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DATOS DEL CONTRATO

Núm. contrato: 10607850


Titular: IVAN MARTINEZ VILLENA
NIF: 15415987F
Dirección: AV.DIEGO RAMIREZ 1 2-B LOS ANDENES V.P
03181 TORREVIEJA
AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO S.A
C/ CABALLERO DE RODAS, Nº 22 Y C/GASPAR PERELLO, SN (LA MATA)
03181 TORREVIEJA
DATOS DE FACTURACIÓN
Núm. factura 01142021A100294773
Periodo 2021/03
Fecha emisión 05-08-2021
6700013000046
10607850

966060420 ATENCIÓN AL CLIENTE


IVAN MARTINEZ VILLENA
AV.DIEGO RAMIREZ 1 2-B
900222306 AVERÍAS 24 HORAS
LOS ANDENES V.P.O
www.agamed.es 03181 TORREVIEJA

FACTURA TRIMESTRAL Cantidad Precio unitario Importe (€) IVA (%)


AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO, S.A. N.I.F.:A53296380
AGUA (1) 34,25
AVISO MENSAJE
CONSUMO De 0 a 15 m3/Trimestre 15 0,5522 8,28 10
CONSUMO De 16 a 39 m3/Trimestre 10 1,2688 12,69 10
CUOTA DE SERVICIO 13,28 10 - Le informamos que en virtud de las
Leyes 2/2017 y 3/2017, de 3 de
CONSERVACIÓN CONTADOR (2) 1,13 febrero, de la Generalitat, se
CUOTA DE SERVICIO 1,13 21 adoptan una serie de medidas de las
ALCANTARILLADO (3) 10,70 que Ud. podrá beneficiarse si se
CONSUMO Tramo único 25 0,11 2,75 10 encuentra en situación de
CUOTA DE SERVICIO 7,95 10 vulnerabilidad social.
I.V.A al 10 % BASE IMPONIBLE: 44,95 4,50
I.V.A al 21 % BASE IMPONIBLE: 1,13 0,24

Aguas del Arco Mediterráneo S.A. - NIF A53296380 - C/ Caballero de Rodas, 22 A 03180-Torrevieja (Alicante) - R.M. Alicante, Tomo 2166, Libro 0, Folio 108, Sección 8, Hoja A-50244
SUBTOTAL: 50,82
CCAA VALENCIANA EPSAR N.I.F.:Q9650012I
CANON SANEAMIENTO (4) 22,24
CONSUMO TRAMO UNICO 25 0,441 11,03 NS
CUOTA DE SERVICIO 11,21 NS
SUBTOTAL: 22,24

SU GASTO
-Su gasto medio en el periodo ha
sido de 0,812 EUR/día, de los
cuales 0,419 EUR/día corresponden
a agua.

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CONSUMO TOTAL 25 m3 TOTAL A PAGAR 73,06 €


01/21 02/21 03/21

Contador Ø mm Lectura anterior Lectura actual Consumo m3 Base fact. (1) BOPA Nº 108 - 08/06/2015, (2) BOP Nº 31 13/02/2013, (3) BOP Nº 119 -
I17BA633250O 15 30-04-21 55 29-07-21 80 25 25/06/2014, (4) DOGV. Nº 8987 - 31/12/2020

DATOS PARA EL PAGO

El importe será cargado próximamente a la cuenta núm ** IBAN ES** 2038 6328 1130 0041 **** *** de BANKIA. Los dígitos están ocultos para su seguridad.
El pago de esta factura se acreditará mediante el correspondiente adeudo bancario o recibí de caja

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