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FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA


UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO RSVM UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SISMED-RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BOTICA
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN LA BOTICA
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 01/04/21 AL 30/06/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 01/04/2021 AL 31/04/2021
2° ARMADA DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
3° ARMADA DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,400.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SISMED-RSVM
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PESONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARALA UNIDAD DE SISMED-RSVM
ALCANCE
SERVICIO DE APOYO EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSO EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
UN AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIBADO
OTROS CURSOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO A LOS PUNTOS DE DIGITACION
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 05/04/21 AL 07/07/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 05/04/2021 AL 05/05/2021
2° ARMADA DEL 06/05/2021 AL 06/06/2021
3° ARMADA DEL 07/06/2021 AL 07/07/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,400 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SISMED RSVM
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DEL SISMED RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
QUMICO FARMACEUTICO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMENTO, STOCK CRITICO
DESPENSACION DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS CON RIESGO DE VENCIMIENTO REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EVITAR LA
BAJA INNECESARIA
ATENCION DE FARMACIA CLINICA PARA EL USO RACIONAL Y SEGURO DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 09/04/21 AL 11/07/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 09/04/2021 AL 09/05/2021
2° ARMADA DEL 10/05/2021 AL 10/06/2021
3° ARMADA DEL 11/06/2021 AL 11/07/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
2,000.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL TECNICO EN FARMACIA
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO EN FARMACIA
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
TECNICO EN FARMACIA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
SEIS MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMENTO, STOCK CRITICO
DESPENSACION DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS CON RIESGO DE VENCIMIENTO REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EVITAR LA
BAJA INNECESARIA
ATENCION DE FARMACIA CLINICA PARA EL USO RACIONAL Y SEGURO DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 - 13 99
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS )
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
120 DIAS CALENDARIOS, CADA 30 DIAS PRESENTACION DE INFORME
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500.00 SOLES CADA 30 DIAS PREVIA FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SISMED C.S. JUSTICIA PAZ Y
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA UNIDAD DE SISMED-R
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS, QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD SIS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 01/05/21 AL 31/07/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
2° ARMADA DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
3° ARMADA DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,400.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO C.S. LA LIBERTAD UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL C.S. LA LIOBERTAD UNIDAD DE SISMED-RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS, QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD SIS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 01/05/21 AL 31/07/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
2° ARMADA DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
3° ARMADA DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,400.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN DIGITADOR PARA EL C.S. SAN FRANCISCO UNIDAD DE SISMED RSVM
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN DIGITADOR PARA EL C.S. SAN FRANCISCO UNIDAD DE SISMED-RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS, QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD SIS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/05/21 AL 31/07/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)
1º ARMADA DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
2º ARMADA DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
3º ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,500.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/10/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N°2- LOG: TERMINOS DE SERVICIO (SERVICIO)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SISMED-RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSO EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
SEIS MESES DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO
CURSO EN SIGA Y SIAF

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN LA UNIDAD DEL SISMED
DIGITACION, REGISTRO DEL CONTROL DE LAS PECOSAS RECIBIDAS POR CENARES
REALIZAR LOS PEDIDOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS
RECEPCCION Y ENTREGA DE CARGOS POR CENARES A LOS PROVEEDORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
2° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
3° ARMADA DEL 31/11/2022 AL 30/11/2022
4° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,000.00 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/30/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO DE LA UNIDAD DEL SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL CONTADOR PUBLICO DE LA UNIDAD DEL SISMED- RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA UNIDAD DEL SISMED DE LA RSVM
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
Contador Publico titulado
Experto en siga, Siaf, Seace
1 año de experiencia Laboral
Conoce el Microsoft y Offimatic
Conoce balance de boletas y Facturas
Conoce las anulaciones de las boletas y emision de notas de credito en el area contable
DESCRIPCION DEL SERVICIO
ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LAS FUNCIONES CONTABLES
EVALUAR LAS BOLETAS ANULADAS
COORDINAR Y MONITOREAR A LAS IPRESS
REALIZAR EL MONITOREO A LOS PUNTOS DE DIGITACION
COORDINAR CON LOS EESS. PARA PODER REALIZAR REUNIONES Y DETERMINACIONES COMO CONTADOR PUBLICO
TRABAJO CON RESPONSABILIDAD Y CONOCE SU CARRERA CONTABLE
EXPERTO EN INVENTARISO Y AUDITORIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIA
RJ. N°018-2021 N° TRANFERENCIA 202 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
GARANTIZAR EL BUEN SERVICIO A LA UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 22/03/21 AL 24/06/21 ( 90 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 22/03/2021 AL 22/04/2021
2° ARMADA DEL 23/04/2021 AL 23/05/2021
3° ARMADA DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO DE LA UNIDAD DEL SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL CONTADOR PUBLICO DE LA UNIDAD DEL SISMED- RSVM
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA UNIDAD DEL SISMED DE LA RSVM
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
Contador Publico titulado
Experto en siga, Siaf, Seace
1 año de experiencia Laboral
Conoce el Microsoft y Offimatic
Conoce balance de boletas y Facturas
Conoce las anulaciones de las boletas y emision de notas de credito en el area contable
DESCRIPCION DEL SERVICIO
ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LAS FUNCIONES CONTABLES
EVALUAR LAS BOLETAS ANULADAS
COORDINAR Y MONITOREAR A LAS IPRESS
REALIZAR EL MONITOREO A LOS PUNTOS DE DIGITACION
COORDINAR CON LOS EESS. PARA PODER REALIZAR REUNIONES Y DETERMINACIONES COMO CONTADOR PUBLICO
TRABAJO CON RESPONSABILIDAD Y CONOCE SU CARRERA CONTABLE
EXPERTO EN INVENTARISO Y AUDITORIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


DONACIONES Y TRANSFERENCIA
RJ. N°018-2021 N° TRANFERENCIA 202 103
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
GARANTIZAR EL BUEN SERVICIO A LA UNIDAD DEL SISMED RSVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DEL 23/04/21 AL 24/06/21 ( 60 DIAS CALENDARIOS)


1° ARMADA DEL 23/04/2021 AL 23/05/2021
2° ARMADA DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO EN LA
1 2.3 2.9 .1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 4,200.00 BOTICA

4,200.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)
MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO Y
1 2.3 2.9. 1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 4,200.00 EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
4,200.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA
1 2.3 2.9. 1 1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 4,500.00 UNIDAD DEL SISMED DE LA RSVM
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2.9. 1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 6,000.00 GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMENTO, STOCK CRITICO
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2.9. 1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 6,000.00 GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMENTO, STOCK CRITICO
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 127
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2.9. 1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 6,000.00 GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMENTO, STOCK CRITICO
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA


UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO

1 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA 5,500.00 Realizar el servicio de traslado de medicamento y Equipos de proteccion personal de
Almacen Especializado de Medicamentos de Diresa Pilcomayo a la Red de Salud valle del
mantaro de la ciudad de Huancayo - Junin
5,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO EN EL
1 2.3 2.9 .1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 4,200.00 C. S. JUSTICIA PAZ Y VIDA
4,200.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0103
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO EN EL
1 2.3 2.9 .1.1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 4,200.00 C. S. LA LIBERTAD
4,200.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 99
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2 5.1 1 ALQUILER DE ALMACEN 60,000.00 ALQUILER DE ALMACEN
60,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 0104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2 -09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO
1 2.3 2.9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 4,500.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante los datos consignados en la presente, asi como su ejecucion del gasto

- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
que rigen el año Fiscal 2015

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 099
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 91,000.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
91,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 3,000.00 MEDROXIPROGESTERONA ACATATO 150 mg/mL INY 1 Ml
3,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO
1 2.3. 1 8. 1 2 MATERIALES DE ESCRITORIO 5,000.00 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

5,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 14
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 002 PARTO NORMAL
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMOS MEDICOS 31,985.50 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Nº 7
31,985.50

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIOS AL APOYO Y DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMOS MEDICOS 360,928.00 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
360,928.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIOS AL APOYO Y DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 305,495.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
305,495.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 14
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 002 SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: 3033295 ATENCION AL PARTO NORMAL
ACTIVIDAD: 5000045 BRINDAR ATENCION AL PARTO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL INSUMOS MEDICOS 90,000.00 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
90,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 99
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL INSUMOS MEDICOS 24,245.48 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
24,245.48

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 99
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 62,000.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
62,000.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 99
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES 500.00 ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO CAR
500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)
MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,020.00 ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS
1,020.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 1 6. 1 4 SEGURIDAD 2,000.00 ADQUISICION DE ZAPATO PARA EL PERSONAL
2,000.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS MEDICOS 2,617.92
2,617.92

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

0
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
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PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 001
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS MEDICOS 13,460.00 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
13,460.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
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PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 099
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS 950.00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED
950.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA
- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
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(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 005
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: 3033315 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ACTIVIDAD: 5000031 ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMOS MEDICOS 1,875.50 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
1,875.50

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
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PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 001
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMBUTABLES Y PERIFERICOS 5,448.60 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DEL SISMED
5,448.60

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 001
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 322.00 ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DEL SISMED
322.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 101
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 2 1 MEDICAMENTO 222,369.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
222,369.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 750.00 RELOJ MARCADOR PARA EL CONTROL DEL PERSONAL DE LA UNIDAD SISMED

750.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 750.00 RELOJ MARCADOR PARA EL CONTROL DEL PERSONAL DE LA UNIDAD SISMED

750.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.6 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACION Y PERIFERICOS 850.00 IMPRESORA DE MATRIZ PARA LA UNIDAD DEL SISMED
850.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
1 2.6 3 2. 3. 9 99 2,900.00 COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DEL SISMED
INSTALACIONES
2,900.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO

1 2.6 3 2. 3. 9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 3,300.00 COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DEL SISMED
INSTALACIONES
3,300.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO

1 2.6 3 2. 3. 9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 150.00 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS PARA LA UNIADAD DEL
INSTALACIONES SISMED
150.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2-09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS PARA LA UNIADAD DEL
1 2.6 3 2. 3. 9 99 150.00
INSTALACIONES SISMED
150.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 8,000.00 SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO
8,000.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 6,000.00 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO FARMACEUTICO
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 101
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 6,000.00 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO FARMACEUTICO
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 8,000.00 SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO
8,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
ANEXO 01

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022


PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 8,000.00 SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO
8,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 128
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 8,000.00 SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS
8,000.00
#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4-13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIO 6,000.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA LOCAL
6,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 56,522.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
56,522.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 128
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTO 664,735.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
664,735.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA
- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMO MEDICO 496,500.00 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
496,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 06
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: 3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITO INTESTINAL
ACTIVIDAD: 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO
1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMO MEDICO 5,694.59 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
5,694.59

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 084
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 101 - Productos Especificos Para Desarrollo Infantil Temprano
PRODUCTO: 3000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ACTIVIDAD: 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1 8. 2 1 INSUMO MEDICO 6,472.40 AQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
6,472.40

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2 5. 1 1 ALQUILER DE LAMACEN 4,000.00 ALQUILER DE ALMACEN DE CHILCA PARA LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS
4,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2 5. 1 1 ALQUILER DE LAMACEN 6,500.00 ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL PARA LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS
6,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 100
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


ALQUILER DE ALMACEN DE LA FLORIDA PARA LA UNIDAD DE
1 2.3 2 5. 1 1 ALQUILER DE LAMACEN 3,000.00 MEDICAMENTOS
3,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2 5. 1 1 ALQUILER DE LAMACEN 32,000.00 ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS
32,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO 01
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2 - 09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3 2 5. 1 1 ALQUILER DE LAMACEN 4,000.00 ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS
4,000.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (2 - 09) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO

1 2.3. 2 9. 1 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO 4,500.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL C.S
MEDICINAL CONCEPCION
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)
MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 SERVICIO DE DIGITACION PARA EL C.S SAN FRANCISCO
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 MEDICAMENTOS
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 MEDICAMENTOS
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO
SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA PARA EL ALMACEN
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL SISMED
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA PARA EL P.S INGENIO
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 1,500.00 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA PARA EL C.S CHILCA
1,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 2,000.00 JERONIMO
2,000.00

#REF!
_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 102
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 2,000.00 JERONIMO
2,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 104
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
1 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION POR SERVICIO 4,500.00 MEDICAMENTOS
4,500.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 14
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: 3033295 ATENCION DEL PARTO NEONATAL
ACTIVIDAD: 5000045 BRINDAR ATENCION DEL PARTO NEONATAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1. 8. 2. 1 INSUMO MEDICOS 41,000.00 ADQUISICION DE MANOMETROS DE OXIGENO Y HUMIFICADOR
41,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA
- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 14
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: 3033295 ATENCION DEL PARTO NEONATAL
ACTIVIDAD: 5000045 BRINDAR ATENCION DEL PARTO NEONATAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO


1 2.3. 1. 8. 2. 1 INSUMO MEDICOS 41,000.00 ADQUISICION DE BALON DE OXIGENO DE 10 M3
41,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas

ANEXO Nº 1
DIRECTIVA Nº 0001-2012-GRJ/GGR
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO- EJECUCION PRESUPUESTAL 2022
PERSONAL PENSIONES, BIENES, SERVICIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, OTROS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(NUEVOS SOLES)

MNEMONICO : 14
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: 3033295 ATENCION DEL PARTO NEONATAL
ACTIVIDAD: 5000045 BRINDAR ATENCION DEL PARTO NEONATAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DESCRIPCION JUSTIFICACION DE PAGO
1 2.3. 1. 8. 2. 1 INSUMO MEDICOS 8,000.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE VENOCLISIS
8,000.00

#REF!

_________________________________ ____________________________________
RESPONSABLE DE META PTARIA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD ORGANICA

- La presente certificacion se otorga al amparo del Art. 13 de la Directiva Nº 0005-2010/EFE/76,01 y solo confirma la existencia de los recursos en el presupuesto Institucional en la especifica del gasto en la cual se solicita, siendo responsabilidad del solici
- No debe ser considerado como una autorizacion de contratacion, ni de pago según el caso, velará por el cumplimiento de la normatividad presupuestaria de Contrataciones y Adquisiciones, de personal , de Tesoreria, austeridad y otras normas relacionadas
FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB UNIDAD 20000
2 METRONIDAZOL 500 MG TAB UNIDAD 50000
3 BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG TAB UNIDAD 20000
4 HIERRO SACARATO 20 MG INY 1 ML UNIDAD 800
5 LOSARTAN POTASICO 50 MG TAB UNIDAD 20000
ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400
MG/5 ML SUS 150 ML
6 UNIDAD 3000
7 ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB UNIDAD 2000
8 ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO 10 MG TAB UNIDAD 10000
9 METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB UNIDAD 60000
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 MG/5ML JBE
120ML
10 UNIDAD 12000
11 SALES DE REHIDRATACION ORAL UNIDAD 3000
12 CALCIO CARBONATO 1.25 EQV 500 MG TAB UNIDAD 15000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria
FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 GASOLINA DE 90 OCTGANOS GALON 44
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 ACETILCISTEINA - 600 mg - GRANUL - 2 gr UNIDAD 2000
2 ACIDO ALENDRONICO - 70 mg - TABLET - UNIDAD 200
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. de Hierro
elemental) - 400 æg + 60 mg Fe - TABLET -
3 UNIDAD 100000
4 ALBENDAZOL - 200 mg - TABLET - UNIDAD 10000
5 ALPRAZOLAM - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 3000
ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 +
400 mg/5 mL - SUSPEN - 150 mL
6 UNIDAD 2000
7 AMBROXOL - 15 mg/5 mL - JARABE - 120 mL UNIDAD 200
8 AMBROXOL - 30 mg/5 mL - JARABE - 120 mL UNIDAD 100
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL
POTASICA) - 500 mg + 125 mg - TABLET -
9 UNIDAD 35000
10 AMOXICILINA - 250 mg - TABLET - UNIDAD 10000
11 AMOXICILINA - 500 mg - TABLET - UNIDAD 30000
BECLOMETASONA DIPROPIONATO - 250 æg/DOSIS -
AEROSO - 200 DOSIS
12 UNIDAD 150
BENZOATO DE BENCILO - 25 g/100 mL (25 %) - LOCION -
120 mL
13 UNIDAD 200
14 BIPERIDENO CLORHIDRATO - 2 mg - TABLET - UNIDAD 10000
BISACODILO ( TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5
mg - TABLET -
15 UNIDAD 3000
BROMURO DE IPRATROPIO - 20 æg/Dosis - AEROSO - 200
DOSIS
16 UNIDAD 100
17 BUDESONIDA - 200 æg/DOSIS - AEROSO - 200 DOSIS UNIDAD 100
CARBONATO DE CALCIO - 1.25 g (Equiv. a 500 mg de
Calcio) - TABLET -
18 UNIDAD 50000
CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) - 500 mg -
TABLET -
19 UNIDAD 30000
20 CLONAZEPAM - 500 æG (0.5 MG) - TABLET - UNIDAD 50000
21 CLORFENAMINA MALEATO - 10 mg/mL - INYECT-1mL UNIDAD 3000
22 CLORFENAMINA MALEATO - 4 mg - TABLET - UNIDAD 15000
23 COLCHICINA - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 500
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg/5 mL -
JARABE - 120 mL
24 UNIDAD 5000
DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) - 250 mg - TABLET -
25 UNIDAD 5000
26 DIMENHIDRINATO - 50 mg - INYECT - 5 mL UNIDAD 1500
27 ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 10 mg - TABLET - UNIDAD 10000
ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 20 mg/mL - INYECT -
1 mL
28 UNIDAD 2000
ESTRADIOL CIPIONATO + MEDROXIPROGESTERONA
ACETATO - 5 mg + 25 mg/0.5 mL - INYECT - 0.5 mL
29 UNIDAD 3000
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL (BLISTER) - 30 æg +
150 æg - TABLET - 21 tab + 7 tab SIN EFEC
30 UNIDAD 3000
31 FLUCONAZOL - 150 mg - TABLET - UNIDAD 10000
32 FLUFENAZINA DECANOATO - 25 mg/mL - INYECT-1 mL UNIDAD 100
33 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 50000
34 GABAPENTINA - 300 mg - TABLET - UNIDAD 10000
35 GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET - UNIDAD 2000
36 HALOPERIDOL - 2 mg/mL - SOLUCI - 20 Ml UNIDAD 300
37 HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET - UNIDAD 5000
38 HIDROXOCOBALAMINA - 1 mg/mL - INYECT - 1 mL UNIDAD 500
LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL
(2 %) - INYECT - 20 mL
39 UNIDAD 3000
40 LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET - UNIDAD 10000
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO - 150 mg/mL - INYECT
- 1 mL
41 UNIDAD 5000
42 METFORMINA CLORHIDRATO - 850 mg - TABLET - UNIDAD 10000
43 METRONIDAZOL - 250 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL UNIDAD 500
44 METRONIDAZOL - 500 mg - TABLET - UNIDAD 15000
45 NAPROXENO - 500 mg - TABLET - UNIDAD 30000
46 NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET - UNIDAD 2000
OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20
mg - TABLET -
47 UNIDAD 40000
48 PARACETAMOL - 120 mg/5 mL - JARABE - 60 mL UNIDAD 3000
49 PARACETAMOL - 500 mg - TABLET - UNIDAD 100000
50 RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) - 300 mg - TABLET - UNIDAD 30000
51 RISPERIDONA - 2 mg - TABLET - UNIDAD 5000
52 SALES DE REHIDRATACION ORAL - - POLVO - 20.5 g/L UNIDAD 500
53 SIMETICONA - 80 mg - TABLET - UNIDAD 2000
54 SULFADIAZINA DE PLATA - 1 g/100 g - CREMA - 50 g UNIDAD 1000
TAMSULOSINA CLORHIDRATO - 400 æg (0.4 mg) - TABLET -
55 UNIDAD 20000
56 TIAMINA CLORHIDRATO - 100 mg - TABLET - UNIDAD 300000
57 VITAMINA B - COMPLEJO - - TABLET - UNIDAD 5000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 VENDA ELASTICA 10" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 100
2 VENDA ELASTICA 3" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 1000
3 VENDA ELASTICA 8" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 1000
4 TERMOMETRO CLINICO ORAL - - UNIDAD - UNIDAD 500

5 SONDA VESICAL - 2 VIAS DESCARTABLE - UNIDAD - N§ 14 UNIDAD 500

7 PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA - - UNIDAD - UNIDAD 200


PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA - - UNIDAD
8 - UNIDAD 200
9 PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 90G UNIDAD 35000
10 PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50G UNIDAD 10000
MICROCUBETA DESCARTABLE PARA
11 HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - - UNIDAD - UNIDAD 5500
12 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEM UNIDAD 8000
13 AGUA DESTILADA X 1 L UNIDAD 3000
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nø 18 G X 1 1/2" - -
14 UNIDAD - UNIDAD 10000
15 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 21 - - UNIDAD - UNIDAD 500
16 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 23 - - UNIDAD - UNIDAD 500
LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 mm X 2.0 mm - -
17 UNIDAD - UNIDAD 10000
LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm
APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION
18 UNIDAD 300
19 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO KN95 - - UNIDAD - UNIDAD 5000
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE - - KIT - 2.5
20 g UNIDAD 50
21 CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU - - UNIDAD - UNIDAD 1000
22 CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE - - UNIDAD - UNIDAD 1000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 1/4" - -
25 UNIDAD - UNIDAD 2000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 20 G X 1 1/4" - -
26 UNIDAD - UNIDAD 6000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 22 G X 1" - -
27 UNIDAD - UNIDAD 6000
28 CAMPO DESCARTABLE DENTAL - - UNIDAD - UNIDAD 3000
CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm - -
29 UNIDAD - UNIDAD 2000
30 BOLSA COLECTORA DE ORINA - - UNIDAD - X 2 L UNIDAD 300
31 BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO - - UNIDAD - UNIDAD 1000
32 ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS - - UNIDAD - UNIDAD 3000
33 JUEGO DE FRESAS REDONDAS QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400

34 JUEGO DE FRESAS DE FISURA PEQUEÑA QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400


35 JUEGO DE FRESAS FISURA MEDIANA QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400
36 JUEGO DE FRESAS REDONDAS ALTA VELOCIDAD X 6 UNIDAD 400
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ACIDO
1 FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400UEG + 60MG FE TABUNIDAD 100000
2 ACETILCISTEINA - 600 mg - GRANUL - 2 gr UNIDAD 2000
3 ACIDO ALENDRONICO - 70 mg - TABLET - UNIDAD 500
4 ALBENDAZOL - 200 mg - TABLET - UNIDAD 30000
5 ALPRAZOLAM - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 3000
6 ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 + 400 UNIDAD 3000
7 AMBROXOL - 15 mg/5 mL - JARABE - 100 mL UNIDAD 700
8 AMBROXOL - 30 mg/5 mL - JARABE - 120 mL UNIDAD 700
9 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) - UNIDAD 20000
10 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) - UNIDAD 50000
11 AMOXICILINA - 250 mg - TABLET - UNIDAD 30000
12 AMOXICILINA - 500 mg - TABLET - UNIDAD 100000
13 AZITROMICINA - 200 mg/5 mL - SUSPEN - 30 mL UNIDAD 2000
14 BECLOMETASONA DIPROPIONATO - 250 æg/DOSIS - AEROSO UNIDAD 200
15 BENZOATO DE BENCILO - 25 g/100 mL (25 %) - LOCION - 120 UNIDAD 300
16 BIPERIDENO CLORHIDRATO - 2 mg - TABLET - UNIDAD 20000
17 BISACODILO ( TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5 mg UNIDAD 4000
18 BROMURO DE IPRATROPIO - 20 æg/Dosis - AEROSO - 200 DO UNIDAD 200
19 CARBONATO DE CALCIO - 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Calcio) - UNIDAD 150000
20 CELECOXIB - 200 mg - TABLET - UNIDAD 2000
21 CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) - 500 mg - TABLET UNIDAD 40000
22 CLONAZEPAM - 500 æG (0.5 MG) - TABLET - UNIDAD 30000
23 CLORFENAMINA MALEATO - 10 mg/mL - INYECT - 1 mL UNIDAD 5000
24 COLCHICINA - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 2000
25 DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg/5 mL - JARABE UNIDAD 6149
26 DIMENHIDRINATO - 50 mg - INYECT - 5 mL UNIDAD 1000
27 DINITRATO DE ISOSORBIDA(SUB LINGUAL) - 5 mg - TABLET - UNIDAD 300
28 DISULFIRAM - 500 mg - TABLET - UNIDAD 2000
29 ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 10 mg - TABLET - UNIDAD 2000
30 ESTRIOL (CREMA VAGINAL) - 100 mg/100 g (0.1 %) - CREMA - UNIDAD 100
31 ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL (BLISTER) - 30 æg + 150 UNIDAD 3000
32 FLUCONAZOL - 150 mg - TABLET - UNIDAD 2000
33 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 50000
34 GABAPENTINA - 300 mg - TABLET - UNIDAD 10000
35 GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET - UNIDAD 10000
36 HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET - UNIDAD 10000
37 HIERRO (COMO SACARATO) - 20 mg Fe/mL - INYECT - 5 mL UNIDAD 1000
38 LEVOTIROXINA SODICA - 100 æg (0.1 mg) - TABLET - UNIDAD 50000
39 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL (2 UNIDAD 2000
40 LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET - UNIDAD 100000
41 METRONIDAZOL - 250 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL UNIDAD 2000
42 METRONIDAZOL - 500 mg - TABLET - UNIDAD 20000
43 NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET - UNIDAD 500
44 OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20 mg UNIDAD 60000
45 OXITOCINA - 10 UI - INYECT - 1 mL UNIDAD 3000
46 PARACETAMOL - 500 mg - TABLET - UNIDAD 100000
47 PREGABALINA - 75 mg - TABLET - UNIDAD 3000
48 RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) - 300 mg - TABLET - UNIDAD 30000
49 SALES DE REHIDRATACION ORAL - - POLVO - 20.5 g/L UNIDAD 3000
50 SIMETICONA - 80 mg - TABLET - UNIDAD 3500
51 SUCRALFATO - 1 g/5 mL - SUSPEN - 180 mL UNIDAD 500
52 SULFADIAZINA DE PLATA - 1 g/100 g - CREMA - 50 g UNIDAD 500
53 TAMSULOSINA CLORHIDRATO - 400 æg (0.4 mg) - TABLET - UNIDAD 10000
54 TETRACICLINA CLORHIDRATO (UNGšENTO OFTALMICO) - 1 g/10 UNIDAD 1000
55 VALPROATO SODICO - 200 mg/mL - SOLUCI - 40 mL UNIDAD 10
56 VITAMINA B - COMPLEJO - - TABLET - UNIDAD 5000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA LA UNIDAD DEL SISMED SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR
1 BIOMETRICO UNIDAD 1

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:


SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED: PROLOGANCION JOSE CARLOS MARIATEGUI Y 6 DE FEBRERO
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/19/2022

Firma y Sello
Área Ususaria
FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:

COMPRA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PARA LA UNIDAD DEL SISMED SEGÚN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 IMPRESORA DE MATRIZ PUNTO UNIDAD 1
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/19/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE EQUIPOS DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED
COMPRA DE EQUIPOS DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 CARGADOR DE PALETA MANUAL UNIDAD 2
CARRETILLA DE METAL( MAYOR A 1/4 UIT) CON 2 RUEDAS
2 UNIDAD 1
3 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS UNIDAD 1
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/19/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
MICEOCUBETA DESCARTABLE PARA
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL X 50
1 UNIDAD 1000
MICEOCUBETA DESCARTABLE PARA
HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL HB 201 X 50
2 UNIDAD 1000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO
PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/7/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 TERMOHIGROMETRO DIGITAL UNIDAD 15
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN FICHA TECNICA

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/7/2022
Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG/5 ML JBBE
1 UNIDAD 6459
120 ML
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN FICHA TECNICA

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/26/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE ACITES Y CARBURANTES PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 CAITE SAE GRADO 40 LITRO 2
2 ACEITE LUBRICANTES SAE 20W - 50º GASOLINERO LITRO 2
3 ACEITE LUBRICANTE PARA CAJA DE CAMBIO GALON 2
4 ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W 140º X 1/4 G UNIDAD 4
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN FICHA TECNICA

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/7/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 VENDA ELASTICA 10" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 100
2 VENDA ELASTICA 3" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 1000
3 VENDA ELASTICA 8" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 1000
4 TERMOMETRO CLINICO ORAL - - UNIDAD - UNIDAD 500

5 SONDA VESICAL - 2 VIAS DESCARTABLE - UNIDAD - N§ 14 UNIDAD 500


6 PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA - - UNIDAD - UNIDAD 200
PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA - - UNIDAD
7 - UNIDAD 200
8 PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 90G UNIDAD 35000
MICROCUBETA DESCARTABLE PARA
9 HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - - UNIDAD - UNIDAD 5500
10 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEM UNIDAD 8000
11 AGUA DESTILADA X 1 L UNIDAD 3000
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nø 18 G X 1 1/2" - -
12 UNIDAD - UNIDAD 10000
13 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 21 - - UNIDAD - UNIDAD 500
14 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 23 - - UNIDAD - UNIDAD 500
LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 mm X 2.0 mm - -
15 UNIDAD - UNIDAD 10000
LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm
APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION
16 UNIDAD 300
17 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO KN95 - - UNIDAD - UNIDAD 5000
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE - - KIT - 2.5
18 g UNIDAD 50
19 CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU - - UNIDAD - UNIDAD 1000
20 CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE - - UNIDAD - UNIDAD 1000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 1/4" - -
21 UNIDAD - UNIDAD 2000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 20 G X 1 1/4" - -
22 UNIDAD - UNIDAD 6000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 22 G X 1" - -
23 UNIDAD - UNIDAD 6000
24 CAMPO DESCARTABLE DENTAL - - UNIDAD - UNIDAD 3000
CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm - -
25 UNIDAD - UNIDAD 2000
26 BOLSA COLECTORA DE ORINA - - UNIDAD - X 2 L UNIDAD 300
27 BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO - - UNIDAD - UNIDAD 1000
ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS - - UNIDAD -
28 UNIDAD 3000
29 JUEGO DE FRESAS REDONDAS QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400

30 JUEGO DE FRESAS DE FISURA PEQUEÑA QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400

31 JUEGO DE FRESAS FISURA MEDIANA QUIRURUGICAS X 6 UNIDAD 400


32 JUEGO DE FRESAS REDONDAS ALTA VELOCIDAD X 6 UNIDAD 400
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 VENDA ELASTICA 3" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 1000
2 VENDA ELASTICA 8" X 5 yd - - UNIDAD - UNIDAD 200

3 SONDA VESICAL - 2 VIAS DESCARTABLE - UNIDAD - N§ 14 UNIDAD 500

4 PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA - - UNIDAD - UNIDAD 200


PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA - - UNIDAD
5 - UNIDAD 200
MICROCUBETA DESCARTABLE PARA
6 HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL - - UNIDAD - UNIDAD 5000
7 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 21 - - UNIDAD - UNIDAD 500
LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 mm X 2.0 mm - -
8 UNIDAD - UNIDAD 10000
LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm
APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION
9 UNIDAD 200
10 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO KN95 - - UNIDAD - UNIDAD 8000
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE - - KIT - 2.5
11 g UNIDAD 100
12 CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE - - UNIDAD - UNIDAD 2000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 20 G X 1 1/4" - -
13 UNIDAD - UNIDAD 3000
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 22 G X 1" - -
14 UNIDAD - UNIDAD 3000
15 CAMPO DESCARTABLE DENTAL - - UNIDAD - UNIDAD 2000
16 BOLSA COLECTORA DE ORINA - - UNIDAD - X 2 L UNIDAD 1000
17 BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO - - UNIDAD - UNIDAD 2000
18 COLESTEROL LDL X 200 DETERMINACIONES DET 3
19 HIERRO SERICO X 100 DETERMINACIONES DET 5
20 TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES UNIDAD 9
21 UREA CINETICA X 200 DETERMINACIONES DET 10
COLESTEROL HDL DIRECTO AUTOMATIZADO X 200
22 BDETERMINACION DET 3
FOSFATSA ALACALINA AUTOMATIZADA X 200
23 VDETERMINACIONES DET 9
TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP)
24 AUTOMATIZADA X 1 DETERMINACION DET 9
25 ALCOHOL ETILICO (ETANOL ) 96º GEL 1 L UNIDAD 299
TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO)
26 AUTOMATIZADO CINETICO X 1 DETERMINACION DET 9
AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº27 G 15/8
27 INYECTABLE UNIDAD 3000
28 ACIDO REVELADOR DENTAL X 1L UNIDAD 50
29 APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES UNIDAD 500

30 PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO X 100 UNIDAD 50


31 EUGENOL LIQUIDO X 15 ml UNIDAD 100
32 MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL UNIDAD 65
FRESA DE DIAMANETE DE ALTA VELOCIDAD CONO
33 INVERTIDO MEDIANO UNIDAD 500
FRESA DE DIAMANTE DE BAJA VEOLICIDAD REDONDA
34 MEDIANA UNIDAD 500
FRESA QUIRURGICA DE DIAMANTE DE BAJA VELOCIDAD
35 PIMPOLLO Nº2 UNIDAD 500
36 TERMOMETRO DIGITAL AXILAR UNIDAD 1000
37 TALLADOR DE RESINA UNIDAD 50
38 PIEZA DE MANO DE ALTA VELICIDAD UNIDAD 20
39 JUEGO DE AREBOCAS USO ODONTOLOGICO X 3 PIEZAS UNIDAD 50
40 ALGODÓN HIDROFILO X 100 G UNIDAD 200
ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE TELA 30CM X 9.1M
41 APROX UNIDAD 300
42 GASA ESTERIL 10CM X 10 CM UNIDAD 2000
43 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 PAR 10000

44 HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6IN X 100 UNIDAD 2500


45 HOJA BISTURI DESCARTABLE Nº 12 UNIDAD 500
46 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 15 - - UNIDAD - UNIDAD 200
47 LLAVE DE TRIPLE VIA EXTENSION X 50CM UNIDAD 2000
48 SONDA NASOGASTRICA Nº8 UNIDAD 50

49 SONDA VESICAL - 2 VIAS DESCARTABLE - UNIDAD - N§ 16 UNIDAD 100


50 AEROCAMARA DE PLASTICO ADULTO UNIDAD 500
51 EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 ML UNIDAD 500
PAPEL TERMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA
52 DENSIDAD 110 MM X 20M UNIDAD 200

53 APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL 10 CM X 10 CM UNIDAD 2500

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE


54 VACIO DE POLIPROPILENO 6ML CON EDTA DIPOTASICO UNIDAD 5000
55 ACIDO FIJADOR AUTOMATICO X 1 GAL GALON 50
56 TROCLOSAN 0.25G/100 ML JABON LIQUIDO UNIDAD 500
57 ALCOHOL YODADO 1G/100 ML SOL 1L UNIDAD 100
ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS - - UNIDAD -
58 UNIDAD 5000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/27/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ACIDO
1 FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400UEG + 60MG FE TABUNIDAD 50000
2 ACETILCISTEINA - 300 mg - INY 3 ML UNIDAD 300
3 ACIDO ALENDRONICO - 70 mg - TABLET - UNIDAD 300
4 ALBEMDAZOL 100 MG/5ML SUS 20ML UNIDAD 2000
5 ALBENDAZOL - 200 mg - TABLET - UNIDAD 30000
6 ALPRAZOLAM - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 2000
7 ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 + 400 UNIDAD 2000
8 AMBROXOL - 15 mg/5 mL - JARABE - 100 mL UNIDAD 100
9 AMBROXOL - 30 mg/5 mL - JARABE - 120 mL UNIDAD 200
10 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) - UNIDAD 700
11 AMOXICILINA - 250 mg - TABLET - UNIDAD 10000
12 AZITROMICINA - 200 mg/5 mL - SUSPEN - 30 mL UNIDAD 500
13 BENZOATO DE BENCILO - 25 g/100 mL (25 %) - LOCION - 120 UNIDAD 500
14 BIPERIDENO CLORHIDRATO - 2 mg - TABLET - UNIDAD 10000
15 BISACODILO ( TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5 mg UNIDAD 2000
16 calcio carbonato + vitamina d 500mg /400ui x 8g UNIDAD 100000
17 CELECOXIB - 200 mg - TABLET - UNIDAD 500
18 CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) - 500 mg - TABLET UNIDAD 50000
19 CLORFENAMINA MALEATO - 4 MG TABLET UNIDAD 10000
20 CLORFENAMINA MALEATO - 10 mg/mL - INYECT - 1 mL UNIDAD 10000
21 COLCHICINA - 500 æg (0.5 mg) - TABLET - UNIDAD 500
22 DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg/5 mL - JARABE UNIDAD 10000
23 ESTRIOL (CREMA VAGINAL) - 100 mg/100 g (0.1 %) - CREMA - UNIDAD 50
24 ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL (BLISTER) - 30 æg + 150 UNIDAD 3000
25 FLUCONAZOL - 150 mg - TABLET - UNIDAD 2000
26 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 31769
27 GABAPENTINA - 300 mg - TABLET - UNIDAD 10000
28 GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET - UNIDAD 11000
29 HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET - UNIDAD 3000
30 HIERRO (COMO SACARATO) - 20 mg Fe/mL - INYECT - 5 mL UNIDAD 800
### 31 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL (2 UNIDAD 600
32 LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET - UNIDAD 200000
33 METRONIDAZOL - 250 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL UNIDAD 600
34 NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET - UNIDAD 500
35 OXITOCINA - 10 UI - INYECT - 1 mL UNIDAD 5000
36 PARACETAMOL120MG/5 ML JBE 60 ML UNIDAD 100000
37 PARACETAMOL - 500 mg - TABLET - UNIDAD 250000
38 PREGABALINA - 75 mg - TABLET - UNIDAD 500
39 RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) - 300 mg - TABLET - UNIDAD 50000
40 SALES DE REHIDRATACION ORAL - - POLVO - 20.5 g/L UNIDAD 1000
41 SULFADIAZINA DE PLATA - 1 g/100 g - CREMA - 50 g UNIDAD 1000
42 TAMSULOSINA CLORHIDRATO - 400 æg (0.4 mg) - TABLET - UNIDAD 2000
43 DICLOFENACO 1G/100G GEL 50G UNIDAD 3000
44 GELATINA SUCCINALADA 4G/100ML INY 500ML UNIDAD 250
45 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG TABL UNIDAD 7000
46 NITROFURANTOINA 25MG/5ML SUS 120 ML UNIDAD 100
47 CLORHEXIDINA 0.05G/100ML JABON 250ML UNIDAD 1000
48 BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 MG /5ML SUS 240ML UNIDAD 2000
49 LACTULOSA 3.3G/5ML SOL 180ML UNIDAD 2000
50 LOVONORGESTREL 750 UG X 2 TABLET UNIDAD 200
51 MEDROXIPRESTERONA ACETATO 150ML /ML INY 1 ML UNIDAD 7087
52 HIPROMELOSA 3MG/ML SOL OFT 15ML UNIDAD 800
53 GESTAMICINA 3MG /ML SOL OFT 5 ML UNIDAD 2000
54 RISPERIDONA 2 MG TABLET UNIDAD 20000
55 SULPIRIDA 200MG TABLET UNIDAD 5000
56 HALOPERIDOL 2MG/ML SOL 20 ML UNIDAD 100
57 CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100MG TABLET UNIDAD 200
58 CLOZAPINA 100MG TABLET UNIDAD 5000
59 FLUFENAZINA DECANOATO 25MG/ML INY 1 ML UNIDAD 200
60 ACETILCISTEINA - 600MG TABLET UNIDAD 6000
61 SOLDIO CLORURO MG/ML 100 ML INY 1 L UNIDAD 2640
62 E3STRADION CIPIONATO + MEDROXIPROGESTERONA ACETAT UNIDAD 3000
63 DEXAMETASONA 2 MG/5ML ELIXIR 100 ML UNIDAD 100
64 VITAMINA B - COMPLEJO - - TABLET - UNIDAD 20000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
9/27/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
MANOMETRO DE OXIGENO DE DOS RELOJES Y
1 HUMIDIFICADOR UNIDAD 205
2 BALON DE OXIGENO DE 10 M3 UNIDAD 44
3 EQUIPO DE VENOCLISIS UNIDAD 10000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN FICHA TECNICA
PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
11/2/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL
1 (2 %) - INYECT - 20 mL UNIDAD 600
2 PARACETAMOL 120MG/5ML JBE 60ML UNIDAD 100000
3 ACETILCISTEINA - 300 MG INY 3ML UNIDAD 300
4 ALBENDAZOL - 200 mg - TABLET - UNIDAD 30000
5 AZITROMICINA 200MG/5ML SUS 30ML UNIDAD 500
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG
6 TABLETA UNIDAD 7000
METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250MG/5ML SUS 120
7 ML UNIDAD 400
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO
8 400UG + 60 MG FE TAB UNIDAD 50000
9 LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET - UNIDAD 100000
10 GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET - UNIDAD 11000
BENZOATO DE BENCILO - 25 g/100 mL (25 %) - LOCION -
11 120 mL UNIDAD 500
12 HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET - UNIDAD 3000
BISACODILO ( TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5
13 mg - TABLET - UNIDAD 2000
ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO
14 400+400+400 MG/5ML SUS 150ML UNIDAD 500
RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) - 300 mg - TABLET
15 - UNIDAD 30000
16 BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 MG /5ML SUS 240ML UNIDAD 1875
17 MEDROXIPRESTERONA ACETATO 150ML /ML INY 1 ML UNIDAD 7087
18 CLORFENAMINA MALEATO - 4 MG TABLET UNIDAD 10000
19 HIPROMELOSA 3MG/ML SOL OFT 15ML UNIDAD 800
20 RISPERIDENO 2MG TAB UNIDAD 20000
21 HALOPERIDOL 2MG/ML SOL 20 ML UNIDAD 100
22 CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100MG TABLET UNIDAD 200

23 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 31769


24 AMBROXOL 30MG/58ML JBE 120ML UNIDAD 200
25 AMBROXOL15MG/5ML JBE 100ML UNIDAD 200
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG/5ML JBE 120
26 ML UNIDAD 10000
ESTRADIOL CIPIONATO + MEDROXIPROGESTERONA
27 ACETATO 5MG+25MG/0.5 ML INY 0.5 UNIDAD 3000
28 ACIDO ALENDRONICO 70MG TAB UNIDAD 300
29 DEXAMETASONA 2 MG/5ML ELIXIR 100 ML UNIDAD 100
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
11/2/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL
1 (2 %) - INYECT - 20 mL UNIDAD 1000
2 PARACETAMOL 120MG/5ML JBE 120ML UNIDAD 3000
3 CLORFENAMINA MALEATO - 4 MG TABLET UNIDAD 15000
4 CLONAZEPAN 500UG (0.5MG) TAB UNIDAD 10000
5 ALBENDAZOL 200MG TAB UNIDAD 10000
6 DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250MG TAB UNIDAD 5000
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL
7 POTASICA) 500MG+ 125 MG TAB UNIDAD 35000
8 CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO)500MG TAB UNIDAD 30000
9 FLUCONAZOL 150 MG TAB UNIDAD 10000
METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250MG/5ML SUS 120
10 ML UNIDAD 500
11 METRONIDAZOL 500 MG TAB UNIDAD 15000
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400
12 UG + 60MG FE TAB UNIDAD 100000
13 LOSARTAN POTASICO 50MG TAB UNIDAD 100000
14 GEMFIBROZILO 600 MG TAB UNIDAD 2000
15 BISACODILO 5 MG TAB UNIDAD 3000
16 SIMETICONA 80MG TAB UNIDAD 2000
ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 +
17 400MG/5ML SUS 150 ML UNIDAD 2000

18 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML INY 1 ML UNIDAD 2400


19 METFOMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB UNIDAD 10000
20 RISPERIDONA 2 MG TAB UNIDAD 5000
21 HALOPERIDOL 2MG/ML SOL 20ML UNIDAD 300

22 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 50000


23 AMBROXOL 30MG/58ML JBE 120ML UNIDAD 100
24 AMBROXOL15MG/5ML JBE 100ML UNIDAD 200
25 BUDESONIDA 200 UG/DOSIS AER 200 DOSIS UNIDAD 100
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG/5ML JBE 120
26 ML UNIDAD 1800
ESTRADIOL CIPIONATO + MEDROXIPROGESTERONA
27 ACETATO 5MG+25MG/0.5 ML INY 0.5 UNIDAD 3000
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
11/3/2022

Firma y Sello
Área Ususaria

FORMATO N° 01-LOG: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:


UNIDAD DE SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SISMED

REQUERIMIENTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL
1 (2 %) - INYECT - 20 mL UNIDAD 500
2 ALBENDAZOL - 200 mg - TABLET - UNIDAD 30000
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL
3 POTASICA) 250 MG + 62.5MG/5ML SUS 60 ML UNIDAD 1500
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL
4 POTASICA) 500 MG + 125MG TAB UNIDAD 40000
5 AZITROMICINA 200MG/5ML SUS 30ML UNIDAD 1000
METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250MG/5ML SUS 120
6 ML UNIDAD 2000
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO
7 400UG + 60 MG FE TAB UNIDAD 50000
8 LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET - UNIDAD 70000
9 GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET - UNIDAD 10000
10 SIMETICONA 80 MG TAB UNIDAD 3500
ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO
11 400+400+400 MG/5ML SUS 150ML UNIDAD 1500

12 RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) - 300 mg - TABLET - UNIDAD 15000


13 SULCRAFATO 1G/5ML SUS 180 ML UNIDAD 200

14 TETRACICLINA CLORHIDRATO 1G/100 G(1%) UNG OFT 6G UNIDAD 500


15 DISULFIRAM 500 MG TAB UNIDAD 2000

16 FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET - UNIDAD 30000


DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15MG/5ML JBE 120
17 ML UNIDAD 5049

18 CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 500 MG/400UI X 8 G UNIDAD 90000

19 ETINILESTRADIOL + LEVONOGESTREL 30 UG + 150 UG BLIS UNIDAD 2200


DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
SEGÚN ANEXO

PLAZO DE ENTREGA:
05 DIAS CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED
FORMA DE ENTREGA:
UNA SOLA ENTREGA
GARANTÍA MÍNIMA:
1 AÑO
FORMA DE PAGO:
PAGO UNICO
FECHA
11/3/2022

Firma y Sello
Área Ususaria
FUENTE DE
N° PROFESION CENTRO DE LABOR MES DE DEUDA MONTO
FINANCIAMIENTO

QUIMICO SETIEMBRE Y
1 C.S LA LIBERTAD OCTUBRE 4000 DONACIONES Y
FARMACEUTICO TRANSFERENCIAS
AGOSTO,
TECNICO EN SETIEMBRE Y
2 CS. CHILCA 4500
FARMACIA OCTUBRE DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TECNICO EN SETIEMBRE Y
3 P.S HUARI OCTUBRE 3000 DONACIONES Y
FARMACIA TRANSFERENCIAS

TECNICO EN
4 P.S INGENIO OCTUBRE 1500
FARMACIA DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
SEDE DEL ALMACEN
TECNICO EN DONACIONES Y
5 ESPECIALIZADO DE OCTUBRE 1500
FARMACIA MEDICAMENTOS
TRANSFERENCIAS

FUENTE DE
N° PROFESION CENTRO DE LABOR MES DE DEUDA MONTO FINANCIAMIENTO

MANTENIMIENTO Y SEDE ADMINISTRATIVA DEL SETIEMBRE Y DONACIONES Y


1 3000
LIMPIEZA LOCAL SISMED OCTUBRE TRANSFERENCIAS
ING.INFORMATICO EN SEDE ADMINISTRATIVA DEL SETIEMBRE Y DONACIONES Y
SISTEMAS SISMED OCTUBRE 4000 TRANSFERENCIAS
2

RECURSOS
MANTENIMIENTO C.S CONCEPCION OCTUBRE 1500 DIRECTAMENTE
PREVENTIVO DE LA RECAUDADOS
3 PLANTA DE OXIGENO
RECURSOS
APOYO SETIEMBRE Y
SEDE ADMINISTRATIVA DEL 2000 DIRECTAMENTE
ADMINISTRATIVO OCTUBRE
4 SISMED RECAUDADOS
DONACIONES Y
DIGITADOR OCTUBRE 1500
5 C.S SAN FRANCISCO TRANSFERENCIAS
SEDE DEL ALMACEN DONACIONES Y
SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO DE OCTUBRE 1500 TRANSFERENCIAS
6 MEDICAMENTOS
SEDE DEL ALMACEN DONACIONES Y
SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO DE OCTUBRE 1500 TRANSFERENCIAS
7 MEDICAMENTOS
SEDE DEL ALMACEN DONACIONES Y
SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO DE OCTUBRE 1500 TRANSFERENCIAS
8 MEDICAMENTOS
RESOLUCION
JEFATURAL Y
META PEDIDO
CODIGO DE
TRANSFERENCIAS

RJ 150 Y CT 626 104 1629

RJ 156 Y CT 149 101 1630

RJ 150 Y CT 626 104 1631

RJ 158 Y CT 871 102 1756

RJ 158 Y CT 871 102 1757

RESOLUCION JEFATURAL
Y CODIGO DE META PEDIDO
TRANSFERENCIAS

RJ 150 Y CT 626 104 1632

RJ 173 Y CT 1291 128 1779

104 1678

104 1677

RJ 158 Y CT 871 102 1760

RJ 158 Y CT 871 102 1758

RJ 158 Y CT 871 102 1759

RJ 150 Y CT 626 104 1866


FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
JEFATURA DEL SISMED
OBJETIVO DEL SERVICIO O CONSULTORÍA:

Realizar el servicio de traslado de medicamento y Equipos de proteccion personal de Almacen Especializado de


Medicamentos de Diresa Pilcomayo a la Red de Salud valle del mantaro de la ciudad de Huancayo - Junin

ALCANCE DEL ESTUDIO


Servicio de traslado de medicamentos , EPP y dispositivos medicos quirurgicos

REQUISITOS GENERALES DEL ESTUDIO


Buen servicio de transporte con los medicamentos
10 estivadores
3 viajes de Pilcomayo a almacen Red Valle del Mantaro
Servicio de descarga y carga del almacen especializado de Medicamentos de Pilcomayo
PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA
No corresponde.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
No corresponde.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR


* Servicio de traslado de Medicamentos y dispositivos medicos quirurgicos y EPP
* traslado de 78 toneladas Medicamentos y dispositivos medicos quirurgicos y EPP
* Buen servicio en el cuidado de cajas Fragiles como ampollas y refrigerados
* Cargo y Descargo de los Medicamentos en el almacen especializado de la RSVM por la empresa del transporte.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
* Donaciones y Transferencias 0103 - ATENCIÓN BASICA DE SALUD
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
* Cumplir con lo señalado durante los viajes por 78 toneladas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


* Durante el año 2021
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
No corresponde.
MONTO Y FORMA DE PAGO
S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos 00/100 soles)
El pago se realizará a la presentación del Acta de Conformidad
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el área usuaria, previa presentacion del acta de conformidad de la unidad del sismed
PENALIDADES
* Conforme a ley.
ANEXOS

FECHA
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL CAPACITADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE CONCEPCION
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
EGRESADO DE COLEGIO
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO
ABASTECIMIENTO DE OXIGENO
VERIFICACION CONSTANTE DE LA OPERATIVIDAD PLANTA DE OXIGENO
CORDINACIONES DE CARGA DE OXIGENO.
REPORTE A REXONI PERU DIARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 - 09 104
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD EN LA PLANTA DE OXIGENO DE C UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/10/22 AL 30/12/22 (90 DIAS)
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
90 DIAS CALENDARIOS, CADA 30 DIAS PRESENTACION DE INFORME
MONTO Y FORMA DE PAGO
1,500.00 SOLES CADA 30 DIAS PREVIA FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/30/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL CAPACITADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE
OXIGENO MEDICINAL DE CONCEPCION
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
EGRESADO DE COLEGIO
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIANCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1-00 127
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE EN LA
PLANTA DE OXIGENO DE CONCEPCION UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/07/22 AL 30/09/22 (90 DIAS)
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
30 DIAS CALENDARIOS
MONTO Y FORMA DE PAGO
22103.00 SOLES DESPUES DE4 LOS 30 DIAS PREVIA FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
D L M MR J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
JULIO AGOSTO SETIEMBROCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRETOTAL DEBO PEDIDO PEDIDO 2 RJ OBSEVACION
QUIMICOS
C.S LA LIBERTAD CESAR ARANALES 2000 2000 2000 2000 8000 1629 RJ 150 RJ 150 28000
C.S HUANCAN JANTE GOMEZ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1422 RJ 156 14000
C.S SAN JERONIMO LILIANA CORDOVA 2000 2000 2000 2000 2000 8000 2000 1680 1754 RJ 150 RJ 158 32000
C.S SAPALLANGA NATALY BONIFACIO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1421
C.S SAN MARTIN EDITH ORELLANA 2000 2000 2000 2000 1419 RDR 8500
C.S PUCARACA LUIS VIDAL 2000 2000 2000 2000 1417
C.S SAN AGUSTIN DE CAJAS JHOSELIN 2000 2000 2000 2000 1420
C.S ORCUTONA JUAN VIORRAROEL 2000 2000 2000 2000 1418 28000
ALMACEN FLOR MARIA HINIZTROZA 2000 2000 2000 2000 1423 ALMACEN
SAN FRANCISCO
TOTAL
TECNICOS
ALMACEN FLOR INGA ORTEGA 1500 1500 1500 1500 1414 ALMACEN
PALIAN
ALMACEN DOLI 1500 1500 1500 1500 1415 ALMACEN
LA LIBERTAD
C.S JUTICIA FLOR JANANPA 1500 1500 1500 1500 1416
P.S HUARI GINA 1500 1500 1500 1500 6000 1631 RJ 150
C.S CHILCA KEVIN 1500 1500 1500 1500 1500 6000 1500 1630 1755 RJ 156 243
ADMINISTRATIVO WILMER 1500 1500 1500 1500 6000 1632 RJ 150
ADMINISTRATIVO BILLI 2000 2000 2000 2000 8000 1632 RJ 156
ADMINISTRATIVIO INGRITH 1000 1000 1000 1000 4000 1677 RDR
PLANTA DE OXIGENO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 4500 1232 1678 RDR
TOTAL

NUEVO PERSONAL OCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRETOTAL PEDIDO RJ OBSERVACION


SEGURIDAD 1 1500 1500 1500 4500 1758 158
SEGURIDAD 2 1500 1500 1500 4500 1759 158
PARA EL P.S DE INGENI MARIFER JHOANA 1500 1500 1500 4500 1756 158
TECNICO EN FARMACIA ANDER HUARIPATA 1500 1500 1500 4500 1757 158 244
DIGITADOR C.S SAN FRANCISCOPATI 1500 1500 1500 4500 1760 158

ALQUILER DEL ALMACEN 1760

PARA
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA PROFESIONAL INFORMATICO RSVM PARA LA UNIDAD DEL SISM
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL EN INFORMATICA PARA LA UNIDAD DEL SISMED
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO EN LOS PROGRAMAS
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CONOCIMIENTO EN OFIMATICA
MANTEMINIEMTO EN SOFTWARE Y HARDWARE
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR PUBLIO Y/O PRIVADO
CONOCIMIENTO DEL APLICATIVO SISMED V2.4
GESTION DEL APLICATIVO DBO
CONOCIMIENTO EN EL APLICATIVO VAL SISMED 4.0
DESCRIPCION DEL SERVICIO
ADMINISTRACION DEL APLICATIVO SISMED V.24
MANEJO DEL APLICATIVO DBO PARA LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
ANALISIS Y DIGITACION PARA LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
MANTENIMIENTO SOFTWARE Y HARDWARE
OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS
MANEJO DEL APLICATIVO VALSISMED4.0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 128
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
2° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
3° ARMADA DEL 31/11/2022 AL 30/11/2022
4° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
2000 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/18/2022
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA LOCAL PARA LA UNIDAD DEL SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA LOCAL PARA LA UNIDAD DEL SISMED
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DEL SISMED
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTO DE SECUNDARIA COMPLETA
EXPERIENCIA LABORAL EN ENTIDADES PUBLICAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO


LIEMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DEL SISMED
DESINFECCION DEL AREA CADENA DE FRIO
CUIDAR Y CONSERVAR EL ORDEN DENTRO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS
APOYO DIARIO EN LA CARGA Y DESCARGA DE LOS PRODUSTOS FARMACEUTICOS
DESINFECTAR Y ELIMINAR TODOS LOS DESPERDICIOS DENTRO DEL ALMACEN
LLEVAR EL CONTROL DE LOS BIENES DEL ALMACEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 104
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
2° ARMADA DEL 31/11/2022 AL 30/11/2022
3° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
11/2/2022
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S LA LIBERTAD
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S LA LIBERTAD
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
QUIMICO FARMACEUTICO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMIENTOS, STOCK CRITICO
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ATENCION DE FARMACIA CLINICA PARA EL USO RACIONAL Y SEGUROS DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 104
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
2° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
3° ARMADA DEL 31/11/2022 AL 30/11/2022
4° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
2000 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/23/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria
FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN JERONIMO
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN JERONIMO
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
QUIMICO FARMACEUTICO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMIENTOS, STOCK CRITICO
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ATENCION DE FARMACIA CLINICA PARA EL USO RACIONAL Y SEGUROS DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 104
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/08/22 AL 30/11/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/08/2022 AL 30/08/2022
2° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
3° ARMADA DEL 31/10/2022 AL 30/10/2022
4° ARMADA DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
2000 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/23/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL P.S HUARI
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL P.S HUARI
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 104
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/09/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
2° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
3° ARMADA DEL 31/11/2022 AL 30/11/2022
4° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/23/2022
__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL C.S CHILCA
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL C.S CHILCA
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/08/22 AL 30/11/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/08/2022 AL 30/08/2022
2° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
3° ARMADA DEL 31/10/2022 AL 30/10/2022
4° ARMADA DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/23/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
MEDICAMENTOS SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
MEDICAMENTOS
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/08/22 AL 30/11/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/08/2022 AL 30/08/2022
2° ARMADA DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
3° ARMADA DEL 31/10/2022 AL 30/10/2022
4° ARMADA DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
9/23/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA

EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE


MEDICAMENTOS SISMED
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE
MEDICAMENTOS
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/10/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
2° ARMADA DEL 31/10/2022 AL 30/11/2022
4° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/10/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL P.S INGENIO
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL P.S INGENIO
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/10/22 AL 30/12/22 ( 120 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022
2° ARMADA DEL 31/10/2022 AL 30/11/2022
3° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/10/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL DE TECNICO EN FARMACIA PARA EL C.S CHILCA
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN FARMACIA PARA EL C.S CHILCA
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
CURSOS EN OFIMATICA
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DE ALMACENAMIENTO
EVALUAR LAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN
APOYO EN EL MONITOREO EN EL ESTABLECIMIENTO
DIGITACION, REGISTRO DE PECOSA AL SISTEMA SISMED
OTROS QUE SE LE ASIGNE SEGÚN NECESIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/12/22 AL 30/12/22 ( 30 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
1500 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/10/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

FORMATO N° 02 - LOG: TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)


ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DEL SISMED - RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
FINALIDAD PUBLICA
EL PRESENTE SERVICIO CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN JERONIMO
OBJETO DE LA ADQUISICION
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL C.S SAN JERONIMO
ALCANCE
GARANTIZAR EN EL BUEN SERVICIO Y EL SISTEMA OPERATIVO
PRODUCTO DE CONSULTORIA
No corresponde.
REQUISITOS MÍNIMOS
QUIMICO FARMACEUTICO
CURSOS EN BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
UN AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL SSECTOR PUBLICO O PRIVADO

DESCRIPCION DEL SERVICIO


GESTION DE MEDICAMENTOS CON RIESGOS DE VENCIMIENTOS, STOCK CRITICO
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ATENCION DE FARMACIA CLINICA PARA EL USO RACIONAL Y SEGUROS DE MEDICAMENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META


(4-19) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102
RESPONSABILIDADES CONFORMIDAD DE SERVICIO
APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL SISMED RDVM UNIDAD DE SISMED

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO


DEL 01/12/22 AL 30/12/22 ( 30 DIAS CALENDARIOS)
1° ARMADA DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022
PLAZO Y CONTENIDO DE PRESTACIÓN DE INFORMES
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE CADA ARMADA
MONTO Y FORMA DE PAGO
2000 SOLES CADA ARMADA
SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD
*La conformidad lo dará el area usuaria.
PENALIDADES
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADFO
ANEXOS
NO CORRESPONDE
FECHA
10/10/2022

__________________________________
Firma y sello
Área Usuaria

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