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CTA BCP S/.

305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000270 Recibo Nro 0750327


Cliente ALAVEDRA EURIBE, MONICA BEATRIZ
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio AV. ARENALES - PSJE SUCRE #203 ICA ICA ICA
Ref: CASA COLOR LILA CON VIOLETA
Telefono(s): -914268563
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/07/2019 20.00 20.00 08/08/2019 29380 CANCELADO
1/10 05/09/2019 40.00 40.00 698210 18/09/2019 29874 CANCELADO
2/10 05/10/2019 40.00 40.00 706750 02/11/2019 30330 CANCELADO
3/10 05/11/2019 40.00 40.00 717983 11/01/2020 30920 CANCELADO
4/10 05/12/2019 40.00 40.00 729976 22/02/2020 31350 CANCELADO
5/10 05/01/2020 40.00 30.00 10.00 739266 21/09/2020 32247 PENDIENTE
6/10 05/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 05/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 05/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 05/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 05/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 210.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 6/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 170.00

ID VENTA 819-000270 Recibo Nro 0750327


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ALAVEDRA EURIBE, MONICA BEATRIZ
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


6/10 05/02/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CASA COLOR LILA CON VIOLETA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000106 Recibo Nro 0750291


Cliente GALINDO PAUCAR, MARIA INES
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER
Domicilio CALLE TACNA # 128 - INTERIOR 66 ICA ICA ICA
Ref: LA NOTARIA PINA JARA
Telefono(s): 222632-956689509
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 28/01/2020 20.00 20.00 06/02/2020 30998 CANCELADO
1/10 05/03/2020 40.00 40.00 736195 29/02/2020 31357 CANCELADO
2/10 05/04/2020 40.00 40.00 739172 26/06/2020 31682 CANCELADO
3/10 05/05/2020 40.00 30.00 10.00 21/09/2020 32247 PENDIENTE
4/10 05/06/2020 40.00 40.00 744332 26/08/2020 32040 CANCELADO
5/10 05/07/2020 40.00 40.00 748221 21/09/2020 32247 CANCELADO
6/10 05/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 05/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 05/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 05/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 05/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 210.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 6/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 170.00

ID VENTA 220-000106 Recibo Nro 0750291


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GALINDO PAUCAR, MARIA INES
Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


6/10 05/08/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
LA NOTARIA PINA JARA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1119-00028 Recibo Nro 0750284


Cliente TRILLO LOAIZA, EDITH
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio PSJE. LA TINGUIÑA - CALLE JOSE OLAYA MZ.Ñ - LT. S/N PARCONA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -949866384
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 09/10/2019 20.00 20.00 05/11/2019 30223 CANCELADO
1/10 15/11/2019 40.00 40.00 713486 17/11/2019 30384 CANCELADO
2/10 15/12/2019 40.00 40.00 727952 15/01/2020 30923 CANCELADO
3/10 15/01/2020 40.00 40.00 729842 07/07/2020 31738 CANCELADO
4/10 15/02/2020 40.00 40.00 736113 21/08/2020 32039 CANCELADO
5/10 15/03/2020 40.00 40.00 744553 21/09/2020 32247 CANCELADO
6/10 15/04/2020 40.00 40.00 748212 PENDIENTE
7/10 15/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 220.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 7/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 160.00

ID VENTA 1119-00028 Recibo Nro 0750284


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente TRILLO LOAIZA, EDITH
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


7/10 15/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1119-00134 Recibo Nro 0750286


Cliente RAMOS SSENCHO, CARMEN ROSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor - WALTER OLIVERO
Domicilio SAN IDELFONSO MZ.A - LT.10 PARCONA ICA ICA
Ref: CALLE 29 DE ENERO - ENTRADA DEL GRIFO
Telefono(s): -995463264
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 24/10/2019 20.00 20.00 07/11/2019 30271 CANCELADO
1/10 30/11/2019 40.00 40.00 719483 11/12/2019 30718 CANCELADO
2/10 30/12/2019 40.00 40.00 726497 15/01/2020 30923 CANCELADO
3/10 30/01/2020 40.00 40.00 729844 15/02/2020 31212 CANCELADO
4/10 28/02/2020 40.00 40.00 736115 10/08/2020 31848 CANCELADO
5/10 30/03/2020 40.00 20.00 20.00 744554 21/09/2020 32247 PENDIENTE
6/10 30/04/2020 40.00 40.00 746558 PENDIENTE
7/10 30/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 30/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 200.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 7/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 180.00

ID VENTA 1119-00134 Recibo Nro 0750286


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente RAMOS SSENCHO, CARMEN ROSA
Vendedor - WALTER OLIVERO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


7/10 30/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CALLE 29 DE ENERO - ENTRADA DEL GRIFO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000208 Recibo Nro 0750316


Cliente GARRIAZO ESPINOZA, AMPARO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO
Domicilio AV. VICTORIO COTUZO # 1074 LA TINGUIÑA ICA ICA
Ref: CDRA 13 DE LA AV. V. COTUZO- FRENTE A LA PISCINA DIVERTILANDIA - CASA BLANCA
Telefono(s): -988965285
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 17/06/2019 20.00 20.00 08/07/2019 29088 CANCELADO
1/10 26/07/2019 40.00 40.00 693469 20/08/2019 29678 CANCELADO
2/10 26/08/2019 40.00 40.00 702339 24/09/2019 30006 CANCELADO
3/10 26/09/2019 40.00 40.00 708889 29/10/2019 30326 CANCELADO
4/10 26/10/2019 40.00 40.00 717913 02/12/2019 30522 CANCELADO
5/10 26/11/2019 40.00 30.00 10.00 722879 02/01/2020 30909 PENDIENTE
6/10 26/12/2019 40.00 30.00 10.00 729918 26/02/2020 31354 PENDIENTE
7/10 26/01/2020 40.00 40.00 739232 21/08/2020 32039 CANCELADO
8/10 26/02/2020 40.00 40.00 748270 21/09/2020 32247 CANCELADO
9/10 26/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 26/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 320.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 60.00

ID VENTA 719-000208 Recibo Nro 0750316


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GARRIAZO ESPINOZA, AMPARO
Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 26/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CDRA 13 DE LA AV. V. COTUZO- FRENTE A LA PISCINA DIVERTILANDIA - CASA BLANCA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000098 Recibo Nro 0750289


Cliente CALDERON CORDOVA, MILAGROS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio JR. JOSE MATHIAS MANZANILLA MZ.A - LT. 05 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -946297268
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 25/01/2020 20.00 20.00 06/02/2020 30998 CANCELADO
1/10 01/03/2020 40.00 40.00 736187 30/05/2020 31611 CANCELADO
2/10 01/04/2020 40.00 40.00 743587 10/08/2020 31848 CANCELADO
3/10 01/05/2020 40.00 40.00 746565 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 01/06/2020 40.00 30.00 10.00 21/09/2020 32247 PENDIENTE
5/10 01/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 01/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 01/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 01/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 01/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 01/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 170.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 5/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 210.00

ID VENTA 220-000098 Recibo Nro 0750289


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CALDERON CORDOVA, MILAGROS
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


5/10 01/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000395 Recibo Nro 0750295


Cliente MENEZ MARCOS, JULIA VICTORIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio F-4 ABRAHAM VALDELOMAR PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA ICA
Ref: FRENTE A LA VETERINARIA
Telefono(s): -966692991
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 03/02/2020 20.00 20.00 24/02/2020 31224 CANCELADO
1/10 15/03/2020 40.00 40.00 739387 22/06/2020 31681 CANCELADO
2/10 15/04/2020 40.00 40.00 744335 21/08/2020 32039 CANCELADO
3/10 15/05/2020 40.00 40.00 748225 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000395 Recibo Nro 0750295


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MENEZ MARCOS, JULIA VICTORIA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
FRENTE A LA VETERINARIA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000331 Recibo Nro 0750307


Cliente MOROTE DE CHAVEZ, DOLORES
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio JOSE GALVEZ MZ.T - LT. 19 PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -928567812
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 31/05/2019 20.00 20.00 07/06/2019 28818 CANCELADO
1/10 30/06/2019 40.00 40.00 686025 12/09/2019 29885 CANCELADO
2/10 30/07/2019 40.00 40.00 12/09/2019 29885 CANCELADO
3/10 30/08/2019 40.00 40.00 706702 25/01/2020 31110 CANCELADO
4/10 30/09/2019 40.00 40.00 734651 07/03/2020 31461 CANCELADO
5/10 30/10/2019 40.00 40.00 742017 21/09/2020 32247 CANCELADO
6/10 30/11/2019 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 30/12/2019 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 30/01/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 28/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 220.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 6/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 160.00

ID VENTA 619-000331 Recibo Nro 0750307


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MOROTE DE CHAVEZ, DOLORES
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


6/10 30/11/2019 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000376 Recibo Nro 0750319


Cliente HERNANDEZ HERNANDEZ, JULIO ANTONIO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO
Domicilio CALLE 29 DE ABRIL # 350 SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref: POR LA POSTA MEDICA
Telefono(s): -985463263
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 24/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693518 18/08/2019 29677 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 702364 18/09/2019 29874 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 706730 28/10/2019 30325 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 717936 22/11/2019 30502 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 722895 03/01/2020 30910 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 729934 03/02/2020 31106 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 734684 10/08/2020 31846 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 746465 21/09/2020 32247 CANCELADO
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 719-000376 Recibo Nro 0750319


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HERNANDEZ HERNANDEZ, JULIO ANTONIO
Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR LA POSTA MEDICA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000574 Recibo Nro 0750325


Cliente MEJIA HUAMAN, NANCY
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio AV. ARENALES S/N - CEMENTERIO VIEJO ICA ICA ICA
Ref: VENTA DE FLORES - ENTRADA PRINCIPAL - FRENTE AL CEMENTERIO DE SARAJA -
Telefono(s): -214499
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 06/07/2019 20.00 20.00 18/07/2019 29204 CANCELADO
1/10 15/08/2019 40.00 40.00 694191 10/09/2019 29683 CANCELADO
2/10 15/09/2019 40.00 40.00 702402 01/10/2019 30014 CANCELADO
3/10 15/10/2019 40.00 40.00 708937 02/11/2019 30330 CANCELADO
4/10 15/11/2019 40.00 40.00 717966 02/12/2019 30521 CANCELADO
5/10 15/12/2019 40.00 40.00 722921 05/01/2020 30913 CANCELADO
6/10 15/01/2020 40.00 40.00 729961 03/02/2020 31106 CANCELADO
7/10 15/02/2020 40.00 40.00 734704 02/03/2020 31361 CANCELADO
8/10 15/03/2020 40.00 40.00 739255 10/08/2020 31848 CANCELADO
9/10 15/04/2020 40.00 40.00 746574 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 15/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000574 Recibo Nro 0750325


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MEJIA HUAMAN, NANCY
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 15/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
VENTA DE FLORES - ENTRADA PRINCIPAL - FRENTE AL CEMENTERIO DE SARAJA - FRENTE A PUERTA PRINCIPAL
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00669 Recibo Nro 0750280


Cliente CUSTODIO CAHUAYO, BERTHA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio PSJE. EL EDEN MZ.C - LT.06 - LOS FLORALES ICA ICA ICA
Ref: SANTA MARIA - CALLE SANTA MAGDALENA # 451
Telefono(s): 754510-235423
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 05/10/2019 20.00 20.00 17/10/2019 30063 CANCELADO
1/10 20/11/2019 40.00 40.00 710671 21/11/2019 30501 CANCELADO
2/10 20/12/2019 40.00 40.00 15/06/2020 31628 CANCELADO
3/10 20/01/2020 40.00 40.00 727949 13/01/2020 30921 CANCELADO
4/10 20/02/2020 40.00 40.00 729838 16/02/2020 31213 CANCELADO
5/10 20/03/2020 40.00 40.00 736111 15/06/2020 31628 CANCELADO
6/10 20/04/2020 40.00 40.00 743571 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 20/05/2020 40.00 40.00 746554 21/09/2020 32247 CANCELADO
8/10 20/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 20/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00669 Recibo Nro 0750280


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CUSTODIO CAHUAYO, BERTHA
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 20/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
SANTA MARIA - CALLE SANTA MAGDALENA # 451
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000102 Recibo Nro 0750290


Cliente CALLAHUA ROJAS, MIRIAM
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER
Domicilio AV. LEON ARECHUA - PSJE. LA FUENTE LT. 07 ICA ICA ICA
Ref: DEL SEMAFORO DEL MERCADD 1/2 CDRA
Telefono(s): -917389582
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 27/01/2020 20.00 20.00 06/02/2020 30998 CANCELADO
1/10 05/03/2020 40.00 40.00 736191 12/03/2020 31466 CANCELADO
2/10 05/04/2020 40.00 40.00 741994 15/06/2020 31628 CANCELADO
3/10 05/05/2020 40.00 40.00 15/06/2020 31628 CANCELADO
4/10 05/06/2020 40.00 40.00 743588 10/08/2020 31846 CANCELADO
5/10 05/07/2020 40.00 40.00 10/08/2020 31846 CANCELADO
6/10 05/08/2020 40.00 40.00 746431 21/09/2020 32247 CANCELADO
7/10 05/09/2020 40.00 40.00 21/09/2020 32247 CANCELADO
8/10 05/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 05/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 05/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 220-000102 Recibo Nro 0750290


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CALLAHUA ROJAS, MIRIAM
Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 05/10/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
DEL SEMAFORO DEL MERCADD 1/2 CDRA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 320-000014 Recibo Nro 0750300


Cliente GASTELU LEVANO, TANIA SABBELY
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor - WALTER OLIVERO
Domicilio TATE CALDERON S/N TATE (TATE DE LA CAPILLA ICA ICA
Ref: UNICA CASA DE CERAMICA.
Telefono(s): -921577151
Trabajo
Dirección
Ref: DE LA QUEMADITA PRIMERA CUADRA PASANDO 4 CASAS AL COSTADO DE LA
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 15/02/2020 20.00 20.00 03/03/2020 31260 CANCELADO
1/10 01/04/2020 40.00 40.00 739380 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 01/05/2020 40.00 40.00 744342 10/08/2020 31848 CANCELADO
3/10 01/06/2020 40.00 40.00 746571 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 01/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 01/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 01/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 01/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 01/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 01/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 01/01/2021 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 320-000014 Recibo Nro 0750300


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GASTELU LEVANO, TANIA SABBELY
Vendedor - WALTER OLIVERO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 01/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
UNICA CASA DE CERAMICA.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 320-000017 Recibo Nro 0750301


Cliente LOVERA LEYHUACC, JUDITH
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor - WALTER OLIVERO
Domicilio LOS CALDERONES - AV. PRINCIPAL TATE TATE (TATE DE LA CAPILLA ICA ICA
Ref: LIBRERIA LOS CALDERONES
Telefono(s): -918837808
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 19/02/2020 20.00 20.00 03/03/2020 31260 CANCELADO
1/10 01/04/2020 40.00 40.00 739383 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 01/05/2020 40.00 40.00 744344 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 01/06/2020 40.00 40.00 748234 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 01/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 01/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 01/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 01/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 01/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 01/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 01/01/2021 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 320-000017 Recibo Nro 0750301


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente LOVERA LEYHUACC, JUDITH
Vendedor - WALTER OLIVERO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 01/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
LIBRERIA LOS CALDERONES
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000286 Recibo Nro 0750294


Cliente QUISPE VALDERA, CINTHYA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio JOSE DE LA TORRE UGARTE MZ.G - LT. 6A PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA ICA
Ref: A ESPALDA DE ROSITA PACHACUTEC, AL COSTADO DE LA FARMACIA AHLY Y LESLIE
Telefono(s): -936620926
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/01/2020 20.00 20.00 13/02/2020 31065 CANCELADO
1/10 01/03/2020 40.00 40.00 736176 08/03/2020 31462 CANCELADO
2/10 01/04/2020 40.00 40.00 741997 20/06/2020 31680 CANCELADO
3/10 01/05/2020 40.00 40.00 744334 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 01/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 01/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 01/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 01/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 01/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 01/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 01/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000286 Recibo Nro 0750294


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente QUISPE VALDERA, CINTHYA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 01/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
A ESPALDA DE ROSITA PACHACUTEC, AL COSTADO DE LA FARMACIA AHLY Y LESLIE
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000403 Recibo Nro 0750296


Cliente ESPINO ANCEVALLE, ANA MARIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio BARRIO LOS MENDOZA B-9 PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA ICA
Ref: PELUQUERIA UNIXE FIORE A 3 CASAS.
Telefono(s): -984657852
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 08/02/2020 20.00 20.00 24/02/2020 31224 CANCELADO
1/10 15/03/2020 40.00 40.00 739400 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 15/04/2020 40.00 40.00 744338 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 15/05/2020 40.00 40.00 748227 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000403 Recibo Nro 0750296


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ESPINO ANCEVALLE, ANA MARIA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
PELUQUERIA UNIXE FIORE A 3 CASAS.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000404 Recibo Nro 0750297


Cliente QUISPE ALEJO, MIRTA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio JOSE OLAYA LOTE VI-12 PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA ICA
Ref: FRENTE A LA IGLESIA EN EL PASAJE
Telefono(s): -923726067
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 06/02/2020 20.00 20.00 739401 PENDIENTE
1/10 16/03/2020 40.00 40.00 739402 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 16/04/2020 40.00 40.00 744339 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 16/05/2020 40.00 40.00 748228 21/09/2020 32247 CANCELADO
4/10 16/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 16/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 16/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 16/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 16/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 16/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 16/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 120.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 260.00

ID VENTA 220-000404 Recibo Nro 0750297


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente QUISPE ALEJO, MIRTA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 16/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
FRENTE A LA IGLESIA EN EL PASAJE
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000095 Recibo Nro 0750288


Cliente HERNANDEZ MESA, JAVIER
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER
Domicilio CALLE PIURA # 642 - 2° PISO ICA ICA ICA
Ref: EN LOS PORTALES DE LA IGLESIA LUREN
Telefono(s): -956653333
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 20/01/2020 20.00 20.00 06/02/2020 30998 CANCELADO
1/10 05/03/2020 40.00 40.00 736184 05/03/2020 31364 CANCELADO
2/10 05/04/2020 40.00 40.00 739171 26/06/2020 31682 CANCELADO
3/10 05/05/2020 40.00 40.00 744331 26/08/2020 32040 CANCELADO
4/10 05/06/2020 40.00 40.00 748219 21/09/2020 32247 CANCELADO
5/10 05/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 05/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 05/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 05/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 05/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 05/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 180.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 5/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 200.00

ID VENTA 220-000095 Recibo Nro 0750288


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HERNANDEZ MESA, JAVIER
Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


5/10 05/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
EN LOS PORTALES DE LA IGLESIA LUREN
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 519-000304 Recibo Nro 0750304


Cliente HUARATO GUERRERO, VIOLETA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio 28 DE JULIO MZ.O7 - LT. 02 - JOSE OLAYA PARCONA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -936763202
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 02/05/2019 20.00 20.00 14/05/2019 28602 CANCELADO
1/10 15/06/2019 40.00 40.00 679777 02/07/2019 29209 CANCELADO
2/10 15/07/2019 40.00 40.00 693980 09/10/2019 30172 CANCELADO
3/10 15/08/2019 40.00 40.00 712618 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 15/09/2019 40.00 40.00 727966 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 15/10/2019 40.00 40.00 734562 24/02/2020 31352 CANCELADO
6/10 15/11/2019 40.00 40.00 739194 15/06/2020 31628 CANCELADO
7/10 15/12/2019 40.00 40.00 743603 10/08/2020 31845 CANCELADO
8/10 15/01/2020 40.00 40.00 746447 26/08/2020 32040 CANCELADO
9/10 15/02/2020 40.00 40.00 748249 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 15/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 519-000304 Recibo Nro 0750304


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUARATO GUERRERO, VIOLETA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 15/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00960 Recibo Nro 0750282


Cliente MANTARI HUAMANI, ANGELO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio P.J ANDRES AVELINO CACERES MZ.N - LT. 09 PARCONA ICA ICA
Ref: DETRAS DEL JARDIN DIVINO NIÑO
Telefono(s): -956504988
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 19/10/2019 20.00 20.00 29/10/2019 30186 CANCELADO
1/10 30/11/2019 40.00 40.00 719474 02/12/2019 30522 CANCELADO
2/10 30/12/2019 40.00 40.00 722806 04/01/2020 30912 CANCELADO
3/10 30/01/2020 40.00 40.00 729840 04/02/2020 31103 CANCELADO
4/10 28/02/2020 40.00 40.00 734607 29/02/2020 31357 CANCELADO
5/10 30/03/2020 40.00 40.00 739159 26/06/2020 31682 CANCELADO
6/10 30/04/2020 40.00 40.00 744325 21/08/2020 32039 CANCELADO
7/10 30/05/2020 40.00 40.00 748210 21/09/2020 32247 CANCELADO
8/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 30/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00960 Recibo Nro 0750282


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MANTARI HUAMANI, ANGELO
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 30/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
DETRAS DEL JARDIN DIVINO NIÑO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000311 Recibo Nro 0750306


Cliente CHACALLAZA MUÑOZ, ROSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio PSJE. LOS ROSALES MZ.Y - LT. 04 LOS AQUIJES ICA ICA
Ref: SECTOR EL ARENAL
Telefono(s): -954065467
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 28/05/2019 20.00 20.00 07/06/2019 28818 CANCELADO
1/10 30/06/2019 40.00 40.00 686006 12/09/2019 29885 CANCELADO
2/10 30/07/2019 40.00 40.00 706699 10/10/2019 30167 CANCELADO
3/10 30/08/2019 40.00 40.00 712628 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 30/09/2019 40.00 40.00 719420 11/01/2020 30920 CANCELADO
5/10 30/10/2019 40.00 40.00 729894 06/02/2020 31100 CANCELADO
6/10 30/11/2019 40.00 40.00 734647 23/05/2020 31469 CANCELADO
7/10 30/12/2019 40.00 40.00 742348 20/06/2020 31680 CANCELADO
8/10 30/01/2020 40.00 40.00 744359 26/08/2020 32040 CANCELADO
9/10 28/02/2020 40.00 40.00 748252 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 619-000311 Recibo Nro 0750306


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CHACALLAZA MUÑOZ, ROSA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 30/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
SECTOR EL ARENAL
FARMACIA MIS ANGELES
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000416 Recibo Nro 0750321


Cliente FERNADEZ MATA, JORGE LUIS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CALLE CALLAO # 695 SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -956069222
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 18/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 15/07/2019 40.00 40.00 693534 26/08/2019 29682 CANCELADO
2/10 15/08/2019 40.00 40.00 702375 28/09/2019 30012 CANCELADO
3/10 15/09/2019 40.00 40.00 708916 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 15/10/2019 40.00 40.00 719435 04/01/2020 30912 CANCELADO
5/10 15/11/2019 40.00 40.00 729943 02/02/2020 31105 CANCELADO
6/10 15/12/2019 40.00 40.00 734691 03/03/2020 31363 CANCELADO
7/10 15/01/2020 40.00 40.00 739244 20/06/2020 31680 CANCELADO
8/10 15/02/2020 40.00 30.00 10.00 744372 26/08/2020 32040 PENDIENTE
9/10 15/03/2020 40.00 40.00 748275 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 15/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 370.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 10.00

ID VENTA 719-000416 Recibo Nro 0750321


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente FERNADEZ MATA, JORGE LUIS
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 15/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000373 Recibo Nro 0750318


Cliente AGUAGO PACHAS, PILAR MARCELA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO
Domicilio CONJ. HABITACIONAL MATIAS MANZANILLA BLOCK B- 3 - 103 ICA ICA ICA
Ref: POR ESQUINA DEL RESTAURANTE HUARANGO
Telefono(s): -954406603
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 23/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693515 04/10/2019 30017 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 04/10/2019 30017 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 708910 06/11/2019 30335 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 717933 08/02/2020 31102 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 08/02/2020 31102 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 734681 07/07/2020 31738 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 744609 21/08/2020 32039 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 748272 21/09/2020 32247 CANCELADO
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 719-000373 Recibo Nro 0750318


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente AGUAGO PACHAS, PILAR MARCELA
Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR ESQUINA DEL RESTAURANTE HUARANGO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000413 Recibo Nro 0750320


Cliente HUALLANCA CALLAMPI, LUZMILA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CALLE LIBERTAD # 438 SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref: POR EL COLEGIO FERNANDINI - AL FRENTE DEL OVALO
Telefono(s): -968256462
Trabajo CONFECCIONES
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 17/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 25/07/2019 40.00 40.00 693531 18/08/2019 29677 CANCELADO
2/10 25/08/2019 40.00 40.00 702373 23/09/2019 30007 CANCELADO
3/10 25/09/2019 40.00 40.00 708915 30/10/2019 30327 CANCELADO
4/10 25/10/2019 40.00 40.00 717942 01/12/2019 30520 CANCELADO
5/10 25/11/2019 40.00 40.00 722901 03/01/2020 30910 CANCELADO
6/10 25/12/2019 40.00 40.00 729941 04/03/2020 31362 CANCELADO
7/10 25/01/2020 40.00 40.00 739242 20/06/2020 31680 CANCELADO
8/10 25/02/2020 40.00 40.00 744371 26/08/2020 32040 CANCELADO
9/10 25/03/2020 40.00 40.00 748274 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 25/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000413 Recibo Nro 0750320


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUALLANCA CALLAMPI, LUZMILA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 25/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR EL COLEGIO FERNANDINI - AL FRENTE DEL OVALO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000436 Recibo Nro 0750323


Cliente LOVERA CHACALTANA, FAMI MARIANA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CASERIO DE COLLAZOS S/N - FRENTE DE LA BODEGA LOVERA SUBTANJALLA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -939102735
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 26/07/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693556 18/08/2019 29677 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 702386 28/09/2019 30012 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 708925 01/11/2019 30329 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 717953 02/12/2019 30521 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 722909 04/01/2020 30912 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 730066 08/02/2020 31102 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 734696 09/03/2020 31463 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 742032 25/07/2020 31842 CANCELADO
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 746474 21/09/2020 32247 CANCELADO
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000436 Recibo Nro 0750323


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente LOVERA CHACALTANA, FAMI MARIANA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 30/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 320-000019 Recibo Nro 0750303


Cliente VALDEZ RODAS, JORGE LUIS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor - WALTER OLIVERO
Domicilio TATE LOS CALDERONES ZI - 11 TATE (TATE DE LA CAPILLA ICA ICA
Ref: POR LA QUEMADITA LA PRIMERA ENTRADA LA 6TA.CASA.
Telefono(s): -954993747
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 15/02/2020 20.00 20.00 03/03/2020 31260 CANCELADO
1/10 01/04/2020 40.00 40.00 739385 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 01/05/2020 40.00 40.00 744346 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 01/06/2020 40.00 40.00 748236 23/09/2020 32248 CANCELADO
4/10 01/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 01/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 01/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 01/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 01/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 01/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 01/01/2021 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 320-000019 Recibo Nro 0750303


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente VALDEZ RODAS, JORGE LUIS
Vendedor - WALTER OLIVERO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 01/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR LA QUEMADITA LA PRIMERA ENTRADA LA 6TA.CASA.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000349 Recibo Nro 0750309


Cliente HUASASQUICHE TIPACTI, NORMA CONSUELO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio LA MAR 344 - INTERIOR 1 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -963642324
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 25/05/2019 20.00 20.00 25/05/2019 28833 CANCELADO
1/10 30/06/2019 40.00 40.00 686036 19/09/2019 29875 CANCELADO
2/10 30/07/2019 40.00 40.00 706703 29/10/2019 30326 CANCELADO
3/10 30/08/2019 40.00 40.00 717892 02/12/2019 30522 CANCELADO
4/10 30/09/2019 40.00 40.00 722856 02/01/2020 30909 CANCELADO
5/10 30/10/2019 40.00 40.00 729898 31/01/2020 31108 CANCELADO
6/10 30/11/2019 40.00 40.00 734652 28/02/2020 31356 CANCELADO
7/10 30/12/2019 40.00 40.00 739210 04/07/2020 31684 CANCELADO
8/10 30/01/2020 40.00 40.00 744361 21/08/2020 32039 CANCELADO
9/10 28/02/2020 40.00 40.00 748256 23/09/2020 32248 CANCELADO
10/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 619-000349 Recibo Nro 0750309


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUASASQUICHE TIPACTI, NORMA CONSUELO
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 30/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000661 Recibo Nro 0750333


Cliente HERNANDEZ LONAIRES, CONSUELO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio BOTIJERIA ANGULO SUR MZ.H - LT. 04 ICA ICA ICA
Ref: A ESPALDAS DE LA CRUZ DE MANZANILLA
Telefono(s): -
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 07/09/2019 20.00 20.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
1/10 15/10/2019 40.00 40.00 704684 29/11/2019 30514 CANCELADO
2/10 15/11/2019 40.00 40.00 728017 25/02/2020 31353 CANCELADO
3/10 15/12/2019 40.00 40.00 739282 23/09/2020 32248 CANCELADO
4/10 15/01/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 919-000661 Recibo Nro 0750333


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HERNANDEZ LONAIRES, CONSUELO
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/01/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
A ESPALDAS DE LA CRUZ DE MANZANILLA
COBRAR EL 19 C/MES
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00201 Recibo Nro 0750278


Cliente TORRES DE RIOS, MARIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio CALLE LUREN # 779 - B ICA ICA ICA
Ref: ESPALDA DE CALLE PAITA - SECTOR CENTRO
Telefono(s): -624609
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 26/09/2019 20.00 20.00 10/10/2019 29966 CANCELADO
1/10 30/10/2019 40.00 40.00 709874 24/11/2019 30503 CANCELADO
2/10 30/11/2019 40.00 40.00 722785 11/01/2020 30920 CANCELADO
3/10 30/12/2019 40.00 40.00 731572 11/02/2020 31209 CANCELADO
4/10 30/01/2020 40.00 40.00 736105 06/03/2020 31460 CANCELADO
5/10 28/02/2020 40.00 40.00 741976 04/06/2020 31621 CANCELADO
6/10 30/03/2020 40.00 40.00 743567 10/08/2020 31846 CANCELADO
7/10 30/04/2020 40.00 40.00 746423 23/09/2020 32248 CANCELADO
8/10 30/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00201 Recibo Nro 0750278


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente TORRES DE RIOS, MARIA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 30/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
ESPALDA DE CALLE PAITA - SECTOR CENTRO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000297 Recibo Nro 0750332


Cliente CHUQUIHUACCHA GARCIA, BRENDA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio AV. JOAQUIN LUNA VICTORIA # 363 LA TINGUIÑA ICA ICA
Ref: COBRAR EN PARCONA (AV. MIGUEL GRAU - RESTAURANT DE SAZON DE CHELITA
Telefono(s): -922385900
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 30/08/2019 20.00 20.00 09/09/2019 29667 CANCELADO
1/10 10/10/2019 40.00 40.00 703691 11/10/2019 30168 CANCELADO
2/10 10/11/2019 40.00 40.00 712683 17/11/2019 30384 CANCELADO
3/10 10/12/2019 40.00 40.00 719465 06/01/2020 30914 CANCELADO
4/10 10/01/2020 40.00 40.00 730000 06/02/2020 31100 CANCELADO
5/10 10/02/2020 40.00 40.00 734728 13/03/2020 31467 CANCELADO
6/10 10/03/2020 40.00 40.00 742057 23/09/2020 32248 CANCELADO
7/10 10/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 10/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 10/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 10/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 260.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 7/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 120.00

ID VENTA 919-000297 Recibo Nro 0750332


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CHUQUIHUACCHA GARCIA, BRENDA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


7/10 10/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
COBRAR EN PARCONA (AV. MIGUEL GRAU - RESTAURANT DE SAZON DE CHELITA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000986 Recibo Nro 0750331


Cliente ASTORGA MAYURI, GERALDINE
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO
Domicilio CONJ. HAB. LA ANGOSTURA II ETAPA MZ.H - LT. 24 SUBTANJALLA ICA ICA
Ref: 1 CDRA ANTES DEL COLEGIO "APRENDER KIDS"
Telefono(s): -961438358
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 16/08/2019 20.00 20.00 26/08/2019 29584 CANCELADO
1/10 30/09/2019 40.00 40.00 702463 02/10/2019 30016 CANCELADO
2/10 30/10/2019 40.00 40.00 708966 06/11/2019 30335 CANCELADO
3/10 30/11/2019 40.00 40.00 719527 05/01/2020 30913 CANCELADO
4/10 30/12/2019 40.00 40.00 729991 05/02/2020 31104 CANCELADO
5/10 30/01/2020 40.00 40.00 734724 02/03/2020 31361 CANCELADO
6/10 28/02/2020 40.00 40.00 739274 20/06/2020 31680 CANCELADO
7/10 30/03/2020 40.00 40.00 744383 21/08/2020 32039 CANCELADO
8/10 30/04/2020 40.00 40.00 748289 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 30/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 819-000986 Recibo Nro 0750331


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ASTORGA MAYURI, GERALDINE
Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
1 CDRA ANTES DEL COLEGIO "APRENDER KIDS"
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000229 Recibo Nro 0750317


Cliente QUISPE HUAROTO, MARIA DENIS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO
Domicilio AV. PARIS # 541 LA TINGUIÑA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -255715
Trabajo I.E MICAELA BASTIDAS
Dirección PUYUCANA
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 21/06/2019 20.00 20.00 08/07/2019 29088 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693490 24/08/2019 29681 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 702352 24/09/2019 30009 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 708900 30/10/2019 30327 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 717923 26/11/2019 30513 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 731583 23/05/2020 31469 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 23/05/2020 31469 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 742349 06/06/2020 31622 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 743619 30/07/2020 31843 CANCELADO
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 746461 23/09/2020 32248 CANCELADO
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000229 Recibo Nro 0750317


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente QUISPE HUAROTO, MARIA DENIS
Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 30/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000406 Recibo Nro 0750298


Cliente FIGUEROA QUISPE, EMILIA ALEJANDRA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER
Domicilio SANTIAGO ESPALDA DE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SANTIAGO ICA ICA
Ref: A ESPALDAS DEL MERCADILLO
Telefono(s): -967754498
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 10/02/2020 20.00 20.00 24/02/2020 31224 CANCELADO
1/10 15/03/2020 40.00 40.00 739404 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 15/04/2020 40.00 40.00 744340 21/08/2020 32039 CANCELADO
3/10 15/05/2020 40.00 40.00 748229 23/09/2020 32248 CANCELADO
4/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000406 Recibo Nro 0750298


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente FIGUEROA QUISPE, EMILIA ALEJANDRA
Vendedor BANCES SANTAMARIA WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
A ESPALDAS DEL MERCADILLO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 519-000308 Recibo Nro 0750305


Cliente VENTURA ALVAREZ, MARIA CONSUELO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CALLE JESUS DE NAZARET MZ.N - LT. 01 - JOSE OLAYA PARCONA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -969487149
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 03/05/2019 20.00 20.00 14/05/2019 28602 CANCELADO
1/10 20/06/2019 40.00 40.00 679781 29/10/2019 30326 CANCELADO
2/10 20/07/2019 40.00 40.00 29/10/2019 30326 CANCELADO
3/10 20/08/2019 40.00 40.00 717879 29/11/2019 30514 CANCELADO
4/10 20/09/2019 40.00 40.00 722844 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 20/10/2019 40.00 40.00 734563 24/02/2020 31352 CANCELADO
6/10 20/11/2019 40.00 40.00 739195 15/06/2020 31628 CANCELADO
7/10 20/12/2019 40.00 40.00 743604 21/08/2020 32039 CANCELADO
8/10 20/01/2020 40.00 40.00 748250 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 20/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 519-000308 Recibo Nro 0750305


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente VENTURA ALVAREZ, MARIA CONSUELO
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 20/02/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000871 Recibo Nro 0750311


Cliente RUIZ LEVANO, PAULA ROSARIO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio URB. SAN ANTONIO MZ.17 - LT. 06 SUBTANJALLA ICA ICA
Ref: EN EL PSJE DE LA LIBRERIA "EL ARCO IRIS"
Telefono(s): 988942895-938110801
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 08/06/2019 20.00 20.00 24/06/2019 28963 CANCELADO
1/10 15/07/2019 40.00 40.00 688765 05/09/2019 29689 CANCELADO
2/10 15/08/2019 40.00 40.00 05/09/2019 29689 CANCELADO
3/10 15/09/2019 40.00 40.00 702325 30/10/2019 30327 CANCELADO
4/10 15/10/2019 40.00 40.00 717904 02/12/2019 30522 CANCELADO
5/10 15/11/2019 40.00 40.00 727971 18/01/2020 31113 CANCELADO
6/10 15/12/2019 40.00 40.00 734573 26/02/2020 31354 CANCELADO
7/10 15/01/2020 40.00 40.00 739219 26/06/2020 31682 CANCELADO
8/10 15/02/2020 40.00 40.00 744365 21/08/2020 32039 CANCELADO
9/10 15/03/2020 40.00 40.00 748258 23/09/2020 32248 CANCELADO
10/10 15/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 619-000871 Recibo Nro 0750311


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente RUIZ LEVANO, PAULA ROSARIO
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 15/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
EN EL PSJE DE LA LIBRERIA "EL ARCO IRIS"
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000877 Recibo Nro 0750312


Cliente HUAYANCA RAMOS, JESUS ALBERTO
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio INDEPENDENCIA A.G - 27 SUBTANJALLA ICA ICA
Ref: DEL COLEGIO AVELINO CACERES , AL COSTADO , AL FRENTE DE TELEFONICA
Telefono(s): -995143935
Trabajo EMPRES DE TRANSPORTES SOYUS
Dirección EMPLEADO
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 10/06/2019 20.00 20.00 24/06/2019 28963 CANCELADO
1/10 15/07/2019 40.00 40.00 688771 14/09/2019 29878 CANCELADO
2/10 15/08/2019 40.00 40.00 14/09/2019 29878 CANCELADO
3/10 15/09/2019 40.00 40.00 706711 15/10/2019 30165 CANCELADO
4/10 15/10/2019 40.00 40.00 712634 17/11/2019 30384 CANCELADO
5/10 15/11/2019 40.00 40.00 719423 07/01/2020 30916 CANCELADO
6/10 15/12/2019 40.00 40.00 729906 18/02/2020 31214 CANCELADO
7/10 15/01/2020 40.00 40.00 736136 21/08/2020 32039 CANCELADO
8/10 15/02/2020 40.00 40.00 748260 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 15/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 619-000877 Recibo Nro 0750312


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUAYANCA RAMOS, JESUS ALBERTO
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 15/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
DEL COLEGIO AVELINO CACERES , AL COSTADO , AL FRENTE DE TELEFONICA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000420 Recibo Nro 0750322


Cliente PEÑA SOTELO, ROSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CALLE PISCO # 209 - 2° PISO SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -945473301
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 19/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 25/07/2019 40.00 40.00 693538 26/08/2019 29682 CANCELADO
2/10 25/08/2019 40.00 40.00 702377 28/09/2019 30012 CANCELADO
3/10 25/09/2019 40.00 40.00 708917 03/11/2019 30331 CANCELADO
4/10 25/10/2019 40.00 40.00 717944 02/12/2019 30521 CANCELADO
5/10 25/11/2019 40.00 40.00 722903 04/01/2020 30912 CANCELADO
6/10 25/12/2019 40.00 40.00 729945 04/02/2020 31103 CANCELADO
7/10 25/01/2020 40.00 40.00 734692 03/03/2020 31363 CANCELADO
8/10 25/02/2020 40.00 40.00 739245 26/08/2020 32040 CANCELADO
9/10 25/03/2020 40.00 40.00 748276 23/09/2020 32248 CANCELADO
10/10 25/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000420 Recibo Nro 0750322


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente PEÑA SOTELO, ROSA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 25/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000290 Recibo Nro 0750328


Cliente SIGUAS MEJIA, BETSY
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor .LOPEZ ARJOSETH
Domicilio CALLE CHINCHA # 414 SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref: PORTON NEGRO
Telefono(s): -971636109
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 24/07/2019 20.00 20.00 08/08/2019 29380 CANCELADO
1/10 22/08/2019 40.00 40.00 698229 02/09/2019 29687 CANCELADO
2/10 22/09/2019 40.00 40.00 702432 01/10/2019 30014 CANCELADO
3/10 22/10/2019 40.00 40.00 708952 02/11/2019 30330 CANCELADO
4/10 22/11/2019 40.00 40.00 717987 03/12/2019 30523 CANCELADO
5/10 22/12/2019 40.00 40.00 728001 20/01/2020 31115 CANCELADO
6/10 22/01/2020 40.00 40.00 734587 26/02/2020 31354 CANCELADO
7/10 22/02/2020 40.00 40.00 739267 20/06/2020 31680 CANCELADO
8/10 22/03/2020 40.00 40.00 744379 26/08/2020 32040 CANCELADO
9/10 22/04/2020 40.00 40.00 748284 23/09/2020 32248 CANCELADO
10/10 22/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 819-000290 Recibo Nro 0750328


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente SIGUAS MEJIA, BETSY
Vendedor .LOPEZ ARJOSETH

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 22/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
PORTON NEGRO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000265 Recibo Nro 0750326


Cliente QUISPE BELTRAN, MARTHA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio AV. LOS ALGARROBOS CON CALLE LAS UVAS MZ.K - LT. 25 SALAS (GUADALUPE) ICA
Ref: FRENTE A FERRETERIA D - 8 - EXPANSION
Telefono(s): -972853251
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 21/07/2019 20.00 20.00 08/08/2019 29380 CANCELADO
1/10 30/08/2019 40.00 40.00 698205 11/10/2019 30168 CANCELADO
2/10 30/09/2019 40.00 40.00 11/10/2019 30168 CANCELADO
3/10 30/10/2019 40.00 40.00 712655 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 30/11/2019 40.00 40.00 727999 26/01/2020 31109 CANCELADO
5/10 30/12/2019 40.00 40.00 734713 09/03/2020 31463 CANCELADO
6/10 30/01/2020 40.00 40.00 742045 20/06/2020 31680 CANCELADO
7/10 28/02/2020 40.00 40.00 744377 26/08/2020 32040 CANCELADO
8/10 30/03/2020 40.00 40.00 748282 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 819-000265 Recibo Nro 0750326


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente QUISPE BELTRAN, MARTHA
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
FRENTE A FERRETERIA D - 8 - EXPANSION
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000662 Recibo Nro 0750334


Cliente MATA LOPEZ, JEISSON
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio MARIA ELENA C-10 ICA ICA ICA
Ref: POR LA AV. 7
Telefono(s): -914068659
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 08/09/2019 20.00 20.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
1/10 15/10/2019 40.00 40.00 704685 14/10/2019 30164 CANCELADO
2/10 15/11/2019 40.00 40.00 712689 17/11/2019 30384 CANCELADO
3/10 15/12/2019 40.00 40.00 728018 25/01/2020 31110 CANCELADO
4/10 15/01/2020 40.00 40.00 734733 25/02/2020 31353 CANCELADO
5/10 15/02/2020 40.00 40.00 739283 21/08/2020 32039 CANCELADO
6/10 15/03/2020 40.00 40.00 748291 23/09/2020 32248 CANCELADO
7/10 15/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 260.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 7/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 120.00

ID VENTA 919-000662 Recibo Nro 0750334


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MATA LOPEZ, JEISSON
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


7/10 15/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR LA AV. 7
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00414 Recibo Nro 0750279


Cliente FUENTES GONZALES, TERESA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio AV. OCAMAYO # 890 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -979027887
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 30/09/2019 20.00 20.00 10/10/2019 29966 CANCELADO
1/10 10/11/2019 40.00 40.00 709889 22/11/2019 30502 CANCELADO
2/10 10/12/2019 40.00 40.00 727946 13/01/2020 30921 CANCELADO
3/10 10/01/2020 40.00 40.00 729835 18/02/2020 31214 CANCELADO
4/10 10/02/2020 40.00 40.00 736109 04/06/2020 31621 CANCELADO
5/10 10/03/2020 40.00 40.00 743569 25/07/2020 31842 CANCELADO
6/10 10/04/2020 40.00 40.00 746425 26/08/2020 32040 CANCELADO
7/10 10/05/2020 40.00 40.00 748206 23/09/2020 32248 CANCELADO
8/10 10/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 10/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 10/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00414 Recibo Nro 0750279


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente FUENTES GONZALES, TERESA
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 10/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00081 Recibo Nro 0750273


Cliente FUENTES DONAYRE, BLANCA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio CALLE VIRGEN DE CHAPI MZ.A -LT. 02 - MANZANILLA ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): 056-773418-977118608
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 18/09/2019 20.00 20.00 02/10/2019 29905 CANCELADO
1/10 25/10/2019 40.00 40.00 707218 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 25/11/2019 40.00 40.00 722773 06/01/2020 30914 CANCELADO
3/10 25/12/2019 40.00 40.00 729828 20/02/2020 31347 CANCELADO
4/10 25/01/2020 40.00 40.00 739143 04/06/2020 31621 CANCELADO
5/10 25/02/2020 40.00 40.00 743561 10/08/2020 31848 CANCELADO
6/10 25/03/2020 40.00 40.00 746551 08/09/2020 32109 CANCELADO
7/10 25/04/2020 40.00 40.00 749187 23/09/2020 32248 CANCELADO
8/10 25/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00081 Recibo Nro 0750273


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente FUENTES DONAYRE, BLANCA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 25/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000666 Recibo Nro 0750335


Cliente HUARANCCA MUÑOZ, CARMEN
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio PROLG. CUTERVO - BOTIJERIA ANGULO SUR MZ.O - LT. 18 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -937494097
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 11/09/2019 20.00 20.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
1/10 20/10/2019 40.00 40.00 707241 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 20/11/2019 40.00 40.00 722944 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 20/12/2019 40.00 40.00 726550 20/01/2020 31115 CANCELADO
4/10 20/01/2020 40.00 40.00 734591 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 20/02/2020 40.00 40.00 739284 04/06/2020 31621 CANCELADO
6/10 20/03/2020 40.00 40.00 743655 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 20/04/2020 40.00 40.00 746578 08/09/2020 32109 CANCELADO
8/10 20/05/2020 40.00 40.00 749271 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 20/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 919-000666 Recibo Nro 0750335


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUARANCCA MUÑOZ, CARMEN
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 20/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00084 Recibo Nro 0750274


Cliente GONZALES MENDOZA, SARA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio MANZANILLA - PROLONGACION ABRAHAM VALDELOMAR # 115 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -956896115
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 20/09/2019 20.00 20.00 02/10/2019 29905 CANCELADO
1/10 30/10/2019 40.00 40.00 707221 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 30/11/2019 40.00 40.00 722775 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 30/12/2019 40.00 40.00 726513 20/01/2020 31115 CANCELADO
4/10 30/01/2020 40.00 40.00 734538 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 28/02/2020 40.00 40.00 739145 04/06/2020 31621 CANCELADO
6/10 30/03/2020 40.00 40.00 743562 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 30/04/2020 40.00 40.00 746552 08/09/2020 32109 CANCELADO
8/10 30/05/2020 40.00 40.00 749188 23/09/2020 32248 CANCELADO
9/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 1019-00084 Recibo Nro 0750274


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GONZALES MENDOZA, SARA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000864 Recibo Nro 0750310


Cliente HERRERA PINO, JUAN CARLOS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO
Domicilio AA.HH VIRGEN ASUNTA D - 21 SUBTANJALLA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -955481620
Trabajo SENCICO
Dirección ADMINISTRATIVO
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 14/06/2019 20.00 20.00 693441 05/09/2019 29689 CANCELADO
1/10 25/07/2019 40.00 40.00 693442 05/09/2019 29689 CANCELADO
2/10 25/08/2019 40.00 40.00 05/09/2019 29689 CANCELADO
3/10 25/09/2019 40.00 40.00 702324 26/09/2019 30010 CANCELADO
4/10 25/10/2019 40.00 40.00 708878 02/12/2019 30522 CANCELADO
5/10 25/11/2019 40.00 40.00 722866 29/01/2020 31112 CANCELADO
6/10 25/12/2019 40.00 40.00 734658 27/02/2020 31355 CANCELADO
7/10 25/01/2020 40.00 40.00 739216 28/09/2020 32249 CANCELADO
8/10 25/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 619-000864 Recibo Nro 0750310


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HERRERA PINO, JUAN CARLOS
Vendedor SANCHEZ DURAND SEGUNDO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 25/02/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00087 Recibo Nro 0750275


Cliente MONTOYA DE TOLEDO, IDELCIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio URB. SAN JUAQUIN I ETAPA MZ.W1 - LT. 24 ICA ICA ICA
Ref: CERCA DE LA LOZA LA FURIA - PROPAGANDA COCA COLA - COBRAR PRIMEROS DIAS
Telefono(s): -981961873
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 21/09/2019 20.00 20.00 02/10/2019 29905 CANCELADO
1/10 30/10/2019 40.00 40.00 707224 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 30/11/2019 40.00 40.00 722776 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 30/12/2019 40.00 40.00 726514 18/01/2020 31113 CANCELADO
4/10 30/01/2020 40.00 40.00 734539 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 28/02/2020 40.00 40.00 739146 04/07/2020 31684 CANCELADO
6/10 30/03/2020 40.00 40.00 744318 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 30/04/2020 40.00 30.00 10.00 746553 28/09/2020 32249 PENDIENTE
8/10 30/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 30/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 290.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 90.00

ID VENTA 1019-00087 Recibo Nro 0750275


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MONTOYA DE TOLEDO, IDELCIA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 30/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CERCA DE LA LOZA LA FURIA - PROPAGANDA COCA COLA - COBRAR PRIMEROS DIAS DE CADA MES.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1119-00577 Recibo Nro 0750287


Cliente GARCIA DE EURIBE, ROSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio URB. JOAQUIN MZ.W 2 - LT. 10 - I ETAPA ICA ICA ICA
Ref: CASA VERDE.
Telefono(s): -984689545
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 13/11/2019 20.00 20.00 26/11/2019 30456 CANCELADO
1/10 20/11/2019 40.00 40.00 721337 17/12/2019 30720 CANCELADO
2/10 20/12/2019 40.00 40.00 726528 24/02/2020 31352 CANCELADO
3/10 20/01/2020 40.00 40.00 734554 24/02/2020 31352 CANCELADO
4/10 20/02/2020 40.00 40.00 739169 26/06/2020 31682 CANCELADO
5/10 20/03/2020 40.00 40.00 744329 21/08/2020 32039 CANCELADO
6/10 20/04/2020 40.00 40.00 748218 28/09/2020 32249 CANCELADO
7/10 20/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 20/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 20/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 260.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 7/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 120.00

ID VENTA 1119-00577 Recibo Nro 0750287


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GARCIA DE EURIBE, ROSA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


7/10 20/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CASA VERDE.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00091 Recibo Nro 0750276


Cliente VENTURA ESCALAZA, MAGDA JANITTE
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio URB. VIRGEN DE CHAPI - MALECON DEL RIO MZ.A -LT. 01 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -968273965
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 16/09/2019 20.00 20.00 02/10/2019 29905 CANCELADO
1/10 25/10/2019 40.00 40.00 707228 24/11/2019 30503 CANCELADO
2/10 25/11/2019 40.00 40.00 722779 10/01/2020 30919 CANCELADO
3/10 25/12/2019 40.00 40.00 729829 21/02/2020 31346 CANCELADO
4/10 25/01/2020 40.00 40.00 739150 26/06/2020 31682 CANCELADO
5/10 25/02/2020 40.00 40.00 744319 28/09/2020 32249 CANCELADO
6/10 25/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 25/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 25/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 220.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 6/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 160.00

ID VENTA 1019-00091 Recibo Nro 0750276


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente VENTURA ESCALAZA, MAGDA JANITTE
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


6/10 25/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 320-000018 Recibo Nro 0750302


Cliente DE LA CRUZ ARONES, KARINA MARITZA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio CALLE CATALINA BUENDIA DE PECHO MZA. BI-02 PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA
Ref: A 3 CDRAS. DE LA MUNICIPALIDAD.
Telefono(s): -948825157
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 11/02/2020 20.00 20.00 03/03/2020 31260 CANCELADO
1/10 25/03/2020 40.00 40.00 739384 26/06/2020 31682 CANCELADO
2/10 25/04/2020 40.00 40.00 744345 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 25/05/2020 40.00 40.00 748235 28/09/2020 32249 CANCELADO
4/10 25/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 25/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 25/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 25/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 25/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 320-000018 Recibo Nro 0750302


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente DE LA CRUZ ARONES, KARINA MARITZA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 25/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
A 3 CDRAS. DE LA MUNICIPALIDAD.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000282 Recibo Nro 0750292


Cliente PEÑA VILCA, JUANA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio CALLE JOSE DE LA TORRE UGARTE MZ.J - LT. 11A PACHACUTEC (PAMPA DE TATE ICA
Ref:
Telefono(s): -956483352
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/01/2020 20.00 20.00 13/02/2020 31065 CANCELADO
1/10 15/03/2020 40.00 40.00 736173 30/05/2020 31611 CANCELADO
2/10 15/04/2020 40.00 40.00 743589 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 15/05/2020 40.00 40.00 748223 28/09/2020 32249 CANCELADO
4/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000282 Recibo Nro 0750292


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente PEÑA VILCA, JUANA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1119-00029 Recibo Nro 0750285


Cliente YARASCA RAMIREZ, ROSY
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio URB. ABRAHAM VALDELOMAR MZ.A - LT. 04 PARCONA ICA ICA
Ref: BAJANDO POR EL PUENTE CUTERVO
Telefono(s): -968790855
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 12/10/2019 20.00 20.00 05/11/2019 30223 CANCELADO
1/10 15/11/2019 40.00 40.00 713487 17/11/2019 30384 CANCELADO
2/10 15/12/2019 40.00 40.00 719393 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 15/01/2020 40.00 40.00 726526 18/01/2020 31113 CANCELADO
4/10 15/02/2020 40.00 40.00 734551 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 15/03/2020 40.00 40.00 739163 04/06/2020 31621 CANCELADO
6/10 15/04/2020 40.00 40.00 743575 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 15/05/2020 40.00 40.00 746557 26/08/2020 32040 CANCELADO
8/10 15/06/2020 40.00 40.00 748213 28/09/2020 32249 CANCELADO
9/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 1119-00029 Recibo Nro 0750285


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente YARASCA RAMIREZ, ROSY
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 15/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
BAJANDO POR EL PUENTE CUTERVO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000676 Recibo Nro 0750337


Cliente BONIFAZ MUSTTO, MARIA HERMILA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio CALLE MANUEL MEDINA # 379 - URB. MANZANILLA ICA ICA ICA
Ref: COBRAR EL 20 DE DICIEMBRE
Telefono(s): -931584630
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 12/10/2019 20.00 20.00 20/09/2019 29783 CANCELADO
1/10 20/10/2019 40.00 40.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
2/10 20/11/2019 40.00 40.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
3/10 20/12/2019 40.00 40.00 728020 18/01/2020 31113 CANCELADO
4/10 20/01/2020 40.00 40.00 734594 24/02/2020 31352 CANCELADO
5/10 20/02/2020 40.00 40.00 739288 15/06/2020 31628 CANCELADO
6/10 20/03/2020 40.00 40.00 743657 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 20/04/2020 40.00 40.00 746580 08/09/2020 32109 CANCELADO
8/10 20/05/2020 40.00 40.00 749274 28/09/2020 32249 CANCELADO
9/10 20/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 919-000676 Recibo Nro 0750337


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente BONIFAZ MUSTTO, MARIA HERMILA
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 20/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
COBRAR EL 20 DE DICIEMBRE
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00959 Recibo Nro 0750281


Cliente GARCIA CORDOVA, DORIS
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio PSJE. SANTA ISABEL - LT. 02 - P.J ACOMAYO PARCONA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -965878406
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 15/10/2019 20.00 20.00 29/10/2019 30186 CANCELADO
1/10 25/11/2019 40.00 40.00 719473 11/12/2019 30718 CANCELADO
2/10 25/12/2019 40.00 40.00 726495 25/02/2020 31353 CANCELADO
3/10 25/01/2020 40.00 40.00 734549 25/02/2020 31353 CANCELADO
4/10 25/02/2020 40.00 40.00 739158 06/06/2020 31622 CANCELADO
5/10 25/03/2020 40.00 40.00 743573 25/07/2020 31842 CANCELADO
6/10 25/04/2020 40.00 40.00 746428 31/08/2020 32041 CANCELADO
7/10 25/05/2020 40.00 40.00 748209 28/09/2020 32249 CANCELADO
8/10 25/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00959 Recibo Nro 0750281


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente GARCIA CORDOVA, DORIS
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 25/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1119-00025 Recibo Nro 0750283


Cliente ROJAS SEBASTIAN, BETTY
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio AV. OCAMAYO # 536 PARCONA ICA ICA
Ref: TELEFONO ES DE HIJA DE CLIENTA
Telefono(s): -964646146
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 07/10/2019 20.00 20.00 05/11/2019 30223 CANCELADO
1/10 15/11/2019 40.00 40.00 713483 21/11/2019 30501 CANCELADO
2/10 15/12/2019 40.00 40.00 722809 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 15/01/2020 40.00 40.00 726525 27/02/2020 31355 CANCELADO
4/10 15/02/2020 40.00 40.00 734550 27/02/2020 31355 CANCELADO
5/10 15/03/2020 40.00 40.00 739162 06/06/2020 31622 CANCELADO
6/10 15/04/2020 40.00 40.00 743574 10/08/2020 31848 CANCELADO
7/10 15/05/2020 40.00 40.00 746556 31/08/2020 32041 CANCELADO
8/10 15/06/2020 40.00 40.00 748211 28/09/2020 32249 CANCELADO
9/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 1119-00025 Recibo Nro 0750283


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ROJAS SEBASTIAN, BETTY
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 15/07/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
TELEFONO ES DE HIJA DE CLIENTA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 619-000347 Recibo Nro 0750308


Cliente HUACHIN LOPEZ DE CORNEJO, MARINA ELSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio CALLE ELHUERTO MZ. K LT. 1 ICA ICA ICA
Ref: POR EL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR
Telefono(s): -975997526
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 23/05/2019 20.00 20.00 25/05/2019 28833 CANCELADO
1/10 30/06/2019 40.00 40.00 686035 17/07/2019 29338 CANCELADO
2/10 30/07/2019 40.00 40.00 696535 04/10/2019 30017 CANCELADO
3/10 30/08/2019 40.00 40.00 708870 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 30/09/2019 40.00 40.00 727969 18/01/2020 31113 CANCELADO
5/10 30/10/2019 40.00 40.00 734571 26/02/2020 31354 CANCELADO
6/10 30/11/2019 40.00 40.00 739209 04/06/2020 31621 CANCELADO
7/10 30/12/2019 40.00 40.00 743608 10/08/2020 31846 CANCELADO
8/10 30/01/2020 40.00 40.00 746451 28/09/2020 32249 CANCELADO
9/10 28/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 619-000347 Recibo Nro 0750308


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUACHIN LOPEZ DE CORNEJO, MARINA ELSA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 28/02/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
POR EL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 1019-00198 Recibo Nro 0750277


Cliente TOLEDO MONTOYA, MARIELA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio LOS PORTALES - SOL DE ICA MZ.J - LT. 06 - 9° ETAPA ICA ICA ICA
Ref: REST. VAQUITA A 3 CDRAS - COBRAR EN URB.SAN JOAQUIN MZ.WI LOTE 24.- COBRAR
Telefono(s): -936716450
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 25/09/2019 20.00 20.00 10/10/2019 29966 CANCELADO
1/10 27/10/2019 40.00 40.00 709871 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 27/11/2019 40.00 40.00 722784 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 27/12/2019 40.00 40.00 726519 18/01/2020 31113 CANCELADO
4/10 27/01/2020 40.00 40.00 734543 28/02/2020 31356 CANCELADO
5/10 27/02/2020 40.00 40.00 739153 04/07/2020 31684 CANCELADO
6/10 27/03/2020 40.00 40.00 744322 08/09/2020 32109 CANCELADO
7/10 27/04/2020 40.00 40.00 749194 28/09/2020 32249 CANCELADO
8/10 27/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 27/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 27/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 1019-00198 Recibo Nro 0750277


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente TOLEDO MONTOYA, MARIELA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 27/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
REST. VAQUITA A 3 CDRAS - COBRAR EN URB.SAN JOAQUIN MZ.WI LOTE 24.- COBRAR PRIMEROS DIAS DE CADA MES.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000737 Recibo Nro 0750330


Cliente CHACALTANA LUJAN, MAYRA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO
Domicilio ASOC. CAMINO REAL B- 4 - LA VICTORIA I ETAPA ICA ICA ICA
Ref: ES UN PSJE, ESPALDA DE LA IGLESIA DE MORMONES
Telefono(s): -975269051
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 06/08/2019 20.00 20.00 15/08/2019 29443 CANCELADO
1/10 10/09/2019 40.00 40.00 699810 28/09/2019 30012 CANCELADO
2/10 10/10/2019 40.00 40.00 708959 01/11/2019 30329 CANCELADO
3/10 10/11/2019 40.00 40.00 717995 02/12/2019 30521 CANCELADO
4/10 10/12/2019 40.00 40.00 728004 13/01/2020 30921 CANCELADO
5/10 10/01/2020 40.00 40.00 729987 11/02/2020 31209 CANCELADO
6/10 10/02/2020 40.00 40.00 736158 07/03/2020 31461 CANCELADO
7/10 10/03/2020 40.00 40.00 742051 20/06/2020 31680 CANCELADO
8/10 10/04/2020 40.00 40.00 744382 28/09/2020 32249 CANCELADO
9/10 10/05/2020 40.00 10.00 30.00 28/09/2020 32249 PENDIENTE
10/10 10/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 350.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 30.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 819-000737 Recibo Nro 0750330


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CHACALTANA LUJAN, MAYRA
Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 10/05/2020 30.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
ES UN PSJE, ESPALDA DE LA IGLESIA DE MORMONES
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 919-000675 Recibo Nro 0750336


Cliente PINO ROMANO, HILDA ROSA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor BARRETO ANAIS .
Domicilio CALLE BALTAZAR CARABEDO # 313 - URB. MANZANILLA ICA ICA ICA
Ref: CASA 2DO.PISO COLOR VERDE- PUERTA FIERRO NEGRO.
Telefono(s): -945179286
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 12/09/2019 20.00 20.00 20/09/2019 29782 CANCELADO
1/10 20/10/2019 40.00 40.00 707250 20/11/2019 30500 CANCELADO
2/10 20/11/2019 40.00 40.00 722947 17/12/2019 30720 CANCELADO
3/10 20/12/2019 40.00 40.00 726552 26/02/2020 31354 CANCELADO
4/10 20/01/2020 40.00 40.00 734593 26/02/2020 31354 CANCELADO
5/10 20/02/2020 40.00 40.00 739287 26/06/2020 31683 CANCELADO
6/10 20/03/2020 40.00 40.00 744385 08/09/2020 32109 CANCELADO
7/10 20/04/2020 40.00 40.00 749273 28/09/2020 32249 CANCELADO
8/10 20/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 20/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 20/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 919-000675 Recibo Nro 0750336


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente PINO ROMANO, HILDA ROSA
Vendedor BARRETO ANAIS .

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 20/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CASA 2DO.PISO COLOR VERDE- PUERTA FIERRO NEGRO.
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000409 Recibo Nro 0750299


Cliente CABRERA MOQUILLAZA, CONNIE JANET
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio AV.LA FLORIDA F-16 PRIMERA ETAPA SUBTANJALLA ICA ICA
Ref: PASANDO EL OVALO DE LA FLORIDA
Telefono(s): -972032139
Trabajo MUNICIPALIDAD DE PACHACUTEC
Dirección
Ref: AV,PRINCIPAL CON DIRECCION A MACACONA
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 11/02/2020 20.00 20.00 24/02/2020 31224 CANCELADO
1/10 25/03/2020 40.00 40.00 739407 15/07/2020 31740 CANCELADO
2/10 25/04/2020 40.00 40.00 744568 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 25/05/2020 40.00 40.00 748230 28/09/2020 32249 CANCELADO
4/10 25/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 25/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 25/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 25/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 25/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 25/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 25/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000409 Recibo Nro 0750299


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente CABRERA MOQUILLAZA, CONNIE JANET
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 25/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
PASANDO EL OVALO DE LA FLORIDA
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 220-000283 Recibo Nro 0750293


Cliente ANICAMA DE LA CRUZ, YESABELA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER BANCES
Domicilio JOSE DE LA TORRE UGARTE MZ.E - LT. 05 ICA ICA ICA
Ref: JOSE GALVEZ LA PRIMERA ENTRADA, PUERTA DE FIERRO DE 2° PISO - FRENTE A LA
Telefono(s): -985283661
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/01/2020 20.00 20.00 13/02/2020 31065 CANCELADO
1/10 15/03/2020 40.00 40.00 736174 30/05/2020 31611 CANCELADO
2/10 15/04/2020 40.00 40.00 743590 26/08/2020 32040 CANCELADO
3/10 15/05/2020 40.00 40.00 748224 28/09/2020 32249 CANCELADO
4/10 15/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
5/10 15/07/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
6/10 15/08/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
7/10 15/09/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
8/10 15/10/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 15/11/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 15/12/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 140.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 4/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 240.00

ID VENTA 220-000283 Recibo Nro 0750293


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ANICAMA DE LA CRUZ, YESABELA
Vendedor WALTER OLIVERO / WILMER

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


4/10 15/06/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
JOSE GALVEZ LA PRIMERA ENTRADA, PUERTA DE FIERRO DE 2° PISO - FRENTE A LA FAMARCIA "ASHLY Y LESLIE"
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000440 Recibo Nro 0750324


Cliente MUÑOZ GARCIA, VERONICA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . CARLOS DIAGUNA
Domicilio EZEQUIEL SANCHEZ # 314 - CERRO PRIETO SALAS (GUADALUPE) ICA ICA
Ref: A UNAS CASAS DE LA POSTA CERRO PRIETO
Telefono(s): -982681019
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/06/2019 20.00 20.00 10/07/2019 29123 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693560 21/08/2019 29679 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 702388 23/09/2019 30007 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 708927 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 727990 20/01/2020 31115 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 734582 09/03/2020 31463 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 742033 10/08/2020 31845 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 746476 02/10/2020 32250 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


SANTA BIBLIA MORADA
PAGOS/ABONOS S/. 300.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 8/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 80.00

ID VENTA 719-000440 Recibo Nro 0750324


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente MUÑOZ GARCIA, VERONICA
Vendedor . CARLOS DIAGUNA

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


8/10 28/02/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
A UNAS CASAS DE LA POSTA CERRO PRIETO
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000184 Recibo Nro 0750314


Cliente HARACHEZ MEDINA, CLAUDIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO
Domicilio SAN JOAQUIN NUEVO T - 22 - I ETAPA ICA ICA ICA
Ref: ES UNA BODEGA - FRENTE AL PARQUE
Telefono(s): -966949252
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 18/06/2019 20.00 20.00 08/07/2019 29081 CANCELADO
1/10 25/07/2019 40.00 40.00 693461 09/09/2019 29882 CANCELADO
2/10 25/08/2019 40.00 40.00 09/09/2019 29882 CANCELADO
3/10 25/09/2019 40.00 40.00 706715 13/10/2019 30163 CANCELADO
4/10 25/10/2019 40.00 40.00 13/10/2019 30163 CANCELADO
5/10 25/11/2019 40.00 40.00 746458 02/10/2020 32250 CANCELADO
6/10 25/12/2019 40.00 40.00 719428 04/06/2020 31621 CANCELADO
7/10 25/01/2020 40.00 40.00 729913 30/01/2020 31107 CANCELADO
8/10 25/02/2020 40.00 40.00 734667 26/02/2020 31354 CANCELADO
9/10 25/03/2020 40.00 30.00 10.00 739228 25/07/2020 31842 PENDIENTE
10/10 25/04/2020 40.00 40.00 743615 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 370.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 10.00

ID VENTA 719-000184 Recibo Nro 0750314


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HARACHEZ MEDINA, CLAUDIA
Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 25/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
ES UNA BODEGA - FRENTE AL PARQUE
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000185 Recibo Nro 0750315


Cliente ROMANI ORTIZ, GLORIA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO
Domicilio AV. LOS ANGELES # 105 - SAN JOAQUIN ICA ICA ICA
Ref: CASA AZUL, PASANDO AV. JOSE MARIA EGUREN
Telefono(s): -950427909
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s):
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 18/06/2019 20.00 20.00 08/07/2019 29081 CANCELADO
1/10 24/07/2019 40.00 40.00 693462 18/08/2019 29677 CANCELADO
2/10 24/08/2019 40.00 40.00 702337 24/09/2019 30009 CANCELADO
3/10 24/09/2019 40.00 40.00 708887 31/10/2019 30328 CANCELADO
4/10 24/10/2019 40.00 40.00 717911 29/11/2019 30514 CANCELADO
5/10 24/11/2019 40.00 40.00 722877 05/01/2020 30913 CANCELADO
6/10 24/12/2019 40.00 40.00 729914 06/02/2020 31100 CANCELADO
7/10 24/01/2020 40.00 40.00 734668 04/03/2020 31362 CANCELADO
8/10 24/02/2020 40.00 40.00 739229 15/06/2020 31628 CANCELADO
9/10 24/03/2020 40.00 40.00 743616 02/10/2020 32250 CANCELADO
10/10 24/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 380.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 10/10 DE S/. 40.00
SALDO S/.

ID VENTA 719-000185 Recibo Nro 0750315


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente ROMANI ORTIZ, GLORIA
Vendedor .MARTINEZ ALEJANDRO

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


10/10 24/04/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CASA AZUL, PASANDO AV. JOSE MARIA EGUREN
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 819-000306 Recibo Nro 0750329


Cliente HUAYANCA YUPANQUI, YANINA
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio PSJE. ABRAHAM VALDELOMAR # 263 ICA ICA ICA
Ref:
Telefono(s): -964845926
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 29/07/2019 20.00 20.00 08/08/2019 29380 CANCELADO
1/10 05/09/2019 40.00 40.00 698245 19/09/2019 29875 CANCELADO
2/10 05/10/2019 40.00 40.00 706756 02/11/2019 30330 CANCELADO
3/10 05/11/2019 40.00 40.00 717993 11/12/2019 30718 CANCELADO
4/10 05/12/2019 40.00 40.00 726508 20/01/2020 31115 CANCELADO
5/10 05/01/2020 40.00 40.00 734588 06/03/2020 31460 CANCELADO
6/10 05/02/2020 40.00 40.00 742048 07/07/2020 31738 CANCELADO
7/10 05/03/2020 40.00 40.00 744615 26/08/2020 32040 CANCELADO
8/10 05/04/2020 40.00 30.00 10.00 748287 02/10/2020 32250 PENDIENTE
9/10 05/05/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 05/06/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 330.00
-LA BIBLIA PARA NIÑOS
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 50.00

ID VENTA 819-000306 Recibo Nro 0750329


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente HUAYANCA YUPANQUI, YANINA
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 05/05/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
CTA BCP S/. 305-2129745-0-82
AGENTE BCP CODIGO 09577

ID VENTA 719-000180 Recibo Nro 0750313


Cliente FERNANDEZ BRAVO, RAUL
Cobrador COBRANZA ICA, 2019 Vendedor . LOPEZ MIGUEL
Domicilio URB. SAN JOAQUIN - CALLE EMILIO ALMANZO R - 26 - IV ETAPA ICA ICA ICA
Ref: UNIDAD VECINAL V-101
Telefono(s): 955696069-948015291
Trabajo
Dirección
Ref:
Telefono(s): -
Cuota Vence(io) Importe S/. Pagos S/. Desctos Saldo S/. N° Recibo F.Pago Nro Reporte Estado
CI 20/06/2019 20.00 20.00 08/07/2019 29081 CANCELADO
1/10 30/07/2019 40.00 40.00 693457 23/09/2019 30007 CANCELADO
2/10 30/08/2019 40.00 40.00 23/09/2019 30007 CANCELADO
3/10 30/09/2019 40.00 40.00 708885 17/11/2019 30384 CANCELADO
4/10 30/10/2019 40.00 40.00 719426 31/12/2019 30908 CANCELADO
5/10 30/11/2019 40.00 40.00 729911 30/01/2020 31107 CANCELADO
6/10 30/12/2019 40.00 40.00 734665 15/06/2020 31629 CANCELADO
7/10 30/01/2020 40.00 40.00 743661 22/07/2020 31841 CANCELADO
8/10 28/02/2020 40.00 40.00 746456 12/10/2020 32253 CANCELADO
9/10 30/03/2020 40.00 40.00 PENDIENTE
10/10 30/04/2020 40.00 40.00 PENDIENTE

Titulo(s) TOTAL VENTA S/. 420.00


-LA SANTA BIBLIA - BLANCA
PAGOS/ABONOS S/. 340.00
ATRIL
CUOTA DEL MES 9/10 DE S/. 40.00
SALDO S/. 40.00

ID VENTA 719-000180 Recibo Nro 0750313


Cobrador COBRANZA ICA, 2019
Cliente FERNANDEZ BRAVO, RAUL
Vendedor . LOPEZ MIGUEL

Nro Cuota Vencimiento Importe S/. Fecha Cancelación Cobrar En:


9/10 30/03/2020 40.00
Pago Adicional S/. En Casa
Referencia del Lugar de Cobranzas
UNIDAD VECINAL V-101

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