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M E M O R A N D U M OPER-01

07/06/2023

PARA: C.P. IVETTE GUERRERO


CONTABILIDAD

DE: SR. ALBERTO GARCÍA


SUB GERENTE OPERATIVO

Por medio de la presente le solicito se haga una transferencia por concepto de pago de
gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75873 01/06/23 DAVID GUILLER GUTIERREZ $ 514.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 514.00

ATENTAMENTE

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Por medio de la presente le solicito se haga una transferencia por concepto de pago de
gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75980 05-jun-23 ESPERANZO GARCIA LOPEZ $ 470.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 470.00

ATENTAMENTE

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Por medio de la presente le solicito se haga una transferencia por concepto de pago de
gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75978 06-jun-23 FERNANDO ALMARAZ MARTINEZ $ 470.00


75986 03-jun-23 FERNANDO ALMARAZ MARTINEZ $ 470.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 940.00

ATENTAMENTE

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Por medio de la presente le solicito se haga una transferencia por concepto de pago de
gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75988 06-jun-23 JOSE CRUZ JIMENEZ $ 470.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 470.00

ATENTAMENTE

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gastos con los siguientes datos:

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75984 03-jun-23 JOSE JUAN MARTINEZ CRUZ $ 470.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 470.00

ATENTAMENTE

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gastos con los siguientes datos:

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75982 03-jun-23 JUAN CARLOS VARELA PEDRAZA $ 470.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 470.00

ATENTAMENTE

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gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75874 03-jun-23 MANUEL FLORES HERNANDEZ $ 470.00


75977 06-jun-23 MANUEL FLORES HERNANDEZ $ 470.00
75987 05-jun-23 MANUEL FLORES HERNANDEZ $ 470.00
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 1,410.00

ATENTAMENTE

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VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75981 05-jun-23 PEDRO RUEDA CALVA $ 470.00


75985 05-jun-23 PEDRO RUEDA CALVA $ 318.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 788.00

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75109 06-jun-23 SERGIO HERNANDEZ ELOX $ 514.00


75108 01-jun-23 SERGIO HERNANDEZ ELOX $ 220.00
75107 01-jun-23 SERGIO HERNANDEZ ELOX $ 300.00
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 1,034.00

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gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75979 06-jun-23 TRINIDAD FLORES PRADO $ 470.00


73379 02-jun-23 TRINIDAD FLORES PRADO $ 100.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 570.00

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gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

73174 31-may-23 JESUS JONATHAN CASTELAN $ 718.00


$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 718.00

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gastos con los siguientes datos:

VALE FECHA OPERADOR TRANSFERENCIA

75661 07-jun-23 CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ RIVAS $ 2,400.00


75662 07-jun-23 CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ RIVAS $ 1,318.00
75989 07-jun-23 CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ RIVAS $ 1,020.00
DEPOSITADOS POR COMPROBACION -$ 4,000.00
$ -
TOTAL A TRANSFERIR $ 738.00

NOTA: COMPROBACION DE GASTOS POR MOVIMIENTO CON LA NODRIZA

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