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CARTA DE COMPROMISO DE AUDITORÍA

Lima, 02 de marzo del 2021

Señor
GERENTE GENERAL ALICORP S.A.
DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Presente. -

En relación la auditoría solicitada por ustedes al Balance General de ALICORP S.A. al 31


de diciembre del 2020 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas y de flujo de
efectivo por el año terminado en esa fecha, específicamente en el rubro cuentas por pagar,
nos es grato confirmarles nuestra aceptación y nuestra conformidad de este compromiso por
medio de esta carta. Nuestra auditoría se llevará a cabo con el objetivo de expresar una
opinión sobre los estados financieros.

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente


aceptadas y normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
sobre si estos estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoría
comprende el examen basado en una comprobación selectiva de las evidencias que
sustentan los estados financieros. También comprende la evaluación de los principios de
contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, así
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto.

Por basarse en pruebas selectivas y por otras limitaciones inherentes de una auditoría, así
como las limitaciones propias de los sistemas de contabilidad y control interno, existe el
riesgo inevitable de que queden sin detectar algunos errores materiales.

Adicionalmente a nuestro informe sobre los estados financieros, hemos considerado


proporcionarles una carta de control interno, referente a las debilidades materiales en los
sistemas de contabilidad y de control interno que tomemos conocimiento.

Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados financieros,


incluyendo la adecuada revelación de información, es de la gerencia de empresa. Esto
incluye el mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la
selección y aplicación de políticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos de la
empresa.

Como parte del proceso de nuestra auditoría, solicitaremos a la gerencia su confirmación


por escrito de las manifestaciones hechas a nosotros en relación con la auditoría.

Esperamos una cooperación total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a
nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiera
en relación con nuestra auditoría.
Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo, se basan en el tiempo
requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos. Las cuotas por horas
individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia
requeridas.

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o sustituya.
Mucho le agradecemos firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su
comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.

Atentamente,

TRUJILLO Y ASOCIADOS
Contadores Públicos, Soc. Civil

(AHR)
Socio Gerente

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