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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ (CAUSA RAÍZ)
SI
NO
Nota: Con base en la información obtenida del análisis de causas, determinar el plan d
sis de causas, determinar el plan de acción a ejecutar; registrar en el aplicativo ISOLUCIÓN/ MEJORA/ PLANES Y PROGRAMAS.
FORMATO
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Día Año
Fecha
PLAN DE MEJORAMIENTO
OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE
DESCRIPCIÓN DE LAOPORTUNIDAD DE MEJORA META A ALCANZAR
CALIDAD
PLAN DE ACCIONES
No ACTIVIDAD SEGUIMIENTO
Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario
Reportada por EVIDENCIAS
1 Actividad
Recurso
Indicador
Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario
Reportada por EVIDENCIAS
2 Actividad
Recurso
Indicador
Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario
3
Reportada por EVIDENCIAS
3 Actividad
Recurso
Indicador
CÓDIGO: FO-SG-CL-001
ORMATO VERSIÓN: 001
S CORRECTIVAS FECHA: 6/1/2019
Consecutivo Acción
N DE MEJORAMIENTO
FECHA ESTIMADA DE
META A ALCANZAR RESPONSABLE FECHA DE INICIO
TERMINACIÓN
LAN DE ACCIONES
EFICACIA
EVIDENCIAS
Costo ($)
EFICACIA
EVIDENCIAS
Costo ($)
EFICACIA
EFICACIA
EVIDENCIAS
Costo ($)