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LIBRO DIARIO

Fecha
N° Glosa Descripción/Concepto Ref.
2023 Código
1
1 1-Mar POR EL COMPROMISO DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL 8301
ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO DE GASTO
1 8301.05 recursos determinados
1 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
1 8401.05 recursos determinados
2 POR EL REGUISTRO DE LOS UNIFORMES 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2 9101.08 ordenes de compra aprobadas
2 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
2 9102.08 ordenes de compra aprobadas
3 POR EL INGRESO DE BIENES 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
3 1301.02 vesturios y textiles
3 2103 CUENTAS POR PAGAR
3 2103.99 otras cuentas por pagar
4 POR LAS O/C ATENDIDAS O EJECUTADAS 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
4 9102.08 ordenes de compra aprobadas
4 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
4 9101.08 ordenes de compra aprobadas
5 POR LA EJECUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE LOS UNIFORMES
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
5 8401.05 recursos determinados
5 8601 EJECUCION DE GASTOS
5 8601.05 recursos determinados
6 POR EL GIRO DEL CHEQUE A FAVOR DEL PERSONAL 9103 VALORES Y GARANTIAS
6 9103.08 cheques girados
6 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
6 9103.08 cheques girados por entregar
7 POR EL PAGO DE BIENES AL PERSONAL 2103 CUENTAS POR PAGAR
7 2103.99 otras cuentas por pagar
7 1101 CAJA Y BANCOS
7 1101.03 deposito en instituciones financieras
8 POR LA ENTREGA DEL CHEQUE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
8 9103.08 cheques girados por entregar
8 9103 VALORES Y GARANTIAS
8 9103.08 cheques girados
9 POR LA SALIDA DE LOS UNIFORMES 5301 CONSUMO DE BIENES
9 5301.02 vesturios y textiles
9 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
9 1301.02 vesturios y textiles

1 1-Mar POR EL COMPROMISO DE VASO DE LECHE 8301 PRESUPUESTO DE GASTO


1 8301.01 recursos ordinarios
1 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
1 8401.01 recursos ordinarios
2 POR EL REGUISTRO DE VASO DE LECHE 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2 9101.08 ordenes de compra aprobadas
2 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
2 9102.08 ordenes de compra aprobadas
3 POR EL INGRESO DE VASO DE LECHE 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
3 1301.01 alimentos y bebidas
3 2103 CUENTAS POR PAGAR
3 2103.99 otras cuentas por pagar
4 POR LAS O/C ATENDIDAS O EJECUTADAS DE VASO DE LECHE
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
4 9102.08 ordenes de compra aprobadas
4 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
4 9101.08 ordenes de compra aprobadas
5 POR LA EJECUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE VASO DE8401
LECHE ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
5 8401.01 recursos ordinarios
5 8601 EJECUCION DE GASTOS
5 8601.01 recursos ordinarios
6 POR EL GIRO DEL CHEQUE A FAVOR DEL VASO DE LECHE 9103 VALORES Y GARANTIAS
6 9103.08 cheques girados
6 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
6 9103.08 cheques girados por entregar
7 POR EL PAGO DE BIENES AL PERSONAL 2103 CUENTAS POR PAGAR
7 2103.99 otras cuentas por pagar
7 1101 CAJA Y BANCOS
7 1101.03 deposito en instituciones financieras
8 POR LA ENTREGA DEL CHEQUE A VASO DE LECHE 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
8 9103.08 cheques girados por entregar
8 9103 VALORES Y GARANTIAS
8 9103.08 cheques girados
9 POR LA SALIDA DE VASO DE LECHE 5301 CONSUMO DE BIENES
9 5301.01 alimentos y bebidas
9 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
9 1301.01 alimentos y bebidas
3
1 POR EL REGUISTRO DE CONTRATO DE LOCACION 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
1 9101.09 ordenes de servicio aprobadas
1 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
1 9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
2 POR LAS O/C ATENDIDAS O EJECUTADAS DE CONTRATO DE
9102
LOCACION
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
2 9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
2 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2 9101.09 ordenes de servicio aprobadas
3 POR LA EJECUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE CONTRATO
8401DE LOCACION
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
3 8401.02 recursos directamente recaudados
3 8601 EJECUCION DE GASTOS
3 8601.02 recursos directamente recaudados
4 POR EL GIRO DEL CHEQUE A FAVOR DE CONTRATO DE LOCACION
9103 VALORES Y GARANTIAS
4 9103.08 cheques girados
4 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
4 9103.08 cheques girados por entregar
5 POR EL PAGO DE CONTRATO DE LOCACION 2103 CUENTAS POR PAGAR
5 2103.00 otras cuentas por pagar
5 1101 CAJA Y BANCOS
5 1101.03 deposito en instituciones financieras
6 POR LA ENTREGA DEL CHEQUE A CONTRATO DE LOCACION9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
6 9103.08 cheques girados por entregar
6 9103 VALORES Y GARANTIAS
6 9103.08 cheques girados
3
1 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
1 9101.09 ordenes de servicio aprobadas
1 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
1 9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
2 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
2 9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
2 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2 9101.09 ordenes de servicio aprobadas
3 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
3 8401.02 recursos directamente recaudados
3 8601 EJECUCION DE GASTOS
3 8601.02 recursos directamente recaudados
4 9103 VALORES Y GARANTIAS
4 9103.08 cheques girados
4 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
4 9103.08 cheques girados por entregar
5 2103 CUENTAS POR PAGAR
5 2103.00 otras cuentas por pagar
5 1101 CAJA Y BANCOS
5 1101.03 deposito en instituciones financieras
6 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
6 9103.08 cheques girados por entregar
6 9103 VALORES Y GARANTIAS
6 9103.08 cheques girados
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS :
Debe Haber
:1.- EL 01/03/2023 SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN O/
EL 26/03/2023 SE REALIZA EL PAGO CON CH/001-293893893 POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORM
80,000.00 EL 26/ 04/2023 SE DISTRIBUYE LOS UNIFORNES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL USO
2.- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS :
80,000.00 1.- EL 01/04/2023 SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE
EL 15/04/2023 SE REALIZA EL PAGO CON CH/001-293893893 POR LOS ALIMENTOS .
80,000.00 EL 26/ 04/2023 SE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS PARA EL CONSUMO .

80,000.00 3. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


EL 26/04/2023 SE REGISTRA LOS GASTOS DE CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIO SEGÚ
80,000.00
4.- SE REGISTRA LOS GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES SOCIALES POR ESSACLUD POR S/
80,000.00

80,000.00 SE PIDE REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES GUBERNAMENTALES PARA DICHA OPERACIÓ

80,000.00 ADJUNTAR SUS EVIDENCIAS EN FORMATO PDF UN SOLO ARCHIVO

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8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00
MINISTRATIVO SEGUN O/C 002-456 POR S/ 80,000.00
UISICIÓN DE UNIFORMES .
ATIVO PARA EL USO .

ROGRAMA VASO DE LECHE O/C 09-345 POR S/ 60,000.00

DE SERVICIO SEGÚN O/S 045-200 POR S/ 80,000.00

ESSACLUD POR S/ 8,000.00 DEL CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS O/S 045-200

RA DICHA OPERACIÓN

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