Está en la página 1de 5

Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional

NOTA TÉCNICA N° 010

Fecha: 04/02/2022

Cambios desde la fecha 01/02/2021 al 04/02/2022

Referencia: Correcciones y ajustes sobre el MT versión 150

1. Formato de campos XML


1.1. En campos firmados del Documento Electrónico (A001-A099) se elimina el siguiente campo: (Página 62)

Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
1=Sistema de facturación del
Sistema de
A A005 dSisFact A001 N 1 1-1 contribuyente
facturación
2=SIFEN solución gratuita

1.2. En el Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099) se modifica el siguiente campo: (Página 66)

Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
D1 D012 dDesTipTra Descripción del tipo D010 A 5-39 0-1 Obligatorio si existe el
de transacción campo D011
1= “Venta de mercadería”
2= “Prestación de
servicios”
3= “Mixto (Venta de
mercadería y servicios)”
4= “Venta de activo fijo”
5= “Venta de divisas”
6= “Compra de divisas”
7= “Promoción o entrega
de muestras”
8= “Donación”
9= “Anticipo”
10= “Compra de
productos”
11= “Compra de servicios”
12= “Venta de crédito
fiscal”
13= ”Muestras médicas
(Art. 3 RG 24/2014)”

1.3. En el Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica (E500-E599) se modifica el siguiente campo:
(Página 79)

Nodo
Grupo ID Campo Descripción Tipo Dato Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre
Kilómetros
E6 E505 dKmR estimados de E500 N 1-5 1-1
recorrido

1.4. En el Grupo de rastreo de la mercadería (E750-E761) se modifica los campos de observación y


longitud, se elimina los siguientes campos y se agrega los campos de nombre de producto: (Página
90 y 91)

Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
E8.4 E751 dNumLote Número de lote E750 A 1-80 0-1 Obligados por Art. 1
de la RG N°
106/2021 –
Agroquímicos
E8.4 E756 dNomImp Nombre del E750 A 4-60 0-1 Obligados por la RG
Importador N° 16/2019 –
Agroquímicos
E8.4 E757 dDirImp Dirección de E750 A 1-255 0-1 Obligados por la RG
Importador N° 16/2019 –
Agroquímicos

1
Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional
E8.4 E758 dNumFir Número de registro E750 A 20 0-1 Obligados por la RG
de la firma del N° 16/2019 –
importador Agroquímicos
E8.4 E759 dNumReg Número de registro E750 A 1-20 0-1 Obligados por el Art.
del producto 1 de la RG N°
otorgado por el 106/2021 –
SENAVE Agroquímicos
E8.4 E760 dNumRegEntCom Número de registro E750 A 1-20 0-1 Obligados por el Art.
de entidad 1 de la RG N°
comercial otorgado 106/2021 –
por el SENAVE Agroquímicos
E8.4 E761 dNomPro Nombre del E750 A 1-30 0-1 Obligados por el Art.
Producto 1 de la RG N°
106/2021 –
Agroquímicos

1.5. En el Campos que identifican al transportista (persona física o jurídica) (E980-E999) se modifica el
siguiente campo: (Página 101)

Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
Obligatorio si C002 = 7
Campos que No informar si C002 = 4,
E980 gCamTrans identifican al E10.4 G 0-1 5, 6
transportista Opcional cuando E903=1
y E967=1
Domicilio fiscal del Obligatorio por RG N°
E10.4 E992 dDomFisc E980 A 1-150 1-1
transportista 41/2014
Dirección del Obligatorio por por RG N°
E10.4 E993 dDirChof E980 A 1-255 1-1 41/2014
chofer

1.6. En el Campos que identifican al documento asociado (H001-H049) se elimina la siguiente observación ya que
no aplica: (Página 109)

Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
Obligatorio si H002=2
No informar si H002 =
1o3
1= Factura
H Tipo de documento
H009 iTipoDocAso H001 N 1 0-1 2= Nota de crédito
C1 impreso
3= Nota de débito
4= Nota de remisión
5= Comprobante de
retención
Obligatorio si existe el
campo H009
1= “Factura”
Descripción del tipo
H 2= “Nota de crédito”
H010 dDTipoDocAso de documento H001 A 7-16 0-1
C1 3= “Nota de débito”
impreso
4= “Nota de remisión”
5= “Comprobante de
retención”

1.7. En el Grupo: Evento Inutilización (Formato del evento de inutilización) Se agrega número de serie al evento de
Inutilización: C3 (Página 122)
Nodo
Grupo ID Campo Descripción Tipo Dato Longitud Ocu Observaciones
Padre
Serie del número
GDE GEI009 dSerieNum GEI001 A 2 0-1
del documento

1.8. En el campo XDe del Schema XML 2: siRecepDE_v150.xsd (WS Recepción DE) se modifica el siguiente campo
(Página 45)
Nodo Tipo
ID Campo Descripción Longitud Ocu Observaciones
Padre Dato
ASch03 xDE XML del DE ASch01 XML - 1-1 Siguiendo las definiciones del
transmitido formato del DE

2
Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional

1.9. En el campo rEnviConsDe del schema XML 9: siConsDE_v150.xsd (WS Consulta DE) se modifica el
siguiente campo (Página 50)
Nodo Tipo
ID Campo Descripción Longitud Ocu Observaciones
Padre Dato
DSch01 rEnviConsDeRequest Raíz - - - - Elemento Raíz

1.10. En el grupo E6 Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica (E500-E599) (Página 79)
Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
Precio del Flete para
Situaciones
particulares conforme
E6 E507 cPreFle Costo del Flete E500 N 1-15p(0-8) 0-1
al Art. 3° de la
Resolución General N°
41/14

1.11. En el Campos de datos del Timbrado (C001-C099) se modifica en la observación (Página 64)
Nodo Tipo
Grupo ID Campo Descripción Longitud Ocurrencia Observaciones
Padre Dato
C C008 dFeIniT Fecha inicio de C001 F 10 1-1 Formato AAAA-MM-
vigencia del DD. Ejemplo
timbrado 2018-05-31.

Para el KuDE el
formato de la fecha
de inicio de vigencia
debe contener los
guiones separadores
y representarse con
el formato DD-MM-
AAAA. Ejemplo:
31-05-2018

2. VALIDACIONES

2.1. D3. Datos que identifican al receptor del Documento Electrónico DE (D200 - D299) se modifican y
elimina las siguientes validaciones y se agrega nueva validación: (Páginas 165, 166, 167, 189)
N° Val ID Mensaje de la Validación Código Observación E
Si el tipo de documento no es autofactura (C002 ≠ 4)
y si la naturaleza del receptor es No contribuyente
(D201=2), el tipo de operación debe ser B2C
El tipo de operación no compatible (D202=2).
46 D202 1300 R
con la naturaleza del receptor
Si la naturaleza del receptor es No contribuyente
(D201=2), el tipo de operación debe ser B2C
(D202=2) o B2F (D202=4).

Descripción del departamento del Descripción del departamento del receptor no


70 D220 1325 R
receptor no corresponde al código coincidente con lo informado en el campo D219
Tipo de documento de identidad del El Tipo de documento de identidad del receptor no
D208b receptor incorrecto para el tipo de 1319 puede ser innominado (D208=5), cuando el tipo de R
operación operación es distinto a B2C (D202 ≠ 2)
El adquiriente del comprobante de Si el tipo de documento electrónico es Nota de
venta informado no se encuentra Crédito (C002 = 5) o Nota de Débito (C002 = 6), el tipo
D208e 1331 R
identificado. Favor verifique el dato de documento de identidad del receptor no puede
ingresado. ser INNOMINADO (D208 ≠ 5)

3
Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional

2.2. Se agregan las siguientes validaciones: D2.2 Campos que identifican al responsable de la generación del
DE (D140-D160) (Página 164)

N° Val ID Mensaje de la Validación Código Observación E


Descripción del tipo de documento de
Descripción del tipo de documento de identidad
identidad del responsable de la
D142 1265 del responsable de la generación del DE no R
generación del DE no corresponde al
coincidente a lo informado en el campo D141
código

2.3. H. Campos que identifican al documento asociado (H001-H049) se agrega dos nuevas validaciones y se
modifica una. C11 (Páginas 189)

N° Val ID Mensaje de la Validación Código Observación E


Si el tipo de documento asociado es electrónico
El CDC asociado no corresponde al
H004g 2439 (H002=1) el CDC debe corresponder al emisor del R
emisor del documento electrónico.
documento al cual se asocia.
Si el tipo de documento asociado es electrónico
El CDC asociado no corresponde al
H004h 2441 (H002=1) el CDC debe coincidir al receptor del R
receptor del documento electrónico.
documento al cual se asocia.
El número de timbrado informado
Si el tipo de documento asociado seleccionado es
255 corresponde a un timbrado
H005b 2440 igual a impreso (H002=2), no se debe informar un R
C22 electrónico existente en la base de
timbrado electrónico.
datos del SIFEN

3. URL
3.1. Se modifica la URL de Consulta QR: (Página 208)

Ambiente de Producción: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?


Ambiente de Test: https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?

4. Conformación del Código QR C18


En la Sección 13.8.2. se agregan las siguientes observaciones adicionales para el código QR: (Página 205)
1. Cuando el documento electrónico no tiene IVA se debe especificar el valor 0 para el campo dTotIVA.
2. Cuando la operación es B2F especificar dNumIDRec=0.
3. Si el Código de Seguridad del Contribuyente no está vigente en la fecha de emisión del documento electrónico
se retornará el error 2501.

5. Codificaciones
5.1. Se Corrige en el manual la descripción en la Tabla 6 – Códigos de Afectación (Página 213)

TABLA 6 – CODIGOS DE AFECTACION


Código Descripción
1 Gravado IVA
2 Exonerado (Art.100 – 6380/2019)
3 Exento
4 Gravado parcial

6. Namespace C23
6.1. Se modifica el ejemplo de namespace utilizado en Eventos: (Página 31)

4
Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional

7. Convenciones referenciadas en tablas


7.1. Se Corrige en el manual la descripción en la Tabla B – Tipos de Datos en los Archivos XML (Página 33)

Tipo Descripción

N Numérico: Vea los diversos formatos en la Tabla D

Histórico del Documento

FECHA DE FECHA DE PRINCIPALES


AUTOR REVISOR
ELABORACIÓN REVISIÓN ALTERACIONES

Amanda González 01/02/2021 Carlos Mendoza


Formatos de campo y
Sara Ramírez 12/04/2021 Carlos Mendoza 30/04/2021 Validaciones
últimas correcciones de
Sara Ramírez 28/05/2021 Carlos Mendoza 22/06/2021 códigos
Formatos de campo,
Sara Ramirez 19/10/2021 Andrea Riera 22/07/2021 Validaciones y Tabla
Formatos de campo,
Validaciones y Tabla.
Sara Ramirez 04/02/2022 Andrea Riera 25/01/2022

También podría gustarte