
AUTORIZACION : MEMORANDO N° 395 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Motivo del Viaje : VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS OFICIAL A LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE
VILCASHUAMÁN: CARHUANCA, CONCEPCIÓN, SAN ANTONIO DE COCHA, SAURAMA, SAN ISIDRO DE
MUCHKAPATA, VILCASHUAMAN, COLPAPAMPA, HUAMBALPA Y SAN FRANCISCO DE PUJAS, DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA: SOCOS Y COCHABAMBA, DURANTE LOS DIAS, 24, 25, 26 Y 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TVRO.
Afectación Presupuestal
Componente:
Actividad y / o Proyecto:
Meta:043 Mantenimiento del sistema de Comunicación de la fte. Fto. R.D.R. calendario Abril 2015

Total Gastos S/. 640.00 Saldo a Favor S/. 640.00 Saldo en Contra S/. 0.00

La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI,


sobre Normas para el pago de Viáticos para viajes en Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para
Consejeros Regionales, Funcionarios, Directivos, Servidores y Contratados bajo modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios-CAS de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del Gobierno
Regional Ayacucho.

FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL

Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 640.00


S/. 160.00 por cuatro días, según escala vigente
24/06/2015
AL
27/06/2015

SON: SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS


SOLES

TOTAL: 640.00

……………………………………….. ………………………………
Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

…………………………………………….. ………………………………
Unidad de Fiscalización Director de Administración
REGION - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

COMPROBANTE DE GASTO
Nombre y Apellidos : : Ruben ANAYA CAVERO
Cargo : Conductor
Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 726-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
: MEMORANDO N° 395 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Periodo del : 24/06/2015 al 27/06/2015

GASTOS EFECTUADOS
FECHA IMPORTE TOTAL
Gastos por Alimentacion, Restaurant "SAN CRISTOBAL DE SOCOS"
24/06/2015 según B/V N° 000562 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Multiservicios "DEYSI" según B/V N° 000178
24/06/2015 30.00 30.00
Gastos por Alimentación, Chicharronería "MAMA JULIA" según B/V N°
25/06/2015 001934 90.00 90.00
Gastos por Alimentación, Multiservicios Hostal "LA FORTALEZA" según
25/06/2015 B/V N° 007150 30.00 30.00
Gastos por Alimentación, Restaurant, Chifa "EL FARAON" según B/V N°
26/06/2015 000406 90.00 90.00
Gastos por Alimentación, Multiservicios Hostal "LA FORTALEZA" según
26/06/2015 B/V N° 007156 30.00 30.00
Gastos por Alimentación, Restaurant, Chifa "EL FARAON" según B/V N°
27/06/2015 000411 90.00 90.00
Gastos por Alimentación, Multiservicios Hostal "LA FORTALEZA" según
27/06/2015 B/V N° 007161 30.00 30.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 480.00

............................................... .....................................................
Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

…………………………..
Unidad de Fiscalización

.............................................. ..…... …………………………………...


V°B°
V°B° Director
Director de de Administración
Admin Jefe de Unidad de Contab.y Tesoreria
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

FORMATO N°04

DECLARACION JURADA
Por : S/. 160.00

Ayacucho 30 de junio del 2015

Apellidos y Nombres : Ruben ANAYA CAVERO


Cargo Conductor
De conformidad a la Ley N°28693 Ley General del Sistema de Tesoreria, Articulo 71° de la Resolución N°002-
2007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria y concordante con Art. 3° de D.S. N°007-2013-EF, que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio Nacional: DECLARO BAJO
JURAMENTO haber realizado gastos que detallo a continuación:

N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE


01 Por gastos de alimentacion y gastos corrientes 160.00
Son: Ciento sesenta con 00/100 nuevos soles

Total S/. 160.00

En los Gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago reconocido y regulados
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, por comisión de servicio oficial, en fe
del cual firmo el presente, en sujeción al Art. 42° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General.

…......................................
FIRMA

También podría gustarte