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COMISION DE SEGURIDAD

FORMATO DE RECORRIDO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SITIO: OPERACIONES FECHA 8/19/2022

INTEGRANTE INTEGRANTE

INTEGRANTE INTEGRANTE

NIVEL DE RIESGO
AREA
Critico Importante Moderado Bajo OBSERVACIONES FECHA COMPROMISO
Equipos identificados con capacidad de
izaje ACERO
Inexistencia de manuales de operación
ACERO
Conductores eléctricos sin protección o
falta de aislación ACERO
Sistemas de bloqueo inexistente o
desconectados ACERO
Equipos:

Elaboración de check list de revisión de


equipo ACERO
Advertencias o poco claras o inexistentes
(auditiva u visual) ACERO
Equipos sin mantenciones o revisiones de
funcionamiento ACERO
Equipo con partes alteradas o
defectuosas ACERO
Avisos de equipos en operación ACERO
Falta de identificación layout ACERO
Flejes sueltos y tarimas fuera de lugar
Materiales:

ACERO
Altura rebasada ACERO
Almacenamiento incorrecto ACERO
Filos expuestos ACERO
Iluminación insuficiente ACERO
Alcantarillas y desagues no protegidos ACERO
Piso fuera de norma o especificaciones ACERO
Espacio reducido ACERO
Instalaciones

Falta de señalización ACERO


Falta de orden y aseo ACERO
Falta de delimitación de pisos ACERO
Escaleras inadecuadas ACERO
Carga de combustible ACERO
Instalaciones electricas expuestas ACERO
Actuar sin autorización ACERO
Conducta / comportamiento inadecuado
ACERO
Mal manejo de materiales, equipos e
insumos ACERO
No advertir /señalizar PATIO
No usar equipo de protección personal ACERO
Presentarse al trabajo en condiciones de
salud anormales ACERO
Actos

Uso de vestuario o elementos extraños


ACERO
Uso inadecuado de herramientas y
equipos de protección ACERO
Práctica inadecuada ACERO
Falta de práctica ACERO
Falta de Habilidad, Entrenamiento ACERO
Rango de movimiento corporal restringido
ACERO
Botiquin ACERO
Extintores ACERO
Otros

Pared de Nave ACERO


Cosas fuera de lugar PATIO
COMISION DE SEGURIDAD
FORMATO DE RECORRIDO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SITIO: OFICINAS FECHA 8/19/2022

INTEGRANTE INTEGRANTE

INTEGRANTE INTEGRANTE

INTEGRANTE INTEGRANTE

NIVEL DE RIESGO
AREA OBSERVACIONES
Critico Importante Moderado Bajo FECHA COMPROMISO
Equipos identificados con capacidad de
izaje OFICINAS
Inexistencia de manuales de operación
OFICINAS
Conductores eléctricos sin protección o
falta de aislación OFICINAS
Sistemas de bloqueo inexistente o
Equipos:

desconectados OFICINAS
Elaboración de check list de revisión de
equipo OFICINAS
Advertencias o poco claras o inexistentes
(auditiva u visual) OFICINAS
Equipos sin mantenciones o revisiones de
funcionamiento OFICINAS
Equipo con partes alteradas o
defectuosas OFICINAS
Avisos de equipos en operación OFICINAS
Falta de identificación layout OFICINAS
Flejes sueltos y tarimas fuera de lugar
Materiales:

OFICINAS
Altura rebasada OFICINAS
Almacenamiento incorrecto OFICINAS
Filos expuestos
OFICINAS
Iluminación insuficiente OFICINAS
Alcantarillas y desagues no protegidos
OFICINAS
Piso fuera de norma o especificaciones
OFICINAS
Espacio reducido OFICINAS
Instalaciones

Falta de señalización OFICINAS


Falta de orden y aseo OFICINA RH
Falta de delimitación de pisos OFICINAS
Escaleras inadecuadas
OFICINAS
Carga de combustible OFICINAS
Instalaciones electricas expuestas OFICINAS
Actuar sin autorización OFICINAS
Conducta / comportamiento inadecuado
OFICINAS
Mal manejo de materiales, equipos e
insumos OFICINAS
No advertir /señalizar OFICINAS
No usar equipo de protección personal
OFICINAS
Presentarse al trabajo en condiciones de
salud anormales OFICINAS
Actos

Uso de vestuario o elementos extraños


OFICINAS
Uso inadecuado de herramientas y
equipos de protección OFICINAS
Práctica inadecuada OFICINAS
Falta de práctica OFICINAS
Falta de Habilidad, Entrenamiento OFICINAS
Rango de movimiento corporal restringido
OFICINAS
Botiquin OFICINAS
Conexión en piso
Otros

SALA DE CAPACITACIÓN
Extintores OFICINAS
Informacion
OFICINAS
Nivel de Riesgo Control del Peligro "SEGURIDAD OPERACIONAL" GESTION DE LO OBSERVADO

DEBE DETENERSE INMEDIATAMENTE LA ACTIVIDAD HASTA SOLUCIONAR LA CONDICION O ASEGURARSE QUE EL


SOLUCIONARSE EN MENOS DE 24 HORAS O PARAR LA
Crítico ACTO INSEGURO NO SE REPITA (RIESGO DE FATALIDAD O LESIONES QUE REQUIERAN TRATAMIENTO MEDICO,
ACTIVIDAD HASTA QUE QUEDE SOLUCIONADO
ESGUINCES, TORCEDURAS, FRACTURAS, ETC)
Inaceptable

DEBE DETERSE INMEDIATAMENTE LA ACCION Y CORREGIR MEDIANTE SUPERVISIÓN DIRECTA (LESIONES DE SOLUCIONARSE EN MENOS DE 72 HORAS Y SUPERVISADA
Importante
PRIMEROS AUXILIOS) DIRECTAMENTE LA OPERACIÓN PARA EVITAR ACCIDENTE

Moderado CORREGIR EL ACTO O CONDICION INSEGURA POR PROBABLES INCIDENTES SOLUCIOSE MAXIMO EN 7 DIAS SI REQUIERE INVERSIÓN
Aceptable

Bajo NO SE REQUIERE UNA ACCION ESPECIFICA, EVALUAR EN PERIODOS PARA DETERMINAR RIESGOS MONITOREAR EN 30 DIAS, PROXIMO RECORRIDO

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