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ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENTE A LA DICTAMINACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y


PROGRAMATICA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022 DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, VERACRUZ.

I. LUGAR Y FECHA.
En la cabecera municipal de Córdoba, Veracruz, siendo las doce horas del día 16
de Agosto del dos mil veintidós, la “L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias”,
hace constar que se constituyó legalmente en el Palacio Municipal del H.
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, ubicado en Calle 1 s/n Avenidas 1 y 3 Col
centro CP. 94500 Córdoba, Ver., y quien se identifica con la credencial para votar
con fotografía número 3441067922558, y clave de elector número
OLARGR85122730M500, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien
acude como auditor del Despacho Externo habilitado por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para dar inicio al levantamiento de
la presente Acta de Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática de la
Cuenta Pública 2022, en la modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo al H.
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, denominada Del Ejercicio Presupuestal y
Programática de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022 comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2022.
II. FUNDAMENTO.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Articulo 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, 390 del Código Hacendario Municipal
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 octies de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; 7, 13, 40 fracción I b), 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

III. PARTICIPANTES.
Se apersona en nombre y representación del Despacho Externo:
La L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias, Auditora del Despacho “Resa y
Asociados, S.C.”, quien se identifica con credencial para votar con fotografía
número 3441067922558, clave de elector OLARGR85122730M500, expedida por
el Instituto Nacional Electoral, quien acude como Despacho Externo contratado,
para participar en las diligencias de la Auditoría Financiera, Presupuestal y
Programática que aquí se asienta.

En representación del H. Ayuntamiento:


por el H. ayuntamiento, el Lic. Juan Martínez Flores y la Lic. Vania López
González, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional y Síndica Única
del municipio de Córdoba, Veracruz, respectivamente, acreditan su personalidad
con el alcance de la gaceta oficial no. 516 extraordinaria tomo VI de fecha 28 de
diciembre del 2021, en donde se publicó la integración de los ayuntamientos de
los 212 municipios del estado de Veracruz que fungirán durante el cuatrienio
2022-2025 y sus credenciales para votar con fotografías números
0482053097977 y 0482053097977, clave de elector RMVRFL65040530N200 y
RMVRFL65040530N200, expedida por el Instituto Federal Electoral, señalando
como domicilios ubicados en calle____________________, ___________, Ver.
C.P. 92651 y _____________, _______________, Ver. C.P. 92651, para los
efectos legales a que haya lugar.
Se designa en la propia fecha al Lic. Lauro Ramos Olmos, Titular del Órgano de
Control Interno, Lic. Rosa María Velasco Ramírez, Tesorera Municipal, Lic.
Fernando Morales Cruz, Secretario Municipal, C.P. Silvia Rico García,
Coordinadora de Contabilidad, LAE. Lucero Loyo Pérez, Coordinadora de
Recursos Humanos, Lic. Rodrigo Hernández Méndez, Director de Adquisiciones,
Lic. Francisca Tenorio Hernández, Encargada del Ramo 033 quienes se identifican
con las credenciales para votar con fotografía números 0483088315716,
0482015529520, 0482015529520, 0482015529520, 0482015529520,
0482015529520, 0482015529520, 0482015529520 claves de elector números
HRHRSN81112730HD00, PNLNMG68031030H500, HRHRSN81112730HD00,
HRHRSN81112730HD00, HRHRSN81112730HD00, HRHRSN81112730HD00,
HRHRSN81112730HD00, HRHRSN81112730HD00, como Enlaces para atender
la Auditoría Financiera, con todas las facultades necesarias y suficientes, para
atender los trabajos derivados de la Auditoría Financiera, Presupuestal y
Programática del ejercicio presupuestal 2022.

Se solicita a la Lic. Rosa María Velasco Ramírez, Tesorera Municipal, con quien
se entiende la presente diligencia, que designe a dos testigos de asistencia, y
quien procedió a nombrar al C.P. Pedro Gálvez Escobar, Srio. Técnico de
Tesorería y al Lic. Luis Manuel Canul Espinosa, Asesor Fiscal de la Tesorería,
quienes se identifican con las credenciales para votar con fotografía números
0483088315716 y 0482015529520, claves de elector números
HRHRSN81112730HD00, y PNLNMG68031030H500, respectivamente, expedidas
por el Instituto Nacional Electoral, señalando como domicilios propios, para todos
los efectos legales y bajo protesta de decir verdad, los siguientes:
la_____________, __________________C.P. 92661 ___________, Ver. y calle
Av. Juárez N°6, Loc. ____________, Ver. C.P. 92640 respectivamente.

Al efecto, la personalidad de los intervinientes se acredita, previo cotejo con su


original, con las copias de las identificaciones personales correspondientes, que
se
agregan a esta acta de inicio de auditoría.

IV. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.


Para iniciar el procedimiento de fiscalización la L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros
Arias solicita la documentación que a continuación se relaciona, con el fin de
comenzar los procedimientos marcados por el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz la información es la siguiente:

1. Constancia de mayoría de presidente, síndico y regidor titular de la comisión


de hacienda.
2. Nombramientos en copia certificada del Tesorero, Secretario, Contralor y
Director de Obras Públicas, anexando constancia de su nivel de escolaridad.
3. Organigrama del Ente Fiscalizable autorizado.
4. Directorio autorizado de los Servidores Públicos Municipales, hasta el nivel de
jefe de departamento. (Dirección particular donde puedan recibir
notificaciones, teléfono y copia de la credencial de elector).
5. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que será la base para el ejercicio
de los recursos en el año 2022 con sus anexos correspondientes.
6. Modificaciones, ampliaciones o reducciones de la Ley de Ingresos 2022,
recibidas por el Congreso del Estado.
7. Programas Generales de Inversión, de obras y acciones de Fism-df 2022,
Fortamun-df 2022, Recursos fiscales 2022 (en caso de ejecutar obra) y otros
programas (en su caso). así como sus respectivas modificaciones.
8. Cierre de obras y acciones de Fism-df 2022, Fortamun-df 2022, Recursos
fiscales 2022 (en caso de ejecutar obra) y otros programas (en su caso).
9. Auxiliar mayor por fondo de enero a diciembre 2022.
10. Balanzas de comprobación de enero a diciembre a nivel sub-subcuenta de
2022. (Digital).
11. Expediente de:
 Litigios y demandas en proceso, así como de resoluciones dictadas.
 Seguimiento a las denuncias en contra del Ayuntamiento.
 Pasivos Contingentes.
 Fianzas en trámite de cobro, para hacer efectiva la garantía respectiva.
 Laudos laborales.
12. Cuenta Pública 2022 con acuse de recibido de H. Congreso y acuse de
plataforma BIM.
13. Programa Presupuestario de todas las Direcciones del Ayuntamiento.
14. Expedientes que contengan los estados de cuenta bancarios, contratos de
apertura, conciliaciones y auxiliares de enero a diciembre de 2022, de todas
las cuentas en las que se manejaron los recursos de Fism-DF, Fortamun-DF,
Recursos Fiscales y otros recursos (en su caso), así como de las aportaciones
comunitarias y/o remanentes de ejercicios anteriores en copia Legible. En
caso de no presentar estados de cuenta de cuentas Bancarias que aún se
localizan en balanza de comprobación presentar evidencia de cancelación de
cuenta.
15. Copia de las fianzas de fidelidad del personal del H. Ayuntamiento que maneje
recursos financieros (Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Cajero).
16. Donaciones recibidas por cualquier dependencia y/o terceros, anexando su
convenio respectivo.
17. Copias de los Inventarios o Actas de Entrega Recepción registrados ante el
Síndico e informados al H. Ayuntamiento, de los bienes, así como de los
documentos, archivos o expedientes impresos y electrónicos, que reciban o
entreguen, en los casos de que haya existido durante el año cambio de
Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas.
18. Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado al 31 de diciembre de
2022, con la identificación de los bienes adquiridos durante el ejercicio
conciliado, con las altas y bajas ocurridas en el ejercicio, con sello de recibido
por el H. Congreso del Estado, así como los resguardos respectivos.
19. Cedula y relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos, así como
documentos que acrediten su propiedad. En el caso de adquisición de bienes
inmuebles o bienes muebles de uso presentar el avalúo respectivo por
persona autorizada.
20. Altas y bajas de bienes muebles e inmuebles de enero a diciembre 2022.
21. En caso de existir bajas de bienes presentar dictamen que lo justifique.
22. Expedientes de créditos fiscales pendientes de cobro al 31 de diciembre de
2022.
23. Expediente de impuestos que contenga copias de los pagos efectuados por
concepto de:
 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
 Retenciones y enteros del impuesto sobre la renta del ejercicio y en su caso
de ejercicios anteriores de sueldos y salarios, servicios profesionales,
arrendamientos.
 IPE.
 IMSS.
 Infonavit.
(Anexando papales de trabajo en el que conste el cálculo, declaración del
impuesto y pago del mismo).

Anexo 1: Declaración anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados,
crédito al salario y subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso.
 Anexo 2: Información sobre pagos y retención del ISR e IVA.
 Dictamen de la determinación y pago del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al trabajo personal, entregado en la Dirección General de
Fiscalización de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en su caso, el escrito libre de modificación.
24. Soporte de la adhesión al convenio con la SHCP en el caso de adeudos por
ejercicio anteriores de ISR por retenciones de sueldos. (en su caso).
25. Soporte de la adhesión al convenio con SEFIPLAN para beneficios fiscales.
(en su caso).
26. Opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.
27. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social (IMSS) (Dichos documentos no deberán ser mayor de 30 días de su
expedición después de la fecha acordada para la entrega de la fiscalización
2022 en el ejercicio 2023)
28. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones
estatales emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que el Ente Fiscalizable se encuentre al
corriente con sus obligaciones fiscales; asimismo no tenga a su cargo créditos
fiscales pendientes de pago. (Dichos documentos no deberán ser mayor de 30
días de su expedición después de la fecha acordada para la entrega de la
fiscalización 2022 en el ejercicio 2023)
29. Copia del acuse de recibido del Instituto de Pensiones del Estado de la
entrega de:
 Presupuesto de Egresos,
 Plantilla del personal,
 Nóminas del ejercicio 2022,
 Altas y bajas de trabajadores,
 Modificaciones salariales.
30. Copia de oficios de Participaciones Federales de enero a diciembre 2022.
31. Reporte mensual de Impuesto Predial de enero a diciembre de 2022.
32. Reporte mensual de Traslación de dominio de enero a diciembre de 2022.
33. Relación y soporte documental de ingresos que deberá contener la póliza
contable, la ficha del depósito bancario de la recaudación diaria a la cuenta
bancaria correspondiente, el resumen de los ingresos generados en el día y
los recibos de ingresos por gestión.
34. Cuenta documentada que contenga los comprobantes de egresos de enero a
diciembre de 2022, los cuales deberán integrarse con la póliza contable, orden
de pago, copia del cheque o transferencia, CFDI que compruebe el gasto
realizado o Recibo de Egresos autorizado debidamente por la comisión de
hacienda, con sus respectivas, requisiciones, justificaciones, bitácoras y
evidencia fotográfica, según sea el caso, ordenadas cronológica y
consecutivamente la comprobación de las ministraciones otorgadas al DIF
Municipal, Recursos Fiscales, Fortamun-DF, Fism-DF y otros programas (en
su caso).
35. En caso de, compra de material de construcción, material eléctrico, compra de
pintura, arrendamiento de maquinaria, pago por eventos (fiestas patronales,
día de las madres, entre otros), presentar evidencia justificativa que
compruebe el gasto, bitácoras, justificación y evidencia fotográfica de la
compra y su aplicación.
36. Bitácoras por el consumo de combustible por cada fondo utilizado, separando
el combustible pagado con recursos propios del que proviene de las
donaciones de PEMEX.
37. Programa anual de adquisiciones, arrendamiento y servicios.
38. Plantilla del personal del ejercicio 2022.
39. Expediente de servicios personales, presentar copia de nóminas de los meses
de enero a diciembre; que debe integrar:
 Pólizas del sistema contable.
 Orden de Pago.
 Cheque y/o transferencia.
 Resumen de nómina.
 Recibos de nómina por trabajador debidamente firmados.
 CFDI firmados debidamente por cada trabajador.
40. Altas y bajas de trabajadores de los meses de enero a diciembre de 2022.
41. Expediente de servicios por honorarios de personal externo del H.
Ayuntamiento. (En su caso).
42. En caso de existir ministraciones al DIF Municipal presentar acta de cabildo
donde se apruebe el monto de ministración, presentar declaratoria donde se
exponga que la Presidenta del DIF Municipal no percibe remuneración alguna.
43. Presentar evidencia de la creación del Instituto de la Mujer, acta de cabildo,
convenio, programa anual de trabajo para promover la institucionalización de
la perspectiva de género en las Políticas Públicas Municipales, evidencia de la
aplicación del gasto, de los cursos, talleres, etc. Según sea el caso.
44. En caso de Obras ejecutadas con Recursos Propios, Fism Df, Fortamun Df y
otros programas presentar:
 Pólizas contables.
 Órdenes de pago firmadas.
 Cheque o transferencia.
 Comprobantes fiscales que amparen los gastos.
 Expediente de 5 al millar enterado a Orfis o en su caso de obras de
“otros programas” pagos a la Dependencia que corresponda de
acuerdo a Convenio celebrado o Reglas de operación
correspondientes.
 Expedientes de licitación de obras.
 Expedientes unitarios de obras.
45. Licitaciones de bienes adquiridos y servicios contratados en el ejercicio, que
se hayan adjudicado de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.
46. Relación de las obras realizadas por contrato en el ejercicio 2022, que sirvió
de base para el cálculo de la retención del 5 al millar, anexando copias de las
pólizas por el pago efectuando y sus correspondientes fichas de depósito
bancario tanto de Recursos Fiscales, Fortamun-DF, Fism-DF y otros
programas.
47. Deuda Pública (Contratos, tabla de amortización, programa anual de
financiamiento, inscripción en el registro de Deuda Pública Municipal del
Congreso del Estado o en el Registro de Deuda Estatal de SEFIPLAN, Informe
trimestral entregados al congreso del Estado, informe de aplicación, y destino
de los recursos provenientes de los créditos contratados, relacionando las
obras y acciones ejecutadas y los estados de deuda bancarios expedidos por
la institución acreedora. Contratos y convenios de operaciones de
financiamiento suscritos por el H. Ayuntamiento debidamente firmados por
todas las partes involucradas.
48. Copia de oficio de Aportaciones Federales de enero a diciembre 2022.
49. Copia de aportaciones comunitarias para la ejecución de obras y acciones
2022.
50. Expedientes Unitarios de la totalidad de las Obras de los fondos de Fism Df,
Fortamun Df, Recursos Propios y Otros Programas
51. Expediente que contenga la totalidad de licitaciones de obras de los fondos de
Fism Df, Fortamun Df, Recursos Propios y Otros Programas
52. En caso de ejecución de Gastos indirectos de supervisión presentar:
 Póliza Contable
 Orden de pago
 Comprobantes fiscales
 Contrato.
 Programa de aplicación
 Términos de Referencia
 Presupuesto base.
 Evidencia de los trabajos realizados.
53. En caso de ejecución de Prodim presentar:
 Convenio suscrito con la Secretaria del Bienestar.
 Evidencia del proyecto realizado contenidos en el anexo A.I.1Catálogo
para el Programa de desarrollo Institucional Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Presentaron el Anexo II (Técnico General) debidamente firmados
 Presentaron Anexo II (Expediente Técnico Específico), debidamente
firmados.
 Contrato.
 Justificación.
54. En caso de ejecución de Estudios y Proyectos presentar:

De la planeación y contratación del servicio:


 Catálogo de Conceptos
 Presupuesto
 Análisis de precios unitarios
 Programa de ejecución
 Términos de referencia
 Proceso de Licitación
 Fianzas
 Contrato

De la ejecución:
 Validaciones.
 Catálogo de Conceptos
 Análisis de precios unitarios
 Números Generadores de Estudios y Proyectos
 Programas de Obra
 Planos generales y/o particulares
 Memoria Descriptiva
 Memoria de Calculo
 Acta de Entrega Recepción
 Reporte fotográfico
 Carta responsiva firmada por el responsable técnico o encargado de la
ejecución del estudio y proyecto con cedula profesional.

La relación anterior, es enunciativa más no limitativa, por lo que, en el transcurso


de la revisión que será a partir de febrero de 2023 cuando el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, proporcione fechas de entrega, los
auditores podrán solicitar información y documentación complementaria
relacionada con la
auditoría, así como copias certificadas de los documentos que consideren
necesarios, mismos que soportarán el trabajo realizado

De igual forma para iniciar el procedimiento de fiscalización técnica la Arq. Selene


Colorado Domínguez solicita la documentación que a continuación se relaciona,
con el fin de comenzar los procedimientos marcados por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz la información es la siguiente:

DEL PROCESO DE PLANEACIÓN:


 Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa.
 Validación del proyecto por la Dependencia Normativa.
 Acreditación de propiedad del predio.
 Padrón de beneficiarios.

DEL PROYECTO EJECUTIVO:


 Planos de proyecto.
 Presupuesto Base.
 Números Generadores de volúmenes de obra.
 Análisis de Precios Unitarios del presupuesto base.

De acuerdo al PROCESO DE ADJUDICACIÓN

DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:


 Dictamen de adjudicación (técnico – financiero).
 Dictamen de excepción a la licitación.

DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN (INVITACIÓN RESTRINGIDA):


 Invitación por escrito o resumen de convocatoria.
 Convocatoria (bases de concurso).
 Visita de obra.
 Junta de aclaraciones.
 Presupuestos de las propuestas concursantes.
 Actas de presentación de propuestas (técnica y económica).
 Análisis de las propuestas (cuadro comparativo).
 Dictamen técnico de evaluación.
 Acta de adjudicación o fallo.

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:


 Presupuesto Contratado.
 Análisis de Precios Unitarios del presupuesto contratado.
 Análisis del factor de sobrecosto del presupuesto contratado.
 Contrato de obra.

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:


 Estimaciones de obra.
 Números generadores de volúmenes de obra ejecutada.
 Croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada.
 Reporte fotográfico.

DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE OBRA:


 Finiquito de Obra.
 Planos de obra terminada.

V. COMPROMISO
Los C. Lic. Lauro Ramos Olmos, Titular del Órgano de Control Interno, Lic. Rosa
María Velasco Ramírez, Tesorera Municipal, Lic. Fernando Morales Cruz,
Secretario Municipal, C.P. Silvia Rico García, Coordinadora de Contabilidad, LAE.
Lucero Loyo Pérez, Coordinadora de Recursos Humanos, Lic. Rodrigo Hernández
Méndez, Director de Adquisiciones, Lic. Francisca Tenorio Hernández, Encargada
del Ramo 033, manifiestan en la presente acta, que entregarán una vez
presentados los estados financieros mensuales (a partir del día 26 de cada
mes), los avances mensuales de la documentación que se detalla en el
numeral IV de esta acta, con el apercibimiento que de no entregarla en la fecha
en que se compromete, se procederá conforme a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

VI. MANIFESTACIONES DE LOS INTERVINIENTES.


a) Del H. Ayuntamiento:
Los C. Lic. Lauro Ramos Olmos, Titular del Órgano de Control Interno, Lic. Rosa
María Velasco Ramírez, Tesorera Municipal, Lic. Fernando Morales Cruz,
Secretario Municipal, C.P. Silvia Rico García, Coordinadora de Contabilidad, LAE.
Lucero Loyo Pérez, Coordinadora de Recursos Humanos, Lic. Rodrigo Hernández
Méndez, Director de Adquisiciones, Lic. Francisca Tenorio Hernández, Encargada
del Ramo 033, encargados de atender todo asunto relacionado con la Auditoría
Financiera se comprometen a entregar la documentación solicitada en este
documento una vez que se elaboren y/o presenten a las instancias fiscalizadoras
y/o establecidas en la normatividad (H. Congreso del Estado, Secretaria de
Finanzas y Planeación y Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz), de conformidad con las fechas legales establecidas para el
cumplimiento legal de estas, ya sea en copia fotostática simple, copia certificada
y/o archivo digital al personal del despacho encargado de la Auditoría Financiera,
Presupuestal y Programática del ejercicio 2022.

b) Del Despacho:
La L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias, Auditor del Despacho Resa y
Asociados, S.C., en este acto, hace del conocimiento al Lic. Juan Martínez Flores,
Presidente Municipal Constitucional, que estará presente durante el procedimiento
de revisión hasta su conclusión, fecha en que se firmará el cierre del Acta de
Auditoría Financiera al ejercicio fiscal 2022 que hoy se inicia, por lo que declaran
estar de acuerdo con lo expuesto y se comprometen a cumplir con lo manifestado.

Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las quince
horas del día de su inicio, se cierra la presente acta. Misma que firman al margen
de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron
entregando un ejemplar completo al L.C. Georgelia Elizabeth Oliveros Arias, C.
C. Lic. Lauro Ramos Olmos, Titular del Órgano de Control Interno, Lic. Rosa María
Velasco Ramírez, Tesorera Municipal, Lic. Fernando Morales Cruz, Secretario
Municipal, C.P. Silvia Rico García, Coordinadora de Contabilidad, LAE. Lucero
Loyo Pérez, Coordinadora de Recursos Humanos, Lic. Rodrigo Hernández
Méndez, Director de Adquisiciones, Lic. Francisca Tenorio Hernández, Encargada
del Ramo 033.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN MARTÍNEZ FLORES LIC. VANIA LÓPEZ GONZALEZ


PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA UNICA
LIC. LAURO RAMOS OLMOS LIC. ROSA MARÍA VELASCO RAMÍREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE TESORERA MUNICIPAL
CONTROL

LIC. FERNANDO MORALES CRUZ CP. SILVIA RICO GARCÍA


SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTORA/COORDINADORA DE
CONTABILIDAD

LIC. LUCERO LOYO PÉREZ LIC. RODRIGO HERNÁNDEZ MÉNDEZ


DIRECTORA/COORDINADORA DE DIRECTOR DE ADQUISICIONES
RECURSOS HUMANOS
LIC. FRANCISCA TENORIO HERNÁNDEZ,
ENCARGADA DEL RAMO 033.
TESTIGOS DE ASISTENCIA

C.P. PEDRO GÁLVEZ ESCOBAR LIC. LUIS MANUEL CANUL ESPINOSA


SRIO. TÉCNICO DE TESORERÍA ASESOR FISCAL DE LA TESORERÍA

POR EL DESPACHO

L.C. GEORGELIA ELIZABETH OLIVEROS ARIAS


AUDITOR

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