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ABC SAC Procedimiento de Identificación de peligros y Fecha:


11/06/2022
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1. OBJETO
Normalizar la metodología que se aplica en ABC SAC para identificar, evaluar y registrar los
riesgos generales asociados a su actividad.

2. ALCANCE
Alcanza a todos los departamentos, administrativos y operativos, de ABC SAC

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellas
3.2 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un
determinado evento peligroso.
3.3 Evaluación de riesgo: Proceso que permite estimar la magnitud de los riesgos y decidir si es o
no, tolerable.

4. RESPONSABILIDADES
Todas las Jefaturas de Departamento son responsables de cumplir con este procedimiento
identificando los peligros existentes dentro de su departamento.

El Representante de la Dirección para la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo es responsable


de hacer cumplir este procedimiento, de realizar la evaluación de riesgos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica.

6. DESARROLLO

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Todas las jefaturas con el apoyo del personal a su cargo identifican los peligros
ocupacionales de todos los procesos en los que participan. Tener en cuenta que la identificación
abarca tanto los peligros asociados a las actividades ejecutadas por propios o terceros, a los
equipos, infraestructura y ambiente de trabajo proporcionado por la organización u otros
(contratistas).

Cada Jefatura de Departamento clasifica las actividades laborales dentro de su departamento


según:

Lugares de trabajo (geográficos)/ Etapas del proceso o prestación del servicio/ Tipo de
trabajo: planeado o reactivo (Rutinarias o no rutinarias)/ Tipo de tarea (conducción de
vehículo, embalaje, soldadura, carga de contenedor, ...).

La descripción del peligro identificado se hará considerando los siguientes aspectos:

 Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia.


 Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
 Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
 Otros posibles afectados (visitas, contratistas, ...)
 Entrenamiento recibido por el personal.
 Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.).
 Planta y máquinas a ser usadas.
 Herramientas, manuales o no.

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 Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas.


 Características y pesos de los materiales manejados.
 Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales.
 Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido).
 Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
 Medidas de control que se crean que están implementadas.
 Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).
 Hallazgos de otras evaluaciones existentes.

6.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GENERALES

La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuáles son no aceptables para evitar
trabajar en dichas condiciones y determinar aquellos riesgos pueden ser tenidos en cuenta en la
mejora.

La evaluación del riesgo es realizada por un grupo de trabajo calificado formado por
profesionales del Departamento SySO, Logística y Operaciones, convocado por el Representante de
la Dirección cada vez que ello sea necesario.

6.2.1 Guía para la Evaluación del Riesgo

La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Índice de Riesgo: IR, por
medio de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de
las consecuencias IS (Índice de severidad).
IR = IP + IS

Donde el Índice de probabilidad IP se basa en el número de personas expuestas IE (Índice de


expuestos), frecuencia de la exposición al peligro IF (Índice de frecuencia) y la eficacia del control
existente IC (Índice de control).

IP = IE + IF + IC

Así, el Índice de riesgo IR se calcula como la suma de los siguientes cuatro índices:

IR = IE + IF + IC + IS

6.2.2 Estimación de los Índices de Expuestos, Frecuencia, Control y Severidad: IE, IF, IC, e IS

CRITERIO Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)

Índice de Mas de 22 De 15 a 22 personas De 5 a 15 personas De 0 a 5 personas


Expuestos personas expuestas
(IE)
Índice de
Frecuenci Por lo menos una Por lo menos una vez Por lo menos una Por lo menos una vez
a (IF) vez al día por semana vez al mes al año
Índice de  No existe  Existe método de  Existe método de  Existe método de
Control método de trabajo seguro trabajo seguro, trabajo seguro,
(IC) trabajo seguro,  Algunos  La mayoría de  Todos los
colaboradores colaboradores colaboradores

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CRITERIO Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)

capacitados capacitados capacitados


 Método no  Método  Método
documentado documentado, documentado,
 Se cumple algunas  Se cumple la  Se cumple siempre
veces con método mayoría de veces con método de
de trabajo seguro, método de trabajo trabajo seguro,
seguro,
 Se evidencian  Se evidencian  Se registran  No se han
frecuentes algunas esporádicas registrado
condiciones y condiciones y actos condiciones y condiciones ni
actos inseguros inseguros actos inseguros actos inseguros

Índice de ENFERMEDAD O Enfermedad o lesión Enfermedad o LESIONES SIN


Severidad LESIÓN MUY GRAVE, grave que generan lesión moderada, TIEMPO PERDIDO
(IS) CON tiempo perdido con tiempo perdido Lesiones
CONSECUENCIAS superior a los cinco no mayor a cinco superficiales, cortes y
FATALES O DE días útiles. días. contusiones menores,
INCAPACIDAD Ejemplo: fracturas, Ejemplo: cortes con irritación ocular por
LABORAL. contusiones severas, sutura, quemaduras polvo, malestar,
Ejemplo: muerte, hepatitis, intoxicación, de segundo grado, enfermedad
perdida de visión, quemadura de tercer lumbalgia, conducente a
perdida auditiva, grado, etc. esguinces, malestar temporal
mutilaciones, infecciones, etc.
parálisis.

6.3 DETERMINACIÓN DE RIESGO NO ACEPTABLE

Se ha determinado las siguientes condiciones para que un riesgo sea considerado no


aceptable:
 Cuando Índice de Riesgo Ocupacional (IR) sea 9 o más.
 Si el daño está asociado a un valor de severidad alto (IS=3)
 o cuando la organización considere que está en riesgo su imagen.

Esta información se registra en el formato F11: Formato IPER


Los riesgos determinados no aceptable serán mantenidos en el Formato IPER, el cual será llenado
por el equipo evaluador de riesgos, bajo responsabilidad del conductor del equipo. El equipo
evaluador de riesgos recomendará las acciones propuestas, considerando, las mismas que serán
revisadas por el RSIG y aprobadas por el Gerente de Negocios.

El RSIG mantendrá informados a los conductores de los equipos evaluadores de riesgos


participantes, sobre las acciones propuestas aprobadas, para su respectivo seguimiento en eficacia
y oportunidad de implementación.

El mismo equipo de evaluación de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando para el análisis
las acciones propuestas, evaluar el riesgo residual y registrando el resultado en el formato. Cuando
el riesgo residual aún tenga un IR de valor no aceptable, el equipo deberá replantear las acciones
propuestas hasta que el riesgo residual IR sea aceptable.

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6.4 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Generales.

La aplicación de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes


circunstancias:
 Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
 Modificaciones físicas de la planta
 Cambio en la metodología de la operación
 Cambios sobre los procesos
 Nuevos proyectos de inversión.
 Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
 Nueva legislación y/o normativa aplicable.

Anualmente el RSIG y los jefes de departamento efectúan una revisión para determinar si hubo
algún cambio que pueda generar una actualización, total o parcial de los registros de Evaluación de
Riesgos contenidos en el formato. En particular se determina si el desarrollo de la operación ha
demostrado que alguno de los riesgos debe ser recalificado. Esta actualización es documentada en
un acta e informada durante el proceso de la Revisión por la Dirección.

6.5 Determinación de controles


Deben establecerse controles operacionales para todos los riesgos, y debe quedar consignado en la
matriz IPER o hacer una referencia a estos. Para esto, hay que considerar la jerarquía de controles
ahí establecida que se aplica prioritariamente de izquierda a derecha.

7. Anexos
Mecánicos Físicos
 Caída de personas al mismo nivel  Ruidos
 Caída De personas a distinto nivel  Iluminación
 Trabajos en altura  Exposición a (Frió / Calor)
 Desprendimiento de objetos fijos en altura  Contacto térmico
 Caídas de objetos por apilamiento o  Exposición a radiaciones no ionizantes
desplome  Exposición a radiaciones ionizantes
 Golpe o caída de objetos en manipulación
 Golpe con objetos móviles Biológicos
 Golpe con objetos inmóviles  Contaminación por bacterias
 Cortes con equipos, objetos o herramientas  Contaminación con virus
punzo cortantes  Contaminación con hongos
 Proyección de fragmentos o partículas  Contaminación con parásitos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Accidentes de transito y circulación Ergonómicos
 Fatiga postural
Eléctrico  Sobreesfuerzo por manipulación de carga
 Contacto eléctrico Directo  Factores laborales de riesgo (Exceso de
 Contacto eléctrico Indirecto Horas, trabajo bajo presión, horarios y
 Electricidad Estática trabajos repetitivos

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Incendio Y Explosión Fenómenos Naturales


 Incendio y explosión de gases  Sismos
 Incendio y explosión de líquidos  Lluvia o Garúa
 Incendio y explosión de sólidos
 Incendio y Explosión combinados Otros
 Accidentes causado por seres vivos
Sustancias Químicas (violencia personal)
 Sustancias tóxicas que pueden causar daño  Disturbios (marchas protestas)
si se ingieren (disturbios sociales)
 Sustancias que pueden causar daño al ser
inhaladas (gases, polvos, vapores, humos)
 Sustancias que pueden causar lesiones por
contacto o absorción por la piel
 Sustancias tóxicas que pueden dañar los
ojos (gases, polvos, vapores, humos)

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