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Componentes Del Control Interno

Ambiente de control
Valoración de riesgos
Actividades de control
Información y comunicación
Monitoreo

Ambiente de control Actividades de Control

Junta Directiva y Auditoría Interna. Separación adecuada de responsabilidades

Gerencia Operacional. Autorización adecuada de operaciones

Estructura Organizacional. Documentos y registros adecuados

Autoridad y Responsabilidad Control físico sobre los activos y registros

Información y Comunicación Monitoreo


BASE LEGAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
Eva lua c ió n c o ntinua d e la e fic a c ia d e l
Le y O rg á n ic a d e la C G R y d e l SNC F d ise ño y o p e ra c ió n d e una
Re g la m e n to Le y O rg á n ic a d e la C G R y d e l SNC F
e struc tura d e c o ntro l inte rno p o r
No rm a s G e n e ra le s d e Au d ito ría d e Esta d o
No rm a s G e n e ra le s d e C o n tro l In te rn o
p a rte d e la a d m inistra c ió n.
No rm a s p a ra e l Fu n c io n a m ie n to C o o rd in a d o d e l C o n tro l In te rn o y
Exte rn o De te rm ina r si e stá func io na nd o d e a c ue rd o
Ma n u a l d e No rm a s y Pro c e d im ie n to s d e Au d ito ría d e Esta d o a lo p la nific a d o .
Le y O rg á n ic a d e la Ad m in istra c ió n Fin a n c ie ra d e l Se c to r Pú b lic o .
Re g la m e n to So b re la O rg a n iza c ió n d e l C o n tro l In te rn o d e la Aud ito ría inte rna e s e se nc ia l p a ra
Ad m in istra c ió n Pú b lic a Na c io n a l un m o nito re o e fic a z.
Le y O rg á n ic a d e l Po d e r Pú b lic o Mu n ic ip a l
Ma n u a l d e No rm a s d e C o n tro l In te rn o (SUNAI)
No rm a s, m a n u a le s y re so lu c io n e s d e la SUNAC IC

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