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CÓDIGO: FO-SG-CL-001

FORMATO VERSIÓN: 001


ACCIONES CORRECTIVAS FECHA: 6/1/2019
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Día Año Consecutivo Acción


Fecha

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS


(Causa o causas por la que se presento la no conformidad real o se detecta una no conformidad potencial)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ POR QUÉ (CAUSA RAÍZ)
SI
NO

Nota: Con base en la información obtenida del análisis de causas, determinar el plan d
sis de causas, determinar el plan de acción a ejecutar; registrar en el aplicativo ISOLUCIÓN/ MEJORA/ PLANES Y PROGRAMAS.
FORMATO
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Día Año
Fecha

PLAN DE MEJORAMIENTO

OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE
DESCRIPCIÓN DE LAOPORTUNIDAD DE MEJORA META A ALCANZAR
CALIDAD

PLAN DE ACCIONES

No ACTIVIDAD SEGUIMIENTO

Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario
Reportada por EVIDENCIAS

1 Actividad

Recurso

Indicador

Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario
Reportada por EVIDENCIAS

2 Actividad

Recurso

Indicador

Responsible Fecha
Segundo responsible Resultado
Fecha compromiso Usuario

3
Reportada por EVIDENCIAS

3 Actividad

Recurso

Indicador
CÓDIGO: FO-SG-CL-001
ORMATO VERSIÓN: 001
S CORRECTIVAS FECHA: 6/1/2019

Consecutivo Acción

N DE MEJORAMIENTO

FECHA ESTIMADA DE
META A ALCANZAR RESPONSABLE FECHA DE INICIO
TERMINACIÓN

LAN DE ACCIONES

EGUIMIENTO EFICACIA Y COSTO

EFICACIA

EVIDENCIAS

Costo ($)

EFICACIA

EVIDENCIAS

Costo ($)

EFICACIA
EFICACIA

EVIDENCIAS

Costo ($)

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