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PROYECTO:
GRE.EEC.Z.99.CL.P.07823.00.149.0A
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Rodney Wigg Pablo Villagra Ricardo Mutis
COLLABORATORS VERIFIED BY VALIDATED BY
PROJECT / PLANT
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GROUP FUNCION TYPE ISSUER COUNTRY TEC PLANT SYSTEM PROGRESSIVE REVISION
EPC Valle del
Sol
G EEC Z 9 9 C L P 0 7 8 2 3 0 0 1 4 9 0 A
CLASSIFICATION FOR RE
VALIDATION UTILIZATION SCOPE ISSUED FOR VALIDATION
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Historial De Cambios:
0A – Revision
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ÍNDICE
1 ANTECEDENTES................................................................................................................. 5
2 OBJETIVO ......................................................................................................................... 5
3 ALCANCE .......................................................................................................................... 5
3.1 Localización área del Proyecto ....................................................................................... 6
3.2 Acceso Vial a la Obra .................................................................................................. 6
4 REFERENCIAS ................................................................................................................... 7
5 DEFINICIONES ................................................................................................................... 7
6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .......................................................................................... 9
7. PROPÓSITO .................................................................................................................... 11
7.1 Modificación Proyecto Fotovoltaico EPC Valle del Sol .......................................................... 11
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................ 12
8.1 subestación Elevadora de 33kV a 220kV.......................................................................... 12
8.2 Línea de Transmisión Eléctrica (LTE).............................................................................. 12
8.3 Caminos Internos (Huellas de Accesos) ........................................................................... 13
9. Equipo de Trabajo y Competencia ................................................................................. 14
9.1 Compromiso de la Dirección ........................................................................................ 14
9.2 Política de Calidad y medioambiente .............................................................................. 14
9.2.1 Establecimiento de la Política de Medio Ambiente ............................................................... 14
9.2.2 Comunicación de la Política de Medio Ambiente ................................................................. 15
10 PLANIFICACIÓN ................................................................................................................ 15
10.1 Procesos del Sistema de Gestión Medioambiental............................................................... 15
10.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ................................................................. 15
10.1.2 Aspectos Ambientales asociados al Proyecto .................................................................... 15
10.1.3 Medidas Manejo Ambiental del Proyecto .......................................................................... 16
10.1.4 Liberación y/o entrega de área ambiental. ........................................................................ 19
10.1.5 Plan de cierre y abandono .......................................................................................... 19
10.1.6 Requisitos Legales y otros requisitos .............................................................................. 20
10.1.7 Compromisos Ambientales .......................................................................................... 20
10.1.8 Planificación de Acciones para Instalación de la Obra. .......................................................... 20
10.2 Objetivos Ambientales y planificación para Lograrlos............................................................ 21
10.2.1 Objetivos Ambientales ............................................................................................... 21
11 APOYO ........................................................................................................................... 21
11.1 Recursos .............................................................................................................. 21
11.2 Competencia .......................................................................................................... 21
11.3 Toma de Conciencia ................................................................................................. 22
11.4 Comunicación ......................................................................................................... 22
14.4.1 Generalidades ........................................................................................................ 22
14.4.2 Comunicación Interna ................................................................................................ 22
14.4.3 Comunicación Externa ............................................................................................... 22
14.5 Información Documentada .......................................................................................... 23
14.5.1 Generalidades ........................................................................................................ 23
14.5.2 Creación, Actualización y Control de la Información Documentada............................................ 23
14.5.3 Carpetas Medioambientales del Proyecto ......................................................................... 23
15 OPERACIÓN .................................................................................................................... 23
15.1 Planificación y Control Operacional ................................................................................ 23
16 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................................. 24
16.1 sEGUIMIENTO, mEDICIÓN, aNÁLISIS Y eVALUACIÓN ....................................................... 24
16.1.1 Generalidades ........................................................................................................ 24
16.1.2 Evaluación y Cumplimiento ......................................................................................... 24
16.2 aUDITORÍA INTERNA ............................................................................................... 24
16.2.1 Auditorías Externas .................................................................................................. 25
17 MEJORA ......................................................................................................................... 25
17.1 Generalidades ........................................................................................................ 25
17.2 No Conformidad y Acción COrrectiva .............................................................................. 25
17.3 Mejora Continua ...................................................................................................... 26
18 VIGENCIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.......................................................................... 26
18.1 Orden Higiene y Seguridad ......................................................................................... 26
18.2 Flujograma de emergencia en caso de Incidente (Accidente). ................................................. 27
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19 REGISTROS..................................................................................................................... 28
19.1 Historial de Cambios ................................................................................................. 28
20 ANEXOS ......................................................................................................................... 28
20.1 Plan de Contingencia ................................................................................................ 29
21 TOMA DE CONOCIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ...................................................... 30
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1 ANTECEDENTES
El manejo ambiental constituye un gran valor estratégico, por lo que la mejora de las condiciones de trabajo
con el propósito de elevar el nivel de protección medioambiental.
Teniendo en cuenta que la seguridad está íntimamente ligada a la actitud, acción o actividad de cada uno
de los integrantes de la empresa, todos sus componentes tienen la responsabilidad de cumplir las medidas
dictadas.
Dentro de este marco, el Plan Manejo Ambiental tiene por finalidad proporcionar las condiciones necesarias
para crear un manejo ambiental que permita respaldar tanto los niveles de producción y calidad establecidos
en la ejecución de los servicios de SEMI, como preservar el valor de sus recursos naturales.
2 OBJETIVO
El Presente documento tiene por objetivo establecer, planificar, implementar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos para la realización del Proyecto “Modificación Parque Fotovoltaico
Valle del Sol” efectuando acciones para abordar Riesgos y Oportunidades relacionados con los aspectos
ambientales, los requisitos legales y otros requisitos específicos del proyecto que necesitan abordarse para
lograr los Objetivos de Cumplimiento Medioambiental previstos, prevenir o reducir los efectos no
deseados y lograr la mejora continua mediante:
Este Plan de Manejo Ambiental está basado en la Norma Internacional ISO 14001.
3 ALCANCE
El alcance del presente plan incluye todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto
“Modificación Proyecto Fotovoltaico Valle del Sol”.
El proyecto se encuentra evaluado ambientalmente, y cuenta con Resolución de Calificación Ambiental
(RCA N°0220) del 29 de Septiembre de 2020, la cual califica ambientalmente favorable el proyecto,
cumpliendo con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental de la comisión de evaluación Región
de Antofagasta, en la que se establecen las medidas, compromisos y condiciones de operación para el
desarrollo del proyecto.
Se refiere a todas las obras que se ejecutarán por parte de SEMI Chile durante la construcción del contrato
“Modificación Proyecto Fotovoltaico Valle del Sol”. El Proyecto consistirá en implementar modificaciones al
“Proyecto Fotovoltaico Valle del Sol” (RCA N.º 0141/2013), consistentes en un aumento en la potencia
instalada de 143 MW a 188 MW. Adicionalmente, se modificará la distribución de los paneles e instalaciones
dentro del polígono del parque fotovoltaico y, además, se conectará a la subestación eléctrica Mirajes, a
través de una línea de transmisión de 10,21 km de longitud.
Semi Chile se encargará de la construcción de:
1. Subestación Elevadora: La subestación elevadora tiene como función elevar la tensión de 33 kV a 220
kV. Se ubicará en el extremo Sureste de la Planta Fotovoltaica y comprenderá una superficie aproximada
de 7.661 m2.
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El proyecto tendrá 2 accesos, ambos a través de la Ruta 5. El primero de ellos será a la altura del km 1.559,
y el segundo a la altura del km 1.560, desde los cuales se accederá mediante un empalme hacia el oriente
por un camino de aproximadamente 100 m de longitud hasta el área del proyecto.
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4 REFERENCIAS
5 DEFINICIONES
ART: Registro de análisis de riesgo, que deberá realizarse cada día antes del comienzo de cada actividad.
El análisis de riesgos del trabajo es la evaluación objetiva del potencial de daño que pueden causar los
peligros de una determinada actividad estableciendo medidas que permitan controlar y/o minimizar los
riesgos. En este sentido se trabaja en dos dimensiones, la primera es la evaluación mediante matrices, la
segunda mediante inventarios de riesgos de todas las actividades a desarrollar asignando un valor que
permitirá determinar si la actividad es crítica o no. Para esto se debe hacer esta evaluación antes de iniciar
un trabajo.
Check-List: Lista de Verificación para la inspección de equipos y herramientas de terreno.
EPP: El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o
resguardar su salud en el trabajo.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
Trabajador: Toda persona, empleado u obrero que trabaje para alguna empresa, institución, servicio o
persona.
ART: Registro de análisis de riesgo, que deberá realizarse cada día antes del comienzo de cada actividad.
El análisis de riesgos del trabajo es la evaluación objetiva del potencial de daño que pueden causar los
peligros de una determinada actividad estableciendo medidas que permitan controlar y/o minimizar los
riesgos. En este sentido se trabaja en dos dimensiones, la primera es la evaluación mediante matrices o
inventarios de riesgos de todas las actividades a desarrollar asignando un valor que permitirá determinar si
la actividad es crítica o no. Para esto se debe hacer esta evaluación antes de iniciar un trabajo.
Riesgo biológico: Es la posible exposición en la presencia de microorganismos u organismos que puedan
dar lugar a enfermedades, generando una amenaza a la salud humana, la cual pudiera ser contagiada por
alguna actividad humana. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o
mucosas.
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus
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causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había
encontrado antes en el ser humano.
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno (germen o virus) que la
causa.
Cuarentena: La cuarentena, es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un
período de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda
una enfermedad .
EPP: El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su
salud en el trabajo.
ISAPRE: Las Instituciones de Salud Previsional o Isapres son las entidades privadas encargadas de
financiar las atenciones y beneficios de salud, así como las actividades afines o complementarias a ese fin,
a las personas afiliadas, y sus cargas, que cotizan el valor del plan pactado
Alerta: condición de vigilancia o atención ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso.
supone activar las medidas previstas ante estas situaciones.
Evacuación parcial: se producirá solo cuando se desee evacuar uno o más sectores en forma
independiente de la faena total, hacia una zona segura.
Evacuación total: se realizará cuando la situación de emergencia sea tal que se requiera evacuar
totalmente la faena hacia una zona segura.
Vía de evacuación: es toda ruta que conduce desde un punto de la faena hasta la zona de seguridad,
donde disminuyen las consecuencias de la emergencia.
Zona de seguridad / punto de encuentro: zona a la cual deben dirigirse todas las personas, que se
encuentren en los límites de la faena una vez dada la orden de evacuación (parcial o total).
Para tal efecto, la zona de seguridad en la instalación de faena o lugar de trabajo se debe señalizar según
se indica:
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Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la
adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final
6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
CARGO RESPONSABILIDADES
Administrador de Contrato Ser el representante de la Dirección del Contrato con Enel Green
Power.
Asegurar de que la Política de Calidad y Medio Ambiente, así
como sus objetivos, formas de cumplimiento, parámetros de
control y resultados son comunicados y entendidos por toda la
organización.
Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los
requisitos del Proyecto, tanto por parte del Cliente como legales.
Asegurar que los procesos están generando y proporcionan los
resultados previstos.
Asegurarse de que se promueve el enfoque al Cliente en toda la
Organización
Determinar y revisar los requisitos del Proyecto.
Realizar revisiones periódicas al Sistema de Gestión de Medio
Ambiente
Jefe de terreno Velar por la seguridad de los trabajadores en la ejecución de los
trabajos.
Responsable de la dirección y supervisión de la ejecución de la
obra en terreno.
Gestionar los recursos asignados para la ejecución de las Obras
de Construcción del proyecto.
Realizar en conjunto con el Encargado de Planificación y Oficina
Técnica el Programa Maestro de Obra.
Velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de
las prescripciones relativas a Medio Ambiente y a la protección y
respeto del Medio Ambiente por parte de todos los operarios a su
cargo.
Realizar un seguimiento y análisis de desempeño periódicos
sobre el cumplimiento de la Planificación.
Comunicación y coordinación con EGP.
Experto Medio ambiente Realizar seguimiento y monitoreo a las medidas y compromisos
ambientales establecidos en la RCA N°0220/2020.
Asegurar que el Sistema de Medio Ambiente es conforme a los
requisitos de la Norma Internacional ISO9001:2015 e ISO
14001:2015.
Asegurar que los procesos están generando y proporcionan los
resultados previstos.
Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de
Gestión medioambiental y sobre las Oportunidades de Mejora a
través de los resultados obtenidos en las auditorías internas.
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CARGO RESPONSABILIDADES
Asegurarse de que se promueve el enfoque al Cliente en toda la
Organización
Asegurarse de que la Integridad del Sistema de Gestión
medioambiental se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el Sistema de Gestión medioambiental.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los
trabajadores de las medidas medioambientales del proyecto.
Identificar e investigar causas de los incidentes ambientales.
Promover la realización de cursos de capacitación para los
trabajadores.
Supervisar el control de cumplimiento por parte de contratistas y
subcontratistas de las disposiciones legales, reglamentarias,
normas y procedimientos ambientales establecidos para el
contrato de Enel Green Power.
Gestionar todas las medidas tendientes a la protección y
desarrollo sustentable del medio ambiente.
Preparar los informes de medio ambiente de la obra.
Mantener reuniones con el administrador del contrato y personal
a cargo de las obras.
Asegurar, en colaboración con el Prevencionista de Riesgos, la
capacitación del personal conforme al servicio prestado y
exigencias legales, del cliente o propias de SEMI.
Experto en prevención
de Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de
riesgos laborales los elementos de protección personal.
Planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover
acciones permanentes tendientes al control de los riesgos
profesionales y al establecimiento de medidas preventivas.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los
trabajadores de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
Identificar e investigar causas de accidentes y enfermedades
profesionales. Así como la comunicación y coordinación con las
partes interesadas (cliente, administración, mutualidad, entre
otros).
Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad
que sirvan para la prevención de riesgos laborales.
Promover la realización de cursos de capacitación en materias
de seguridad para los trabajadores.
Supervisar el control de cumplimiento por parte de contratistas y
subcontratistas de las disposiciones legales, reglamentarias,
normas y procedimientos de prevención de riesgos establecidos
para el contrato de Enel Green Power.
Desarrollo de estadísticas de accidentabilidad.
Velar por la seguridad de los trabajadores en la ejecución de los
trabajos.
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CARGO RESPONSABILIDADES
Planificar, organizar y supervisar el trabajo del personal a su
cargo.
Elaborar informes sobre la inspección y control en la ejecución
de obras, reportando los avances, desviaciones e
incumplimientos detectados.
Controlar que la calidad de materiales utilizados se adecue a las
especificaciones técnicas y normas técnicas.
Asegurar el material que se requieres para la ejecución de los
trabajos
Asegurar el cuidado de los equipos y herramientas a cargo de su
área.
Inspeccionar y verificar que las obras estén de acuerdo a los
planos aprobados.
Cumplimiento de las normativas relacionadas al sistema eléctrico
bajo su responsabilidad.
Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su
competencia, le sean asignadas por parte de su jefatura
inmediata superior.
Trabajadores
Ejecutar los trabajos encomendados siguiendo las instrucciones
de sus superiores y los procedimientos establecidos.
Comunicar incidencias en la ejecución de los trabajos, en los
medios empleados, etc., en especial aquellas que pudieran
suponer desvíos en los plazos previstos.
Cuidar el medio ambiente en los puntos de trabajo.
Comunicar incidencias en la ejecución de los trabajos, en los
medios empleados, etc., en especial aquellas que pudieran
suponer desvíos en los plazos previstos.
Actúa de manera coordinada con el Jefe de Terreno y según el
PMA en caso de alguna emergencia ambiental.
7. PROPÓSITO
El propósito de este Plan de Manejo Ambiental es describir el sistema que tendrá SEMI Chile para ejecutar
la construcción del proyecto.
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El personal de Semi y personal de subcontrato conozca, entienda y ejecute la metodología con la que debe
realizar su trabajo para asegurar los compromisos ambientales adoptados.
La Subestación Elevadora tiene como función elevar la tensión desde 33 kV a 220 kV. Se ubicará en el
extremo Sureste (SE) de la Planta Fotovoltaica y comprenderá́ una superficie aproximada de 7661 m2. Este
cambio, en comparación con el Proyecto original (RCA N°141/2013), se debe a un cambio en el punto de
conexión por parte del Centro Económico de Despacho de Carga (CDEC), el cual define los puntos
específicos de conexión de los generadores del Sistema Troncal para cumplir con las exigencias de
seguridad y calidad de servicio.
Adicionalmente, la subestación contará con una sala eléctrica, la que a su vez estará compuesta por las
siguientes estructuras:
Sótano de cables.
Sala de baterías.
Sala de SSAA.
Sala de control y protecciones.
Sala ICT y SCADA.
Sala 33 kV.
La Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) conectará la Planta Fotovoltaica con la Subestación Mirajes. Se
ubicará al sureste de la Planta, y tendrá́ una extensión de 10,21 km aproximadamente.
El trazado de la línea comenzará en la Torre 1, la cual conectará con la Subestación elevadora (S/E),
continuando hasta la Subestación Miraje. Para lo anterior, se considera la instalación de 38 torres.
A continuación, se presentan las principales características de los componentes que constituyen la LTE:
- Estructuras: Las torres del Sistema de Transmisión Eléctrico serán de marco metálico, con capacidad para
un circuito, estarán diseñadas paras las distintas condiciones de terreno y de tracción de la LTE y se estima
que tendrán una altura máxima de 45 m. Se utilizarán 25 estructuras de suspensión, 5 estructuras de anclaje,
4 estructuras de remate, 2 portales de 10 m y 2 marcos de línea.
- Fundaciones: Corresponde al cimiento de cada torre y se realizarán para las cuatro patas a través de
excavaciones donde se acomoda la enfierradura y se disponen los moldajes (madera o metal), para su
posterior relleno con hormigón. Tras retirar el moldaje se completa la sobrexcavación con el mismo material
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extraído originalmente. De la fundación sobresale un fierro llamado Stub (anclaje metálico), que es la base
sobre la cual se arma o teje el resto de la estructura de la torre.
- Crucetas: Destinados a sostener los aisladores, proporcionan la separación lateral de los conductores con
respecto al cuerpo principal de la torre.
- Aisladores: Tienen como objetivo sostener los conductores por medio de un material que no conduce la
electricidad.
- Conductores de fase: Son las estructuras encargadas de conducir la energía eléctrica de un extremo al
otro de la Línea.
- Cables de guardia: Corresponde a un cable de menor diámetro que el conductor, destinado a operar como
pararrayos y conducir la energía del rayo a tierra, protegiendo de esta manera la LTE. El cable de guardia
contiene fibra óptica destinada a las comunicaciones y el control del Proyecto.
- Franja de Seguridad: Se obtiene de la aplicación de las distancias mínimas que deben existir entre
construcciones y LTE, cumpliendo con los distanciamientos establecidos por el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas de Corrientes Fuertes (NSEG5.E.n. 71) para evitar riesgos a las personas. Para el caso de la
línea de 220 kV, la franja de seguridad corresponde a 40 m (20 m a cada lado del eje de la LTE). La franja
de seguridad coincide con la faja de servidumbre del Proyecto.
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A continuación, se indica el personal necesario para ejecutar el trabajo indicado en este documento, nivel
de competencia técnica necesario conforme a bases de contrato, según el siguiente esquema:
Cargo Formación base Experiencia
Ingeniero con formación
académica no menor a Cinco (5)
años, de los cuales, al menos
Ingeniero Civil, eléctrico,
tres (3) deben corresponder a
Ingeniero Jefe de Terreno constructor civil o profesional
experiencia obtenida en terreno
equivalente
en la ejecución de obras
transmisión eléctrica de alta
tensión.
Ingeniero con formación
académica no menor a Cinco (5)
años, de los cuales, al menos
Ingeniero Experto en medio Ingeniero en Prevención de dos (2) años deben
ambiente Riesgos O Medio Ambiente corresponder a experiencia
obtenida en obras desarrolladas
en instalaciones de transmisión
eléctrica similares.
Ingeniero con formación
académica no menor a Cinco (5)
años, de los cuales, al menos
Ingeniero Experto en Prevención Ingeniero en Prevención de dos (2) años deben
de Riesgos Riesgos corresponder a experiencia
obtenida en obras desarrolladas
en instalaciones de transmisión
eléctrica similares.
Trabajadores, personal directo Educación básica completa Experiencia en trabajos de obras
civiles mayores a 1 año.
Conductores Educación Media Completa Licencia vigente clase según tipo
de vehículo.
9.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de SEMI mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión medioambiental y su mejora
continua, los cuales se encuentran expresados en su Política de Calidad y Medio Ambiente. La Dirección
se asegura de que estén disponibles y asignados los recursos necesarios para satisfacer los requisitos,
tanto al cliente, como legales y reglamentarios.
Según lo expresado en la Política de Calidad y Medio Ambiente, la Dirección establece los Objetivos
Medioambientales, que se comunican al resto de la organización a través de un formulario de Objetivos
Medioambientales, Forma de Cumplimiento y Parámetros de Control, además de informar periódicamente
de los resultados obtenidos.
La Dirección comunica a todos sus empleados la importancia del Sistema de Gestión Medioambiental, y los
objetivos medioambientales, a través de boletines internos y ficheros ubicados en los lugares de trabajo.
Se realiza una revisión Anual del Sistema de Gestión Medioambiental, dicha revisión queda Documentada
y firmada por los participantes.
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Durante la fase de construcción se generará material particulado en las actividades que consideren traslado
de materiales y en menor medida movimientos de tierra. Estas emisiones serán temporales.
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10.1.3.4 RESIDUOS
Manejo de Aguas Servidas:
- Baños químicos:
Los residuos líquidos generados por el Proyecto corresponden a aguas servidas en los frentes de trabajo,
donde se dispondrá de baños químicos según lo establecido en los artículos 23 y 24 del D.S. N° 594/99 del
Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Básicas en los Lugares de Trabajo. La empresa a cargo de la
instalación de los baños químicos es quienes se harán cargo de la mantención y correcto funcionamiento
de los baños, así como también del retiro de residuos, traslados y disposición final. SEMI se encargará de
la revisión de documentación para que la o las empresas que realicen estas labores cuente con sus
respectivas Autorizaciones Sanitarias.
Se mantendrán registros de las copias de las autorizaciones sanitarias en la instalación de faena para
consultas y/o dudas.
La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos deberá dejar registro de mantenimiento que esté
visible ante fiscalización y el documento timbrado que certifique la disposición final de las aguas servidas a
un recinto autorizado.
Queda prohibido que se realicen vertimientos directos a drenajes naturales.
Residuos domésticos:
Durante la fase de construcción se generarán residuos originados principalmente por desechos de consumo
de alimento, restos de envoltorios, papeles, envases plásticos y cartón ubicada en la instalación de faenas.
Se estima una generación promedio de 1 kg/día/persona, donde el área de acopio de residuos sólidos
domiciliarios e industriales no peligrosos ubicado en la instalación de faena, recibirá los residuos generados
de un máximo de 107 personas, alcanzando una generación máxima de 107 kg/mes.
Durante la fase de construcción, parte de los residuos sólidos domiciliarios serán almacenados en primera
instancia en bolsas plásticas dentro de contenedores primarios, para luego incorporarlos en contenedores
de basura fabricados en HDPE o similar, tapa y sistema de ruedas con freno, ubicados en el acopio de
residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos, al interior de la instalación de faenas.
Los residuos domiciliarios se encontrarán en estos lugares a la espera del retiro, transporte y disposición
final por empresas autorizadas, con una frecuencia de 2 veces por semana durante la fase de construcción.
Se priorizará la reutilización de aquellos materiales que tengan algún valor comercial o puedan ser
aprovechados por contratistas o subcontratistas (cartones).
Residuos No Peligrosos:
Durante la fase de construcción se generarán residuos correspondientes a los materiales sobrantes como
despuntes, maderas, enfierradura, chatarra, residuos de mantención de maquinarias, y restos de materiales
provenientes de las nuevas obras y modificaciones a construir en el Proyecto, entre otros. Se estima una
generación de 0,302 ton/mes aproximadamente de este tipo de residuos, de la cual el área de acopio
temporal de residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos de la instalación de faenas.
Los residuos No Peligrosos generados durante la fase de construcción del proyecto serán almacenados en
el patio de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos de la Instalación de faenas (Patio de
Salvataje), por el cual contará con su respectiva autorización sanitaria.
Se priorizará la reutilización de aquellos materiales que tengan algún valor comercial o puedan ser
aprovechados por contratistas o subcontratistas (madera, cartones, despunte de excedentes metálicos,
chatarra, etc.).
El área contará con las caracteristicas exigidas por la SEREMI de Salud de Antofagasta.
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Su retiro se realizará mensualmente o cada vez que sea necesario. El lugar de disposición final se realizará
hasta sectores en terrenos de dueños de predios colindantes al igual que los excedentes de residuos
vegetales, lo anterior se realizará luego de tener liberada el área en el cual se dispondrán este tipo de
residuos y aprobada por la empresa Mandante, dejando registro de la donación de este tipo de residuos
mediante el formato “Registro de donación de Residuos”. En caso contrario se considera la disposición final
de los residuos en un relleno sanitario autorizado.
Residuos Peligrosos:
Durante la fase de construcción, el Proyecto generará residuos industriales peligrosos. Todos estos residuos
serán manejados bajo un Instructivo de manejo diseñado para el Proyecto y serán acopiados temporalmente
en la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos ubicada en la instalación de faenas, en
espera de su disposición final.
Los residuos peligrosos que serán generados corresponderán a aceites usados, filtros de aceites usados,
paños impregnados con hidrocarburos, baterías envases vacíos productos SIKA, tóner, entre otros. Estos
residuos serán almacenados en una bodega de acopio temporal de residuos peligrosos (BAT), debidamente
identificados y clasificados, en conformidad con el D.S. N°148/2003 del MINSAL, Aprueba reglamento
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
La bodega contará con una gaveta para guardar las hojas de seguridad de los residuos, Hojas de registros
de ingresos y egresos (Adjunta en el Anexo F) y la copia de la autorización final respectiva del retiro de
ResPel.
El transporte y la disposición final de estos residuos, se realizará a través de una empresa autorizada.
La Bodega de Residuos peligrosos contará con
- Cierre perimetral, las dimensiones de la bodega son las siguientes (2,50*3,84*2,40 mts)
- Tendrá un área especial con base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los
residuos. El área además será techada para asegurar su protección contra la humedad, temperatura y
radiación solar.
- En caso de que se almacenen líquidos, poseerá la capacidad de retención de escurrimiento o derrames
no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los
contenedores almacenados.
- Contará con la señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2190 of.93.
- Tendrá acceso restringible, en términos que solo podrá ingresar personal debidamente autorizado por el
responsable de la instalación.
- Contará con extintor de incendio en buen estado, con contenidos químicos apropiados para controlar
posibles amagos de los materiales almacenados.
- Los residuos de la bodega no superaran los 6 meses de almacenamiento, cumpliendo lo señalado en el
D.S Nª 148/2005.
Los vehículos livianos y pesados realizarán sus mantenciones mecánicas en instalaciones externas
autorizadas para este efecto. Por lo tanto, no habrá generación de residuos peligrosos, ni almacenaje de
combustible por este concepto.
En el Anexo F. Se puede encontrar los procedimientos para el correcto manejo de los residuos peligrosos
y la Hoja de Registro de Ingresos / Egresos de residuos peligrosos de la Bodega.
10.1.3.5 ALIMENTACIÓN
Al interior de la Instalación de Faenas existirá́ un área destinada a la alimentación de los trabajadores en la
etapa de construcción del Parque Fotovoltaico. Cabe hacer presente que no se considera la preparación de
alimentos en las instalaciones de faena, ya que estos serán provistos a través de servicios que cuenten con
autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Conforme lo
anterior, se contará con un comedor que reúna los requisitos estipulados en el artículo 28 del D.S N°594/99
del Ministerio de Salud, el cual aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo.
10.1.3.6 VEGETACIÓN:
En el área de influencia no se presenta cobertura vegetal ni tampoco registros florísticos de plantas
vasculares terrestres vivas, por lo cual se considera que no existe ningún tipo de impacto en términos
florísticos por la elaboración del proyecto.
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De esta manera, disponemos de los recursos necesarios a fin de realizar las siguientes actividades
posteriores al fin de la obra, como medidas de mitigación:
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• El recinto habilitado como instalación de faena, será despejado retirando todos los contenedores de
oficina, vestidores y bodegas, los contenedores de residuos, bodegas de residuos peligrosos y
sustancias peligrosas y otros necesarios que se hubieren ocupado para el desarrollo del proyecto. El
lugar será aseado de basuras domésticas, así como de residuos industriales sólidos y los residuos
peligrosos, para su disposición final, cuando proceda.
• Las áreas de trabajo, serán restituidas dentro de lo posible, en similares condiciones a las que fueron
recibidas al inicio de la obra, dejando constancia fotográfica de esto.
• En el caso de haber alguna contingencia de carácter ambiental se levantarán los informes necesarios
solicitados por la ITO o la empresa mandante y se tomarán las medidas de retiro de elementos
contaminados, según la legislación vigente.
• No se considera dejar instalaciones posteriores ni alternativas, por lo que todo lo relacionado con la
instalación de faenas será retirado y aseado.
• Todos los residuos generados se dispondrán adecuadamente, solicitando los certificados de recepción
y disposición final a las empresas acreditadas.
Una vez finalizadas las obras, el Jefe de Proyecto emitirá un informe de entrega de las áreas de influencia
del proyecto, el que contemplará un registro fotográfico, certificados de retiro de residuos, listas de chequeo,
entre otros. En este informe se deberá dejar constancia que SEMI CHILE ha hecho entrega a la ITO o la
empresa mandante de manera satisfactoria el terreno utilizado para la ejecución de las Obras.
La Planificación de Autorizaciones Sanitarias para este determinado proyecto están abocadas para residuos
no peligrosos y peligrosos.
SEMI establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder
a situaciones potenciales de emergencia identificadas de esta forma SEMI debe:
1. Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos
ambientales adversos provocados por situaciones de Emergencia.
2. Responder a Situaciones de emergencia reales.
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3. Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas
a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial.
4. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible.
5. Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.
6. Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que
trabajan en el Proyecto.
El Plan de contingencias y Emergencias indican la manera de enfrentar una emergencia o desastres tanto
en lo general como en lo particular y los planes de contingencia son un componente del plan de emergencia
que contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento
como fuga, un derrame, un incendio, entre otros, el cual está en el ANEXO H.
1. Planificar y/o diseñar estrategias p ara evitar, controlar, corregir, mitigar y / o compensar los
potenciales impactos ambientales negativos que podrían resultar directa o indirectamente, durante
la ejecución de las obras asociadas al proyecto.
2. Capacitar al personal de SEMI y sus subcontratos en materias de medio ambiente.
3. Considerar la prevención y preservación del medio ambiente durante todas las etapas de la
ejecución del contrato.
4. Monitorear de manera permanente los residuos generados por las diferentes actividades
realizadas en obra.
5. Favorecer el reciclaje y reutilización de los residuos generados en las distintas etapas del proyecto.
6. Definir los estándares de seguimiento, evaluación y control que permitan relacionar los avances.
Los objetivos Medioambientales deben documentarse y ser comunicados a todos los trabajadores y
subcontratistas.
Los objetivos Medioambientales deben ser actualizados si así corresponde.
11 APOYO
11.1 RECURSOS
11.2 COMPETENCIA
1. Las competencias necesarias de las personas que realizarán los trabajos encomendados, que
afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos.
2. Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o
experiencias apropiadas
3. Las necesidades de formación asociadas con los aspectos ambientales del proyecto y de este Plan
de Manejo Ambiental
4. Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
De esta forma los trabajadores de SEMI dispondrán de la calificación y experiencia adecuada para el
desarrollo de los trabajos descritos en el Alcance y propios del proyecto.
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SEMI se asegura de que las personas que realicen el trabajo, así como sus subcontratistas tomen conciencia
de:
SEMI cuenta con un Programa de Capacitación para los trabajadores y contratistas que se encuentra en el
ANEXO I.
11.4 COMUNICACIÓN
14.4.1 GENERALIDADES
SEMI mediante este Plan de Manejo Ambiental establece, implementa y mantiene los procesos necesarios
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.
Se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables y se asegura que la información
ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de Gestión Ambiental
y que sea fiable.
SEMI debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su Sistema de Gestión Ambiental, además
conservará la información documentada como evidencia de sus comunicaciones según corresponda.
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1. Cartas
2. Cargas a la Plataforma Digital del Servicio de Evaluación Ambiental y/o Superintendencia de Medio
Ambiente
3. Reuniones con Autoridades y la Comunidad
15 OPERACIÓN
SEMI mediante este Plan de Manejo Ambiental, establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y para implementar las acciones
determinadas mediante:
1. Estableces los criterios de operación para los procesos
2. Implementación de Controles de los procesos de acuerdo con los criterios de aceptación.
SEMI controlará los cambios planificados y examinará las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.
SEMI se asegurará a su vez que los procesos contratados externamente (Subcontratistas y Empresas
prestadoras de Servicios) este controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Se define el tipo y grado
de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos-
Durante la duración del Proyecto se debe:
1. establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de
su ciclo de vida;
2. determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda;
3. comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los
contratistas;
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16 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SEMI evaluará el desempeño y la eficacia del sistema de gestión medioambiental, basado en los resultados
de este informe.
SEMI enviará a Enel Green Power los informes mensuales para su aprobación.
SEMI conservará los informes Mensuales como evidencia de los resultados.
El Departamento de Calidad y Medio Ambiente de SEMI, realiza las auditorías internas de las obras para
evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión medioambiental y el cumplimiento de los
requisitos establecidos, de acuerdo con la planificación establecida en el Programa de Auditorías Internas
de SEMI.
El equipo auditor, encargado de auditar la obra en cuestión, está constituido por personal del Departamento
de Calidad y Medio Ambiente, cualificados como Auditores Internos y/o por especialistas técnicos de otros
departamentos, siempre que se mantenga el criterio de imparcialidad, es decir, que no tengan
responsabilidad directa sobre las actividades, procesos o trabajos a auditar.
Las auditorias son llevadas a cabo de acuerdo con la planificación de auditoría y a una lista de comprobación
genérica o una específica definida por el Auditor Jefe teniendo en cuenta las actividades a auditar, los
resultados de anteriores auditorias y las desviaciones detectadas en ellas.
Los resultados de las auditorías internas quedan registrados en los Informes de Auditoría Interna donde se
recogen la ruta de la auditoria, los hallazgos y las incidencias detectadas. Los incumplimientos de requisitos
detectados se documentan en el formulario de Hallazgos que tienen el mismo tratamiento que una Acción
Correctiva. El Departamento de Calidad y Medio Ambiente efectúa un seguimiento sobre la implantación,
cierre y efectividad de las acciones correctivas adoptadas en el formulario de Hallazgos.
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Para obras no planificadas, se realizan auditorias extraordinarias, tomando como criterios, la duración,
complejidad y exigencias del cliente.
16.2.1 AUDITORÍAS EXTERNAS
Enel Green Power realizar auditorías e inspecciones en cualquier momento mientras dure la obra
informando a SEMI la fecha y el plan de auditoría con al menos 5 días de antelación. El resultado de esta
auditoría será enviado a SEMI a través del Inspector Jefe.
Del mismo modo, si cualquier Administración Pública (Ministerio de Medio Ambiente o similar) requiere
realizar una auditoría interna, SEMI comunicará dicho hecho al cliente.
SEMI se compromete a facilitar en todo momento el acceso y la documentación al Cliente y Administraciones
Públicas que requieran auditar los trabajos y soliciten información al respeto de la misma.
Si se derivasen no conformidades, SEMI enviará en un plazo inferior a 10 días hábiles la evidencia de
solución de las mismas. La revisión y registro de las acciones correctivas será llevada a cabo por la
Inspección Técnica (ITO) o Inspector Jefe de la Obra en ejecución.
17 MEJORA
17.1 GENERALIDADES
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
1. mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades
y expectativas futuras;
2. corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
3. mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión medioambiental.
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio
abrupto, innovación y reorganización.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
La organización debe conservar información documentada tomo evidencia de:
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La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión
medioambiental.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por
la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la
mejora continua.
El presente Plan de Manejo Ambiental, entrará en vigencia una vez aprobado por ENEL GREEN POWER,
y se mantendrá vigente hasta el término de la relación con SEMI CHILE.
Se podrán realizar modificaciones cada vez que se detecte algún evento no mencionado dentro de este Plan
de Manejo Ambiental.
Las herramientas de trabajo deben estar en buenas condiciones y contar con la cantidad suficiente para
satisfacer los requerimientos. Estas deberán ser las adecuadas para la tarea, estableciendo la prohibición
de utilizar herramientas hechizas y/o improvisadas. El Jefe de Faena debe realizar el listado de éstas
chequeando su estado y cantidad disponible. Estas se deben identificar con cintas de colores de acuerdo al
color del mes, en la siguiente tabla se indican según estándar interno de Enel:
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19 REGISTROS
20 ANEXOS
Núm. Descripción
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
A
CERTIFICADO ISO 14001
B
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
C
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
D
MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
E
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
F
REQUISITOS LEGALES Y OTROS ASPECTOS
G
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
H
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
I
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
J
ORGANIGRAMA SEMI
K
MATRIZ COMPROMISOS AMBIENTALES.
L
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Todo el personal que participe de la difusión de este procedimiento declara haber entendido todas las
instrucciones y medidas de seguridad aquí estipuladas.
EPC ELÉCTRICO PROYECTO FOTOVOLTAICO VALLE DEL SOL
Plan de Manejo Ambiental
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TOMA CONOCIMIENTO
LAS PERSONAS QUE FIRMAN DECLARAN QUE ESTAN EN CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE SE
ESTIPULA EN ESTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
NOMBRES / APELLIDOS RUT CARGO FIRMA FECHA
PROCEDIMIENTO N°
DIFUSION REALIZADA POR:
GRE.EEC.Z.99.CL.P.0782
RUT:
3.00.149.0A
FIRMA: