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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/06/2023 10:06:37 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/06/2023 04:08:04 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR LA CAPILLA DEL DISTRITO DE SAMANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2597240
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN
KM DISTRITAL 0.1650
INTERURBANA CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Responsable de la OPMI: DANAE MIREYA CUADROS BENITES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Responsable de la UF CHRISTIAN AROON RUIZ ALDAVE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
Responsable de la UEI KATHERINE MILADY GONZALES ALVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 300230 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
352 EL PUENTE VEHICULAR LA CAPILLA DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.2627090150122910 / -78.47368928977718 ANCASH SANTA SAMANCO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.2627119824637010 / -78.47369068188833 ANCASH SANTA SAMANCO

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
adecuado servicio de transitabilidad vial interurbana en el puente vehicular la capilla del distrito de samanco
Descripción del objetivo central del proyecto
de la provincia de santa del departamento de ancash
Nombre del indicador para la medición del objetivo central porcentaje de la red vial vecinal en condiciones inadecuadas
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 5,135.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 8.24
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
Denominación de los beneficiarios directos poblacion del distrito de samanco
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 5558
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 110,614.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Obras Previas: • Demolición de estructuras de puente en mal estado 985.00 m3. • Conformación sub razante vía alterna 8,240.00 m2 • Corte de roca fija hasta
nivel de sub razante 4,047m2. • Relleno y compactado, perfilado de superficie rocosa para cimentación de puente 850.54 m2. • Colocado de concreto simple en
solado 28.63 m3 y colocado de solado en base cimentaciones 12.54 m2. • Pintado y señalización de pavimento de 568.25 ml de línea continua y discontinua, así
como 125.20 m2 en símbolos peatonales y direccionales. • Proteccion de tuberías limpieza y rehabilitación 60 ml. Obras concreto armado: • Concreto en
Alternativa 1 (Recomendada) cimentaciones y bases F’c=280 kg/cm2 con 491.44 m3; Inc. Acabado de caravistas de 1,347.32 m2 • Concreto en loza de calzada F’c=280 kg/cm2 con 178.08m3;
Inc. Acabado caravista de 4,39.80 m2 • Concreto en columnas fc´=280 kg/cm con18.19 m3; Inc. Acabado caravista de 142.91 m2. • Concreto en vigas fc´=280
kg/cm con 11.89 m3; Inc. Acabado caravista de 506.15 m2. • Concreto en barandas fc´=280 kg/cm con 782.35 m3; Inc. Acabado caravista de 782.35 m2. •
Colocado de apoyos de neopreno shore grado 3: 11.40 ml. • Colocado de apoyos fijos con elastómero: 11.40 ml. • Señalizaciones Informativas (Poste F°G° Ø 3”;
Inc. Cimiento; Letrero; Acabado con terrazo lavado la base y Pintado), en un total de 8 Und. • Proteccion de tuberías y otros.
Obras Previas: ¿ Demolición de estructuras de puente en mal estado 985.00 m3. ¿ Conformación sub razante vía alterna 8,240.00 m2 ¿ Corte de roca fija hasta
nivel de sub razante 4,047m2. ¿ Relleno y compactado, perfilado de superficie rocosa para cimentación de puente 850.54 m2. ¿ Colocado de concreto simple en
solado 28.63 m3 y colocado de solado en base cimentaciones 12.54 m2. ¿ Pintado y señalización de pavimento de 568.25 ml de línea continua y discontinua, así
como 125.20 m2 en símbolos peatonales y direccionales. ¿ Proteccion de tuberías limpieza y rehabilitación 60 ml. Obras concreto armado: ¿ Concreto en
cimentaciones y bases F’c=280 kg/cm2 con 491.44 m3; Inc. Acabado de caravistas de 1,347.32 m2 ¿ Concreto en loza de calzada F’c=280 kg/cm2 con 178.08m3;
Alternativa 2 Inc. Acabado caravista de 4,39.80 m2 ¿ Concreto en columnas fc´=280 kg/cm con18.19 m3; Inc. Acabado caravista de 142.91 m2. ¿ Concreto en vigas fc´=280
kg/cm con 11.89 m3; Inc. Acabado caravista de 506.15 m2. ¿ Concreto en barandas fc´=280 kg/cm con 782.35 m3; Inc. Acabado caravista de 782.35 m2. ¿
Colocado de apoyos de neopreno shore grado 3: 11.40 ml. ¿ Colocado de apoyos fijos con elastómero: 11.40 ml. ¿ Señalizaciones Informativas (Poste F°G° Ø 3”;
Inc. Cimiento; Letrero; Acabado con terrazo lavado la base y Pintado), en un total de 8 Und. ¿ Proteccion de tuberías y otros. Juntas: ¿ Juntas de dilatacion de
estribo -losa 22.80 ml. ¿ Junta con elastómerico en estribos -aletas 3.96 ml. Estructuras metálicas: ¿ Barandas metálicas de puentes 225.00 ml. ¿ Templadores de
fierro galvanizado 186 unidades. ¿ Estructura de pórtico metálico incluye vigas y columnas en H 01 unidad.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Servicio de transitabilidad vial interurbana 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
servicio de transitabilidad vial interurbana
Número de
: PUENTE (PUENTE VEHICULAR DE
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,319.00 4,419,353.52 07/2023 08/2023 10/2023 02/2024
CONCRETO)
físicas
Número de
: SEÑALIZACION Equipamiento 1.00 927.23 10,490.56 07/2023 08/2023 10/2023 02/2024
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,104,838.38 1,104,838.38 883,870.70 883,870.70 441,935.36 4,419,353.52
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 5,245.28 5,245.28 10,490.56
Subtotal 0.00 1,104,838.38 1,104,838.38 883,870.70 889,115.98 447,180.64 4,429,844.08
Gestion del proyecto 0.00 21,534.81 21,534.81 17,227.85 17,227.85 8,613.93 86,139.25
Expediente técnico 93,970.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,970.09
Supervisión 0.00 27,407.94 27,407.94 21,926.35 21,926.35 10,963.19 109,631.77
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 93,970.09 48,942.75 48,942.75 39,154.20 39,154.20 19,577.12 289,741.11
Costo de inversión viable 93,970.09 1,153,781.13 1,153,781.13 923,024.90 928,270.18 466,757.76 4,719,585.19
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 4,719,585.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 336.83 336.83 269.46 269.46 134.74 1,347.32
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
Fecha prevista de inicio de operación 01/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 607,527.46 607,527.46 607,527.46 607,527.46 2,026,877.86 607,527.46 607,527.46 607,527.46 607,527.46 2,026,877.86

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2


Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,728,472.30 4,331,987.13

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,526,656.40 3,814,594.56
Costo Anual Equivalente (CAE) 257,345.54 388,524.88
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 478.21 721.97

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El financiamiento será asumido por la Municipalidad Distrital de Samanco, por la fuente financiera RECURSOS DETERMINADOS por lo cual el responsable directo
de la inversión del proyecto será La Municipalidad Distrital deSamanco, con el 100% del costo total del proyecto; el cual gestionará y realizará las acciones
8.1 Análisis de sostenibilidad
necesarias para la ejecución del proyecto de acuerdo a cronogramas establecidos. Así mismo, podemos afirmar que cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes para financiar los costos de operación y mantenimiento segun el Horizonte dle proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300230 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato7A (4).pdf Descargar
ANEXOS img20230606_16044888.pdf Descargar
PERFIL PERFIL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PUENTE_compressed.pdf Descargar

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