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FORMATOS DE EJECUCIÓN

(SEGÚN DIRECTIVA PROYECTADA)


01 - INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA (FORMATO FE-02)
02 - VALORIZACIÓN MENSUAL / FINAL DE OBRA (FORMATO FE-03)
03 - VALORIZACIÓN ADICIONALES / MAYORES METRADOS / DEDUCTIVOS DE OBRA (FORMATO FE-04)
04 - HOJA DE METADOS (FORMATO FF-13)
05 - EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL MENSUAL / FINAL (FORMATO FE-05)
06 - CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO (FORMATO FE-06)
07 - CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO (FORMATO FE-07)
08 - MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO (FORMATO FE-08)
09 - MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA (FORMATO FE-09)
10 - RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / CONTRATADA MENSUAL (FORMATO FE-10)
11 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL (FORMATO FE-11)
12 - RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS (FORMATO FE-12)
13 - MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (FORMATO FE-14)
FORMATO FE-02

FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL MARZO-2015

"Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las


Nombre del Proyecto:
Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Asillo
Responsable de Proyecto M.V.Z. Margot B. Lira Apaza
Supervisor de Proyecto Ing. Ferdynand Marcos Huacani Pacori
Fecha : 4/1/2015

I. GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: Puno Provincia : Azangaro
Distrito : Asillo
Dirección y/o
Plaza de armas s/n. (Asillo)
Ubicación :
1.1.2.- Función Programática
FUNCION : 10 Agropecuaria
PROGRAMA : 023 Agrario
SUB PROGRAMA : 0048 Protecccion Sanitaria Animal
: "Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las
PROYECTO
Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENTE : Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
MODALIDAD : Administracion directa
1.1.3.- Aspectos Financieros
Monto Aprobado : S/1’145,256.28
Monto Asignado : S/1’145,256.28
Fuente Financiamiento

Canon, Sobrecanon,
S/ 974,179.00
Reg y Part.
Fondo de
Compensación
Municipal
Otros Impuestos
Municipales
Recursos
Directamente
Recaudados
TOTAL S/ : S/1’145,256.28
II.- EJECUCION DE PROYECTO
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
Fecha de inicio de
: 05 de enero del 2015
Proyecto
Fecha de Termino
: 30 de junio del 2015
Programada Original
Fecha de Termino
: 30 de junio del 2015
Real
Plazo de Ejec. Programado Original 450 dias X
Ampliacion de Plazo Nº 1 0 _ Fecha _
Ampliacion de Plazo Nº 2 0 _ Fecha _
Ampliacion de Plazo Nº 3 0 _ Fecha _
Plazo Total Aprobado 450 dias X
Plazo de Ejec. REAL 450 dias X
2.6.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Ítem Partidas del Expediente Aprobado Unidad Metrado


1 Innovacion Tecnologica en Pastos Cultivados y Forrajes 294 3131.97
1.1 Capacitación en cultivo y manejo de pastos cultivados y forrajes 2 1720.00
1.2 Asistencia tecnica en pastos cultivados y forrajes 292 1411.97
2 Manejo productivo en ganadería vacuna 5824 165134.23

2.1 Asistencia Técnica en mejoramiento genético de vacunos por métodos artificiales 2510 109894.11

2.2 Fortalecimiento de capacidades en manejo de vacunos 8 5280.00


2.3 Asistencia técnica en sanidad de vacunos 3304 9128.12
2.4 Elaboración de Manual técnico en manejo ganadero 1 0.00
2.5 Implementacion de botiquin veterinario 1 40832.00
3 Transferencia tecnológica en crianza de ovinos 1292 5351.25
3.1 Capacitación en manejo técnico de ovinos 2 1320.00
3.4 Asistencia técnica en sanidad de ovinos 1290 4031.25
4 Transferencia Tecnologica en Crianza de Camelidos 0 0.00
4.1 Asistencia Tecnica en Sanidad de Camelidos 0 0.00
5 Fortalecimiento de la Asociatividad y articulación al mercado 14 187550.00
5.1 Capacitación en asociatividad y herramientas de gestión empresarial 2 1050.00
5.2 Eventos de promoción de ferias agropecuarias 12 186500.00
6 Gastos por contratacion de personal 9 199788.40
6.1 Contratacion de personal del proyecto 9 199788.40
7 Costos Directos 0 0.00
7.1 Bienes 0 0.00
7.2 Servicios 0 0.00
8 Gastos Generales 4 125568.25
10.1 Gastos por bienes 1 117711.25
FORMATO FE-02

10.2 Gastos por Servicios 3 7857.00


9 Gastos de Supervision 9 20700.00
11.1 Gastos de Supervision 9 20700.00
10 Gastos de Liquidacion 0 0.00
12.1 Gastos de Liquidacion 0 0.00
11 Gastos por Expediente Tecnico 0 0.00
13.1 Gastos por Elaboracion de Expediente Tecnico 0 0.00
Información descriptiva de metas físicas alcanzadas: Durante la ejecucion fisica del presente proyecto "Mejoramiento de las Capacidades
Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno", durante el mes de Octubre, se tiene un
avance fisico financiero valorizado del 1.38%, y un acumulado de 78.30%; con una valorizacion de S/ 9.871.56 , y un acumulado de S/
560,955.85. Se tiene una valorizacion financiera del 5.79% y un acumulado de 70.27%, con una valorización de S/. 14,267.05 y un
acumulado de S/. 707,223.10.

PARTIDAS ADICIONALES RESOLUCION DE APROBACION N°


Ítem Partidas del Expediente Aprobado Unidad Metrado

Información descriptiva de los adicionales del Proyecto:

2.10.- INFORMACION FISICA- FINANCIERA DEL PERIODO

AVANCE Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo


FISICO del Py. S/. S/. % S/. % S/. % S/. %

PROGRAMADO 716438.41 551084.29 76.92 9,871.56 1.38 560,955.85 78.30 155,482.56 21.70
EJECUTADO 560955.85 551084.29 76.92 9,871.56 1.38 560,955.85 78.30 155,482.56 21.70
ADICIONALES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00

AVANCE Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo


FINANCIERO Asignado S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 892165.59 692957.05 77.67 14267.05 5.79 707,224.10 79.27 184,941.49 22.33
EJECUTADO 707224.10 692957.05 77.67 14267.05 5.79 707,224.10 79.27 184,941.49 22.33
AMPL. PRESUP. 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
III.- CONTROL DE TRABAJADORES DEL PROYECTO
No se tiene control de trabajadores en obra.
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE ENERO 2015:

Semana N° Jornales por semana Monto Pagado por categoria


Nº de Semana del
mes
TOTAL
Maestro de
Del Al obra
Operario Maestro de obra Operario

1
2
3
4
Total de jornales del mes 0 0 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo
MANO DE Mano de Obra
OBRA S/. S/. % S/. % S/. % S/. %

PROGRAMADO
EJECUTADO
Observaciones y/o comentarios :No se tiene

III.- PRINCIPALES OCURRENCIAS DEL MES


La falta de disponibilidad de presupuestal para realizar la adquisicion de bienes para la normal ejecucion de metas dificulto el normal
avance de las metas fisico- financieras del proyecto y el normal cumplimiento de metas previstas correspondientes al mes de Febrero del
año 2015. Por ello se tiene un avance Fisico bajo en las actividades de asistencias tecnicas y capacitacion, y en el financiero se tiene un
avance igualmente inferior debido al retraso en las adquisiciones de bienes y uso de servicios.

V.- DOCUMENTACION
5.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: Enero 2015
Del Folio Al folio

5.2.- PANEL FOTOGRAFICO


FORMATO FE-02

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Nombre del Proyecto:
FORMATO FE-02

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Nombre del Proyecto:

__________________________

Sello y Firma
Descripción COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

COSTOS DIRECTOS
Innovacion Tecnologica en Pastos Cultivados y Forrajes 2200.00 2200.00
Manejo productivo en ganadería vacuna 350805.40 350805.40
Transferencia tecnológica en crianza de ovinos 98677.52 98677.52
Transferencia Tecnologica en Crianza de Camelidos 3780.00 3780.00
Fortalecimiento de la Asociatividad y articulación al mercado 237385.40 237385.40
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 252075.96
SUPERVISION 4956.00
LIQUIDACION 10499.00
EXPEDIENTE TECNICO 4956.00
COSTO TOTAL 974179.28 1145256.28
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MDA BENEFICIARIOS

2200.00 0
350805.40 171077
98677.52 0
3780.00 0
237385.40 0
0
252075.96 0
10499.00 0
13800.00 0
4956.00 0
974179.28 171077
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN MENSUAL ENERO
MES DE:FEBRERO- 2015
PROYECTO : "Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos
en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno" FECHA 3/22/2015

COMPONENTE
: Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo DISTRITO Asillo
SUB META : Mejoramiento de la Produccion Ganadera PROVINCIA Azangaro
FTE - FTO : Canon, Sobrecanon, Reg y Part. DEPART. Puno
MODALIDAD : Administracion directa
AÑO : 2015

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
PART. DESCRIPCIÓN Und. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Cantidad P.Unit. S/. Pres. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado /S. Cantidad Valorizado S/. % Cantidad Valorizado S/. %
Innovacion Tecnologica en Pastos Cultivados
1 Glb. 306 10.42 3,190.00 241 2,875.69 53 256.28 294 3,131.97 98.18 12 58.03 1.82
y Forrajes
2 Manejo productivo en ganadería vacuna Glb. 6,038 36.51 220,459.91 5,608 155,677.21 216 9,457.02 5,824 165,134.23 74.90 214 55,325.68 29.39
3 Transferencia tecnológica en crianza de ovinos Glb. 1302 4.13 5382.50 1246 5207.50 46 143.75 1,292 5,351.25 99.42 10 31.25 3.25
Fortalecimiento de la Asociatividad y
4 Glb. 14 12,646.43 177,050.00 14 187,550.00 0 0.00 14 187,550.00 105.93 0 -10,500.00 -5.93
articulación al mercado
5 Gastos por contratacion de personal Glb. 12 24,815.67 297,788.00 9 199,788.40 0 0.00 9 199,788.40 67.09 3 97,999.60 32.91
8 Gastos de Supervision Glb. 12 2,375.00 28,500.00 9 20,700.00 0 0.00 9 20,700.00 72.63 3 7,800.00 27.37
9 Gastos de Liquidacion Glb. 1 4,956.00 4,956.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 1 4,956.00 100.00
10 Gastos por Expediente Tecnico Glb. 1 4,598.70 4,598.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 1 4,598.70 100.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 703,870.41 551,098.80 9,857.05 560,955.85 79.70 142,914.56 20.73
GASTOS GENERALES 188,295.19 141,858.25 4,410.00 146,268.25 42,026.94
APORTE DE BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 892,165.60 692,957.05 14,267.05 707,224.10 184,941.50

703,870.41 184,941.50
703,870.41 0.00

________________________ _____________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA ING. SUPERVISOR
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
FORMATO FE - 04
VALORIZACIÓN ADICIONALES / MAYORES METRADOS / DEDUCTIVOS DE OBRA N° ……….
MES DE:………..
PROYECTO : FECHA
COMPONENTE : DISTRITO
SUB META : PROVINCIA
FTE - FTO : DEPARTAMENTO
MODALIDAD :
AÑO :

AVANCES
PRESUPUESTO APROBADO SALDO
PARTIDA DESCRIPCIÓN Und. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Metrado P.Unit. S/. Pres. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado /S. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %

COSTO DIRECTO DE OBRA


GASTOS GENERALES
PREUPUESTO TOTAL DE OBRA

________________________ _____________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA ING. SUPERVISOR
Firma y Sello Firma y Sello
FORMATO FF - 13

HOJA DE METRADOS
PROYECTO: "Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades
de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENTE: Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META: Mejoramiento de la Produccion Ganadera
FTE - FTO: Canon, Sobrecanon, Reg y Part.
MODALIDAD : Administracion directa
AÑO : 2015

Item Descripción de la Partida Und. Cantidad Sub Total Total s/


1 Innovacion Tecnologica en Pastos Cultivados y Forrajes Glb. 0 0.00 0.00
2 Manejo productivo en ganadería vacuna Glb. 420 54.14 22,712.32
3 Transferencia tecnológica en crianza de ovinos Glb. 53.5 8.03 429.60

4 Glb. 0 0.00 0.00


Fortalecimiento de la Asociatividad y articulación al mercado
5 Gastos por contratacion de personal Glb. 2 17,249.25 34,498.50
6 Combustible Gal. 0 0.00 0.00
Servicios (Mantenimiento de motocicletas e impresión de
7 Glb. 0 0.00 0.00
tripticos
8 Gastos de Supervision Mes 1 2,300.00 2,300.00
9 Gastos de Liquidacion Glb. 0 0.00 0.00
10 Gastos por Expediente Tecnico Glb. 0 0.00 0.00

________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL MENSUAL ENERO 2015
PROYECTO : "Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENTE : Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META : Mejoramiento de la Produccion Ganadera
FTE.FTO : Canon, Sobrecanon, Reg y Part.
MODALIDAD : Administracion directa
AÑO : 2015
DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA COSTOS N°
DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº 4.4 4.5 4.6 Directos Indirectos PECOSA TOTAL
ORDEN DE
COMPRA
SI NO NO 0.00 0.00

ORDEN DE
COMPRA
SI NO NO 0.00 0.00

ORDEN DE
COMPRA
SI NO NO 0.00 0.00

ORDEN DE
COMPRA
SI NO NO 0.00 0.00

ORDEN DE
COMPRA
SI NO NO 0.00 0.00

- VAN - - 0.00 0.00 -

______________________________

Responsable de Proyecto VºBº Supervisor de Proyecto


FORMATO FE - 06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
MES DE FEBRERO- 2015
PROYECTO : Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENT. : Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META : Mejoramiento de la Produccion Ganadera
FTE - FTO : Canon, Sobrecanon, Reg y Part.
MODALIDAD : Administracion directa
AÑO : 2015
ESPEC. DE PRESUPUESTO APROBADO 2015 PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR 2015 PRESUPUESTO EJECUTADO 2015
DETALLE
GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL % DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL %
Innovacion Tecnologica en Pastos
1 2,133.93 0.00 2,133.93 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
Cultivados y Forrajes
2 Manejo productivo en ganadería vacuna 173,053.44 0.00 173,053.44 3,399.38 0.00 3,399.38 1.96 19312.94 0.00 19,312.94 0.00%
Transferencia tecnológica en crianza de
3 ovinos
6459.32 0.00 6,459.32 56.21 0.00 56.21 0.87 373.40 0.00 373.40 0.00%

Fortalecimiento de la Asociatividad y
4 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
articulación al mercado
5 Gastos por contratacion de personal 76,819.10 0.00 76,819.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 34,498.50 0.00 34,498.50 0.00%
6 Combustible 7,537.50 0.00 7,537.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
Servicios (Mantenimiento de motocicletas e
7 impresión de tripticos
4,205.60 0.00 4,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%

8 Gastos de Supervision 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00%
9 Gastos de Liquidacion 4,956.00 0.00 4,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
10 Gastos por Expediente Tecnico 10,449.00 0.00 10,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
11 Gastos por bienes 0.00 67,583.01 67,583.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
12 Gastos por servicios 0.00 12,224.20 12,224.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
13 Adquisicion de motocicletas 0.00 86,400.00 86,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 300,463.89 166,207.21 466,671.10 3,455.59 0.00 3,455.59 0.74 54,184.84 2,300.00 56,484.84 12.10

______________________________ _____________________________
Responsable de Proyecto Especialista de Proyecto VºBº de Supervisor
Firma y Sello Firma y Sello
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO MES DE ENERO 2015
PROYECTO : Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENTE : Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META : Mejoramiento de la Produccion Ganadera
FTE - FTO : Canon, Sobrecanon, Reg y Part.
MODALIDAD : Administracion directa
AÑO : 2015
ENTRADA SALIDA

ITEM Fecha UND PROVEEDOR SALDO


Nombre quien
Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien Recibe Firma
Nro de Fact.o Recepciona
Cant. Razon Social del Proveedor
Boleta
01 Unid.

02 Unid.

03 Unid.

04 Unid.

05 Unid.

_______________________________ _______________________________
_________________________________ VºBº Supervisor de proyecto
Especialista de proyecto
Residente de Proyecto Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO FE - 08
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO
MES DE OCTUBRE
PROYECTO:
COMPONENTE:.
SUB META:
FTE - FTO:
MODALIDAD:
AÑO:

CONSUMO (EGRESO)
MATERIAL SALDO DE
ESPECIFICA DE PRECIO
DESCRIPCION UND. INGRESO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL MATERIALES
GASTOS UNITARIO
ALMACEN N° PECOSA EN ALMACEN
Cantidad Parcial Cantidad Parcial
2.6.2.3.4.4 325 bolsas de cemento portland IP de 42.5 Bls. SI 22.00 0 35 325.00 7,150.00 - - 7,150.00 0.00
2.6.2.3.4.4 40 Kgs. de clavos y 160 bolsas de yeso Glb. SI Glb. 0 29 Glb. 1,128.00 - - 1,128.00 0.00
2.6.2.3.4.4 160 Kgs. de grapas de 1" galvanizado Kgs. SI 13.00 0 30 160.00 2,080.00 - - 2,080.00 0.00
05 guantes de cuero, 04 lentes de seguridad, 03 cascos
azul, 01 casco blanco, 04 chalecos con logot., 04
2.6.2.3.4.4
mamelucos con logot., 04 botas de seguridad y 02 zapatos
Glb. SI Glb. 0 31 Glb. 752.50 - - 752.50 0.00
punta de acero.
03 barretas de 1"X1.50 mts., 03 alicates trupper, 04
flexometros de 50 mts. trupper, 03 niveles Stanley, 03
2.6.2.3.4.4
martillos trupper, 02 picos tramont., 02 palas trupper y 03
Glb. SI Glb. 0 32 Glb. 827.00 - - 827.00 0.00
barrilejos

TOTALES 11,937.50 - 11,937.50 0.00

______________________________ _____________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA ING. SUPERVISOR
Firma y Sello Firma y Sello

______________________________ ______________________________
ADMINISTRADOR DE ALMACENERO
OBRA Firma y Sello
FORMATO FE - 09
MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA
HORAS TRABAJADAS MES DE …………..
PROYECTO:
COMPONENTE:. MAQUINARIA :
SUB META: POTENCIA :
FTE - FTO: CAPACIDAD :
MODALIDAD: PLACA Nº MOT:
AÑO:
HORAS TRABAJADAS (HM)
DIA TRABAJOS REALIZADOS
Acumulado Anterior Mes Acumulado Actual

TOTALES HORAS TRABAJADAS - - -


PRECIO POR ALQUILER o DEPRECIACION HORARIA (S/.)
TOTAL

______________________________ ______________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA CONTROLADOR DE CAMPO
Firma y Sello DNI Nº .....................................
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / CONTRATADA MENSUAL
MES DE ……………
PROYECTO:
COMPONENTE:.
SUB META:
FTE - FTO:
MODALIDAD:
AÑO:

HORAS / DIAS TRABAJADAS


PRECIO ALQUILER
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA (Capacidad - POR HORA o
NOMBRE PROVEEDOR / PROPIA Acumulado Acumulado COSTO TOTAL
Placa) Mes DEPRECIACION
Anterior Actual HORARIA

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTALES - - - -

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ING. RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADO DE CONTROLADOE DE CAMPO
Firma y Sello OBRA
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y OTROS
MES DE FEBRERO 2015
"Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y
PROYECTO: Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
VEHICULO Motocicletas

COMPONENTE: POTENCIA …………………………


Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META: Mejoramiento de la Produccion Ganadera CAPACIDAD …………………………
FTE - FTO: Canon, Sobrecanon, Reg y Part. PLACA O Nº MOTOR …………………………
MODALIDAD: Administracion Directa
AÑO: 2015
COSTO
COMBUSTIBLE (G. 84 ) LUBRICANTE REPUESTOS OTROS
DIA TOTAL
Glns P.Unit. Parcial Glns P.Unit. Parcial Glns P.Unit. Parcial Glns P.Unit. Parcial (S/.)
2/1/2015 - - - - - - - - - - - - -
2/8/2015 - - - - - - - - - - - -
2/15/2015 - - - - - - - - - - - -
2/22/2015 48.00 11.30 542.40 - - - - - - - - - 542.40

TOTAL 48.00 11.30 542.40 - - - - - - - - 542.40

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ING. RESIDENTE DE OBRA OPERADOR ALMACENERO
Firma y Sello Firma y D.N.I. Firma y Sello
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL FEBRERO 2015
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
PROYECTO: "Mejoramiento de las Capacidades Productivas de Ganado Vacuno, Ovino y Camelidos en las Comunidades de Asillo- Azangaro- Puno"
COMPONENTE: Mejoramiento de la Produccion Pecuaria en las Comunidades del Distrito de Asillo
SUB META: Mejoramiento de la Produccion Ganadera
FTE - FTO: Canon, Sobrecanon, Reg y Part.
MODALIDAD: Administracion Directa
AÑO: 2015
DIAS MES DE FEBRERO
PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mes
RESPONSABLE DEL PROYECTO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
ESPECIALISTA PECUARIO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
TECNICOS DE CAMPO -
Victor H. Turpo Quispe x x x x x x x x x x x x x x x 15.00
Julio C. Vilavila Hancco x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Edson R. Quispe Luque x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Edgar Sucari Mamani x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Heber Siles Yupanqui Jacho x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Samuel Luque Andaluz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Jesus Mamani Quiñonez x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Richard Mamani Huanca x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Richard Cardenas Pariapaza x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Ronald Ventura Ccaso x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Rufino Mamani Aroquipa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28.00
Yony Alex Alvarez Castro x x x x x x x x x x x x x 13.00
TOTALES 364.00

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ING. RESIDENTE TAREADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA
Firma y Sello Firma. DNI Nº Firma y Sello
FORMATO FE - 14
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Nombre del Proyecto:


Unidad Ejecutora
Residente de Obra
Supervisor de Obra

Fecha :

I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO


1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito :
Dirección y/o Ubicación :
1.1.2.- Función Programática
FUNCION :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
PROYECTO :
COMPO :
META :
MODALIDAD :

1.1.3.- Aspectos Financieros


MONTO APROBADO : S/.
MONTO ASIGNADO : S/.
FUENTE FINANCIAMIENTO
18 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. : S/.
07 Fondo de Compensación Municipal : S/.
08 Otros Impuestos Municipales : S/.
09 Recursos Directamente Recaudados : S/.
TOTAL -

1.2.- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

II.- PROYECTO EJECUTADO:


2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino Fecha de Termino


Terreno Programada Original REAL
FORMATO FE - 14
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS

Ítem Partidas Und Cantidad


01 Materiales de madera Unid. 38,479.84 38479.84
02 Mallas ganaderas Unid. 208,000.00 208000.00
03 Materiales de ferreteria Unid. 3,959.50 3959.50
04 Materiales de construccion Unid. 8,892.00 8892.00
05 Materiales de escritorio Unid. 350.00
06 Combustible Gal. 4,250.00 1428.00
07 Movilidad de supervisor Glb. 600.00
08 Movilidad de residente Glb. 900.00
09 Utiles de escritorio legalizacion de documentos Glb. 732.00
10 Gastos de capacitacion y gigantografia Glb. 1,866.00 260759.3
11 Transporte Glb. 6,000.00 9300
274,029.34 270059.34

2.3.- AVANCE FISICO ALCANZADO 13270.00

AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo


Presupuesto de
Obra S/. S/. % S/. % S/. % S/. %

PROGRAMADO 274,029.34 274,029.34 100.00% 260,759.34 95.16% 13,270.00 4.84% 13,270.00 4.84%
EJECUTADO 260,759.34 274,029.34 100.00% 260,759.34 95.16% 13,270.00 4.84% 13,270.00 4.84%

2.4.- AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

ESPECIFICA MONTO
DE GASTOS DESCRIPCION ACUMULADO

TOTAL

_________________________________
Residente de Obra

Sello y Firma

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