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CODIGO:

NARA S.A. FECHA:

PROGRMA DE AUDITORIA REVISION:

PAGUINA:

PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJECTIVO: Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño.

ALCANCE: Esté aplica para todos los internos .


FRECUENCIA: Cada 6 meses.
METODO DE AUDITORIA: UBICACIÓN: DURACION:
Interacción humana en sitio ESEASA OFFSHORE 30 minutos
Congregación Anáhuac Ver.

RIESGO DE AUDITORIA: La disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de


evidencias a muestrear .

RECURSOS NECESARIOS:
Hospedaje en hotel
Gastos de viáticos para el auditor
Desayuno y almuerzo
AUDITORIA INTERNA: AUDITORIA EXTERNA:
Dos auditorias en febrero y agosto.
Diciembre

EQUIPO AUDITOR:
Con capacitación reciente estará formada por:
Jeter Jaziel Bautista Reyes
Jesús Alfredo Flores Martínez
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Procedimiento de evaluación de área de almacén
TIPO DE AÑO
AUDITORIA 2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC
O
1.AUDITORIA P
INTERNA
R
2.AUDITORI P
A
INTERNA
R
3.AUDITORIA P
EXTERNO
R

P-planeado R-realizado

OBSERVACIONES:
CODIGO:
NARA S.A. FECHA:

PLAN DE AUDITORIA REVISION:


INTERNA
PAGUINA:

PLAN DE AUDITORIA INTERNA


OBJECTIVO DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
ALCANCE:
FECHAS DE APLICACIÓN REUNION DE LA REUNION DE CIERRE: AUDITOR LIDER:
DE LA AUDITORIA: APERTURA:
LUGAR: LUGAR:
GRADO DE MUESTREO: FECHA: FECHA: METODO DE AUDITORIA:
HORA: HORA:
EQUIPO AUDITOR:

EXPERTO:

AUDITOR(ES)EN ENTRENAMIENTO:

PROCESO AREA AUDITOR LUGAR FECHA HORA: TIEMPO


APROXIMAD

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