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Comisionamiento y Puesta en Marcha

PROCEDIMIENTO DEL AREA DE INSTRUMENTACION Y SISTEMAS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE SECUENCIA DE ARRANQUE-PARADA PERMISIVOS E INTERLOCKS

PROCEDIMIENTO NUMERO:

Esta especificación ha sido revisada como se indica abajo, favor destruir cualquier revisión previa.

Rev. Originador, Nombre e Revisión / Chequeado


Fecha Descripción / Asunto
No. Iniciales por Nombre e Iniciales
B

APROBADO FIRMAS FECHA

Ingeniero:

Gerente
Comisionamiento:

EMITIDO PARA : Revisión Comisionamiento Otro


x Ejecución / Aplicación

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Comisionamiento y Puesta en Marcha

PROCEDIMIENTO DEL AREA DE INSTRUMENTACION Y SISTEMAS DE CONTROL

TABLA DE CONTENIDOS

1.0 Propósito ............................................................................................................................................. 3


2.0 Alcance ................................................................................................................................................ 3
3.0 Documentos de Referencia: ................................................................................................................ 3
4.0 Responsabilidades Específicas del Equipo de Trabajo ........................................................................ 3
5.0 Definiciones particulares del Presente Procedimiento ....................................................................... 4
6.0 Secuencia de Trabajo .......................................................................................................................... 4
7.0 Consideraciones Específicas de Seguridad .......................................................................................... 4
8.0 Representantes técnicos de los Proveedores ..................................................................................... 5
9.0 Equipos, herramientas y materiales para la ejecución del Trabajo .................................................... 5

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PROCEDIMIENTO DEL AREA DE INSTRUMENTACION Y SISTEMAS DE CONTROL

1.0 Propósito
Este documento establece, los lineamientos, el alcance y la estructura general de la pruebas
específica de la disciplina de Instrumentación y Sistemas de Control, que deben ser
considerados para el desarrollo de Pruebas de Puesta en Marcha, de la Planta de Proceso y
Facilities del Proyecto, para asegurar que todos los equipos mecánicos, eléctricos, de
instrumentación y Sistema de Control, entren en funcionamiento en forma integrada, dentro
de las normas aplicables y de tolerancia del fabricante, instalados en conformidad con las
especificaciones de diseño, para obtener los grados de confiabilidad y disponibilidad de la
planta e instalaciones desde el inicio de la operación.

2.0 Alcance
Este documento es aplicable a la lógica de control implementada en los DCS que integra el
funcionamiento en conjunto de todos los instrumentos, válvulas, equipos de control de
equipos mecánicos/eléctricos de la planta de Procesos, a partir de la recepción de los sistemas
en etiqueta azul (de Preoperaciones a Puesta en Marcha), con la finalidad de verificar si los
enclavamientos y secuencias críticos han sido configurados en la lógica de control y si los
tiempos de respuesta con mineral son los adecuados. Solo se seleccionará y probará los
enclavamientos y secuencias críticos para la protección de equipos o conjunto de equipos.

 Los resultados de este procedimiento se registran en el documento: 25635-320-PTPM-J-012


Protocolo de Prueba de Secuencia de Arranque-Parada Permisivos e Interlocks.
3.0 Documentos de Referencia:
Como este procedimiento forma parte del conjunto de pruebas del área de Puesta en Marcha,
deberá leerse en forma complementaria con los documentos de referencia indicados a
continuación:

 25635-320-PRPM-J-0050: Procedimiento de Pruebas de Puesta en Marcha con Energía y


Alcance General de Trabajo I&SC, que describe el alcance general de trabajo del área de
I&SC, los requerimientos para iniciar las pruebas, funciones y responsabilidades del
personal participante y los parámetros de Seguridad a tomarse en cuenta para la
ejecución de las pruebas de Instrumentación y Sistemas de Control durante las etapa de
Puesta en Marcha.
 25635-320-PRPM-J-0001 Procedimiento de Recepción de Equipo del Sistema de Control,
que el que define si el equipo se puede o no usar con Mineral en forma segura y confiable.
4.0 Responsabilidades Específicas del Equipo de Trabajo
a) Superintendencia de Instrumentación y Control (Puesta en Marcha MMG):
 Asegurar que la ejecución de estas pruebas este de acuerdo a los lineamientos de avance
del área de puesta en Marcha, de tal forma que se sincronice el avance de las diferentes

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disciplinas del área, para poder cargar mineral al sistema en formar segura y confiable,
sin daño a los equipos
 Autorizar los cambios en la lógica de control cuando sea necesario por temas de
protección u operatividad de equipos.
b) Supervisor de Instrumentación de Instrumentación y Sistemas de Control (MMG):
 Coordinar la ejecución de las pruebas y Asegurar que se registren lo resultados en forma
adecuada.
 Asegurar que las pruebas se ejecuten sin incidentes de Seguridad (HSE)
 Solicitar y mantener el registro de los cambios en la lógica de control cuando sea
necesario por temas de protección u operatividad de equipos, autorizados por la
Superintendencia de I&SC
c) Equipo Técnico de Soporte en Programación y Configuración de DCS (Invensys)
 Dar soporte en el lado de DCS al personal Técnico de Instrumentación y registrar los
resultados en forma adecuada.
d) Equipo Técnico de Soporte en Instrumentación (Supervisión + Personal Técnico
Instrumentista)
 Ejecutar las pruebas con seguridad y registrar los resultados en forma adecuada.

5.0 Definiciones particulares del Presente Procedimiento


No hay definiciones relacionadas a la ejecución de este procedimiento. Ceñirse a lo indicado en
el alcance general.
6.0 Secuencia de Trabajo
Luego de recibido el sistema en etiqueta azul y se han recibido todos los equipos del sistema de
control, en conjunto con los equipos mecánicos y eléctricos, se iniciarán las pruebas con
mineral del circuito de proceso, durante las cuales se aprovechará para verificar la
operatividad de la lógica de control (Enclavamientos/Secuencias/permisivos críticos) y
registrar la respuesta en el protocolo respectivo. Si se detecta desviaciones o condiciones en la
lógica que no cumpla con el objetivo de proteger los equipos del sistema o que impida el uso
con mineral (por seguridad u operatividad), se modificará la lógica de control previa
autorización del Superintendente de I&SC.

Si no se detectan observaciones o son menores, se aprobará el protocolo y se continuará con


las pruebas del circuito de Proceso con mineral.

7.0 Consideraciones Específicas de Seguridad


No Hay consideraciones específicas de seguridad relacionadas a la ejecución de este
procedimiento. Ceñirse a lo indicado en el alcance general.
 N/A

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8.0 Representantes técnicos de los Proveedores


Para ejecutar este tipo de trabajos, los representantes técnicos de los proveedores coordinarán
siempre con los representantes del área de Puesta en Marcha, tanto para intervenir como para
activar algún equipo.

9.0 Equipos, herramientas y materiales para la ejecución del Trabajo


Los recursos requeridos se definirán de acuerdo a cada tarea específica.

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