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BURGER KING

NIT - 8409095015

Libro Diario General


Fecha: 30-Sep-21 Comprobante: A-2109001
Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.08

Sumas Iguales 0.08 0.08

Fecha: 04-Jan-21 Comprobante: E-2101001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 487646

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 04-Jan-21 Comprobante: E-2101002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7485 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 258741

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 04-Jan-21 Comprobante: E-2101003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANZA según factura 7564561 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 57561

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00


Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Jan-21 Comprobante: E-2101004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 754155314

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

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10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Jan-21 Comprobante: E-2101005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 8945 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 789

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Jan-21 Comprobante: E-2101006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 784

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Jan-21 Comprobante: E-2101007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7485 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 258741

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.09 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 22-Jan-21 Comprobante: E-2101008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 224553

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.62 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.50

Sumas Iguales 22,037.50 22,037.50

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Fecha: 22-Jan-21 Comprobante: E-2101009
Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 24578 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 36756

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.98 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.17 1,509.17

Fecha: 27-Jan-21 Comprobante: E-2101010


Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Enero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: E-2101011


Glosa: Para registrar el pago de Royality según recuento de ventas de la    gestión 2021

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410012 Canones de franquicia 156,600.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 23,400.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 180,000.00

Sumas Iguales 180,000.00 180,000.00

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: E-2101012


Glosa: Por el registro el devengamiento de sueldos y salarios correspondiente al mes de enero/2021

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50301001 Haber Basico COM 17,542.00 0.00

20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 0.00 15,312.41

20202002 Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 0.00 2,229.59

Sumas Iguales 17,542.00 17,542.00


Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: E-2101013
Glosa: Por el pago de alquiler del local en el mes de Enero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

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Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: E-2101014


Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Enero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 01-Feb-21 Comprobante: E-2102002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5468 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 854796

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Feb-21 Comprobante: E-2102003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas y materiales del
hipermaxi según facturas envases por    HANSA según factura 56642 y Servilletas por HIPERMAXI según
factura Nº 147854

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 16,170.25 16,170.25

Fecha: 02-Feb-21 Comprobante: E-2102004


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38

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Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 02-Feb-21 Comprobante: E-2102005


Glosa: Por el registro de pago de haberes al personal correspondiente al mes de enero de 2021 según planilla
sueldos y salarios.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 15,312.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,312.41

Sumas Iguales 15,312.41 15,312.41

Fecha: 04-Feb-21 Comprobante: E-2102006


Glosa: Por el registro de pago anticipado al contador correspondiente al mes de febrero de 2021 según planilla
sueldos y salarios.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10208001 AP Anticipos al personal 1,500.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,500.00

Sumas Iguales 1,500.00 1,500.00

Fecha: 08-Feb-21 Comprobante: E-2102007


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 78653

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Feb-21 Comprobante: E-2102008


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 42678 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 125478

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00


10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Feb-21 Comprobante: E-2102009


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 654774

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Feb-21 Comprobante: E-2102010


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO CRIS    nos emitieron Factura Nº 1475 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 9658

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Feb-21 Comprobante: E-2102011


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 3265

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 22-Feb-21 Comprobante: E-2102012


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 7854644

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.50

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.50

Fecha: 22-Feb-21 Comprobante: E-2102013


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 85472 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 96854

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

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Sumas Iguales 1,509.16 1,509.17

Fecha: 26-Feb-21 Comprobante: E-2102014


Glosa: Por provision del aguinaldo y indemnizacion    correspondiente del mes de febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50402001 Aguinaldos ADM 1,461.25 0.00

50402002 Indemnización ADM 1,461.25 0.00

20602001 Provisión Aguinaldo 0.00 1,461.25

20601001 Previsión indemnización 0.00 1,461.25

Sumas Iguales 2,922.50 2,922.50

Fecha: 27-Feb-21 Comprobante: E-2102015


Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: E-2102016


Glosa: Por el pago de alquiler del local en el mes de febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00

Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: E-2102017


Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00


Fecha: 18-Feb-21 Comprobante: E-2102019
Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de enero 2021, según Form 200 y 400
adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 16,206.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 01-Mar-21 Comprobante: E-2103001


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 2568 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 235689

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.41

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.41

Fecha: 01-Mar-21 Comprobante: E-2103002


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANZA según factura 12548963 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 256897

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 01-Mar-21 Comprobante: E-2103003


Glosa: Por registro de compra de materiales directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de hipermaxi nos emitieron factura Nro. 125486

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 02-Mar-21 Comprobante: E-2103004


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38

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Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 02-Mar-21 Comprobante: E-2103005


Glosa: Por el registro de pago de haberes al personal correspondiente al mes de febrero de 2021 según planilla
sueldos y salarios.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 13,812.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 13,812.41

Sumas Iguales 13,812.41 13,812.41

Fecha: 08-Mar-21 Comprobante: E-2103006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 125489635

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Mar-21 Comprobante: E-2103007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUSCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 8945 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 789

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Mar-21 Comprobante: E-2103008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 1256

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00


10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Mar-21 Comprobante: E-2103009


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 1258 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 136254

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Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 22-Mar-21 Comprobante: E-2103010


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 125636

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.50

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.50

Fecha: 22-Mar-21 Comprobante: E-2103011


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUSCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 12569 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 32658

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.16 1,509.17

Fecha: 30-Mar-21 Comprobante: E-2103012


Glosa: Por el pago de alquiler del local en el mes de Marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00


Fecha: 30-Mar-21 Comprobante: E-2103013
Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

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Fecha: 30-Mar-21 Comprobante: E-2103014
Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 18-Mar-21 Comprobante: E-2103015


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de febrero 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 16,206.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 01-Apr-21 Comprobante: E-2104001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 457566

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Apr-21 Comprobante: E-2104002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 65742 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 45222

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.34 0.00


10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 01-Apr-21 Comprobante: E-2104003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANSA según factura 7896584 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 85214

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Apr-21 Comprobante: E-2104004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 62457

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Apr-21 Comprobante: E-2104005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 65555 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 8524

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Apr-21 Comprobante: E-2104006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 5784235

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Apr-21 Comprobante: E-2104007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO CRIS    nos emitieron Factura Nº 122355 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 3657758

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.41

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Sumas Iguales 1,056.41 1,056.41

Fecha: 16-Apr-21 Comprobante: E-2104008


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/04/2021 al
16/04/2021 se emite factura Nº 57      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 22-Apr-21 Comprobante: E-2104009


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 782441

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 17,255.36 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,578.39 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 19,833.75

Sumas Iguales 19,833.75 19,833.75

Fecha: 22-Apr-21 Comprobante: E-2104010


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 78562 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 963745

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,181.68 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 176.57 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,358.25

Sumas Iguales 1,358.25 1,358.25

Fecha: 19-Apr-21 Comprobante: E-2104011


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de marzo 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 16,206.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

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Fecha: 30-Apr-21 Comprobante: E-2104012
Glosa: Por el pago de alquiler del local en el mes de    Abril

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00

Fecha: 27-Apr-21 Comprobante: E-2104013


Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Abril

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 30-Apr-21 Comprobante: E-2104014


Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Abril

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 02-Apr-21 Comprobante: E-2104015


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38


Fecha: 01-May-21 Comprobante: E-2105001
Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 325698

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

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10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-May-21 Comprobante: E-2105002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 2365 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 695864

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.09 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 01-May-21 Comprobante: E-2105003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANZA según factura 32658964 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 326589

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-May-21 Comprobante: E-2105004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 123658974

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-May-21 Comprobante: E-2105005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUSCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 3265 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 658

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

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Fecha: 15-May-21 Comprobante: E-2105006
Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 1325 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº236589

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.09 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 22-May-21 Comprobante: E-2105007


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 125869

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.50

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.50

Fecha: 22-May-21 Comprobante: E-2105008


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUSCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 32658 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 45879

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.16 1,509.17

Fecha: 18-May-21 Comprobante: E-2105009


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de abril 2021, según Form 200 y 400
adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,000.00 0.00


20201003 IT por Pagar 3 % 4,680.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,680.00

Sumas Iguales 15,680.00 15,680.00

Fecha: 18-May-21 Comprobante: E-2105010


Glosa: Registro del pago de Impuesto a las Utilidades de la Empresa correspondente a la gestion 2020 s/g
Form 500 Nº Orden 25114860788

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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20201010 Impuesto a las Utilidades IUE 25 % 450,000.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 450,000.00

Sumas Iguales 450,000.00 450,000.00

Fecha: 02-May-21 Comprobante: E-2105011


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 31-May-21 Comprobante: E-2105012


Glosa: Por el pago de alquiler del local en el mes de Mayo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00

Fecha: 27-May-21 Comprobante: E-2105013


Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Mayo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 31-May-21 Comprobante: E-2105014


Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Mayo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 15-May-21 Comprobante: E-2105015

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Glosa: Para registrar compra de materiales directos de hipermaxi

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Jun-21 Comprobante: E-2106001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 354800

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Jun-21 Comprobante: E-2106002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 963571 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 365478

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Jun-21 Comprobante: E-2106003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANSA según Fac.8554 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 66584

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00


Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Jun-21 Comprobante: E-2106004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 859674

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

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10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Jun-21 Comprobante: E-2106005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 45642 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 8964

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Jun-21 Comprobante: E-2106006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 7888844

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Jun-21 Comprobante: E-2106007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO CRIS    nos emitieron Factura Nº 96674 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 647742

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 22-Jun-21 Comprobante: E-2106008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 123547

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 17,255.36 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,578.39 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 19,833.75

Sumas Iguales 19,833.75 19,833.75

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Fecha: 22-Jun-21 Comprobante: E-2106009
Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7411289 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 9876543

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,181.68 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 176.57 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,358.25

Sumas Iguales 1,358.25 1,358.25

Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: E-2106010


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 17,255.36 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 17,255.36

Sumas Iguales 17,255.36 17,255.36

Fecha: 18-Jun-21 Comprobante: E-2106011


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de marzo 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 16,206.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 02-Jun-21 Comprobante: E-2106012


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38


Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: E-2106013


Glosa:     Por el pago de alquiler del local en el mes de Junio

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50410006 Alquileres varios 8,700.00 0.00

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10204001 Crédito Fiscal IVA 1,300.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 10,000.00

Sumas Iguales 10,000.00 10,000.00

Fecha: 27-Jun-21 Comprobante: E-2106014


Glosa: Por el pago de publicidad de imprenta para local en el mes de Junio

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

50304003 Material de Imprenta 1,044.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: E-2106015


Glosa: Por el pago de limpieza de la empresa prolimpio    para local en el mes de Junio

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203008 Gastos de Mantenimiento 1,044.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 156.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,200.00

Sumas Iguales 1,200.00 1,200.00

Fecha: 01-Jul-21 Comprobante: E-2107001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 548697

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Jul-21 Comprobante: E-2107002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 3569 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 589486

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Jul-21 Comprobante: E-2107003

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Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANZA según factura 12568956 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 235698

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Jul-21 Comprobante: E-2107004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 235689548

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Jul-21 Comprobante: E-2107005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5896 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 236

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Jul-21 Comprobante: E-2107006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 3265

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00


10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Jul-21 Comprobante: E-2107007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7854 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 125486

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.41

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.41

Fecha: 22-Jul-21 Comprobante: E-2107008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 184569

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.51

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.51

Fecha: 22-Jul-21 Comprobante: E-2107009


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 326589 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 02314

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.16 1,509.17

Fecha: 19-Jul-21 Comprobante: E-2107010


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Junio 2021, según Form 200 y 400
adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,000.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,836.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 15,836.00 15,836.00


Fecha: 01-Aug-21 Comprobante: E-2108001
Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 235849

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

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Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Aug-21 Comprobante: E-2108002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5486 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 25879

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.41

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.41

Fecha: 01-Aug-21 Comprobante: E-2108003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANZA según factura Nº 32548967 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 874126

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 04-Aug-21 Comprobante: E-2108004


Glosa: Por Registro de devolucion del 20% del material directo (tomates), por que el producto se encuentra
dañado.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 240.80 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 209.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 31.30

Sumas Iguales 240.80 240.80

Fecha: 05-Aug-21 Comprobante: E-2108005


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos (tomates)para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 475698

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10301005 Inventario de Suministros 209.50 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 31.30 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 240.80

Sumas Iguales 240.80 240.80

Fecha: 08-Aug-21 Comprobante: E-2108006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 235846978

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Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Aug-21 Comprobante: E-2108007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 1546 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 954

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Aug-21 Comprobante: E-2108008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 8423

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Aug-21 Comprobante: E-2108009


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7354 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 256486

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42


Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 22-Aug-21 Comprobante: E-2108010


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 248653

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

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10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.51

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.51

Fecha: 22-Aug-21 Comprobante: E-2108011


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5842365 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 85469

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.16 1,509.17

Fecha: 18-Aug-21 Comprobante: E-2108012


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Julio 2021, según Form 200 y 400
adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,836.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 01-Sep-21 Comprobante: E-2109001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 789987

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Sep-21 Comprobante: E-2109002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5648 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 48759

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

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Libro Diario General


Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Sep-21 Comprobante: E-2109003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANSA según Fac.9745 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 12457

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Sep-21 Comprobante: E-2109004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 111154

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Sep-21 Comprobante: E-2109005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 96874 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 9874566

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Sep-21 Comprobante: E-2109006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 999974

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Sep-21 Comprobante: E-2109007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO CRIS    nos emitieron Factura Nº 74158 y factura    de

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Libro Diario General


ALICROP nos emitieron factura Nº 69874

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 22-Sep-21 Comprobante: E-2109008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 3215478

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 17,255.36 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,578.39 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 19,833.75

Sumas Iguales 19,833.75 19,833.75

Fecha: 22-Sep-21 Comprobante: E-2109009


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 7901547 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 784572154

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,181.68 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 176.57 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,358.25

Sumas Iguales 1,358.25 1,358.25

Fecha: 20-Sep-21 Comprobante: E-2109010


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Agosto 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,836.00


10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 01-Oct-21 Comprobante: E-2110001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 485213

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Oct-21 Comprobante: E-2110002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5245

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 08-Oct-21 Comprobante: E-2110003


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 08-Oct-21 Comprobante: E-2110004


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Oct-21 Comprobante: E-2110005


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 2415

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

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Fecha: 15-Oct-21 Comprobante: E-2110006
Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 6147 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 314520

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.34 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 22-Oct-21 Comprobante: E-2110007


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 301245.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.51

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.51

Fecha: 22-Oct-21 Comprobante: E-2110008


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 5460246 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 87456

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.98 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.17

Sumas Iguales 1,509.17 1,509.17

Fecha: 18-Oct-21 Comprobante: E-2110009


Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Septiembre 2021, según Form 200
y 400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,000.00 0.00


20201003 IT por Pagar 3 % 4,680.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,680.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 15,680.00 15,680.00

Fecha: 01-Nov-21 Comprobante: E-2111001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 248156

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Libro Diario General


Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Nov-21 Comprobante: E-2111002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 1486 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 254863

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Nov-21 Comprobante: E-2111003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANSA según Fac.2536 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 32658

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 08-Nov-21 Comprobante: E-2111004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 111154

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25


Fecha: 08-Nov-21 Comprobante: E-2111005
Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 96874 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 9874566

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

Página 31 de 105
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Libro Diario General


10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 15-Nov-21 Comprobante: E-2111006


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de Hipermedia nos emitieron Factura Nº 999974

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 15-Nov-21 Comprobante: E-2111007


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO CRIS    nos emitieron Factura Nº 74158 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 69874

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 22-Nov-21 Comprobante: E-2111008


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 3145268

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 17,255.36 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,578.39 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 19,833.75

Sumas Iguales 19,833.75 19,833.75

Fecha: 22-Nov-21 Comprobante: E-2111009


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 3142658 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 26503215

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,181.68 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 176.57 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,358.25

Sumas Iguales 1,358.25 1,358.25

Página 32 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General


Fecha: 18-Nov-21 Comprobante: E-2111010
Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Octubre 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,370.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,836.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,836.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 16,206.00 16,206.00

Fecha: 01-Dec-21 Comprobante: E-2112001


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 17896456

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 13,420.84 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,005.41 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 15,426.25

Sumas Iguales 15,426.25 15,426.25

Fecha: 01-Dec-21 Comprobante: E-2112002


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 887964 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 874596

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 919.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 137.33 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,056.42

Sumas Iguales 1,056.41 1,056.42

Fecha: 01-Dec-21 Comprobante: E-2112003


Glosa: Por la compra de envases y servilletas utilizadas como material indirecto adquiridas según facturas
envases por    HANSA según Fac. 85246 y Servilletas por HIPERMAXI según factura Nº 64879

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 647.28 0.00


10204001 Crédito Fiscal IVA 96.72 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 744.00

Sumas Iguales 744.00 744.00

Fecha: 20-Dec-21 Comprobante: E-2112004


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº 852469

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Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 26,841.68 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 4,010.83 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 30,852.50

Sumas Iguales 30,852.51 30,852.50

Fecha: 20-Dec-21 Comprobante: E-2112005


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 741856 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 124578

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,838.16 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 274.67 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,112.83

Sumas Iguales 2,112.83 2,112.83

Fecha: 20-Dec-21 Comprobante: E-2112006


Glosa: Por Registro de la contratacion de personal eventual según detalle    COSINERAS Y 2
EMPAQUETADORES EVENTUALES CUYO GASTO DEL SERVICIO SON DE 250 BS POR
PERSONA SE REALIZAN LAS RETENCIONES RESPECTIVAS

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 1,775.15 0.00

10101001 Caja MN 0.00 1,500.00

20201006 Retenc. Imp.a las Utilidades 12.5 % 0.00 221.89

20201008 Retenc. Imp. A las Transacciones 3% 0.00 53.25

Sumas Iguales 1,775.15 1,775.14

Fecha: 15-Dec-21 Comprobante: E-2112007


Glosa: Registro por el pago de cuota del prestamo bancario a una tasa de interes del 16%.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20501002 Prestámos Banco FIE 542.00 0.00

20410001 Intereses BNB por Pagar 248.60 0.00

20501003 Seguro Desgravamen 6.65 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 797.25


Sumas Iguales 797.25 797.25

Fecha: 15-Dec-21 Comprobante: E-2112008


Glosa: Registro por el pago de cuota del prestamo bancario a una tasa de interes del 16%.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20501002 Prestámos Banco FIE 542.00 0.00

20410001 Intereses BNB por Pagar 248.60 0.00

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20501003 Seguro Desgravamen 6.65 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 797.25

Sumas Iguales 797.25 797.25

Fecha: 20-Dec-21 Comprobante: E-2112009


Glosa: Por Registro de la contratacion de personal eventual según detalle    COCINERAS Y 2
EMPAQUETADORES EVENTUALES CUYO GASTO DEL SERVICIO SON DE 250 BS POR
PERSONA SE REALIZAN LAS RETENCIONES RESPECTIVAS

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50403002 Personal Eventual 1,775.15 0.00

10101001 Caja MN 0.00 1,500.00

20201006 Retenc. Imp.a las Utilidades 12.5 % 0.00 221.89

20201008 Retenc. Imp. A las Transacciones 3% 0.00 53.26

Sumas Iguales 1,775.15 1,775.15

Fecha: 22-Dec-21 Comprobante: E-2112010


Glosa: Por Registro de compra de materiales Directos para la elaboración de hamburguesas para la empresa,
adquiridas de HiperMaxi nos emitieron Factura Nº      98456

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10301005 Inventario de Suministros 19,172.63 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 2,864.88 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 22,037.51

Sumas Iguales 22,037.51 22,037.51

Fecha: 22-Dec-21 Comprobante: E-2112011


Glosa: Por Registro de compra de materiales secundario para la elaboración de hamburguesas para la
empresa, adquiridas de PRODUCTOS VENADO KRIS    nos emitieron Factura Nº 568912 y factura    de
ALICROP nos emitieron factura Nº 8527

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203001 Otros materiales y Suministros 1,312.97 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 196.19 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 1,509.16

Sumas Iguales 1,509.16 1,509.16


Fecha: 20-Dec-21 Comprobante: E-2112012
Glosa: Registro del Pago de Impuestos IVA e IT correspondiente al mes de Noviembre 2021, según Form 200 y
400 adjunto

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201013 IVA por Pagar 11,000.00 0.00

20201003 IT por Pagar 3 % 4,680.00 0.00

10204008 IUE por Compensar 0.00 4,680.00

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10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 15,680.00 15,680.00

Fecha: 04-Jan-21 Comprobante: I-2101001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburgesas al público en general correspondientes de fecha 02/01/2021 al
03/01/2021 se emite factura Nº    1 a codigo 99003 ventas menores del dia

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Jan-21 Comprobante: I-2101003


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/02/2021 al
04/02/2021 se emite factura Nº18      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Jan-21 Comprobante: I-2101004


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/01/2021 al
06/01/2021 se emite factura Nº3      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Jan-21 Comprobante: I-2101005


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/01/2021    se emite factura
Nº4      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

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50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Jan-21 Comprobante: I-2101006


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/01/2021 al
09/01/2021 se emite factura Nº    5 a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Jan-21 Comprobante: I-2101008


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/01/2021 al
11/01/2021 se emite factura Nº6      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Jan-21 Comprobante: I-2101009


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/01/2021 al
13/01/2021 se emite factura Nº7        código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00


50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Jan-21 Comprobante: I-2101010


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/01/2021    se emite factura
Nº8      a código 99003 ventas menores del día
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Libro Diario General

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Jan-21 Comprobante: I-2101011


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/01/2021 al
16/01/2021 se emite factura Nº9      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Jan-21 Comprobante: I-2101012


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/01/2021 al
18/01/2021 se emite factura Nº10      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Jan-21 Comprobante: I-2101013


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/01/2021 al
20/01/2021 se emite factura Nº11        código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

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Fecha: 21-Jan-21 Comprobante: I-2101014


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/01/2021    se emite factura
Nº12      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 23-Jan-21 Comprobante: I-2101015


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/01/2021 al
23/01/2021 se emite factura Nº13      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 25-Jan-21 Comprobante: I-2101016


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/01/2021 al
25/01/2021 se emite factura Nº14      a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60


Fecha: 27-Jan-21 Comprobante: I-2101017
Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/01/2021 al
27/01/2021 se emite factura Nº15        código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

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Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: I-2101018


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/01/2021 al
31/01/2021 se emite factura Nº16        código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 01-Feb-21 Comprobante: I-2102001


Glosa: Por el Registro de la devolucion de compra de materiales Secundarios, ya que se encuentran en mal
estado.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 1,056.42 0.00

50203001 Otros materiales y Suministros 0.00 919.09

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 137.33

Sumas Iguales 1,056.42 1,056.42

Fecha: 02-Feb-21 Comprobante: I-2102002


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/02/2021 al
02/02/2021 se emite factura Nº    17a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40


Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 06-Feb-21 Comprobante: I-2102003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/02/2021 al
06/02/2021 se emite factura Nº19      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

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Libro Diario General


40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Feb-21 Comprobante: I-2102004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/02/2021    se emite factura Nº
20    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Feb-21 Comprobante: I-2102005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/02/2021 al
09/02/2021 se emite factura Nº    21 a código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Feb-21 Comprobante: I-2102006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/02/2021 al
11/02/2021 se emite factura Nº 22      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00


40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Feb-21 Comprobante: I-2102007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/02/2021 al
13/02/2021 se emite factura Nº 23        código 99003 ventas del día

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Libro Diario General


Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Feb-21 Comprobante: I-2102008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/02/2021    se emite factura Nº
24      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Feb-21 Comprobante: I-2102009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/02/2021 al
16/02/2021 se emite factura Nº 25      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Feb-21 Comprobante: I-2102010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/02/2021 al
18/02/2021 se emite factura Nº 26      a código 99003 ventas del día
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

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Libro Diario General


Fecha: 20-Feb-21 Comprobante: I-2102011
Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/02/2021 al
20/02/2021 se emite factura Nº 27    código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Feb-21 Comprobante: I-2102012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/02/2021    se emite factura Nº
28      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 23-Feb-21 Comprobante: I-2102013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/02/2021 al
23/02/2021 se emite factura Nº 29      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40


Fecha: 25-Feb-21 Comprobante: I-2102014
Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/02/2021 al
25/02/2021 se emite factura Nº 30      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

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Libro Diario General


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 27-Feb-21 Comprobante: I-2102015


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/02/2021 al
27/02/2021 se emite factura Nº 31      código 99003 ventas menores del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: I-2102016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/02/2021   
se emite factura Nº 32        código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 04-Feb-21 Comprobante: I-2102017


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/02/2021 al
04/02/2021 se emite factura Nº18      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 22-Feb-21 Comprobante: I-2102018


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/11/2021 al
02/11/2021 se emite factura Nº    161 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

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Libro Diario General


50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 01-Mar-21 Comprobante: I-2103001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/03/2021 al
02/03/2021 se emite factura Nº    33 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Mar-21 Comprobante: I-2103002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/03/2021 al
04/03/2021 se emite factura Nº34    a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Mar-21 Comprobante: I-2103003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/03/2021 al
06/03/2021 se emite factura Nº 35      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00


50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Mar-21 Comprobante: I-2103004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/03/2021    se emite factura
Nº36      a código 99003 ventas del día
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Libro Diario General

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Mar-21 Comprobante: I-2103005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/03/2021 al
09/03/2021 se emite factura Nº    37 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Mar-21 Comprobante: I-2103006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/03/2021 al
11/03/2021 se emite factura Nº38      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Mar-21 Comprobante: I-2103007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/03/2021 al
13/03/2021 se emite factura Nº39        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

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Libro Diario General

Fecha: 14-Mar-21 Comprobante: I-2103008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/03/2021    se emite factura Nº
40      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Mar-21 Comprobante: I-2103009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/03/2021 al
16/03/2021 se emite factura Nº 41      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Mar-21 Comprobante: I-2103010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/03/2021 al
18/03/2021 se emite factura Nº 42      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60


Fecha: 20-Mar-21 Comprobante: I-2103011
Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/03/2021 al
20/03/2021 se emite factura Nº 43        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

Página 47 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Mar-21 Comprobante: I-2103012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/03/2021    se emite factura Nº
44      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 24-Mar-21 Comprobante: I-2103013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/03/2021 al
24/03/2021 se emite factura Nº 45    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-Mar-21 Comprobante: I-2103014


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/03/2021 al
26/03/2021 se emite factura Nº 46      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 28-Mar-21 Comprobante: I-2103015


Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/03/2021 al
28/03/2021 se emite factura Nº 47 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

Página 48 de 105
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Libro Diario General


10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: I-2103016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/03/2021 al
31/03/2021 se emite factura Nº 48      código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Apr-21 Comprobante: I-2104001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/04/2021 al
02/04/2021 se emite factura Nº    49    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Apr-21 Comprobante: I-2104002


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/04/2021 al
04/04/2021 se emite factura Nº    50    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Apr-21 Comprobante: I-2104003

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Libro Diario General


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/04/2021 al
06/04/2021 se emite factura Nº 51    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Apr-21 Comprobante: I-2104004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/04/2021    se emite factura Nº
52      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Apr-21 Comprobante: I-2104005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/04/2021 al
09/04/2021 se emite factura Nº    53    a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Apr-21 Comprobante: I-2104006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/04/2021 al
11/04/2021 se emite factura Nº 54    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

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Libro Diario General


Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Apr-21 Comprobante: I-2104007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/04/2021 al
13/04/2021 se emite factura Nº 55        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Apr-21 Comprobante: I-2104008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/01/2021    se emite factura Nº
56      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 18-Apr-21 Comprobante: I-2104009


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/04/2021 al
18/04/2021 se emite factura Nº 58      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60


Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Apr-21 Comprobante: I-2104010


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/04/2021 al
20/04/2021 se emite factura Nº 59    código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

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Libro Diario General


40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Apr-21 Comprobante: I-2104011


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/04/2021    se emite factura Nº
60 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 23-Apr-21 Comprobante: I-2104012


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al Señora SANTUSA CLEMENTICA ARIAS CHOLE    CON NIT
12485689016 cliente fiel de la empresa en fecha    23/04/2021 se emite factura Nº 61

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10201004 CxC Arias Chole 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 25-Apr-21 Comprobante: I-2104013


Glosa: se realiza la venta de 420 hamburguesas al señor    ELEUTERIO MORALES AYMA CON NIT
12995874019 cliente reciente    que indica que es para un reunion de 420 personas el pago se encuentra
en devengado factura Nº62

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10201005 CxC Morales Ayma 10,920.00 0.00


50304006 Impuesto a las Transacciones 327.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,500.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,419.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 327.60

Sumas Iguales 11,247.60 11,247.60

Fecha: 27-Apr-21 Comprobante: I-2104014


Glosa: se realiza la venta de 425 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/04/2021 al
27/04/2021 se emite factura Nº63        código 99003 ventas del día

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Libro Diario General

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 11,050.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 331.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,613.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,436.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 331.50

Sumas Iguales 11,381.50 11,381.50

Fecha: 30-Apr-21 Comprobante: I-2104015


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/04/2021 al
30/04/2021 se emite factura Nº 64 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-May-21 Comprobante: I-2105001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/05/2021 al
02/05/2021 se emite factura Nº    65 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-May-21 Comprobante: I-2105002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/05/2021 al
04/05/2021 se emite factura Nº66      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

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Libro Diario General

Fecha: 06-May-21 Comprobante: I-2105003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/05/2021 al
06/05/2021 se emite factura Nº 67      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-May-21 Comprobante: I-2105004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/05/2021    se emite factura Nº
68    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-May-21 Comprobante: I-2105005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/05/2021 al
09/05/2021 se emite factura Nº    69 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40


Fecha: 11-May-21 Comprobante: I-2105006
Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/05/2021 al
11/05/2021 se emite factura Nº 70      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

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Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-May-21 Comprobante: I-2105007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/05/2021 al
13/05/2021 se emite factura Nº 71        código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-May-21 Comprobante: I-2105008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/05/2021    se emite factura Nº
72    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-May-21 Comprobante: I-2105009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/05/2021 al
16/05/2021 se emite factura Nº 73      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-May-21 Comprobante: I-2105010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/05/2021 al
18/05/2021 se emite factura Nº 74      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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Libro Diario General


10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-May-21 Comprobante: I-2105011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/05/2021 al
20/05/2021 se emite factura Nº 75    código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-May-21 Comprobante: I-2105012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/05/2021    se emite factura Nº
76 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 24-May-21 Comprobante: I-2105013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/05/2021 al
24/05/2021 se emite factura Nº 77    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-May-21 Comprobante: I-2105014

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NIT - 8409095015

Libro Diario General


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/05/2021 al
26/05/2021 se emite factura Nº 78 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 28-May-21 Comprobante: I-2105015


Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/05/2021 al
28/05/2021 se emite factura Nº 79        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-May-21 Comprobante: I-2105016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/05/2021 al
31/05/2021 se emite factura Nº 80 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Jun-21 Comprobante: I-2106001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/06/2021 al
02/06/2021 se emite factura Nº    81    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

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NIT - 8409095015

Libro Diario General


Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Jun-21 Comprobante: I-2106002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/06/2021 al
04/06/2021 se emite factura Nº    82 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Jun-21 Comprobante: I-2106003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/06/2021 al
06/06/2021 se emite factura Nº 83    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Jun-21 Comprobante: I-2106004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/06/2021    se emite factura Nº
84 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50


Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Jun-21 Comprobante: I-2106005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/06/2021 al
09/06/2021 se emite factura Nº    85    a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

Página 58 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General


40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Jun-21 Comprobante: I-2106006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/06/2021 al
11/06/2021 se emite factura Nº 86    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Jun-21 Comprobante: I-2106007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/06/2021 al
13/06/2021 se emite factura Nº 87        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Jun-21 Comprobante: I-2106008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/06/2021    se emite factura Nº
88 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00


40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Jun-21 Comprobante: I-2106009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/06/2021 al
16/06/2021 se emite factura Nº 89      a código 99003 ventas del día

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NIT - 8409095015

Libro Diario General


Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Jun-21 Comprobante: I-2106010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/06/2021 al
18/06/2021 se emite factura Nº 90      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Jun-21 Comprobante: I-2106011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/06/2021 al
20/06/2021 se emite factura Nº 91    código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Jun-21 Comprobante: I-2106012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/06/2021    se emite factura Nº
92 a código 99003 ventas del día
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

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Libro Diario General


Fecha: 23-Jun-21 Comprobante: I-2106013
Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/06/2021 al
23/06/2021 se emite factura Nº 93 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 25-Jun-21 Comprobante: I-2106014


Glosa: se realiza la venta de 420 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/06/2021 al
25/06/2021 se emite factura Nº 94      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 10,920.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 327.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,500.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,419.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 327.60

Sumas Iguales 11,247.60 11,247.60

Fecha: 27-Jun-21 Comprobante: I-2106015


Glosa: se realiza la venta de 425 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/06/2021 al
27/06/2021 se emite factura Nº 95 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 11,050.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 331.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,613.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,436.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 331.50

Sumas Iguales 11,381.50 11,381.50


Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: I-2106016
Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/06/2021 al
30/06/2021 se emite factura Nº 96    código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

Página 61 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Jul-21 Comprobante: I-2107001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/07/2021 al
02/07/2021 se emite factura Nº    97 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Jul-21 Comprobante: I-2107002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/07/2021 al
04/07/2021 se emite factura Nº 98 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Jul-21 Comprobante: I-2107003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/07/2021 al
06/07/2021 se emite factura Nº 99 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Jul-21 Comprobante: I-2107004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/07/2021    se emite factura Nº
100    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

Página 62 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General


50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Jul-21 Comprobante: I-2107005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/07/2021 al
09/07/2021 se emite factura Nº 101 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Jul-21 Comprobante: I-2107006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/07/2021 al
11/07/2021 se emite factura Nº 102 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Jul-21 Comprobante: I-2107007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/07/2021 al
13/07/2021 se emite factura Nº 103 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00


50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Jul-21 Comprobante: I-2107008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/07/2021    se emite factura Nº
104 a código 99003 ventas del día
Página 63 de 105
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NIT - 8409095015

Libro Diario General

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Jul-21 Comprobante: I-2107009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/07/2021 al
16/07/2021 se emite factura Nº 105 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Jul-21 Comprobante: I-2107010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/07/2021 al
18/07/2021 se emite factura Nº 106 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Jul-21 Comprobante: I-2107011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/07/2021 al
20/07/2021 se emite factura Nº 107 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

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Libro Diario General

Fecha: 21-Jul-21 Comprobante: I-2107012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/07/2021    se emite factura Nº
108 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 24-Jul-21 Comprobante: I-2107013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/07/2021 al
24/07/2021 se emite factura Nº 109 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-Jul-21 Comprobante: I-2107014


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/07/2021 al
26/07/2021 se emite factura Nº 110 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60


Fecha: 28-Jul-21 Comprobante: I-2107015
Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/07/2021 al
28/07/2021 se emite factura Nº 111        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

Página 65 de 105
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Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-Jul-21 Comprobante: I-2107016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/07/2021 al
31/07/2021 se emite factura Nº 112    código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Aug-21 Comprobante: I-2108001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/08/2021 al
02/08/2021 se emite factura Nº    113 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Aug-21 Comprobante: I-2108002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/08/2021 al
04/08/2021 se emite factura Nº 114      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Aug-21 Comprobante: I-2108003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/08/2021 al
06/08/2021 se emite factura Nº 115 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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Libro Diario General


10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Aug-21 Comprobante: I-2108004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/08/2021    se emite factura Nº
116    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Aug-21 Comprobante: I-2108005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/08/2021 al
09/08/2021 se emite factura Nº 117a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Aug-21 Comprobante: I-2108006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/08/2021 al
11/08/2021 se emite factura Nº 118      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Aug-21 Comprobante: I-2108007

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Libro Diario General


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/08/2021 al
13/08/2021 se emite factura Nº 119 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Aug-21 Comprobante: I-2108008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/08/2021    se emite factura Nº
120    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Aug-21 Comprobante: I-2108009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/08/2021 al
16/08/2021 se emite factura Nº 121 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Aug-21 Comprobante: I-2108010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/08/2021 al
18/08/2021 se emite factura Nº 122 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

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Libro Diario General


Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Aug-21 Comprobante: I-2108011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/08/2021 al
20/08/2021 se emite factura Nº 123 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Aug-21 Comprobante: I-2108012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/08/2021    se emite factura Nº
124 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 24-Aug-21 Comprobante: I-2108013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/08/2021 al
24/08/2021 se emite factura Nº 125 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40


Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-Aug-21 Comprobante: I-2108014


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/08/2021 al
26/08/2021 se emite factura Nº 126 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

Página 69 de 105
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Libro Diario General


40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 28-Aug-21 Comprobante: I-2108015


Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/08/2021 al
28/08/2021 se emite factura Nº 127 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-Aug-21 Comprobante: I-2108016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/08/2021 al
31/08/2021 se emite factura Nº 128 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Sep-21 Comprobante: I-2109001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/09/2021 al
02/09/2021 se emite factura Nº    129    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00


40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Sep-21 Comprobante: I-2109002


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/09/2021 al
04/09/2021 se emite factura Nº    130 a código 99003 ventas del día

Página 70 de 105
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Libro Diario General


Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Sep-21 Comprobante: I-2109003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/09/2021 al
06/09/2021 se emite factura Nº 131    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Sep-21 Comprobante: I-2109004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/09/2021    se emite factura Nº
132 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Sep-21 Comprobante: I-2109005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/09/2021 al
09/09/2021 se emite factura Nº    133    a código 99003 ventas    del día
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

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Libro Diario General


Fecha: 11-Sep-21 Comprobante: I-2109006
Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/09/2021 al
11/09/2021 se emite factura Nº 134    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Sep-21 Comprobante: I-2109007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/09/2021 al
13/09/2021 se emite factura Nº 135        código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Sep-21 Comprobante: I-2109008


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/09/2021    se emite factura Nº
136 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50


Fecha: 16-Sep-21 Comprobante: I-2109009
Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/09/2021 al
16/09/2021 se emite factura Nº 137      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

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Libro Diario General


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Sep-21 Comprobante: I-2109010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/09/2021 al
18/09/2021 se emite factura Nº 138      a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Sep-21 Comprobante: I-2109011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/09/2021 al
20/09/2021 se emite factura Nº 139    código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Sep-21 Comprobante: I-2109012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/09/2021    se emite factura Nº
140 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50


20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 23-Sep-21 Comprobante: I-2109013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/09/2021 al
23/09/2021 se emite factura Nº 141 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

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Libro Diario General


50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 25-Sep-21 Comprobante: I-2109014


Glosa: se realiza la venta de 420 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/09/2021 al
25/09/2021 se emite factura Nº 142      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 10,920.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 327.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,500.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,419.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 327.60

Sumas Iguales 11,247.60 11,247.60

Fecha: 27-Sep-21 Comprobante: I-2109015


Glosa: se realiza la venta de 425 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/09/2021 al
27/09/2021 se emite factura Nº 143 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 11,050.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 331.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,613.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,436.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 331.50

Sumas Iguales 11,381.50 11,381.50

Fecha: 30-Sep-21 Comprobante: I-2109016


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/09/2021 al
30/09/2021 se emite factura Nº 144 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00


50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Oct-21 Comprobante: I-2110001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/10/2021 al
02/10/2021 se emite factura Nº    145 a código 99003 ventas del día
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Libro Diario General

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.00 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.00 10,176.40

Fecha: 04-Oct-21 Comprobante: I-2110002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/10/2021 al
04/10/2021 se emite factura Nº 146 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Oct-21 Comprobante: I-2110003


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/10/2021 al
06/10/2021 se emite factura Nº 147 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Oct-21 Comprobante: I-2110004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/10/2021    se emite factura Nº
148    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

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Libro Diario General

Fecha: 09-Oct-21 Comprobante: I-2110005


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/10/2021 al
09/10/2021 se emite factura Nº 149 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Oct-21 Comprobante: I-2110006


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/10/2021 al
11/10/2021 se emite factura Nº 150      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Oct-21 Comprobante: I-2110007


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/10/2021 al
13/10/2021 se emite factura Nº 151 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50


Fecha: 14-Oct-21 Comprobante: I-2110008
Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/10/2021    se emite factura Nº
152    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

Página 76 de 105
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Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Oct-21 Comprobante: I-2110009


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/10/2021 al
16/10/2021 se emite factura Nº 153 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Oct-21 Comprobante: I-2110010


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/10/2021 al
18/10/2021 se emite factura Nº 154 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Oct-21 Comprobante: I-2110011


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/10/2021 al
20/10/2021 se emite factura Nº 155 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.00 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.00 8,703.50

Fecha: 21-Oct-21 Comprobante: I-2110012


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/10/2021    se emite factura Nº
156 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

Página 77 de 105
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Libro Diario General


10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 24-Oct-21 Comprobante: I-2110013


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/10/2021 al
24/10/2021 se emite factura Nº 157 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-Oct-21 Comprobante: I-2110014


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/10/2021 al
26/10/2021 se emite factura Nº 158 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 28-Oct-21 Comprobante: I-2110015


Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/10/2021 al
28/10/2021 se emite factura Nº 159 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-Oct-21 Comprobante: I-2110016

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Libro Diario General


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/10/2021 al
31/10/2021 se emite factura Nº 160 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 04-Nov-21 Comprobante: I-2111001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/11/2021 al
04/11/2021 se emite factura Nº    162 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 06-Nov-21 Comprobante: I-2111002


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/11/2021 al
06/11/2021 se emite factura Nº 163    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Nov-21 Comprobante: I-2111003


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/11/2021    se emite factura Nº
164 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

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Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 09-Nov-21 Comprobante: I-2111004


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 08/11/2021 al
09/11/2021 se emite factura Nº    165    a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 11-Nov-21 Comprobante: I-2111005


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 10/11/2021 al
11/11/2021 se emite factura Nº 166    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 13-Nov-21 Comprobante: I-2111006


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 12/11/2021 al
13/11/2021 se emite factura Nº 167    código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50


Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 14-Nov-21 Comprobante: I-2111007


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 14/11/2021    se emite factura Nº
168 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

Página 80 de 105
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Libro Diario General


40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 16-Nov-21 Comprobante: I-2111008


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 15/11/2021 al
16/11/2021 se emite factura Nº 169 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 18-Nov-21 Comprobante: I-2111009


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 17/11/2021 al
18/11/2021 se emite factura Nº 170 a código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

Fecha: 20-Nov-21 Comprobante: I-2111010


Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 19/11/2021 al
20/11/2021 se emite factura Nº 171    código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00


40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 21-Nov-21 Comprobante: I-2111011


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 21/11/2021    se emite factura Nº
172 a código 99003 ventas del día

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Libro Diario General


Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 23-Nov-21 Comprobante: I-2111012


Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/11/2021 al
23/11/2021 se emite factura Nº 173 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 25-Nov-21 Comprobante: I-2111013


Glosa: se realiza la venta de 420 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/11/2021 al
25/11/2021 se emite factura Nº 174 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 10,920.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 327.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,500.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,419.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 327.60

Sumas Iguales 11,247.60 11,247.60

Fecha: 27-Nov-21 Comprobante: I-2111014


Glosa: se realiza la venta de 425 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 26/11/2021 al
27/11/2021 se emite factura Nº 175 código 99003 ventas del día
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 11,050.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 331.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 9,613.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,436.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 331.50

Sumas Iguales 11,381.50 11,381.50

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Fecha: 30-Nov-21 Comprobante: I-2111015
Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 28/11/2021 al
30/11/2021 se emite factura Nº 176 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 13-Nov-21 Comprobante: I-2111016


Glosa: por la donacion recibida en efectivo con un valor de 25000 Bs

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304006 Impuesto a las Transacciones 750.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 25,000.00 0.00

30102004 Capital de Donaciones Recibidas 0.00 25,000.00

Sumas Iguales 25,750.00 25,000.00

Fecha: 02-Dec-21 Comprobante: I-2112001


Glosa: se realiza la venta de 380 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 01/12/2021 al
02/12/2021 se emite factura Nº    177    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,880.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 296.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,595.60

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,284.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 296.40

Sumas Iguales 10,176.40 10,176.40

Fecha: 04-Dec-21 Comprobante: I-2112002


Glosa: se realiza la venta de 320 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 03/12/2021 al
04/12/2021 se emite factura Nº    178 a código 99003 ventas del día
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,320.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 249.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,238.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,081.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 249.60

Sumas Iguales 8,569.60 8,569.60

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Libro Diario General


Fecha: 06-Dec-21 Comprobante: I-2112003
Glosa: se realiza la venta de 325 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 05/12/2021 al
06/12/2021 se emite factura Nº 179    a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 8,450.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 253.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 7,351.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,098.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 253.50

Sumas Iguales 8,703.50 8,703.50

Fecha: 07-Dec-21 Comprobante: I-2112004


Glosa: se realiza la venta de 375 hamburguesas al publico en general a    fecha 07/12/2021    se emite factura Nº
180 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 9,750.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 292.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 8,482.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,267.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 292.50

Sumas Iguales 10,042.50 10,042.50

Fecha: 21-Dec-21 Comprobante: I-2112005


Glosa: POR REQUERIMIENTO DE 2800 HAMBURGESAS QUE SERAN DESTINADOS A OBRAS DE
CARIDAD NAVIDEÑAS DE ESA EMPRESA POR LO QUE BURGER KINGS RECIBE UN CHEQUE Nº
4587 A NOMBRE DE ERIKA LLANQUE QUISPE. factura Nº 181      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 72,800.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 2,184.00 0.00

40101001 Ventas 0.00 63,336.00

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 9,464.00

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 2,184.00

Sumas Iguales 74,984.00 74,984.00


Fecha: 23-Dec-21 Comprobante: I-2112006
Glosa: se realiza la venta de 480 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 22/12/2021 al
23/12/2021 se emite factura Nº 182 a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,480.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 374.40 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,857.60

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Libro Diario General


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,622.40

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 374.40

Sumas Iguales 12,854.40 12,854.40

Fecha: 26-Dec-21 Comprobante: I-2112007


Glosa: se realiza la venta de 520 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 24/12/2021 al
26/12/2021 se emite factura Nº 183      a código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,520.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 405.60 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,762.40

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,757.60

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 405.60

Sumas Iguales 13,925.60 13,925.60

Fecha: 28-Dec-21 Comprobante: I-2112008


Glosa: se realiza la venta de 525 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 27/12/2021 al
28/12/2021 se emite factura Nº 184 código 99003 ventas del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 13,650.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 409.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 11,875.50

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,774.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 409.50

Sumas Iguales 14,059.50 14,059.50

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: I-2112009


Glosa: se realiza la venta de 475 hamburguesas al publico en general correspondientes de fecha 29/12/2021 al
31/12/2021 se emite factura Nº 185 código 99003 ventas    del día

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10101001 Caja MN 12,350.00 0.00

50304006 Impuesto a las Transacciones 370.50 0.00

40101001 Ventas 0.00 10,744.50


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 0.00 1,605.50

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 370.50

Sumas Iguales 12,720.50 12,720.50

Fecha: 02-Jan-21 Comprobante: T-2101001


Glosa: Para registrar el asiento inicial correspondiente a la gestión 2021

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 3,852,778.88 0.00

10405001 Muebles y Enseres 3,739.40 0.00

10405002 Deprec. Acum. Muebles y Enseres 0.00 373.94

10407001 Maquinaria y Equipo 45,752.72 0.00

10407002 Dep.Acum.Maquinaria y Equipo 0.00 5,719.09

10415001 Equipos de Computacion 7,918.74 0.00

10415002 Dep. Acum. Equipos de Comp. 0.00 1,979.68

10413001 Vehiculos 110,198.51 0.00

10413002 Dep. Acum. Vehiculos 0.00 22,039.70

20201010 Impuesto a las Utilidades IUE 25 % 0.00 450,000.00

30102001 Capital 0.00 2,165,731.10

30102003 Ajuste de Capital 0.00 24,544.74

30401001 Utilidad Liquida del Ejercicio 0.00 1,350,000.00

Sumas Iguales 4,020,388.25 4,020,388.25

Fecha: 02-Jan-21 Comprobante: T-2101002


Glosa: Para registrar los resultados acumulados de la gestión 2020

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

30401001 Utilidad Liquida del Ejercicio 1,350,000.00 0.00

30301001 Resultados Acumulados 0.00 1,350,000.00

Sumas Iguales 1,350,000.00 1,350,000.00

Fecha: 07-Jan-21 Comprobante: T-2101003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 07-Jan-21 Comprobante: T-2101004


Glosa: Por el devengamiento de pago de servicios básicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00


50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00

50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07

20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54

20404002 Internet 0.00 240.00

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10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 14-Jan-21 Comprobante: T-2101005


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Jan-21 Comprobante: T-2101006


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: T-2101007


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 15,338.10 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 15,338.10

Sumas Iguales 15,338.10 15,338.10

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: T-2101009


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: T-2101010


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 19,604.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 10,018.00

Sumas Iguales 19,604.00 19,604.00

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Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: T-2101011
Glosa: Para provisionar la parte patronal de la empresa por la planilla del mes de enero/2021

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50301009 Aporte Pat. CNS COM 1,754.20 0.00

50301010 Aporte Pat. AFPs COM 299.97 0.00

50301011 Aporte Pat. Provivienda COM 523.96 0.00

50401017 Aporte solidario 526.26 0.00

20203002 Ap. Pat. AFP previsión 0.00 299.97

20203004 Ap. Pat. Pro-Vivienda 0.00 523.96

20203005 Aporte Solidario 0.00 526.26

20203001 Ap. Pat. Caja Nacional de Salud CNS 0.00 1,754.20

Sumas Iguales 3,104.39 3,104.39

Fecha: 31-Jan-21 Comprobante: T-2101012


Glosa: Para registrar la provision del aguinaldo y indemnizacion    correspondiente del mes de enero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50202014 Aguinaldos MO 1,461.25 0.00

50202015 Indemnización MO 1,461.25 0.00

20602001 Provisión Aguinaldo 0.00 1,461.25

20601001 Previsión indemnización 0.00 1,461.25

Sumas Iguales 2,922.50 2,922.50

Fecha: 07-Feb-21 Comprobante: T-2102001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 07-Feb-21 Comprobante: T-2102002


Glosa: Por el devengamiento de servicios basicos del mes de febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00


50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00

50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07

20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54

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20404002 Internet 0.00 240.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 14-Feb-21 Comprobante: T-2102003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Feb-21 Comprobante: T-2102004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 26-Feb-21 Comprobante: T-2102005


Glosa: Por el registro de devengamiento de sueldos y salarios correspondiente al mes de febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50401001 Haber Basico ADM 17,542.00 0.00

20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 0.00 13,812.41

20202002 Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 0.00 2,229.59

10208001 AP Anticipos al personal 0.00 1,500.00

Sumas Iguales 17,542.00 17,542.00

Fecha: 26-Feb-21 Comprobante: T-2102006


Glosa: Por provisionar la parte patronal de la empresa por la planilla del mes de febrero

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50401008 Aporte Pat.CNS ADM 1,754.20 0.00

50401009 Aporte Pat. AFPs ADM 299.97 0.00

50401010 Aporte Pat. Provivienda ADM 523.96 0.00

50401017 Aporte solidario 526.26 0.00

20203001 Ap. Pat. Caja Nacional de Salud CNS 0.00 1,754.20


20203003 Ap. Pat.AFP Futuro Bolivia 0.00 299.97

20203004 Ap. Pat. Pro-Vivienda 0.00 523.96

20203005 Aporte Solidario 0.00 526.26

Sumas Iguales 3,104.39 3,104.39

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Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: T-2102007
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: T-2102008


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.29 0.00

50408013 Diferencia por redondeo 0.00 0.29

Sumas Iguales 0.29 0.29

Fecha: 28-Feb-21 Comprobante: T-2102009


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 18,928.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 8,668.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 10,260.00

Sumas Iguales 18,928.00 18,928.00

Fecha: 07-Mar-21 Comprobante: T-2103001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 07-Mar-21 Comprobante: T-2103002


Glosa: Por el devengamiento de servicios basicos del mes de Marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00

50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00


50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07

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20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54

20404002 Internet 0.00 240.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 14-Mar-21 Comprobante: T-2103003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Mar-21 Comprobante: T-2103004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: T-2103005


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: T-2103006


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: T-2103007


Glosa: Por el registro de devengamiento de sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50401001 Haber Basico ADM 17,542.00 0.00

20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 0.00 15,312.41

20202002 Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 0.00 2,229.59

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Sumas Iguales 17,542.00 17,542.00

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: T-2103008


Glosa: Por provisionar la parte patronal de la empresa por la planilla del mes de marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50401018 Aportes patronales 3,104.39 0.00

20105002 Aportes patronales por pagar 0.00 3,104.39

Sumas Iguales 3,104.39 3,104.39

Fecha: 31-Mar-21 Comprobante: T-2103009


Glosa: Por provision del aguinaldo y indemnizacion    correspondiente del mes de marzo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50402001 Aguinaldos ADM 1,461.25 0.00

50402002 Indemnización ADM 1,461.25 0.00

20602001 Provisión Aguinaldo 0.00 1,461.25

20601001 Previsión indemnización 0.00 1,461.25

Sumas Iguales 2,922.50 2,922.50

Fecha: 02-Apr-21 Comprobante: T-2104001


Glosa: Por el pago del devengado de servicios basicos

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20404004 Agua potable 459.77 0.00

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 862.07 0.00

20404005 Gas domiciliario 919.54 0.00

20404002 Internet 240.00 0.00

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 0.00 2,481.38

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 07-Apr-21 Comprobante: T-2104002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.83 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.83

Sumas Iguales 13,420.83 13,420.83


Fecha: 14-Apr-21 Comprobante: T-2104003
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

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10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Apr-21 Comprobante: T-2104004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 30-Apr-21 Comprobante: T-2104005


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 17,255.36 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 17,255.36

Sumas Iguales 17,255.36 17,255.36

Fecha: 30-Apr-21 Comprobante: T-2104006


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.08

Sumas Iguales 0.08 0.08

Fecha: 07-Apr-21 Comprobante: T-2104007


Glosa: Por el devengamiento de servicios basicos del mes de abril

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00

50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00

50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07


20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54

20404002 Internet 0.00 240.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 07-May-21 Comprobante: T-2105001

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Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-May-21 Comprobante: T-2105002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-May-21 Comprobante: T-2105003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-May-21 Comprobante: T-2105004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 31-May-21 Comprobante: T-2105005


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03


Fecha: 31-May-21 Comprobante: T-2105006
Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

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20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

Fecha: 13-May-21 Comprobante: T-2105007


Glosa: por la donacion recibida de un vehiculo con valor de 10000 Sus

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50304006 Impuesto a las Transacciones 2,088.00 0.00

10413001 Vehiculos 69,600.00 0.00

30102004 Capital de Donaciones Recibidas 0.00 69,600.00

20201003 IT por Pagar 3 % 0.00 2,088.00

Sumas Iguales 71,688.00 71,688.00

Fecha: 07-May-21 Comprobante: T-2105008


Glosa: Por el devengamiento de servicios basicos del mes de Mayo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00

50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00

50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07

20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54

20404002 Internet 0.00 240.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 07-Jun-21 Comprobante: T-2106001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84


Fecha: 14-Jun-21 Comprobante: T-2106002
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

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Fecha: 21-Jun-21 Comprobante: T-2106003
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: T-2106004


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.08

Sumas Iguales 0.08 0.08

Fecha: 30-Jun-21 Comprobante: T-2106005


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,280.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,280.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 20,280.00 20,280.00

Fecha: 07-Jun-21 Comprobante: T-2106006


Glosa: Por el devengamiento de servicios basicos del mes de Junio

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50405001 Agua Potable 400.00 0.00

50405002 Energía Eléctrica 750.00 0.00

50405005 Gas domiciliario 800.00 0.00

50405004 Internet 208.80 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 322.58 0.00

20404004 Agua potable 0.00 459.77

20404003 Energia eléctrica Por Pagar 0.00 862.07

20404005 Gas domiciliario 0.00 919.54


20404002 Internet 0.00 240.00

Sumas Iguales 2,481.38 2,481.38

Fecha: 07-Jul-21 Comprobante: T-2107001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-Jul-21 Comprobante: T-2107002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Jul-21 Comprobante: T-2107003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-Jul-21 Comprobante: T-2107004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 31-Jul-21 Comprobante: T-2107005


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03

Fecha: 31-Jul-21 Comprobante: T-2107006


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

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Fecha: 07-Aug-21 Comprobante: T-2108001
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-Aug-21 Comprobante: T-2108002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-Aug-21 Comprobante: T-2108003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 31-Aug-21 Comprobante: T-2108004


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03

Fecha: 31-Aug-21 Comprobante: T-2108005


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00


20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

Fecha: 21-Aug-21 Comprobante: T-2108007


Glosa: por la donacion efectuada de 100 hamburguesas a Aldeas infantiles SOS

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Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50302004 gastos por donaciones 1,101.87 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 958.63

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 143.24

Sumas Iguales 1,101.87 1,101.87

Fecha: 07-Sep-21 Comprobante: T-2109001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-Sep-21 Comprobante: T-2109002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Sep-21 Comprobante: T-2109003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 30-Sep-21 Comprobante: T-2109004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 17,255.36 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 17,255.36

Sumas Iguales 17,255.36 17,255.36


Fecha: 30-Sep-21 Comprobante: T-2109005
Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.08 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.08

Página 99 de 105
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Sumas Iguales 0.08 0.08

Fecha: 30-Sep-21 Comprobante: T-2109006


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,280.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,280.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 20,280.00 20,280.00

Fecha: 07-Oct-21 Comprobante: T-2110001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-Oct-21 Comprobante: T-2110002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Oct-21 Comprobante: T-2110003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa.

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 31-Oct-21 Comprobante: T-2110004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs


50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 23-Oct-21 Comprobante: T-2110005

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Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

Fecha: 07-Nov-21 Comprobante: T-2111001


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 14-Nov-21 Comprobante: T-2111002


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Nov-21 Comprobante: T-2111003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 30-Nov-21 Comprobante: T-2111004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 17,255.36 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 17,255.36

Sumas Iguales 17,255.36 17,255.36


Fecha: 30-Nov-21 Comprobante: T-2111005
Glosa:       por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.08 0.00

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10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.08

Sumas Iguales 0.08 0.08

Fecha: 30-Nov-21 Comprobante: T-2111006


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,280.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,280.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,000.00

Sumas Iguales 20,280.00 20,280.00

Fecha: 16-Nov-21 Comprobante: T-2111007


Glosa: "Por prestamo obtenido en la fecha a la tasa de interes 16% anual y cuyo importe es depositado a
nuestra cuenta corriente"

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10103002 B. BNB 2015014765-3-23 M/N 13,000.00 0.00

20501002 Prestámos Banco FIE 0.00 13,000.00

Sumas Iguales 13,000.00 13,000.00

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112001


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03

Fecha: 07-Dec-21 Comprobante: T-2112003


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 13,420.84 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 13,420.84

Sumas Iguales 13,420.84 13,420.84

Fecha: 21-Dec-21 Comprobante: T-2112004


Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 26,841.68 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 26,841.68

Sumas Iguales 26,841.68 26,841.68

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Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112005
Glosa: por el registro de salida de suministros según reporte de la área administrativa

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50101001 Costo de Ventas 19,172.63 0.00

10301005 Inventario de Suministros 0.00 19,172.63

Sumas Iguales 19,172.63 19,172.63

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112006


Glosa: por registro por diferencia de redondeo al momento de compensar el IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50408013 Diferencia por redondeo 0.03 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.03

Sumas Iguales 0.03 0.03

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112007


Glosa: por el registro de devengado y compensación del IVA

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

20201002 Debito Fiscal Transitorio 13 % 20,956.00 0.00

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 9,586.00

20201013 IVA por Pagar 0.00 11,370.00

Sumas Iguales 20,956.00 20,956.00

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112008


Glosa: Por la actualización    de los muebles y enseres

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10405001 Muebles y Enseres 24.18 0.00

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 0.00 24.18

Sumas Iguales 24.18 24.18

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112009


Glosa: Por la actualización de depreciación acumulada de muebles y enseres

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 2.42 0.00


10405002 Deprec. Acum. Muebles y Enseres 0.00 2.42

Sumas Iguales 2.42 2.42

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112010


Glosa: Por el registro de depreciación del periodo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

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50203014 Depreciación Muebles y Enseres 376.36 0.00

10405002 Deprec. Acum. Muebles y Enseres 0.00 376.36

Sumas Iguales 376.36 376.36

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112011


Glosa: Por la actualización    de maquinaria y equipo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10407001 Maquinaria y Equipo 295.83 0.00

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 0.00 295.83

Sumas Iguales 295.83 295.83

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112012


Glosa: Por la actualización de depreciación acumulada de maquinaria y equipo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 36.98 0.00

10407002 Dep.Acum.Maquinaria y Equipo 0.00 36.98

Sumas Iguales 36.98 36.98

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112013


Glosa: Por el registro de depreciación del periodo de maquinaria y equipo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203015 Depreciación Maquinaria y Equipo 5,756.07 0.00

10407002 Dep.Acum.Maquinaria y Equipo 0.00 5,756.07

Sumas Iguales 5,756.07 5,756.07

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112014


Glosa: Por la actualización    de los equipos de computación

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10415001 Equipos de Computacion 51.20 0.00

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 0.00 51.20

Sumas Iguales 51.20 51.20

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112015


Glosa: Por la actualización de depreciación acumulada de los equipos de computación
Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 12.80 0.00

10415002 Dep. Acum. Equipos de Comp. 0.00 12.80

Sumas Iguales 12.80 12.80

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Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112016
Glosa: Por el registro de depreciación del periodo de los equipos de computación

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203016 Depreciación Equipo de Computación 1,992.49 0.00

10415002 Dep. Acum. Equipos de Comp. 0.00 1,992.49

Sumas Iguales 1,992.49 1,992.49

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112017


Glosa: Por la actualización    del vehículo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

10413001 Vehiculos 712.54 0.00

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 0.00 712.54

Sumas Iguales 712.54 712.54

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112018


Glosa: Por la actualización de depreciación acumulada de vehículo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

40201003 Ajuste por inflación y Ten. Bienes 142.51 0.00

10413002 Dep. Acum. Vehiculos 0.00 142.51

Sumas Iguales 142.51 142.51

Fecha: 31-Dec-21 Comprobante: T-2112019


Glosa: Por el registro de depreciación del periodo de vehículo

Codigo Cuentas Debe Bs Haber Bs

50203017 Depreciación Vehículos 22,182.21 0.00

10413002 Dep. Acum. Vehiculos 0.00 22,182.21

Sumas Iguales 22,182.21 22,182.21


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