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REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIV

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD


ELABORÓ / ACTUALIZÓ REVISÓ
Auxiliar de Calidad Líder SGI
Proceso
Responsable
Origen de la Acción y Tipo de Accion
Auditoria Interna Salida No Conforme
PQRS Auditoria Externa
Cual?
Accion Correctiva Accion Preventiva

Descripción de la No conformidad y/o Salida no conforme; y Oportunidad de Mejora

Corrección
Metodologia Utilizada para el analisis de causas

Identificacion de las Causas


POR QUÉ 1 POR QUÉ 2 POR QUÉ 3
Metodo
Mano de Obra
Medición
Moneda
Maquinaria
Medio Ambiente
Plan de Acción
Acciones Responsable
Coordinador de Plan de Accion
Seguimiento plan de Acción
Comentarios o Resultado de las Acciones Responsable

Auditor / Responsable Verificación


Eficacia de la Acción
Si

Estado de la Acción
Cerrada Abierta
Fecha de Cierre Nombre Responsable
Código: F-GC-04
CION CORRECTIVA, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Fecha: 19/10/2023
Versión: 01
GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 1
REVISÓ APROBÓ
Líder SGI Gerente
Fecha
Consecutivo
Tipo de Accion
Resultado de Indicadores Riesgo Identificado
Oportunidad de Mejora Otro

Oportunidad de Mejora

Identificada Por

el analisis de causas

las Causas
POR QUÉ 3 POR QUÉ 4 POR QUÉ 5

cción
Responsable Cargo Fecha Limite
Fecha de Compromiso
n de Acción
Responsable Cargo Fecha Seguimiento

Acción
No

Acción

Nombre Responsable
ítem Fecha Descripción Responsable Cargo
0 10/1/2022 Creación del documento Coordinador SST

Se incluye historia del


1 10/19/2023 Maria Jose Moscote Aux Calidad
documento en los formatos

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