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Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Industrial

INTEGRANTES
Alva Rinza, Deysi Yaneth
Vasquez Diaz, Anali Nayeli
Mogrovejo

SISTEMAS INTEGRADOS DE
Curso: GESTION INDUSTRIAL

Docente: TESEN ARROYO MARTHA

Fecha de presentación: 4/11/2024

Ciclo : 2024-I
PUNTO DE LA NORMA Listado de nombre de documento que justifique el cumplimiento de requisito
6.1.1 Registros de seguimiento y revisión de los riesgos y oportunidades.
6.1.1.a Manual de Calidad
6.1.1.b Plan estrategico
6.1.1.c Plan de gestión de riesgos
6.1.1.d Plan de mejora continua
6.1.2.a Analisis de riesgo y oportunidades
6.1.2.b Plan de acciones correctivas y preventivas
6.2.1.a Procedimientos de control de calidad
6.2.1.b Plan de indicador de desempeño
6.2.1.c Registro de requisitos legales y normativos
6.2.1.d Procedimientos de control de calidad
6.2.1.e Plan de seguimiento y control
6.2.2 Pland e gestión de la calidad
6.3.a Plan de gestion de cambio
6.3.b Manual de gestion de la calidad
6.3.c Planificacion de recursos humanos
6.3.d Manual de procedimientos
7.1.1 Informe de Cumplimiento de Generalidades
7.1.2 Informe de Cumplimiento de Recursos Humanos
7.1.3 Informe de Cumplimiento de Infraestructura
7.1.4 Informe de Cumplimiento del Ambiente para la Operación de Procesos
7.1.5 Informe de Cumplimiento de Recursos de Seguimiento y Medición
7.1.5.1 Informe de Cumplimiento de Generalidades
7.1.5.2 Informe de Cumplimiento de Trazabilidad de Medicamentos
7.1.6 Informe de Cumplimiento de Conocimientos de la Organización
7.2 Informe de Cumplimiento de Competencias del Personal
7.3 Informe de Cumplimiento de Toma de Conciencia
7.4 Informe de Cumplimiento de Comunicación en la Empresa
7.5 Informe de Cumplimiento de Información Documentada en la Empresa
7.5.1 Informe de Cumplimiento de Generalidades
7.5.2 Informe de Cumplimiento de Creación y Actualización de Documentos
7.5.3 Informe de Cumplimiento del Control de la Información Documentada
Punto de la norma
6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5.1
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3.1
Preguntas como auditor
¿Cómo identifica su empresa los riesgos y oportunidades relevantes para su sistema de gestión de la calidad, y qué acciones to
¿Cómo planifica y evalúa su empresa las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados en su sistem
¿Cómo su empresa establece y mantiene objetivos de calidad coherentes con su política, medibles, pertinentes para la confor
¿Cómo su empresa asegura que se establecen planes de acción para lograr los objetivos de calidad
¿Cómo su empresa planifica y ejecuta los cambios en su sistema de gestión de la calidad de manera planificada?
¿Còmo usted proporciona los resursos necesarios para su organizacion?
¿Còmo usted grantiza que estan debidamente capacitados para el desarrollo de sus procesos?
¿Que tipos de documentos evidencian de la infraestructura son las adecuadas para el desarrollo de sus procesos y satisfaccion
¿Còmo puedes asegurar que tu personal se encuentre en un ambiente laboral seguro?
¿Còmo determinas que tu producto cumpla con los requisitos?
¿Còmo orientan para que sus operarios tengan conocimientos para la satisfaccion de las necesidades de sus cliente?
¿Còmo aseguran que las personas que trabajan en su organizacion demuestren ser competentes?
¿Còmo puede orientar para que su personal trabaje bajo la politica de calidad?
¿Que documento usa para determinar la comunicacion dentro la empresa?
¿Que tipo de informacion documentada para el sistema de gestion de calidad usa dentro de sus empresa?
¿Cada que tiempo actualiza sus documentos en su empresa?
¿Cómo se asegura que la información documentada necesaria para el sistema de gestión de la calidad esté disponible y sea ad
A quién se le entrevistaQue informacion solicita
Al encargado del área Documentos
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