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Control interno
MIPG me ayuda a controlar mi entidad
Para MIPG es importante establecer acciones, métodos y procedimientos
de control interno y gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención
y evaluación de este.

A continuación se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión:

Política de
control interno
Ambiente Evaluación Actividades Información y Monitoreo y
de control del riesgo de control comunicación supervisión

Las líneas de defensa


funcionan de manera
trasversal para los
1
3
cinco componentes
2

1 2 3 4 5 6 7 8
Asegurar Fortalecer Gestión del Asegurar la gestión del Diseñar y Fortalecer Utilizar la información Implementar LÍNEA
un ambiente ambiente talento humano riesgo en la entidad llevar a cabo la gestión de manera adecuada actividades ESTRATÉGICA
de control de control estratégica, actividades del riesgo y comunicarla por de monitoreo
alineada con de control los medios y en y supervisión
los objetivos del riesgo los tiempos oportunos
de la entidad Establecer la política
institucional de riesgos 1.a LÍNEA
Demostrar Asegurar Monitorear la Aplicar DE DEFENSA
Implementa implementación Obtener y generar evaluaciones y (Gerentes Públicos)
compromiso con estructura Establecer mecanis-
controles para evitar de lineamientos información autoevaluaciones
la integridad y organizacional mos para identificar y
la materialización de riesgo relevante y de
principios del analizar cambios calidad
servicio público significativos del de riesgos Adelantar
entorno (interno y auditorías
Evaluar la gestión
Alta Dirección Asegurar externo) Implementa Comunicar internas 2.a LÍNEA
establece niveles de adecuada TIC controles para evitar
del riesgo en la
entidad e internamente de gestión DE DEFENSA
autoridad GETH la materialización la información (Jefes de Planeación)
Analiza riesgos informar a la alta
de riesgos
y responsabilidad significativos que dirección
para la consecución pueden afectar el Implementar Valorar la
de los objetivos logro de los objetivos Comunicarse
políticas de efectividad del
con los grupos
operación control interno
de valor
y procedimientos para generar 3.a LÍNEA
Evalúa el riesgo recomendaciones DE DEFENSA
de corrupción y acciones de (Oficinas de control interno)
Artículo 73 Ley mejoramiento.
1474 de 2011 Para ver la información completa de esta y las demás dimesiones de MIPG visita:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg

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