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O
DE TRABAJO
SEGURO
Versión Nº 000
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS :
Páginas 8
:
Vigente Ene 2021
desde :
Contenido
1. OBJETIVO............................................................................................................................ 2
2. ALCANCE............................................................................................................................. 2
3. RESPONSABLES................................................................................................................. 2
4. TERMINOLOGIA.................................................................................................................. 2
6. MEDIDAS DE CONTROL.....................................................................................................6
7. REEVALUACIÓN.................................................................................................................. 6
9. MODIFICACIONES AL DOCUMENTO.................................................................................8
Marcos Paredes C.
Asesor en prevención de riesgos
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos ejecutados en casa matriz y sitios a cargo
de AMB como también a todos sus contratistas y subcontratistas (si aplica).
3. RESPONSABLES
Dar aviso a su línea de mando directa sobre los riesgos presentes en su área de
trabajo para la modificación de la matriz de riesgos
4. TERMINOLOGIA
3.1. Accidente: Evento no deseado que origina daño y que afecta a las personas,
equipos, materiales y/o medio ambiente de trabajo.
3.2. Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión del
riesgo, si es aceptable o no.
3.3. Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial
de conducir lesión, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad
Nota 1: Un accidente es un incidente con lesión enfermedad o fatalidad.
3.4. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daños en término de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellos.
3.6. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de
seguridad y salud ocupacional.
3.7. Actividad Rutinaria: Son todas las tareas complementarias que no están
relacionadas al rubro de la empresa
3.11. Actividad anormal: Actividad que difiere del proceso de operación normal o
cuando los impactos pueden ser diferentes a los generados en situaciones normales.
5. Descripción del procedimiento
Por cada área de trabajo en AMB, el Encargado de operaciones responsables de una partida define
los procesos y las actividades asociadas a los mismos, esta actividad permite visualizar todas las
interacciones y el desarrollo de las actividades asociadas a uno o más posibles procesos.
Una vez listadas las actividades involucradas en el proceso, Encargado de operaciones, responsable
de una partida, en conjunto con su equipo y el apoyo del Experto en prevención de riesgos
identifican aquellas actividades rutinarias o no rutinarias, considerando para esta etapa la definición
dada en los puntos anteriores, esta información es registrada en la columna 3 de la matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Una vez identificados los peligros y sus incidentes potenciales, el Encargado de operaciones,
responsables de una partida, en conjunto con los trabajadores involucrados y la participación del
Experto en prevención de riesgos del sitio, evalúan el riesgo asociado a éstos.
Los valores de la probabilidad y consecuencia, empleados para la evaluación, son los indicados en las
siguientes tablas:
Criterios probabilidad
Probabilidad Valor Descripción de ocurrencia
Alta 5 Generación de incidentes más
de 8 veces por año
Probable 4 Generación de incidentes
entre 6 a 8 veces por año
Media 3 Generación de incidentes
entre 3 a 5 veces por año
Baja 2 Generación de incidentes 2
veces al año
Insignificante 1 Generación de incidentes 1
vez por año
Criterios Consecuencia
Luego los riesgos se clasifican según el valor de magnitud del riesgo (MR) en No aceptable,
Moderado, Aceptable, según la siguiente tabla:
6. Medidas de control
7. Reevaluación
Una vez tomadas las medidas de control, se debe realizar seguimiento a éstas a través de una
reevaluación del riesgo, manteniendo los parámetros de probabilidad y consecuencia, donde dará de
resultado de una nueva magnitud de riesgo, columna 9, lo que determinará una nueva clasificación
del riesgo asociado, columna 10. Finalmente se debe establecer en la columna 11 que tipo de
controles se consideraron para los cambios teniendo en cuenta la siguiente jerarquía de control:
Eliminación de peligros
Sustitución
Controles de ingeniería
Administrativos
Equipos de protección personal
La evaluación de riesgos, clasificación del riesgo y las medidas de control establecidas para cada
peligro, quedarán indicadas en la Matriz de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos
respectivamente.
Cuando no exista evaluación de algún agente identificado como peligro, deberá contemplarse con la
frase “no evaluado” y clasificar el riesgo como no aceptable, se evaluará adecuadamente,
actualizando, según corresponda el registro respectivo.
La Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, se debe revisar a lo menos una vez
por año o cuando se presenten las siguientes situaciones:
Ocurran cambios en los procesos o en los lugares de trabajo
Incorporación de nuevos procesos
Ocurra un incidente
Análisis de no conformidades e implementación de acciones correctivas y preventivas
Reclamos por terceros o nuevos requerimientos legales
Resultados de auditorias
Contratistas esporádicos
Deben ser informados de los riesgos laborales por parte del responsable del área donde se ejecutan
los trabajos, dejando registro