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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 4


Versión 23.01.00.U3 0004558
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000020554
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 10 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : ORTIZ HUIÑAC JULIO SANTOS Nº Cuadro Adquisic: 004652
Dirección : GOURMET MEDINA 235 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219417662515604599 Nº Contrato :
RUC : 10407575925 Teléfono : 967486884 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
CUSTODIA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
210100010236 SERVICIO SERVICIO DE SELECCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS 6,000.00
CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E
INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CUSTODIA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE
ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO DEL MISMO SERÁN:
- ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN EN RELACIÓN DE LAS SERIES
DOCUMENTALES IDENTIFICADOS DE LA UNIDAD ORGÁNICA QUE SE ENCUENTRA BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL.
- REGISTRAR EN EL INVENTARIO DESCRIPTIVO EL ARCHIVO DE LAS SERIES
DOCUMENTALES IDENTIFICADAS DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA CGR QUE SE
ENCUENTRA BAJO SU ÁMBITO DE CONTROL, DONDE CONSIGNARÁ LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN: N° ORDEN DE SERVICIO, N° AUDITORÍA, N° INFORME, ENTIDAD SUJETA A
CONTROL, CÓDIGO UO DEL ÁMBITO, UO ÁMBITO, TIPO DOCUMENTO, N° DOCUMENTO,
ASUNTO, DESCRIPCIÓN, SERIE DOCUMENTAL, FECHAS DEL DOCUMENTO, EXPEDIENTES
ASOCIADOS, N° DE PAQUETE, OBSERVACIONES Y FOLIOS, UBICACIÓN TOPOGRÁFICA.
- CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS SERIES DOCUMENTALES
IDENTIFICADAS DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA BAJO SU
ÁMBITO DE CONTROL.
- ORDENAR Y AGRUPAR POR SERIES DOCUMENTALES LA DOCUMENTACIÓN, TENIENDO COMO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 6,000.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0039 03.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 6,000.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Firmado digitalmente por SILVESTRE


GARCIA VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft
NINATAYPE, Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 17:57:43 -05:00 Firmado digitalmente por LUNA
MONICA AGUEDA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 18:34:10 -05:00
Fecha
Firmado digitalmente por
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
GARCIA NINATAYPE Monica RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Agueda FAU 20131378972 soft Y SERV. AUXILIARES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-10-2023 17:55:45 -05:00
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 4
Versión 23.01.00.U3 0004558
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000020554
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 10 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : ORTIZ HUIÑAC JULIO SANTOS Nº Cuadro Adquisic: 004652
Dirección : GOURMET MEDINA 235 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219417662515604599 Nº Contrato :
RUC : 10407575925 Teléfono : 967486884 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
CUSTODIA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA
Vienen ... 6,000.00
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
REFERENCIA LAS EXISTENCIAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS.
- SIGNAR Y ROTULAR LOS PAQUETES DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN
DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA CGR. - UBICAR LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN
EN SUS RESPECTIVOS ESTANTES METÁLICOS.
- REPORTAR LOS AVANCES DE TRABAJO SEMANAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE
DOCUMENTAL, LOS CUALES DEBEN DE SER REMITIDOS LOS DÍAS VIERNES A LAS 09:00
HORAS, AL CORREO DEL COORDINADOR DEL ARCHIVO CENTRAL
GGONZALESL@CONTRALORIA.GOB.PE.
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A LOS 60 DÍAS
CALENDARIOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
PRIMER ENTREGABLE A LOS 30 DÍAS CALENDARIOS
SEGUNDO ENTREGABLE A LOS 60 DÍAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO:
EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO ES DE S/ 6,000.00, EL MISMO QUE SERA ABONADO DE
ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
50% DEL MONTO TOTAL A LA CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE
50% DEL MONTO TOTAL A LA CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
SERÁ OTORGADA POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN
DIAS), HASTA POR UN MONTO MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 6,000.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

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GARCIA VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft
NINATAYPE, Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 17:57:43 -05:00 Firmado digitalmente por LUNA
MONICA AGUEDA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 18:34:10 -05:00
Fecha
Firmado digitalmente por
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
GARCIA NINATAYPE Monica RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Agueda FAU 20131378972 soft Y SERV. AUXILIARES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-10-2023 17:55:45 -05:00
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 4
Versión 23.01.00.U3 0004558
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000020554
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 10 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : ORTIZ HUIÑAC JULIO SANTOS Nº Cuadro Adquisic: 004652
Dirección : GOURMET MEDINA 235 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219417662515604599 Nº Contrato :
RUC : 10407575925 Teléfono : 967486884 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
CUSTODIA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA
Vienen ... 6,000.00
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
CONTRATADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
*EL SERVICIO SE PRESTARÁ DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SON
PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.
EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O
TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O
EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO
ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.
ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE
NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A
TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA
O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O
PRÁCTICAS.

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 6,000.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
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ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

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NINATAYPE, Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 17:57:43 -05:00 Firmado digitalmente por LUNA
MONICA AGUEDA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 18:34:10 -05:00
Fecha
Firmado digitalmente por
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
GARCIA NINATAYPE Monica RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Agueda FAU 20131378972 soft Y SERV. AUXILIARES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-10-2023 17:55:45 -05:00
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 4 de 4
Versión 23.01.00.U3 0004558
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000020554
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 12 10 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : ORTIZ HUIÑAC JULIO SANTOS Nº Cuadro Adquisic: 004652
Dirección : GOURMET MEDINA 235 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219417662515604599 Nº Contrato :
RUC : 10407575925 Teléfono : 967486884 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
CUSTODIA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA
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Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
FINALMENTE, SIRVASE VERIFICAR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
DE LA CGR, EN LA SIGUIENTE RUTA WEB:
HTTPS://BUSQUEDAS.ELPERUANO.PE/NORMASLEGALES/APRUEBAN-LA-POLITICA-Y-OBJETIVOS-
DE-GESTION-ANTISOBORNO-DE-L-RESOLUCION-NO-092-2021-CG-1939721-1/
SON CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA PRESENTACIÓN CON INFORMACIÓN
INEXACTA O FALSA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA LEY DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, EN CASO SE INCUMPLA CON LOS IMPEDIMENTOS
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE DICHA LEY SE APLICARÁ LA INHABILITACIÓN POR
CINCO AÑOS PARA CONTRATAR O PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, BAJO CUALQUIER
MODALIDAD. (SEGÚN LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES
EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO); EN VIRTUD A LA LEY
N° 31564; LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO.
C.C. DOC PED. 015256
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 6,000.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Firmado digitalmente por SILVESTRE


GARCIA VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft
NINATAYPE, Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 17:57:43 -05:00 Firmado digitalmente por LUNA
MONICA AGUEDA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2023 18:34:10 -05:00
Fecha
Firmado digitalmente por
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
GARCIA NINATAYPE Monica RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Agueda FAU 20131378972 soft Y SERV. AUXILIARES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-10-2023 17:55:45 -05:00
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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